Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Implementasi Kegiatan dan Capaian Program GF-ATM R8 Quartal 4 KPA Provinsi Jawa Tengah Surakarta, 21-23 Juni 2010.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Implementasi Kegiatan dan Capaian Program GF-ATM R8 Quartal 4 KPA Provinsi Jawa Tengah Surakarta, 21-23 Juni 2010."— Transcript presentasi:

1 Implementasi Kegiatan dan Capaian Program GF-ATM R8 Quartal 4 KPA Provinsi Jawa Tengah Surakarta, Juni 2010

2 Hasil Pertemuan 3 SR & SSR Quartal 3 Cilacap, Maret 2010

3 KPA mencukupi kebutuhan stok kondom : a. Meminta bantuan BKKBN Kab/Kota setempat (Solo, Banyumas, Batang, Kendal) b. Kerjasama dengan DKT dengan “Sistem Mandiri” (Batang) Kartu Identitas (ID Card) bagi para Penjangkau akan diusulkan oleh Lembaga masing-masing ke KPA Kab/Kota  data penjangkau belum lengkap dan masih perbedaan persepsi mengenai nomor induk penjangkau (siapa yg mengeluarkan) Beberapa Kab/Kota sudah mengangkat Sekretaris Penuh Waktu (Kota Surakarta, Kota Semarang, Kab. Banyumas, & Kab. Cilacap) Target cakupan LJASS masih belum mencapai target kumulatif  penasun masih enggan untuk mengakses sendiri ke Puskesmas penyedia LJASS, adanya petugas penjangkau yang tertangkap oleh pihak kepolisian (Banyumas) PERDA KAB/KOTA  surat edaran Sekda Prov. Jateng kepada Bupati/Walikota se-Jateng mengenai “Upaya Pencegahan & Penanggulangan HIV & AIDS”

4 PKBI PKBI akan melakukan koordinasi dengan SSR dan IU-nya sebagai upaya pemantapan dalam penerbitan ID Card bagi para penjangkau di lapangan.

5 DINKES Cakupan/Target layanan kesehatan s/d Q3 masih belum memadai karena adanya overlaping dengan Gf-ATM R-4, akan tetapi setelah Maret 2010 (Q4) diharapkan bisa tercapai; (trutama pada Kab/Kota ex-GF-R4). Harga mesin CD4 relatif mahal dan baru tersedia di RSUP Dr. Kariadi, sehingga perlu pemikiran Beberapa Kab/Kota gratis dalam pemeriksaan IMS (Kab.Kendal, diupayak mell dana APBD KPA Kab, Kab. Tegal melalui Jamkesmas) Ada beberapa RSUD yg merekrut MK berasal dari RS, sehingga akan mempersulit dalam melakukan pendampingan di luar RS  agar kembali merujuk ke Pedoman

6

7 Penilaian Kinerja Kinerja keseluruhan (Hasil /Target) Dekripsi Kinerja A> 80% Sesuai atau melampaui harapan B %Adekuat (cukup) B230 – 49 % Tak cukup namun ada potensi yang nyata C< 30 %Tidak diterima, DITOLAK Kinerja yang diukur ~ indikator program & serapan dana Penilaian Kinerja

8 SDA 1.1.2: Pencegahan transmisi HIV diantara penasun dan pasangannya Distribusi Alat Suntik Steril NoKegiatan Target Q4 Capaian Q4 % Budget Q4 (000) Serapan Q4 (000) % 1 Material support for NSP Programm TIDAK ADA KEGIATAN INI 2 Pencetakan KIE NSP NoKegiatan Target Q3+Q4 Capaian Q3+Q4 % Budget Q3+Q4 (000) Serapan Q3+Q4 (000) %1 Material support for NSP Programm TIDAK ADA KEGIATAN INI 2 Pencetakan KIE NSP

9 SDA 1.2.1: Pencegahan HIV Melalui Transmisi Seksual Intervensi Struktural Di Lokasi Seks Komersial NoKegiatan Target Q4 Capaian Q4 % Budget Q4 Serapan Q4 % 1 Material support (dildo & flashcard) 22100% ,33% 2 Pertemuan PMTS 22100% ,82% 3 Pelatihan PE 3267% ,78% NoKegiatan Target Q3+Q4 Capaian Q3+Q4 % Budget Q3+Q4 Serapan Q3+Q4 %1 Material support (dildo & flashcard) 44100% ,66% 2 Pertemuan PMTS 44100% ,13% 3 Pelatihan PE 4375% ,44%

10 Monitoring 8 KPA Kab/Kota NoKegiatan Target Q4 Capaian Q4 % Budget Q4 Serapan Q4 % 1Supervisi88100% ,28% NoKegiatan Target Q3+Q4 Capaian Q3+Q4 % Budget Q3+Q4 Serapan Q3+Q4 %1Supervisi % ,49%

11 Pertemuan 3 bulanan SSR NoKegiatan Target Q4 Capaian Q4 % Budget Q4 Serapan Q4 % 1 Pertemuan quartely 11100% NoKegiatan Target Q3+Q4 Capaian Q3+Q4 % Budget Q3+Q4 Serapan Q3+Q4 %1 Pertemuan quartely 22100% ,86%

12 Kampanye kondom melalui media (TV & Radio) NoKegiatan Target Q4 Capaian Q4 % Budget Q4 Serapan Q4 % 1 Kampanye kondom melalui TV 300% ,29% 2 Kampanye kondom melalui radio 68400% ,78% NoKegiatanTargetQ3+Q4CapaianQ3+Q4% Budget Q3+Q4 Serapan Q3+Q4 %1 Kampanye kondom melalui TV 300% ,29% 2 Kampanye kondom melalui radio % ,78%

13 MANAGEMENT NoKegiatan Target Q4 Capaian Q4 % Budget Q4 Serapan Q4 % 1Operasional3267% ,11% 2Gaji3267% ,98% NoKegiatanTargetQ3+Q4CapaianQ3+Q4% Budget Q3+Q4 Serapan Q3+Q4 %1Operasional6583% ,84% 2Gaji6583% ,48%

14

15 Kab/Kota CapaianTarget Total Capaian s/d Q4 (Y1) Total Target s/d Q4 (Y1) % (Y1) Ket Q2Q3Q4Q2Q3Q4 Cilacap ,83 % Banyumas Q3 : 134 dari non GF, Q4 : gabungan GF n non GF Kota Semarang % TOTAL ,2%

16 Kab/Kota CapaianTarget Total Capaian s/d Q4 (Y1) Total Target s/d Q4 (Y1) % (Y1) Ket Q2Q3Q4Q2Q3Q4 Cilacap % Banyumas % Sumber ASS dari sisa R4 dan HCPI Q3 : non Gf, Q4 : non GF 380 Kota Semarang % Buffer di KPAP TOTAL ,8%

17 Kab/Kota CapaianTarget Total Capaian s/d Q4 (Y1) Total Target s/d Q4 (Y1) % (Y1) Q2Q3Q4Q2Q3Q4 Cilacap ,67% Banyumas % Semarang % Kota Semarang % Kendal % Batang % Tegal % Kota Surakarta % TOTAL ,63%

18 Kab/Kota CapaianTarget Total Capaian s/d Q4 (Y1) Total Target s/d Q4 (Y1) % (Y1) Q2Q3Q4Q2Q3Q4 Cilacap ,79 Banyumas ,92 Semarang ,53 Kota Semarang ,77 Kendal ,10 Batang ,52 Tegal ,28 Kota Surakarta ,30 Buffer di KPAP TOTAL ,18

19

20 NoNama Kegiatan Q5 JuliAgustusSeptember IIIIIIIVIIIIIIIVIIIIIIIV Needle Syringe Distribution 1. Pencetakan KIE√ Structural intervention in commercial sex sites 1. Pertemuan Provinsi√ Training in implementing local advocacy activities and in peer education and outreach 1. Pelatihan tingkat provinsi √ 4. Supervisi 8 KPA Kab/Kota√√√√√√√√ 5.Pertemuan 3 bulanan√

21


Download ppt "Implementasi Kegiatan dan Capaian Program GF-ATM R8 Quartal 4 KPA Provinsi Jawa Tengah Surakarta, 21-23 Juni 2010."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google