Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2009 NOMOR URUT URAIAN JUMLAH (Rp)BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2009 NOMOR URUT URAIAN JUMLAH (Rp)BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH."— Transcript presentasi:

1 PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2009 NOMOR URUT URAIAN JUMLAH (Rp)BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI(Rp)(%) 1PENDAPATAN 1.198.850.361.393,001.173.043.588.526,32 (25.806.772.866,68)97,85 1. 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 476.432.872.013,00471.526.319.515,98 (4.906.552.497,02)98,97 1. 1. 1 Pendapatan Pajak Daerah 356.327.106.760,00 369.172.468.753,0012.845.361.993,00103,60 1. 1. 2 Pendapatan Retribusi Daerah 56.252.198.084,00 47.581.596.612,00(8.670.601.472,00)84,59 1. 1. 3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 23.834.000.000,00 25.192.762.479,001.358.762.479,00105,70 1. 1. 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah40.019.567.169,0029.579.491.671,98(10.440.075.497,02)73,91 1. 2 PENDAPATAN TRANSFER717.917.489.380,00701.517.269.010,34(16.400.220.369,66)97,72 1. 2. 1 Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan717.917.489.380,00701.175.944.010,34(16.741.545.369,66)97,67 1. 2. 1. 1 Dana Bagi Hasil Pajak82.494.453.000,0065.768.461.568,34(16.725.991.431,66)79,72 1. 2. 1. 2 Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)32.967.076.380,0032.951.518.442,00(15.557.938,00)99,95 1. 2. 1. 3 Dana Alokasi Umum554.431.960.000,00554.431.964.000,004.000,00100,00 1. 2. 1. 4 Dana Alokasi Khusus48.024.000.000,00 0,00100,00 1. 2. 2 Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya0,00341.325.000,00 0,00 1. 2. 2. 2 Dana Penyesuaian0,00341.325.000,00 0,00 1. 3 LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH4.500.000.000,000,00(4.500.000.000,00)0,00 1. 3. 2 Pendapatan Dana Darurat4.500.000.000,00 0,00(4.500.000.000,00)0,00 2BELANJA1.194.969.013.766,301.100.497.892.873,00(94.471.120.893,30)92,09 2. 1 BELANJA OPERASI881.254.172.229,30801.673.529.545,00(79.580.642.684,30)90,97 2. 1. 1 Belanja Pegawai432.636.794.974,67403.095.196.439,00(29.541.598.535,67)93,17 2. 1. 2 Belanja Barang221.106.931.468,63196.983.101.213,00(24.123.830.255,63)89,09 2. 1. 4 Belanja Subsidi6.542.725.000,006.542.700.000,00(25.000,00)100,00 2. 1. 5 Belanja Hibah35.774.024.044,0029.666.257.943,00(6.107.766.101,00)82,93 2. 1. 6 Belanja Bantuan Sosial91.480.580.742,0084.660.289.950,00(6.820.290.792,00)92,54 2. 1. 7 Belanja Bantuan Keuangan93.713.116.000,0080.725.984.000,00(12.987.132.000,00)86,14 2. 2 BELANJA MODAL147.576.470.085,00133.813.071.896,00(13.763.398.189,00)90,67 2. 2. 1 Belanja Tanah568.000.000,00504.435.300,00(63.564.700,00)88,81 2. 2. 2 Belanja Peralatan dan Mesin22.781.959.531,0020.850.589.047,00(1.931.370.484,00)91,52 LAMPIRAN I PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 1

2 NOMOR URUT URAIAN JUMLAH (Rp)BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI(Rp)(%) 2. 2. 3 Belanja Bangunan dan Gedung21.705.868.914,0019.619.609.856,00(2.086.259.058,00)90,39 2. 2. 4 Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan101.681.692.640,0092.039.548.793,00(9.642.143.847,00)90,52 2. 2. 5 Belanja Aset Tetap Lainnya838.949.000,00798.888.900,00(40.060.100,00)95,22 2. 3 BELANJA TAK TERDUGA2.000.000.000,00872.919.980,00(1.127.080.020,00)43,65 2. 3. 1 Belanja Tak Terduga2.000.000.000,00872.919.980,00(1.127.080.020,00)43,65 2. 4 TRANSFER164.138.371.452,00 0,00100,00 2. 4. 1 Transfer Bagi Hasil Ke KAB/KOTA/DESA164.138.371.452,00 0,00100,00 2. 4. 1. 1 Bagi Hasil Pajak164.138.371.452,00 0,00100,00 SURPLUS / (DEFISIT)3.881.347.626,7072.545.695.653,3268.664.348.026,621.869,09 3PEMBIAYAAN 3. 1 PENERIMAAN DAERAH63.928.652.373,3064.391.149.089,30462.496.716,00100,72 3. 1. 1 Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)63.928.652.373,30 0,00100,00 3. 1. 5 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah0,00462.496.716,00 0,00 3. 2 PENGELUARAN DAERAH67.810.000.000,0066.809.543.400,00(1.000.456.600,00)98,52 3. 2. 2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Desa67.810.000.000,0066.809.543.400,00(1.000.456.600,00)98,52 PEMBIAYAAN NETTO(3.881.347.626,70)(2.418.394.310,70)1.462.953.316,0062,31 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)0,0070.127.301.342,62 0,00 Mataram, 31 December 2009 GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT ttd. H. M. ZAINUL MAJDI LAMPIRAN I PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - LAPORAN REALISASI ANGGARANHALAMAN 2


Download ppt "PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2009 NOMOR URUT URAIAN JUMLAH (Rp)BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google