Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

PAPARAN DRAFT LKPJ BUPATI SIDOARJO TAHUN 2014. URUSAN PENDIDIKAN.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "PAPARAN DRAFT LKPJ BUPATI SIDOARJO TAHUN 2014. URUSAN PENDIDIKAN."— Transcript presentasi:

1 PAPARAN DRAFT LKPJ BUPATI SIDOARJO TAHUN 2014

2 URUSAN PENDIDIKAN

3

4

5

6

7

8 No.Jenjang/Kondisi Tahun 20132014 1.SD/MI Baik6.0266.076 Rusak Ringan/Sedang 69125 Rusak Berat189317 JUMLAH6.2846.518 2.SMP/MTs Baik2.5032547 Rusak Ringan/Sedang 4757 Rusak Berat5666 JUMLAH2.6062.650 3.SMA/MA/SMK Baik1.7971854 Rusak Ringan/Sedang 5825 Rusak Berat216 JUMLAH1.8761.885

9

10 URUSAN KESEHATAN

11

12

13

14

15

16

17

18

19 URUSAN LINGKUNGAN HIDUP

20 BAKU MUTU AIR SUNGAI  BAKU MUTU AIR SUNGAI NOSUNGAITDSDOBODCODPHDetergen 1Kali Buntung√√X√√√ 2Kali Sumber√√√√√√ 3Kali Pelayaran√√X√√√ 4Kali Buduran√√X√√√ 5Kali Kedung Uling√√√√√√ 6Kali Sidokare√XX√√√ 7Kali Mangetan Kanal√XXX√√ 8Kali Ketintang Pucang√√X√√√ 9Kali Kemambang√√X√√√ 10Kali Sekardangan√XX√√X 11Kali Bah Gepuk√√X√√√

21 BAKU MUTU UDARA  BAKU MUTU UDARA NOTITIK LOKASISO2NO2DEBU 1Alun-Alun Air Mancur √√√ 2Alun-Alun Masjid Agung √√√ 3Depan Bank Delta Artha √√√ 4Jl. Yos Sudarso √√√ 5Depan GOR Sidoarjo √√√ 6Depan RSUD Sidoarjo √√√ 7Depan SMAN 1 Sidoarjo √√√ 8Perempatan By Pass Krian √√√ 9Persimpangan Exit Tol Waru √√√ 10Depan Terminal Bungurasih √√√ 11Perempatan Gedangan √√√ 12Taman Apkasi Porong √√√

22

23 URAIANSATUAN TAHUN 20102011201220132014 Jumlah sampah yang terangkut M3/hari802810820802924 Jumlah produksi sampah M3/hari4.0434.4214.517 Prosentase jumlah sampah terangkut %19,8418,3218,1517.7620,46 Perbandingan Jumlah Sampah Yang Terangkut dengan Jumlah Produksi Sampah

24 URUSAN PEKERJAAN UMUM

25 KETERANGAN BASELINE RPJMD TAHUN 2010 REALISASI KINERJA THN 2011 REALISASI KINERJA THN 2012 REALISASI KINERJA THN 2013 REALISASI KINERJA THN 2014 DIBANDING THN 2013 NAIK (+) TURUN (-) % Jalan aspal dengan kondisi baik481,29712,8824,96788,03812,6824,653,13% Jalan aspal dengan kondisi sedang301,9865,531,95111,2595,41-15,84-14,24% Jalan aspal dengan kondisi rusak134,56142,285,4766,1884,2318,0527,27% PanjangJalan917,83920,5942,38965,46992,3226,862,78%

26 NOKONDISI JEMBATAN THN 2010THN 2011THN 2012THN 2013THN 2014 1Jembatan dengan kondisi baik-358355 361 2 Jembatan dengan kondisi sedang -58109 3Jembatan dengan kondisi rusak-3756 4 Meningkatnya jumlah jembatan terbangun 366 370 376

27 JUMLAH PJU TERBANGUN SD THN 2014 ThnJumlahPeningkatan% 201016.831 870 6.00% 201117.7449135.42% 201219.4821.7389.79% 201323.0553.92320.13% 201425.8422.78712,09%

28 Lokasi satuan20102011201220132014 Pertanian Ha820700645600560 Permukiman Ha560506 476470,32 JumlahHa1.3801.2061.1511.0761.030,32

29

30 NoUraian Gedung201220132014s/d 2014 1Gedung Kantor27251466 2 Gedung Sekolah Dasar 7125128260 3 Gedung Sekolah Menegah 7141266 4 Gedung Sarana Kesehatan 024327 5 Gedung Olah Raga 134219 6 Sarana dan Prasarana Pasar 1012 7 Gedung Serbaguna 0145 Jumlah55193164965

31 URUSAN PENATAAN RUANG

32 RENCANA TATA BANGUN LINGKUNGAN (RTBL) 1.RTBL Mix Use (Lanjutan) Jalan Lingkar Timur Sidoarjo 2.RTBL Jalan Ahmad Yani – Buduran Sidoarjo 3.RTBL Jalan Lingkar Barat Sidoarjo RENCANA DETAIL TATA RUANG (RDTR) 1.RDTR Kecamatan Sidoarjo 2.RDTR Kecamatan Candi

33 KETERANGAN PERKEMBANGAN IMB 2010201120122013 2014 Bangunan Ber IMB146.897152.231158.166163.275 175.742 Jumlah Bangunan yang harus ber IMB 474.117558.235597.609615.781635.309 Prosentase Jumlah Bangunan Ber IMB 29,27%27,27%26,47%26,52%27,66% Perkembangan Bangunan yang harus ber IMB 84.11839.37418.17219.528

34 URUSAN PERUMAHAN

35 NOURAIAN 1. Pemb Pipa Distribusi Ds Kedungbanteng Kec Tanggulangin 2.Pemb Pipa Distribusi Ds Banjarpanji Kec Tanggulangin 3.Pemb Instalasi AB Ds Kupang Kec Jabon 4.Pemb Pipa Distribusi Ds Glagaharum Kec. Porong 5.Pemb Pipa Distribusi Ds Tambakkalisogo Kec. Jabon 6.Pemb Pipa Distribusi Ds Pangkemiri Kec Tulangan 7.Rehab Pompa AB Ds Kendalpecabean 8.Pemb Instalasi AB Ds Putat Tanggulangin 9.Rehab Pompa AB Ds Penatarsewu Tanggulangin 10.Rehab Pompa AB Ds Balongdowo Candi 11.Pemasangan SR Ds Sawohan Buduran 12.Pemb Pipa Distribusi Ds Kedungpandan Kec Jabon 13.Pembangunan Pipa Distribusi Ds Jengot Kec Krembung 14.Pemb Pipa Distribusi Ds Banjarasri Kec Tanggulangin 15.Pemb Instalasi AB Kalidawir Kec. Tanggulangin

36

37 RESPONSE TIME 23 Menit

38 URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

39  Dokumen yang dihasilkan tahun 2014 sebanyak 68 dokumen.  Pemanfaatan Dokumen Dari seluruh dokumen yang disusun akan dimanfaatkan sesuai dengan keperluan penyusunan dokumen tersebut.

40 URUSAN KEPEMUDAAN & OLAHRAGA

41 CABANG OLAHRAGA YANG BERPRESTASI No.NASIONAL 1Selam 2Atletik 3Taekwondo 4Bola Voli Pantai No.PROPINSI 1Selam 2Atletik 3Catur 4Judo 5Bulutangkis 6Karate 7Wushu 8Aeromodelling 9NPC 10Futsal No.PROPINSI 11Hockey 12Panjat Tebing 13Taekwondo 14Voli Indoor 15Renang 16Gulat 17Panahan 18Anggar 19Bola Basket 20Bola Voli Pantai

42 URUSAN PENANAMAN MODAL

43 TARGET DAN REALISASI INVESTASI PMA (DALAM JUTAAN RP) TAHUNTARGETREALISASIPROSENTASE 2010125,787.00 100.00% 2011126,415.0027,393.0021.67% 2012127,174.00326,160.00256.47% 2013128,064.00580,710.00453.45% 2014129,088.00707,576,00548.13%

44

45

46

47 URUSAN KOPERASI & UKM

48

49

50

51

52 URUSAN KEPENDUDUKAN & CATATAN SIPIL

53

54

55

56 URUSAN KETENAGAKERJAAN

57

58

59

60

61

62 URUSAN KETAHANAN PANGAN

63 Dalam mengukur kinerja urusan ketahanan pangan di Kab. Sidoarjo, dapat dilihat dari perkembangan skor Pola Pangan Harapan baik dari Aspek Ketersediaan maupun Konsumsi Pangan, sebagaimana pada grafik berikut :

64 NoKelompok PanganGr/Kop/HrKkal/Kop/Hr%Skor PPH 1Padi – Padian272.0297870.6620.38 2Umbi – Umbian72.2394.626.841.97 3Pangan Hewani65.3469.094.995.76 4Minyak dan Lemak0.5740.290.08 5Buah/Biji Berminyak000.00 6Kacang - Kacangan26.171007.238.33 7Gula24.9690.856.561.89 8Sayur dan Buah191.0538.52.788.02 Jumlah652.341.384,1100.00046.43 Perkembangan Pola Pangan Harapan dari Aspek Ketersediaan mengalami kenaikan dari 99,4 tahun 2013 menjadi 99,75 pada tahun 2014. Sedangkan dari Aspek Konsumsi dari 85,98 tahun 2013 menjadi 89,30 pada tahun 2014. Namun demikian capaian PPH Ketersediaan tersebut hanya berpatokan pada Komoditas Beras, yang seharusnya dihitung berdasarkan 8 (delapan) kelompok pangan sebagai berikut :

65 Perkembangan pemenuhan kebutuhan pangan di Kab. Sidoarjo khususnya beras dari Aspek Ketersediaan, Produksi maupun Konsumsi sebagai berikut :

66 URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN & PERLINDUNGAN ANAK

67

68 URUSAN KELUARGA BERENCANA & KELUARGA SEJAHTERA

69

70

71 URUSAN PERHUBUNGAN

72

73 Ketersediaan sarana dan prasarana transportasi Tahun20102011201220132014 Halte121416202424 Traffic Light3639414342 Terminal77777 Dermaga/Pelabuhan1112 1212 Tingkat Kecelakaan Lalu Lintas di Kabupaten Sidoarjo No Keterangan2010201120122013 2014 1 Meninggal148427229179 514 2 Luka parah561734829 41 3 Luka ringan1027251.4051.366 2.266

74

75 URUSAN KOMUNIKASI & INFORMASI

76 1 Domain; 47 Sub Domain 18 Kecamatan 3 Bagian Setda 28 Unit Kerja LPSE, PPID, P3M, Media Center, SJDIH Layanan Barang dan Jasa secara Elektronik

77 URUSAN KESATUAN BANGSA & POLITIK DALAM NEGERI

78 NO Jenis Pelanggaran Jumlah Kegiatan Jumlah Pelanggaran 1PKL1051.254 2Asusila470 3Bangunan Liar59309 4Galian C11 5Gepeng/anjal312 6 RHU (Rumah hiburan umum) 2529 7 Reklame Insidentil dan tetap 82788 8Perijinan89204 10Tipiring246 3702.713

79 URUSAN OTONOMI DAERAH

80 KODEURAIAN ANGGARAN / TARGETREALISASILEBIH / KURANG % (Rp) 1PENDAPATAN 1.1.PENDAPATAN ASLI DAERAH1.003.045.392.951,001.115.492.034.740,16112.446.641.789,16111,21 1.2.DANA PERIMBANGAN1.425.650.988.426,001.403.069.829.236,00(22.581.159.190,00)98,42 1.3. LAIN -LAIN PENDAPATAN YANG SAH 699.838.951.340,00754.977.188.259,0055.275.336.919,00107,90 JUMLAH PENDAPATAN3.128.535.332.717,003.273.539.052.235,16145.140.819.518,16104,64 TARGET DAN REALISASI PENDAPATAN

81 PENDAPATAN ASLI DAERAH KODEURAIAN ANGGARAN / TARGET REALISASILEBIH / KURANG % (Rp) 1.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH 1.1.1. Pajak Daerah 597.600.000.000,00614.284.967.311,4016.684.967.311,40102,79 1.1.2. Retribusi Daerah 93.348.244.300,0096.645.390.259,653.297.145.959,65103,53 1.1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 25.086.553.941,0030.401.391.940,505.314.837.999,50121,19 1.1.4. Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 287.010.594.710,00374.160.285.228,6187.149.690.518,61130,36 JUMLAH 1.003.045.392.951,001.115.492.034.740,16112.446.641.789,16111,21

82 PENDAPATAN DANA PERIMBANGAN JENIS / OBYEK ANGGARANREALISASILEBIH / (KURANG) % (Rp) Dana Perimbangan1.425.650.988.426,001.403.069.829.236,00(22.581.159.190,00)98,42 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 148.145.024.426,00145.181.317.236,00(2.963.707.190,00)98,00 Bagi Hasil Pajak119.931.624.032,00114.776.910.245,00(5.154.713.787,00)95,70 Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam 28.213.400.394,0030.404.406.991,002.191.006.597,00107,77 Dana Alokasi Umum1.199.036.154.000,00 0,00100,00 Dana Alokasi Khusus78.469.810.000,0058.852.358.000,00(19.617.452.000,00)75,00

83 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH JENIS / OBYEK ANGGARANREALISASILEBIH / (KURANG) % (Rp) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 699.838.951.340,00754.977.188.259,00(1.364.936.770,00)107,90 Pendapatan hibah dari Pemerintah 6.000.000.000,0011.567.000.000,00(177.354.223,00)192,78 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintahan Daerah lainnya 295.500.212.016,00346.218.777.259,00(177.354.223,00)117,16 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi 295.322.857.793,00346.218.777.259,000,00 Dana Bagi Hasil Retribusi dari Provinsi 177.354.223,000,00(177.354.223,00)0,00 Dana Bagi Hasil Retribusi dari Kota 1.120.839.324,000,00(1.120.839.324,00)0,00 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khsusus 354.694.923.000,00354.710.934.000,0016.011.000,00100,00 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya 42.522.977.000,0042.480.477.000,0094.600.000,00100,22

84 BELANJA DAERAH KODEURAIAN ANGGARAN / TARGETREALISASISISA LEBIH % (Rp) 2BELANJA DAERAH 2.1.BELANJA TIDAK LANGSUNG1.781.835.997.465,141.576.227.733.090,00(205.608.264.375,14)88,46 2.2.BELANJA LANGSUNG1.795.740.576.013,201.430.339.718.305,01(365.263.757.708,19)79,66 JUMLAH BELANJA DAERAH3.577.576.573.478,343.006.567.451.395,01(570.872.022.083,33)84,04

85 BELANJA TIDAK LANGSUNG KODEURAIAN ANGGARAN / TARGETREALISASISISA LEBIH % (Rp) 2.1.Belanja Tidak Langsung1.781.835.997.465,141.576.227.733.090,00(205.608.264.375,14)88,46 2.1.1. 0,00 2.1.2Belanja Pegawai1.489.025.409.271,141.304.218.353.014,00(184.807.056.257,14)87,59 2.1.3.Belanja Hibah69.442.360.000,0067.486.363.850,00(1.955.996.150,00)97,18 2.1.4.Belanja Bantuan Sosial61.238.340.000,0048.738.240.000,00(12.500.100.000,00)79,59 2.1.5. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa 57.306.308.285,0054.839.162.759,00(2.467.145.526,00)95,69 2.1.6. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa dan Partai Politik 101.370.537.909,0099.151.842.523,00(2.218.695.386,00)97,81 Belanja Tidak Terduga3.453.042.000,001.793.770.944,00(1.659.271.056,00)51,95 JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG1.781.835.997.465,141.576.227.733.090,00(205.608.264.375,14)88,46

86 BELANJA LANGSUNG KODEURAIAN ANGGARAN / TARGETREALISASISISA LEBIH % (Rp) 2.2.BELANJA LANGSUNG1.795.740.576.013,201.444.017.899.543,01(351.585.576.470,19)80,42 2.2.1.Belanja Pegawai52.307.632.438,0043.331.484.939,81(8.839.047.498,19)83,06 2.2.2. Belanja Barang dan Jasa 790.529.445.755,66709.527.966.903,86(81.001.478.851,80)89,75 2.2.3.Belanja Modal952.903.497.819,54691.158.447.699,34(261.745.050.120,20)72,53 JUMLAH BELANJA LANGSUNG1.795.740.576.013,201.444.017.899.543,01(351.585.576.470,19)80,42

87 TEMUAN HASIL PEMERIKSAAN BPK 2014 1 Temuan BPK tahun 2014 22 Rp 16.702.343.223,76 2 Temuan BPK tahun 2014 yang telah ditindak lanjuti 22 Rp 16.702.343.223,76 3 Yang belum ditindak lanjuti00 SALDO TEMUAN HASIL PEMERIKSAAN BPK No. UraianJumlahNilai 1 Tahun 2011 belum ditindak lanjuti32.574.487.019,80 Jumlah32.574.487.019,80

88 TEMUAN HASIL PEMERIKSAAN INSPEKTORAT 2013 No.UraianJumlahNilai 1Temuan Inspektorat Thn 20135692.622.925.328,89 2 Temuan Inspektorat Thn 2013 yang telah ditindak lanjuti 5621.602.821.200,89 3Yang belum ditindak lanjuti71.020.104.128,00 TEMUAN HASIL PEMERIKSAAN INSPEKTORAT 2014 1Temuan Inspektorat Thn 2014533 8.141.894.571,64 2 Temuan Inspektorat Thn 2014 yang telah ditindak lanjuti 518 3.034.323.702,64 3Yang belum ditindak lanjuti155.107.570.869,00

89 PROSENTASE JABATAN STRUKTURAL YANG TERISI Tahun 2013Tahun 2014 Jumlah jabatan struktural10671057 Jumlah jabatan yang terisi933936 % jabatan yang terisi87,4488,55 JUMLAH PELANGGARAN DISIPLIN KeteranganTahun 2013Tahun 2014 Hukuman yg dikenakan selama tahun 2014 Jumlah Pelanggaran 27 Orang23 Orang Hukuman berat : 16 Orang Hukuman sedang : 7 Orang Hukuman ringan : 0 Orang 23 Orang Jumlah Pegawai 14.619 Orang 14.608 Orang - % Pelanggaran0,18%0,15%-

90 URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT & DESA

91

92 URUSAN SOSIAL

93 Tahun Jumlah PMKS Jumlah PMKS tertangani % Tertangani Jumlah Penduduk *) % pmks thd. Jmlh penduduk 201032.4898222,53%1.950.0001,67% 201137.2559.13524,52%1.980.0001,88% 201241.9158.86021,14%2.053.4672,04% 201336.70010.57328,80%2.090.6191,76% 201440.34214.34335,55%2.127.0431,90% Data Jumlah PMKS dan Jumlah Penduduk 2010 – 2014

94 Sumber Dana 2010 (RTS) 2011 (RTS) 2012 (RTS) 2013 (RTS) 2014 (RTS) APBN61.971 93.24378.103 APBD5.3802.641 3.3185.8333.642 Jumlah67.35164.61296.56183.93681.745 Tahun Sumber Dana (Rp) Jumlah (Rp) APBNAPBD 201048.917.428.5603.288.706.00052.206.134.560 201119.334.952.0001.729.855.00021.064.807.000 201226.853.984.0003.023.487.35029.877.471.350 2013 28.117.080.0005.238.034.00033.355.114.000 201422.493.664.0003.727.250.00026.220.914.000

95

96 URUSAN KEBUDAYAAN

97 Upacara Adat Yang Masih Terjadi di Masyarakat 1.Temanten Khas Sidoarjo (Putri Jenggolo) 2.Nyadran / Petik Laut 3.Keleman 4.Sedekah Bumi / Ruwat Desa 5.Mitoni / Tingkepan 6.Tugel Kuncung 7.Baiat Besaran Ruwatan 8.Lelang Bandeng 9.Tayuban 10.Aqiqah 11.Tedhak Siti / Mudhun Lemah 12.Ujung

98 URUSAN KEARSIPAN

99

100 URUSAN PERPUSTAKAAN

101

102 URUSAN KELAUTAN & PERIKANAN

103

104

105 URUSAN PERTANIAN

106 JENIS/TAHUN20102011201220132014 Padi2.061.515.,001.972.500,382.112.338,001.979.690,002.041.380,00 Jagung7.156,0015.712,1014.444,0011.766,00 2.170,00 Kacang Hijau13.073,0022.789,6822.317,0019.040,00 23.340,00 Kedelai13.186,0012.294,7313.151,0015.627,00 18.028,00 Sawi74.561,0054.562,0053.967,0049.243,00 45.098,00 Bayam31.274,0040.285,0041.389,0047.188,00 52.535,00 Kangkung43.445,0035.785,0048.723,0049.190,00 47.040,00 Perkembangan Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura (Kw)

107

108 Perkembangan Produksi Tebu

109

110

111 URUSAN PARIWISATA

112 Wisata Religi4 Obyek Wisata Sejarah dan Budaya23 Obyek Wisata Bahari1 Obyek Wisata Air23 Obyek Wisata Kuliner3 Obyek Wisata Industri dan Belanja37 Obyek Wisata Olahraga dan Ruang Terbuka Hijau (RTH)5 Obyek JUMLAH96 Obyek

113 URUSAN INDUSTRI

114

115

116 URUSAN PERDAGANGAN

117

118

119


Download ppt "PAPARAN DRAFT LKPJ BUPATI SIDOARJO TAHUN 2014. URUSAN PENDIDIKAN."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google