Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

EVALUASI CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM PAMSIMAS 2008 – 2014 DAN PERSIAPAN PROGRAM TAHUN 2015 Oleh : Aris Munandar, MM.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "EVALUASI CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM PAMSIMAS 2008 – 2014 DAN PERSIAPAN PROGRAM TAHUN 2015 Oleh : Aris Munandar, MM."— Transcript presentasi:

1 EVALUASI CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM PAMSIMAS 2008 – 2014 DAN PERSIAPAN PROGRAM TAHUN 2015 Oleh : Aris Munandar, MM

2 PROGRAM PAMSIMAS Bertujuan untuk melayani jumlah warga masyarakat kurang terlayani dan berpendapat rendah di wilayah perdesaan dan peri urban yang dapat mengakses pelayanan air minum dan sanitasi yang berkelanjutan, meningkatkan penerapan nilai dan perilaku hidup bersih dan sehat melalui pengarusutamaan dan perluasan pendekatan pembangunan berbasis msyarakat

3 Evaluasi Program Pamsimas Tahun 2008-2014 Kewajiban Replikasi Sharing Program Status RAD AMPL Capaian Alokasi APBD 1 2 3 4

4 Kewajiban Replikasi NO KABUPATEN/ KOTA KECAMATAN DESA/KELUR AHAN DESA REPLIKASI KEWAJIBAN REPLIKASI REALISASI REPLIKASI SELISIH REALISASI DAN KEWAJIBAN tahun 2008 - 2013 Tahun 2008-2012 Tahun 2013 Tahun 2008 - 2013 TOTAL SUMATERA BARAT-5 1 KOTA SAWAHLUNTO 4392294-5 TOTAL RIAU-14 2 BENGKALIS106913 1513-2 3 INDRAGIRI HILIR 2170821210-2 4 INDRAGIRI HULU 147611718 5 KAMPAR179020 2120 6 KUANTAN SINGINGI 12779 189-9 TOTAL SUMATERA SELATAN-6 7MUSI RAWAS206551126-6 7 (tujuh) Kabupaten/Kota Peserta PAMSIMAS I, masih memiliki kekurangan kewajiban replikasi yang seharusnya diselesaikan pada tahun 2013

5 Sharing Program Tahun 2013 NO KABUPATEN/KOTA JUMLAH DESA TAHUN 2013 KEWAJIBAN 20 % DESA REGULER APBD SELISIH DESA REGULER TAHUN 2013 DENGAN KEWAJIBAN 20% REGULER APBNREGULER APBD SUMATERA BARAT -12 1Kab. SOLOK 1023 2TANAH DATAR 9 2-2 3PADANG PARIAMAN 1534 4PASAMAN 10 3-3 5DHARMASRAYA 1113-2 6PASAMAN BARAT 12 3-3 7SAWAH LUNTO 5 1 RIAU -3 8KAMPAR 3068-2 9BENGKALIS 1023 SUMATERA SELATAN -5 10OGAN KOMERING ILIR 2045 11MUSI RAWAS 1223 12 OGAN KOMERING ULU SELATAN 1414-3

6 Sharing Program Tahun 2014 NOKABUPATEN/KOTA JUMLAH DESA TAHUN 2014 KEWAJIBAN 20 % DESA REGULER APBD SELISIH DESA REGULER TAHUN 2014 DENGAN KEWAJIBAN 20% REGULER APBNREGULER APBDKURANG SUMATERA BARAT 1AGAM 8 2-2 RIAU 2BENGKALIS 4 1 LAMPUNG 3LAMPUNG SELATAN 812

7 Status RAD AMPL Belum Disahkan NoKabupaten/KotaNoKabupaten/Kota Sumatera Barat 17 Balangan 1Kota Padang 18 Kota Baru Riau 19 Banjar 2Kuantan Singingi 20 Barito Kuala 3Rokan Hulu 21 Hulu Sungai Utara Jawa Barat 22 Tanah Bumbu 4TasikmalayaSulawesi Tengah 5Subang 23 Morowali 6KuninganSulawesi Selatan 7Garut 24 Kota Makassar Jawa TengahNusa Tenggara Timur 8Demak 25 Rote Ndao 9Banyumas 26 Timor Tengah Utara 10Purbalingga 27 Timor Tengah Selatan 11Tegal 28 Lembata 12Karanganyar 29 Manggarai 13KebumenMaluku 14Sragen 30 Maluku Tengah Kalimantan SelatanMaluku Utara 15Tanah Laut 31 Tidore Kepulauan 16Hulu Sungai Selatan 32 Halmahera Barat

8 Capaian Alokasi APBD Provinsi Sumatera Barat No Provinsi - Kabupaten Nilai Realisasi APBD 2010 Total Realisasi APBD dua tahun sebelumnya (audited) Nilai Realisasi APBD 2011 Total Realisasi APBD satu tahun sebelumnya (audited) % realisasi terhadap APBD 2010 % realisasi terhadap APBD 2011 SUMATERA BARAT 1AGAM5.838.654.103642.864.003.0086.690.482.950661.025.381.501 0,9%1,0% 2DHARMASRAYA5.726.857.620519.563.110.9146.690.982.950661.025.381.501 1,1%1,0% 3KOTA SAWAHLUNTO8.861.955.000425.451.232.00012.468.826.500420.122.580.000 2,1%3,0% 4TANAH DATAR10.551.564.600654.451.812.0008.959.506.763681.125.450.000 1,6%1,3% 5PASAMAN BARAT12.746.714.100546.743.842.00512.534.787.100557.648.251.846 2,3%2,2% 6SIJUNJUNG8.464.926.750420.620.896.7638.664.980.375494.231.195.767 2,0%1,8% 7PADANG PARIAMAN316.116.150552.636.948.402330.000.000630.226.673.894 0,1% 8LIMA PULUH KOTA5.528.068.860539.138.424.4464.396.773.649551.919.311.773 1,0%0,8% 9SOLOK SELATAN21.212.563.400366.189.056.02421.212.563.409356.189.056.024 5,8%6,0% 10PESISIR SELATAN8.051.293.800629.326.000.00015.690.916.575725.239.624.850 1,3%2,2% 11KOTA PADANG20.054.840.8801.050.192.704.01330.654.218.3841.185.934.729.633 1,9%2,6% 12SOLOK6.517.212.042512.168.026.2453.956.086.877 1,3%100,0% 13PASAMAN4.812.113.000114.812.233.0001.872.740.0001.187.274.000 4,2%157,7% RATA-RATA 21,5%

9 Capaian Alokasi APBD Provinsi Sumatera Selatan No Provinsi - Kabupaten Nilai Realisasi APBD 2010 Total Realisasi APBD dua tahun sebelumnya (audited) Nilai Realisasi APBD 2011 Total Realisasi APBD satu tahun sebelumnya (audited) % realisasi terhadap APBD 2010 % realisasi terhadap APBD 2011 SUMATERA SELATAN 1MUARA ENIM7.934.956.5001.054.888.327.55122.245.439.5001.353.847.564.262 0,8%1,6% 2LAHAT25.527.716.000309.862.992.55212.950.000.000313.973.333.000 8,2%4,1% 3MUSI RAWAS17.348.700.0001.210.405.226.9217.223.458.6001.187.816.223.039 1,4%0,6% 4MUSI BANYUASIN30.821.137.0001.643.565.299.66956.879.200.0002.303.176.675.000 1,9%2,5% 5OKU SELATAN4.019.300.000531.050.559.58712.969.000.000355.037.000.000 0,8%3,7% 6OKU TIMUR13.863.726.335671.530.463.0873.798.129.192856.806.810.493 2,1%0,4% 7OGAN ILIR3.234.669.000719.983.368.1013.830.000.000750.829.614.347 0,4%0,5% RATA-RATA 1,9%

10 Rata-rata Capaian Alokasi APBD Tahun 2012 Jumlah data lengkap 201264 kab/kota Jumlah data lengkap 201186 kab/kota Berdasarkan SIM Pamsimas 2011 dan SIM 2012: Rata-rata % realisasi pengeluaran AMPL pada APBD 20092% Rata-rata % realisasi pengeluaran AMPL pada APBD 20101.7%-1.9% Rata-rata % realisasi pengeluaran AMPL pada APBD 20115,90%

11 Persiapan Program Pamsimas Tahun 2015 Target Pengesahan RAD AMPL Alokasi APBD A. B.

12 Status dan Target RAD AMPL Pengesahan RADProses RADBelum Target 2014 (60%) Target 2015 (80%) ROMS 1(Nangroe Aceh Darussalam, Sumatera utara, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Riau) 1811575 ROMS 2(Bengkulu, Jambi, Bangka Belitung, Sumatera Selatan, Lampung) 81465

13 RENCANA KERJA PENYUSUNAN RAD AMPL NOLANGKAH KEGIATAN SEPTEMBEROKTOBERNOPEMBERDESEMBER KETERANGAN IIIIIIIVIIIIIIIVIIIIIIIVIIIIIIIV 1 Pelatihan Penyusunan RAD- AMPL di Tingkat Provinsi/ROMS Pembahasan subastansi dan Penulisan Naskah RAD-AMPL dapat dilakukan secara bersamaan, tim penulis naskah dapat langsung melakukan penulisan berdasarkan substansi yang sedang didiskusikan dan dikonsultasikan 2 Lokakarya Sosialisasi Penyusunan RAD-AMPL 3 Penyusunan substansi rancangan RAD-AMPL 4Penyusunan naskah RAD-AMPL 5 Penyempurnaan substansi Rancangan Akhir RAD-AMPL 6Lokakarya Ekspose RAD-AMPL 7 Pengesahan RAD-AMPL dengan Peraturan Bupati Untuk mengejar target penyusunan RAD AMPL, pengumpulan data dan kegiatan sosialisasi dapat dilakukan selagi menunggu kepastian waktu Pelatihan Penyusunan RAD AMPL tingkat Kab/Kota

14 NOKEGIATAN WAKTU KETERANGAN MINGGUBULAN 1Memimpin Persiapan Pelaksanaan Pelatihan Provinsi 2Fasilitasi Kabupaten Kota untuk mengikuti pelatihan 3 Memberikan Arahan Mengenai Jadwal Pelaksanaan Pelatihan ( Tempat, Tannggal dll) 4 Memberikan arahan kepada PC/ LG /TC terkait pelaksanaan pelatihan 5 Mereiview materi pelatihan terkait keboijakan AMPL dan Prioritas Daerah 6MemimpinTechnical Meeting Pemandu 7 Pemantauan Pelaksanaan Penyusunan RAD AMPL di Kota/Kab 8 Review Draft RAD AMPL sebelum disahkan oleh Kepala Daerah 9 Melaksanakan Pemantauan dan Evaluasi RAD AMPL Kota / Kab RENCANA KERJA TINDAK LANJUT POKJA AMPL PROVINSI

15 Alokasi APBD Tahun 2015 Data yang masuk dalam SIM adalah pendataan pada tahun 2012  artinya data yang menjadi perhitungan adalah data tahun 2011 Terdapat kekosongan data tahun 2012, 2013 dan 2014 DC, PC bersama LG wajib untuk melengkapi dan mengupdate data melalui SIM

16 Pengarusutamaan kebijakan air minum dan penyehatan lingkungan (1) Mendorong pemerintah kabupaten/kota untuk : Menyusunan kebijakan dan program prioritas AMPL daerah jangka menengah dalam bentuk RAD AMPL Meningkatan dukungan kebijakan/regulasi daerah, yaitu kebijakan penganggaran melalui penerapan pagu indikatif APBD untuk AMPL dan pengembangan regulasi yang mengatur standar penyelenggaraan AMPL-BM

17 Pengarusutamaan kebijakan air minum dan penyehatan lingkungan (2) Kebijakan AMPL belum prioritas RAD AMPL Review RAD AMPL RPJMD

18 SPM Air Minum : tersedianya akses dgn jaringan perpipaan dan bukan perpipaan minimal 60 liter/orang/hari Penyehatan Lingkungan (sanitasi) Permukiman : Air Limbah Sampah Drainase Target : meningkatkan akses penduduk terhadap air minum layak dan sanitasi layak (air limbah domestik, sampah, dan drainase lingkungan menjadi 100 % RPJMN 2015-2019 UNIVERSAL ACCES TAHUN 2019 100 %

19

20 Kegiatan Ditjen Bangda NoKegiatanTentative Waktu 1Workshop Advokasi Eksekutif dan LegislatifOktober 2Workshop Penguatan Kapasitas PAKEMNovember 3Workshop Review RAD AMPLNovember

21 KESIMPULAN Pemerintah Daerah segera untuk melunasi kekurangan atas kewajiban replikasi dan sharing program Sebagai bentuk komitmen Pemerintah Daerah terhadap program air minum, tidak hanya untuk Program Pamsimas, maka : Pemerintah Daerah untuk melakukan pengarusutamaan air minum dalam rencana program daerah serta mengakomodir dalam anggaran daerah

22 TERIMA KASIH


Download ppt "EVALUASI CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM PAMSIMAS 2008 – 2014 DAN PERSIAPAN PROGRAM TAHUN 2015 Oleh : Aris Munandar, MM."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google