Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

MUSRENBANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "MUSRENBANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH"— Transcript presentasi:

1 MUSRENBANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN JEPARA TAHUN JEPARA, 19 SEPTEMBER 2017

2 Konten Paparan Musrenbang
01 Pendahuluan 05 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan 02 Gambaran Umum Kab. Jepara 06 Arah Kebijakan dan Program Prioritas 03 Gambaran Kinerja Keuangan 07 Indikasi Program dan Pendanaan 04 Isu Strategis 08 Indikator Kinerja Daerah © Copyright Showeet.com – Free PowerPoint Templates

3 Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud Tujuan, Sistematika
01 PENDAHULUAN Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud Tujuan, Sistematika © Copyright Showeet.com – Free PowerPoint Templates Your Date Here Your Footer Here

4 Latar Belakang Tanggal 15 Februari 2017, Pasangan H. Ahmad Marzuqi, S.E dan H. Dian Kristiandi, S.Sos, terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati dan dilantik pada tanggal 22 Mei 2017. Tanggal 27 Juli 2017, Telah dilaksanakan Konsultasi Publik RPJMD 4

5 Pasal 65 Permendagri 54 tahun 2010
Musrenbang RPJMD Pasal 65 Permendagri 54 tahun 2010 Musrenbang RPJMD dilaksanakan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap rancangan RPJMD Penajaman antara lain kepada: 1) Sasaran Pembangunan Jangka Menengah; 2) strategi dan sinkronisasi arah kebijakan pembangunan jangka menengah; 3) kebijakan umum; 4) program prioritas; 5) capaian indikator; 6) komitmen antara stakeholder; 7) keterkaitan dengan RPJMN, RPJPD, dsb. © Copyright Showeet.com – Free PowerPoint Templates

6 Tahapan Penyusunan RPJMD
Persiapan Penyusunan RPJMD Perumusan Permasalahan Pembangunan Daerah Rancangan Awal RPJMD Musrenbang RPJMD Evaluasi RANPERDA RPJMD Rancangan Akhir RPJMD Pembahasan dan persetujuan bersama RANPERDA RPJMD VISI, MISI dan Program KDH Penelaahan RPJPD Penelaahan RPJMN/ RPJMD Provinsi Perumusan Indikasi rencana program prioritas & Kerangka pendanaan Hasil evaluasi capaian RPJMD Penelaahan RTRW RTRW daerah lainnya Penyusunan Rancangan Renstra PD Rancangan RPJMD Analisis isu-isu strategis 1 3 5 6 Perumusan Kebijakan umum dan program pembangunan daerah Perumusan Strategi dan arah kebijakan Analisis Gambaran umum kondisi daerah & pengelolaan keuangan daerah Perumusan Penjelasan visi dan misi serta Tujuan dan Sasaran Pembahasan dengan DPRD Penyelarasan program prioritas dan pendanaan Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik 4 Penetapan Pengolahan data & informasi 7 Tahapan Penyusunan RPJMD 2 © Copyright Showeet.com – Free PowerPoint Templates

7 Maksud dan Tujuan MAKSUD TUJUAN Memberikan pedoman bagi seluruh stakeholders pembangunan Kabupaten Jepara dalam pelaksanaan pembangunan lima tahun mendatang yaitu tahun –2022 Mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah melalui perumusan tujuan sasaran, strategi, kebijakaan dan program. Menjadi standar atau tolok ukur kinerja Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Memberikan arah pembangunan daerah jangka menengah Menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah © Copyright Showeet.com – Free PowerPoint Templates

8 Landasan Hukum 01 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 02 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah jo UU Nomor 9 Tahun 2015 03 Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN Tahun 04 Perda Prov. Jateng Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Perda Prov. Jateng Nomor 5 Tahun 2014 tentang RPJMD Prov. Jawa Tengah Tahun 05 Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2007 tentang RPJPD Kabupaten Jepara Tahun 06 Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

9 GAMBARAN UMUM PEMBANGUNAN KAB. JEPARA
02 GAMBARAN UMUM PEMBANGUNAN KAB. JEPARA © Copyright Showeet.com – Free PowerPoint Templates

10 1. Pertumbuhan Ekonomi Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Jepara mengalami sedikit perlambatan dibanding 2013 Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2015 masih berada dibawah beberapa kabupaten sekitar, kecuali Kudus dan Nasional. Menurunnya PE disebabkan oleh menurunnya produksi pertanian yang juga secara langsung berpengaruh terhadap transaksi perdagangan lokal di Kabupaten Jepara.

11 2. Laju Inflasi Laju Inflasi Kabupaten Jepara pada tahun 2016 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2014 Namun pada tahun 2015 inflasi Kab Jepara tertinggi dibandingkan dengan kabupaten lain disekitarnya maupun Jawa Tengah (2,36) dan Nasional (3,02).

12 3. Pemerataan Pendapatan
Indeks Gini Kabupaten Jepara meningkat dari waktu ke waktu ( ) kendati masih dalam kategori sedang akan tetapi 2014 menunjukkan kecenderungan menurun. Pada tahun 2013, Indeks Gini Kab. Jepara dibandingkan dengan kab. sekitar masih lebih jelek dibandingkan Kab. Rembang dan Pati

13 4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Capaian IPM Kabupaten Jepara mengalami peningkatan setiap tahunnya. Capaian IPM Kabupaten Jepara lebih tinggi dibandingkan Jawa Tengah maupun Nasional

14 Indikator Pembentuk IPM
Satuan 2011 2012 2013 2014 2015 Angka Harapan Hidup Tahun 75,59 75,61 75,63 75,64 75,65 Harapan Lama Sekolah 11,58 11,82 12,06 12,25 12,27 Rata-rata Lama Sekolah 6,72 6,96 7,09 7,29 7,31 Pengeluaran Per Kapita Juta Rp 8.821 8.999 9.177 9.195 9.504 Seluruh indikator pembentuk IPM mengalami peningkatan. Indikator yang masih memiliki capaian belum ideal adalah indikator Rata-rata Lama Sekolah yang baru mencapai 7,31 tahun. Harapan Lama Sekolah Kabupaten Jepara telah mencapai 12,27 tahun atau telah lulus SLTA.

15 5. Indeks Pembangunan Gender (IPG)
Capaian IPG Kabupaten Jepara mengalami peningkatan setiap tahunnya. Capaian IPG Kabupaten Jepara tahun 2014 meningkat melewati capaian Nasional akan tetapi masih dibawah Jawa Tengah.

16 Indikator Pembentuk IPG
Sat 2010 2011 2012 2013 2014 L P AHH Th 73,56 77,48 73,58 77,50 73,59 77,51 73,61 77,53 73,62 77,54 HLS 10,99 11,78 11,48 11,91 11,73 12,05 11,97 12,19 12,22 12,72 RLS 7,21 5,86 7,30 6,15 7,49 6,45 7,52 6,54 7,55 6,63 Pengeluaran per kapita *) Rp *) Tingkat pendapatan yang diukur dari pengeluaran per kapita. Tingginya capaian IPG di Kabupaten Jepara disebabkan oleh masih terlihat adanya ketimpangan Rata-rata lama sekolah antara lakli dan permpuan yaitu laki laki 7,55 th sedangkan perempuan 6,63 tahun serta perbedaan besarnya pendapatan dibandingkna laki laki yaitu 37:63

17 5. Indeks PemberDayaan Gender (IDG)
IDG Kabupaten Jepara cenderung mengalami peningkatan dalam kurun waktu tahun Kendati mengalami peningkatan, capaian IDG Kabupaten Jepara masih berada dibawah capaian Jawa Tengah (74,46) dan Nasional (70,68)

18 Indikator Pembentuk IDG
Indikator IDG Satuan 2010 2011 2012 2013 2014 Keterlibatan perempuan di Parlemen % 6,00 8,00 Perempuan sebagai tenaga Manager, Profesional, Administrasi, Teknisi 43,19 47,90 45,67 50,05 52,75 Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kerja 22,07 22,26 22,57 22,76 22,96 Indikator pembentuk IDG dari unsur keterlibatan perempuan di parlemen pada tahun 2012 meningkat dibanding periode sebelumnya. Persentase keterwakilan perempuan di legislatif pada tahun 2014 baru mencapai 6,00 atau 3 orang dari 50 orang anggota DPRD, idealnya adalah 15 orang atau 30% Capaian sumbangan pendapatan perempuan kendati mengalami peningkatan, namun masih belum setara

19 Perbandingan IPM, IPG dan IDG
Capaian IPM Secara umum bagus namun posisinya masih kalah dibandingkan kabupaten terdekat, Kab. Kudus. Posisi IPG Jepara dengan Kabupaten sekitar tertinggi, namun masih dibawah rata-rata Jawa Tengah IDG terendah, dibandingkan kabupaten sekitar dan juga dibandingkan dengan Prov. Jateng dan Nasional.

20 KINERJA KEUANGAN DAERAH
03 KINERJA KEUANGAN DAERAH Kinerja dan Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Penerimaan Daerah © Copyright Showeet.com – Free PowerPoint Templates Your Date Here Your Footer Here

21 Asumsi yang Mendasari Proyeksi Keuangan Daerah
Pertumbuhan ekonomi nasional meningkat sesuai dengan target dalam RPJMN tahun berada pada angka diatas 5%. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jepara tumbuh pada angka diatas 5%. Pendapatan Asli Daerah (PAD) naik rata-rata sebesar 28,08% per tahun. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak meningkat sebesar 25,3% per tahun. Dana Alokasi Umum (DAU) naik 11,19% per tahun. Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun mengalami kenaikan sebesar 5,63% per tahun.

22 Realisasi Pendapatan Daerah
Uraian 2012 2013 2014 2015 2016 PENDAPATAN 1,304,004,470,978 1,386,691,761,062 1,599,479,007,592 1,930,958,695,918 2,106,087,671,994 PENDAPATAN ASLI DAERAH 129,076,570,089 133,778,055,195 231,791,691,470 270,251,582,727 322,509,753,285 Pendapatan Pajak Daerah 28,434,798,831 29,069,102,310 49,086,466,601 60,707,167,213 96,623,790,936 Hasil Retribusi Daerah 13,600,889,981 21,188,867,774 20,481,250,138 18,871,801,489 38,657,736,647 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 4,640,566,066 5,728,455,300 8,320,435,303 8,119,059,450 8,214,999,246 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 82,400,315,211 77,791,629,811 153,903,539,428 182,553,554,575 179,013,226,456 DANA PERIMBANGAN 853,435,775,057 938,844,273,033 1,012,160,578,239 1,105,250,447,896 1,383,615,805,500 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 64,234,783,057 56,976,579,033 43,097,774,239 32,960,277,896 43,932,231,816 Dana Alokasi Umum 712,740,462,000 814,380,324,000 887,768,694,000 935,771,120,000 1,000,373,359,000 Dana Alokasi Khusus 76,460,530,000 67,487,370,000 81,294,110,000 136,519,050,000 339,310,214,684 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 321,492,125,832 314,069,432,834 355,526,737,883 555,456,665,295 399,962,113,209 Pendapatan Hibah 47,168,818,092 1,152,739,687 686,753,738 10,195,474,303 11,665,457,212 Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 68,146,052,740 74,397,705,757 96,212,953,000 125,999,519,590 125,758,517,997 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 116,288,445,000 150,452,500,500 172,937,410,000 313,166,391,000 165,584,788,000 Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya 89,888,810,000 88,066,486,890 85,689,621,145 106,095,280,402 96,953,350,000

23 Realisasi Belanja Daerah
Uraian 2012 2013 2014 2015 2016 BELANJA 1,297,076,712,359 1,351,530,902,258 1,504,467,714,336 1,856,335,588,279 2,157,976,237,985 BELANJA TIDAK LANGSUNG 728,186,943,673 798,334,700,159 844,264,261,553 1,067,918,654,106 1,209,343,128,239 Belanja Pegawai 609,315,726,345 710,553,045,718 745,966,674,964 852,271,129,190 875,829,834,075 Belanja Bunga - Belanja Subsidi 2,483,701,500 234,076,500 234,081,000 Belanja Hibah 57,879,453,462 32,436,280,400 40,862,220,000 21,020,250,000 59,372,500,000 Belanja Bantuan Sosial 18,411,600,434 5,601,357,676 7,561,890,000 6,804,970,500 9,682,227,100 Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa 2,988,454,131 3,014,598,165 3,986,379,197 5,939,737,416 6,840,193,454 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi /Kabupaten /Kota dan Pemerintahan Desa 37,049,789,801 46,495,341,700 45,254,129,609 181,648,486,000 257,379,558,610 Belanja Tidak Terduga 58,218,000 632,967,783 4,734,000 BELANJA LANGSUNG 568,889,768,686 553,196,202,099 660,203,452,783 788,416,934,173 948,633,109,746 36,372,435,104 19,678,080,275 17,736,233,800 22,026,364,000 24,518,760,500 Belanja Barang dan Jasa 235,320,051,087 374,719,273,549 453,519,786,529 435,970,687,511 527,035,731,079 Belanja Modal 297,197,282,495 158,798,848,275 188,947,432,454 330,419,882,662 397,078,618,167 SURPLUS / DEFISIT 6,927,758,619 35,160,858,804 95,011,293,256 74,623,107,639 (51,888,565,991)

24 Realisasi Pembiayaan Daerah
Uraian 2012 2013 2014 2015 2016 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya Penerimaan Pinjaman Daerah - Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH Pembentukan Dana Cadangan Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah Penyertaan Modal Badan usaha milik daerah (BUMD) Penyertaan Modal Badan usaha milik swasta PEMBIAYAAN NETTO SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN

25 Proyeksi Pendapatan Daerah
Uraian 2017 2018 2019 2020 2021 2022 PENDAPATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH Pendapatan Pajak Daerah Hasil Retribusi Daerah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah DANA PERIMBANGAN Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus

26 Proyeksi Pendapatan Daerah (2)
Uraian 2017 2018 2019 2020 2021 2022 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH Pendapatan Hibah Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya

27 Proyeksi Belanja Daerah
No Uraian Proyeksi Pendapatan 2017 (APBD) 2018 2019 2020 2021 2022 5 BELANJA 5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai Belanja Bunga Belanja Subsidi Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi /Kabupaten /Kota dan Pemerintahan Desa Belanja Tidak Terduga 5 . 2 BELANJA LANGSUNG Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal SURPLUS / DEFISIT ( )

28 Proyeksi Pembiayaan Daerah
No Uraian Proyeksi Pendapatan 2017 (APBD) 2018 2019 2020 2021 2022 6 . 1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya - Penerimaan Pinjaman Daerah 6.1.5 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman 6 . 2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH Pembentukan Dana Cadangan Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah Pembayaran Pokok Utang Pemberian Pinjaman Daerah PEMBIAYAAN NETTO ( ) ( ) SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN

29 Rencana Penggunaan Kapasitas Riil
Uraian Proyeksi Pendapatan 2017 (APBD) 2018 2019 2020 2021 2022 Total Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Pendapatan Penerimaan Pembiayaan Prioritas I (Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama) Belanja Tidak Langsung Belanja Langsung Pengeluaran Pembiayaan Kapasitas riil kemampuan keuangan (A-B)

30 Rencana Penggunaan Kapasitas Riil (2)
No Uraian 2017 2018 2019 2020 2021 2022 C Prioritas II (Belanja Langsung untuk Program Unggulan Kepala daerah dan Program Prioritas diluar Belanja Langsung Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama) Belanja Langsung untuk Program Unggulan Kepala daerah dan Program Prioritas diluar Belanja Langsung Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Your Date Here Your Footer Here

31 Rencana Penggunaan Kapasitas Riil (3)
No Uraian 2017 2018 2019 2020 2021 2022 D Prioritas III a Belanja Tidak Langsung Belanja Pegawai diluar belanja gaji dan tunjangan Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Belanja Bantuan Keuangan Kepada Propinsi/ Kab/ Kota Belanja Tidak Terduga b Pengeluaran Pembiayaan Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah Pemberian Pinjaman Daerah Surplus Anggaran Riil/Berimbang Your Date Here Your Footer Here

32 Permasalahan Utama yang Dihadapi oleh Kabupaten Jepara
04 Isu strategis Permasalahan Utama yang Dihadapi oleh Kabupaten Jepara © Copyright Showeet.com – Free PowerPoint Templates Your Date Here Your Footer Here

33 Isu Strategis Kesehatan Pertumbuhan Ekonomi
Derajat kesehatan belum optimal, dilihat dari IR DBD tinggi, resiko penularan HIV/AIDs, ketersediaan tenaga kesehatan serta kualitas dan kuantitas fasilitas kesehatan tingkat pertama masih kurang Pertumbuhan Ekonomi Pertumbuhan ekonomi melambat, diikuti oleh angka inflasi yang cukup tinggi Ketimpangan Gender Masih terjadinya ketimpangan gender, meskipun IPG tinggi namun IDG rendah Kemiskinan Persentase penduduk miskin rendah namun jumlah (absolutnya) tinggi © Copyright Showeet.com – Free PowerPoint Templates 33

34 Isu Strategis Ketimpangan Pendapatan Infrastruktur Good Governance
Ketimpangan pendapatan semakin naik meskipun dalam kategori “sedang” Infrastruktur Masih belum optimalnya kualitas infrastruktur di Kabupaten Jepara, ditandai oleh masih rendahnya rasio jalan dalam kondisi baik dan rendahnya jalan yang memilki sarana pelengkap Good Governance Masih belum optimalnya kualitas tata kelola pemerintahan, ditandai oleh rendahnya skor LKjIP; kapabilitas AKIP dan maturitas SPIP masih berada pada level rendah Lingkungan Masih belum optimalnya usaha pelestarian lingkungan © Copyright Showeet.com – Free PowerPoint Templates 34

35 VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
05 VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN Visi, Misi, Tujuan, Sasaran m dan Pentahapan Pembangunan © Copyright Showeet.com – Free PowerPoint Templates

36 Terwujudnya JEPARA MADANI yang BERKARAKTER, MAJU dan BERDAYASAING
Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati Visi : Terwujudnya JEPARA MADANI yang BERKARAKTER, MAJU dan BERDAYASAING

37 Terwujudnya JEPARA MADANI yang BERKARAKTER, MAJU dan BERDAYASAING
Memperkuat Potensi Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Religius dan Berbudaya. Pendayagunaan Sumberdaya Alam yang Seimbang untuk Kesejahteraan Masyarakat Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Progresif dan Mandiri Mewujudkan Pemerataan Pembangunan yang Berkeadilan. Meningkatkan Tatakelola Pemerintahan yang baik (good governance) dan Pelayanan Publik yang Profesional.

38 Keterkaitan Visi dan Misi Berdasarkan Frase Visi
No Frasa Visi Misi 1. Berkarakter Memperkuat Potensi Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Religius dan Berbudaya 2 Maju Pendayagunaan Sumberdaya Alam yang Seimbang untuk Kesejahteraan Masyarakat 3 Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Progresif dan Mandiri Berdayasaing 4 Mewujudkan Pemerataan Pembangunan yang Berkeadilan. 5 Meningkatkan Tatakelola Pemerintahan yang baik (good governance) dan Pelayanan Publik yang Profesionalkatkan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Masyarakat yang Profesional

39 Visi : Terwujudnya JEPARA MADANI yang BERKARAKTER, MAJU dan BERDAYASAING
No Misi Urusan Terkait 1. Memperkuat Potensi Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Religius dan Berbudaya Pendidikan Perpustakaan Kesehatan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Pemuda dan Olahraga Kebudayaan 2. Pendayagunaan Sumberdaya Alam yang Seimbang untuk Kesejahteraan Masyarakat Perikanan Pertanian Pangan Lingkungan Hidup OPD pengampu urusan harus mendukung tercapainya visi dan misi Pasangan Bupati Wakil Bupati

40 Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Progresif dan Mandiri
Visi : Terwujudnya JEPARA MADANI yang BERKARAKTER, MAJU dan BERDAYASAING No Misi Urusan Terkait 3. Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Progresif dan Mandiri Koperasi dan UMKM Penanaman Modal Pariwisata Perdagangan Perindustrian Tenaga Kerja Transmigrasi 4. Mewujudkan Pemerataan Pembangunan yang Ber-keadilan Perumahan dan Pemukiman Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perhubungan Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak OPD pengampu urusan harus mendukung tercapainya visi dan misi Pasangan Bupati Wakil Bupati

41 Visi : Terwujudnya JEPARA MADANI yang BERKARAKTER, MAJU dan BERDAYASAING
No Misi Urusan Terkait 5. Meningkatkan Tatakelola Pemerintahan yang baik (good governance) dan Pelayanan Publik yang Profesional Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Pelindungan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Komunikasi & Informatika Persandian Statistik Kearsipan Kepegawaian Fungsi Perencanaan Pembangunan Fungsi Pendidikan dan Pelatihan Fungsi Keuangan Fungsi Pengawasan Fungsi Setda Fungsi Setwan

42 Tujuan Dan Sasaran Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Syarat tujuan yang baik: Diturunkan secara lebih operasional dari masing-masing misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan dengan memperhatikan visi Untuk mewujudkan suatu misi dapat dicapai melalui beberapa tujuan Disusun dengan memperhatikan isu-isu strategis daerah Disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami

43 Tujuan Dan Sasaran Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan Syarat Sasaran yang Baik: Dirumuskan untuk mencapai atau menjelaskan tujuan Untuk mencapai satu tujuan dapat dicapai melalui beberapa sasaran Disusun dengan memperhatikan isu-isu strategis daerah Memenuhi kriteria SMART-C

44 Tujuan Sasaran TUJUAN SASARAN
Misi 1: Memperkuat Potensi Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Religius dan Berbudaya 1.     Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan yang menyeluruh kepada masyarakat 1.1 Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan bagi seluruh masyarakat, baik formal maupun non formal 1.2 Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan kesehatan 1.3 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat 2.     Meningkatkan kualitas pembangunan gender 2.1 Meningkatnya kualitas hidup perempuan dan anak 3.     Meningkatkan integrasi nilai – nilai budaya dan karakter masyarakat 3.1 Meningkatnya upaya pelestarian cagar budaya dan kebudayaan asli Kabupaten Jepara 4.     Meningkatkan potensi dan kapasitas pemuda dalam menghadapi era persaingan global 4.1 Meningkatnya prestasi pemuda dan kapasitas organisasi pemuda dalam mewujudkan generasi yang berkualitas 4.2 Meningkatnya prestasi olah raga di tingkat regional dan nasional

45 TUJUAN SASARAN Misi 2: Pendayagunaan Sumberdaya Alam yang Seimbang untuk Kesejahteraan Masyarakat 5.     Meningkatkan kualitas pendayagunaan dan pengelolaan lingkungan, sumberdaya alam yang berkelanjutan dan ramah lingkungan 5.1 Meningkatnya sumberdaya keanekaragaman hayati 5.2 Terwujudnya kondisi lingkungan hidup yang lestari 5.3 Terwujudnya pengelolaan kebersihan dan persampahan secara terpadu yang mendorong partisipasi masyarakat Misi 3: Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Progresif dan Mandiri 6.     Peningkatan pertumbuhan perekonomian masyarakat yang mantap dan berdaya saing 6.1 Meningkatnya kualitas, kuantitas dan daya saing koperasi serta UMKM 6.2 Meningkatnya kualitas SDM dan angkatan kerja yang kreatif, inovatif, dan berdaya saing 6.3 6.4 Meningkatnya kinerja perindustrian, perdagangan dan investasi daerah 6.5 Meningkatnya produksi perikanan, baik perikanan tangkap maupun budidaya 6.6 Meningkatnya popularitas Jepara sebagai daerah destinasi wisata bertaraf internasional kebanggaan Jawa Tengah

46 TUJUAN SASARAN Misi 4: Mewujudkan Pemerataan Pembangunan yang Berkeadilan 7.     Meningkatkan cakupan pemenuhan infrastruktur cipta karya dan infrastruktur bina marga 7.1 Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni bagi masyarakat dan pengurangan kawasan kumuh 7.2 Meningkatnya kualitas kondisi sanitasi dan pemenuhan air minum layak bagi seluruh masyarakat 7.3 Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana prasarana perhubungan Misi 5: Meningkatkan Tatakelola Pemerintahan yang baik (good governance) dan Pelayanan Publik yang Profesional 8.     Meningkatkan kualitas aparatur pemerintah daerah dalam menyelenggaran pelayanan publik yang profesional serta peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik 8.1 Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi 8.2 Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja pembangunan 9.     Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan dan mewujudkan keterbukaan informasi publik 9.1 Meningkatnya keberdayaan masyarakat dalam pembangunan 9.2 Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan dan mewujudkan keterbukaan informasi publik

47 Pentahapan Pembangunan Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2017-2022

48 Tahun 2018 Pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan. Peningkatan ekonomi masyarakat dan daerah berbasis pada industri pertanian dan pariwisata. Pengembangan tata pemerintahan yang baik didukung dengan kompetensi dan profesionalitas aparatur dalam pelaksanaan pembangunan, pemerintahan dan pelayanan publik Peningkatan prasarana dan sarana yang menunjang pengembangan kawasan (wilayah) berbasis pada kemampuan dan potensial lokal. Pengembangan kehidupan sosial budaya dalam rangka mendukung terciptanya kondisi daerah yang tertib, aman, demokratis dan kondusif. Peningkatan kualitas lingkungan hidup didukung dengan pengelolaan tata ruang dan sumber daya alam secara berkesinambungan

49 Tahun 2019 Peningkatan kualitas sarana dan prasarana penunjang industri pariwisata, pembangunan akses jalan yang memadai serta penyiapan SDM kepariwisataan yang berkualitas. Penguatan potensi ekonomi kerakyatan berbasis komoditas lokal, industri kreatif dan sentra/klaster. Penguatan SDM pelaku usaha industri dan komoditas potensial di Kabupaten Jepara dalama pemanfaatan teknologi, baik dalam proses produksi maupun pemasaran. Penyediaan dan rehabilitasi sarana dan prasarana pendidikan, peningkatan kompentensi dan kualifikasi sumberdaya pendidik dan tenaga kependidikan. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pendidikan. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap fasilitas layanan kesehatan tingkat pertama, Pengembangan tata pemerintahan yang baik didukung dengan kompetensi dan profesionalitas aparatur dalam pelaksanaan pembangunan, pemerintahan dan pelayanan publik

50 Tahun 2020 Penguatan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia diberbagai bidang dan cakupan layanan sosial dasar; Penguatan daya saing ekonomi daerah yang berbasis pada potensi unggulan daerah dan berorientasi pada ekonomi kerakyatan. Pemantapan pembangunan infrastruktur dengan memperhatikan keberlanjutan sumberdaya alam dan lingkungan serta pengurangan resiko bencana. Pemantapan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik. Pengembangan tata pemerintahan yang baik didukung dengan kompetensi dan profesionalitas aparatur dalam pelaksanaan pembangunan, pemerintahan dan pelayanan publik

51 Tahun 2021 Peningkatan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia diberbagai bidang dan layanan sosial dasar masyarakat secara berkelanjutan; Penguatan ketahanan pangan dan pertanian yang didukung oleh peningkatan kapasitas pelaku usaha pertanian, distribusi sarpras pertanian, pengembangan usaha pertanian serta pemanfaatan teknologi tepat guna. Peningkatan kapasitas, keterampilan teknis pelaku perikanan, fasilitasi akses permodalan, penyediaan sarpras penunjang serta pemanfaatan teknologi perikanan budidaya dan tangkap tepat guna Pembanguan sarana dan prasarana penunjang pengelolaan persampahan, peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah dan peningkatan cakupan pengangkutan sampah perkotaan. Pengembangan tata pemerintahan yang baik didukung dengan kompetensi dan profesionalitas aparatur dalam pelaksanaan pembangunan, pemerintahan dan pelayanan publik

52 Tahun 2022 Peningkatan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia diberbagai bidang dan layanan sosial dasar masyarakat secara berkelanjutan; Penguatan ketahanan pangan dan pertanian yang didukung oleh peningkatan kapasitas pelaku usaha pertanian, distribusi sarpras pertanian, pengembangan usaha pertanian serta pemanfaatan teknologi tepat guna. Peningkatan kapasitas, keterampilan teknis pelaku perikanan, fasilitasi akses permodalan, penyediaan sarpras penunjang serta pemanfaatan teknologi perikanan budidaya dan tangkap tepat guna Pembanguan sarana dan prasarana penunjang pengelolaan persampahan, peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah dan peningkatan cakupan pengangkutan sampah perkotaan. Percepatan penanggulangan kemiskinan secara terpadu melalui upaya pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin, peningkatan pendapatan masyarakat miskin, dan pemberdayaan ekonomi mikro dan kecil untuk masyarakat miskin. Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati secara demokratis yang dilaksanakan serentak

53 Arah kebijakan dan PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN
06 Arah kebijakan dan PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN Program Prioritas yang Menjadi Janji Politik Kepala Daerah © Copyright Showeet.com – Free PowerPoint Templates Your Date Here Your Footer Here

54 Daftar Program Unggulan Bupati dan Wakil Bupati
No Program Unggulan Urusan Terkait Program Prioritas Kegiatan Prioritas 1. Peningkatan akses, kualitas, relevansi dan tata kelola pendidikan Pendidikan Program Pendidikan, PAUD dan Non Formal Program Pembinaan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Program Pengendalian Penyelenggaraan Pendidikan Dasar Antara lain: peningkatan kesejahteraan guru GTT/PTT dan guru madin Terselenggaranya Pembinaan pelaksanaan SNP dan pendidikan budi pekerti (pendidikan budi pekerti dimasukkan dalam kurikulum muatan lokal sekolah di Kab Jepara) Beasiswa siswa kelas ukir 2. Peningkatan derajat kesehatan dan gizi masyarakat Kesehatan Program Pelayanan Kesehatan Pelayanan Gratis Kelas III di Puskesmas dan Jaringannya serta RS untuk Penduduk Jepara yang Belum Mempunyai Jaminan Kesehatan

55 Daftar Program Unggulan Bupati dan Wakil Bupati
No Program Unggulan Urusan Terkait Program Prioritas Kegiatan Prioritas 3. Pemantapan budaya dan karakter masyarakat Jepara Kebudayaan Program Pengembangan Nilai Budaya Program Pengelolaan Keragaman Budaya Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya Antara lain; Fasilitasi dan Apresiasi Komunitas Seni Budaya Festival dan Event Budaya

56 Daftar Program Unggulan Bupati dan Wakil Bupati
No Program Unggulan Urusan Terkait Program Prioritas Kegiatan Prioritas 4. Peningkatan jaringan infrastruktur transportasi hingga ke pelosok pedesaan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Program Infrastruktur Pedesaan Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Program Sumberdaya Air Program Penataan Ruang Daerah Program Pembangunan Jalan Program Pengendalian Banjir Antara lain: Pembangunan Coastal Road Peningkatan dan Penataan Jalan Kartini (city walk) Peningkatan dan Penataan Jalan Pemuda (city walk) Revitalisasi Kali Wiso Penanganan Abrasi Pantai Semat-Kedung Malang Perhubungan Program Pembangunan Sarana Dan Prasarana Perhubungan Program Pembangunan Fasilitas Perhubungan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Pengadaan Fasilitas perlengkapan Jalan Optimalisasi Lampu PJU

57 Daftar Program Unggulan Bupati dan Wakil Bupati
No Program Unggulan Urusan Terkait Program Prioritas Kegiatan Prioritas 5. Peningkatan pemenuhan kebutuhan hunian masyarakat termasuk peningkatan kualitas RTLH Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Program Perumahan dan Kawasan Kumuh Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Umum Permukiman Antara lain: RTLH Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) Pembangunan Sanitasi Berbasis Masyarakat Peningkatan PSU untuk perumahan / permukiman 6. Peningkatan pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya alam Pertanian Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Program Peningkatan SDM Pertanian Program Peningkatan Produksi Pertanian, Peternakan dan Perkebunan Perintisan Desa Mandiri Pangan Perikanan Program Pengembangan Perikanan Tangkap Program Pengembangan Budidaya Perikanan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kawasan Budidaya Diversifikasi Alat Tangkap Ikan ramah lingkungan

58 No Program Unggulan Urusan Terkait Program Prioritas Kegiatan Prioritas 7. Peningkatan kualitas konservasi sumberdaya alam dan lingkungan Lingkungan Hidup Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Program Perlindungan Dan Konservasi Sumber Daya Alam Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Antara lain: Pemeliharaan Taman Kota, Kanstin, Sarana/Prasarana Taman Pengelolaan TPA Sampah, Instalasi Pengolah Lumpur Tinja (IPLT) dan Pengolah Sampah Organik 8. Peningaktan pertumbuhan perekonomian masyarakat yang mantap Koperasi dan UMKM Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah Program Peningkatan Kualitas SDM Koperasi Program Peningkatan Kualitas Dan Produktifitas Tenaga Kerja Program Peningkatan Sarana Perdagangan Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Program Pengembangan Kemitraan Pariwisata Pembinaan dan pemberdayaan UMKM melalui peningkatan ketrampilan usaha Pembangunan dan pemeliharaan pasar Penunjang Pelaksana Event Pariwisata Penataan dan Pengembangan Kawasan Daya Tarik Wisata (DTW) Kabupaten Penanaman Modal Pariwisata Perdagangan Tanaga Kerja

59 Daftar Program Unggulan Bupati dan Wakil Bupati
No Program Unggulan Urusan Terkait Program Prioritas Kegiatan Prioritas 9. Peningkatan keterpaduan industri manufaktur pertanian dan kelautan secara berkelanjutan. Perindustrian Program Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah Bimbingan teknis peningkatan mutu dan diversifikasi produk kerajinan dan konveksi di Kab. Jepara 10. Peningkatan kualitas aparatur pemerintah daerah untuk pelayanan masyarakat Penunjang Kepegawaian Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Antara lain: kegiatan peningkatan kapasitas kualifikasi teknis PNS dalam jabatan fungsional tertentu (beasiswa dokter spesialis) Penunjang Pengawasan 11. Peningkatan peran serta masyarakat dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik serta pelaksanaan pembangunan pada umumnya Komunikasi dan Informatika Program Pengembangan Komunikasi, Informasi Dan Media Massa Pertunjukan Media Tradisional Pelayanan Informasi

60 Indikasi pendanaan dan program prioritas
07 Indikasi pendanaan dan program prioritas Indikasi pendanaan dan program seluruh urusan © Copyright Showeet.com – Free PowerPoint Templates

61 Proyeksi Pagu Anggaran Program Prioritas
URUSAN PENDIDIKAN Program Pendidikan, PAUD dan Non Formal 97,253,166,000 Program Pembinaan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan 89,932,909,000 Program Pengendalian Penyelenggaraan Pendidikan Dasar 155,897,170,000 URUSAN KESEHATAN - Program Pelayanan Kesehatan 114,911,824,000 URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Program Infrastruktur Pedesaan 30,800,000,000 Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 200,000,000,000 Program Sumberdaya Air 71,000,000,000 Program Penataan Ruang Daerah 16,400,000,000 Program Pembangunan Jalan 866,286,000,000 Program Pengendalian Banjir 28,000,000,000

62 Proyeksi Pagu Anggaran Program Prioritas
URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH - Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah 4,725,120,000 Program Peningkatan Kualitas SDM Koperasi 1,660,000,000 URUSAN TENAGA KERJA Program Peningkatan Kualitas Dan Produktifitas Tenaga Kerja 19,984,799,000 URUSAN PANGAN Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan 16,000,000,000 Program Peningkatan SDM Pertanian 5,741,000,000 URUSAN PERTANIAN Program Peningkatan Produksi Pertanian, Peternakan dan Perkebunan 35,268,700,000

63 Proyeksi Pagu Anggaran Program Prioritas
URUSAN PERTANIAN - Program Peningkatan Produksi Pertanian, Peternakan dan Perkebunan 35,268,700,000 URUSAN LINGKUNGAN HIDUP Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 97,561,320,000 Program Perlindungan Dan Konservasi Sumber Daya Alam 7,786,350,000 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau 20,310,000,000 URUSAN PERHUBUNGAN Program Pembangunan Sarana Dan Prasarana Perhubungan 17,400,000,000 Program Pembangunan Fasilitas Perhubungan 161,150,000,000 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 16,020,000,000 URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Program Pengembangan Komunikasi, Informasi Dan Media Massa 23,956,386,000

64 Proyeksi Pagu Anggaran Program Prioritas
URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN - Program Pengembangan Perikanan Tangkap 27,559,106,000 Program Pengembangan Budidaya Perikanan 50,845,280,000 URUSAN PARIWISATA Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 40,230,410,000 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 158,466,930,000 Program Pengembangan Kemitraan Pariwisata 4,895,050,000 URUSAN KEBUDAYAAN Program Pengembangan Nilai Budaya 3,545,000,000 Program Pengelolaan Keragaman Budaya 15,445,000,000 Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya 8,371,250,000 URUSAN PERDAGANGAN Program Peningkatan Sarana Perdagangan 390,923,222,784 URUSAN PERINDUSTRIAN Program Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah 9,346,400,000 FUNGSI PENUNJANG KEPEGAWAIAN Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 19,520,000,000

65 Program Per Urusan Wajib
Urusan Pendidikan Urusan Kesehatan Program Pendidikan, PAUD dan Non Formal Program Pembinaan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Program Pengendalian Penyelenggaraan Pendidikan Dasar Program Pembinaan Bahasa Dan Sastra Program Pelayanan Kesehatan Program Sumber Daya Manusia Kesehatan Program Kefarmasian dan Alkes Program Kesehatan Masyarakat Program Pengadaan dan Perbaikan Sarana Prasarana Kesehatan

66 Program Per Urusan Urusan PU dan PR
Urusan Perumahan dan Permukiman Urusan PU dan PR Program Perumahan dan Kawasan Kumuh Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Umum Permukiman Program Penyediaan dan pengolahan air baku Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah Program pengendalian Banjir Program pengelolaan areal pemakaman Program Sumberdaya Air Program Air Minum Program Persampahan Program Drainase Program Penataan Ruang Daerah Program Pembangunan Jalan

67 Program Per Urusan Urusan Trantibumlinmas
Urusan Perumahan dan Permukiman Program Pemeliharaan Ketertiban dan Pencegahan Tindak Kriminal Program Pendidikan Politik Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan Program Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam Program Penanganan Darurat Bencana dan Logistik Program Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan lingkungan Program Pengembangan Wawasan kebangsaan Program Pemberdayaan Sosial Program Rehabilitasi Sosial Program Penanganan Korban Perdagangan Orang Program Penanganan Fakir Miskin Program Penanganan Bencana Program Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan, dan Restorasi Sosial

68 Program Per Urusan Urusan PP dan PA Urusan Tenaga Kerja
Program peningkatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan Program fasilitasi peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak dalam upaya penanganan korban kekerasan dan perlindungan anak Program Pelatihan Kerja Program Pelayanan Penempatan Kerja Program Pelayanan Hubungan Industrial

69 Program Per Urusan Urusan Lingkungan Hidup Urusan Pangan
Program Perencanaan Dan Pengendalian Tata Lingkungan Program Kajian Lingkungan Hidup Strategis Program Pengendalian Pencemaran & Kerusakan Lingkungan Program Pengelolaan Limbah B3 Program Pengendalian Kerusakan Lingkungan Program Peningkatan Kapasitas Program Penghargaan Lingkungan Hidup Program Penyelesaian Pengaduan Masyarakat Program Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Program Pengelolaan Sampah Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Program Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan Program Sistem Distribusi dan Mendukung Stabilitas Harga Pangan Program Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan

70 Program Per Urusan Urusan Permasdes Urusan Admindukcapil
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaaan Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun Desa Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Program Penataan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

71 Program Per Urusan Urusan Perhubungan Urusan Pengendalian Penduduk
Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas Program Pengendalian Kuantitas Penduduk Program Keluarga Berencana Program Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

72 Program Per Urusan Urusan Koperasi dan UMKM
Urusan Komunikasi dan Informatika Program Perizinan dan Kelembagaan Program Pengawasan dan Pemeriksaan Program Pemberdayaan Koperasi Program Pemberdayaan UMKM Program Pemberdayaan Usaha Mikro Program pengembangan komunikasi, Informasi Dan Media Massa Program Kerjasama Informasi dengan Media Massa Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Publik

73 Program Per Urusan Urusan Pemuda dan Olahraga Urusan Penanaman Modal
Program Pemberdayaan Dan Pengembangan Pemuda Progam Pengembangan Olahraga Progam Pengembangan Keparmukaan Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal Program Kerjasama Penanaman Modal Program Promosi Penanaman Modal Program Pelayanan Penanaman Modal Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Program Data dan SIM Penanaman Modal

74 Program Per Urusan Urusan Persandian Urusan Statistik
Program Persandian Untuk Pengamanan Informasi Program Pengembangan Data/Informasi Statistik Sektoral Urusan Kebudayaan Urusan Perpustakaan Program pengembangan Nilai Budaya Program Pengelolaan Keragaman Budaya Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya Program Pengembangan Perpustakaan Program Pelestarian dan Pengembangan Koleksi

75 Program Per Urusan Urusan Kearsipan
Program Pengelolaan Arsip dan Simpul Jaringan Dalam SIKN Melalui JIKN Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Program Penerbitan Izin Penggunaan Arsip

76 Program Per Urusan Pilihan
Urusan Pariwisata Urusan Pertanian Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata Program pengembangan Destinasi Pariwisata Program Pengembangan Kemitraan Pariwisata Program Peningkatan Produksi Pertanian, Peternakan dan Perkebunan Program Peningkatan Prasarana Pertanian Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian, Perkebunan Lapangan Urusan Kelautan dan Perikanan Program Pengembangan Perikanan Tangkap Program Pengembangan Budidaya Perikanan

77 Program Per Urusan Urusan Perindustrian Urusan Perdagangan
Program Peningkatan Perencanan Pembangunan Prindutrian Program Fasiilitasi Pengembangan Industri Kecil Menengah Program Pengembangan dan pembinaan IKM Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan Program Pengembangan Sarana- Prasarana Distribusi Perdagangan Program Stabilisasi harga Program peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen Program Standarisasi Alat Ukur Urusan Transmigrasi Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi

78 Program Per Urusan Penunjang
Fungsi Penelitian dan Pengembangan Fungsi Perencanaan Program Pengembangan Pengkajian dan Penelitian Program Perencanaan Pembangunan Daerah Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumberdaya Alam Fungsi Kepegawaian Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Program Pengembangan Managemen Kepegawaian Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Fungsi Keuangan Program peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

79 Program Per Urusan Penunjang
Fungsi Sekretariat Daerah Program peningkatan koordinasi dan penunjang kegiatan di bidang tata pemerintahan Program Peningkatan Koordinasi Dan Penunjang Kegiatan Dibidang Hukum Program Penataan Kelembagaan Desa, Peningkatan Koordinasi Dan Penunjang Kegiatan Dibidang Pemerintahan Desa Program penataan kelembagaan Program peningkatan kualitas pelayanan publik Program peningkatan akuntabilitas kinerja aparatur Daerah Program Peningkatan Koordinasi dan Penunjang Kegiatan Dibidang Pembangunan Daerah Program pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Koordinasi dan Penunjang Kegiatan di Bidang Perekonomian Daerah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Peningkatan Koordinasi dan Pembinaan di Bidang BUMD dan Perbankan Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Program Peningkatan Koordinasi dan Pembinaan di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Program Managemen Pendidikan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Program Peningkatan Kehidupan Sosial Keagamaan Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

80 Program Per Urusan Penunjang
Fungsi Pengawasan Fungsi Sekretariat Dewan Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan Program Penataan dan Penyempurnaan Sistem dan Prosedur Pengawasan Program Peningkatan Kapasitas DPRD Program Penataan Produk Perundang-Undangan

81 Penetapan indikator kinerja daerah
08 Penetapan indikator kinerja daerah Indikator Kinerja Daerah © Copyright Showeet.com – Free PowerPoint Templates Your Date Here Your Footer Here

82 INDIKATOR KINERJA DAERAH Satuan
Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD 2016 Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi Indikator Makro Pertumbuhan Ekonomi Persen 5,02 5,10 5,17 5,25 5,33 5,41 5,49 Laju Inflasi 3,45 5,61 5,40 5,35 5,30 5,20 Indeks Gini Nilai 0,32 0,31 0,30 Tingkat Pengangguran Terbuka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indeks 70,25 70,71 71,17 71,63 72,09 72,56 73,03 Indeks Pembanunan Gender (IPG) 91,29 91,64 91,99 92,33 92,69 93,04 93,39 PDRB per kapita Ribu Rupiah 20.184,77 (Proyeksi 2016) 21.953 23.876 25.968 28.242 30.716 33.407

83 INDIKATOR KINERJA DAERAH Satuan
Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD 2016 Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Aspek Pelayanan Umum Pendidikan Angka harapan lama sekolah Tahun 7,32 7,33 7,35 7,37 7.40 7,43 7,48 Angka rata-rata lama sekolah 12,18 12,20 12,22 12,24 12,26 12,28 12,3 Kesehatan Angka Harapan Hidup 75,67 75,68 75,69 75,7 75,71 75,72 75,73 Angka Kematian Ibu Per KH 14 20 19 18 17 16 Angka kematian Bayi Per KH 5,46 5,4 5,35 5,3 5,25 5,2 5,15 Persentase Balita Gizi buruk Persen 0,011 0,01 0,008 0,006 0,004 0,002 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Persentase Jaringan irigasi dalam kondisi baik 7 8,0 9 10 11 12 13 Persentase jalan kabupaten kondisi baik 42,11 47,81 53,51 59,21 64,41 70,61 76,31 Perumahan dan Permukiman Cakupan ketersediaan rumah layak huni 77,42 77,82 78,22 78,62 79,02 79,42 79,82 Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak 90,64 90,7 90.70 100

84 INDIKATOR KINERJA DAERAH Satuan
Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD 2016 Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Persentase kawasan pemukiman kumuh Persen 0,024 0,02 0,01 Akses sanitasi layak bagi masyarakat 77,43 80 85 100 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat Cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah 28,3 29,3 31 32,3 33 34,3 Urusan sosial Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial 72,62 76,45 80,25 84,06 87,87 91,67 95,48 Urusan tenaga kerja Tingkat partisipasi angkatan kerja Angka 68,13 68,5 68,6 68,7 68,8 68,9 69 Persentase Penempatan Tenaga Kerja Tingkat pengangguran terbuka 3,12 3,1 3,05 3 Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Hasil Evaluasi Kabupaten Layak Anak (KLA) untuk Kabupaten Jepara Nilai - 600 750 801 Rasio Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Rasio 0,06 0,09 0,08 0,07

85 INDIKATOR KINERJA DAERAH Satuan
Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD 2016 Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Urusan Pangan Ketersediaan energi per kapita K.Kal/kg 2.050 2.015 2.020 2.025 2.030 2.035 2.040 2040 Urusan Lingkungan Hidup Persentase penanganan sampah Persen 9,24 10,13 13,17 15,62 18,18 20,82 23,86 Luas RTHK Publik 7,34 7,35 7,36 7,37 7,38 7,39 Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Persentase Cakupan penduduk ber KTP per satuan penduduk 90,02 91,37 92,28 93,19 94,12 95,06 96 Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa Persentase Lembaga Keuangan Mikro (LKM) aktif tad 25 30 35 Persentase jumlah Swadaya Masyarakat terhadap total Program pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan 3,45 4,67 5,84 6,66 6,89 7,02 7,45

86 INDIKATOR KINERJA DAERAH Satuan
Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD 2016 Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana TFR (Total Fertility Rate) Nilai 2,36 2,35 2,34 2,33 2,32 2,31 2,3 Urusan Perhubungan Persentase sarana dan prasarana perhubungan dalam kondisi baik; Persen 100 Urusan Komunikasi dan Informatika Persentase informasi pembangunan daerah yang terinformasikan kepada masyarakat Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Persentase usaha mikro menjadi usaha kecil 0,7 0,9 1,04 1,4 1,42 Urusan Pemuda dan Olahraga Jumlah prestasi olahraga di tingkat provinsi dan nasional Prestasi 13  15 17 19 20 Urusan Penanaman Modal Nilai Realisasi Investasi (PMDN) Rupiah (juta) Nilai Realisasi Investasi (PMA) Dollar (juta) 60 63 65 67 70 72

87 INDIKATOR KINERJA DAERAH Satuan
Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD 2016 Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Urusan Kebudayaan Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan Persen 39 44 50 56 61 67 Urusan Kearsipan Persentase perangkat daerah yang telah menerapkan manajemen arsip secara lebih efektif (e-arsip) 17 11 12 13 14 16 Urusan Kelautan dan Perikanan Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Ton 10.534,90 9.371,27 9.675,83 9.990,30 10.314,98 10.650,22 10.996,35 Produksi perikanan budidaya 28.748 23.736 24.985 26.234 27.545 28.992 30.348 Urusan Pariwisata Kunjungan wisata (Wisman) Orang 21.228 25.000 29.000 33.000 37.000 41.000 45.000 Kunjungan wisata (Wisnus) Jumlah obyek wisata unggulan Unit 4 Urusan Pertanian Produksi pertanian tanaman pangan utama

88 INDIKATOR KINERJA DAERAH Satuan
Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD 2016 Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Urusan Perdagangan Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB Persen 17,86 (2015) 18 18,5 19 19,5 20 20,5 Urusan Perindustrian Kontribusi Perindustrian terhadap Total PDRB 33,47 (2015) 33,5 34 34,5 35 35,5 36 Fungsi Penunjang Perencanaan Pembangunan dan Litbang Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan dengan Dokumen Penganggaran 55 60 65 70 75 Fungsi Penunjang Keuangan Opini BPK terhtadap LapKeu Daerah Opini WTP Fungsi Penunjang Seketariat Daerah Nilai LPPD Nilai sangat memuaskan Nilai LKjIP CC B BB Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kabupaten Jepara 75,27 75,4 75,6 75,7 75,8 75,9 76

89 INDIKATOR KINERJA DAERAH Satuan
Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD 2016 Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Fungsi Penunjang Pengawasan Tingkat Maturiti SPIP Level 2 3 4

90


Download ppt "MUSRENBANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH"

Presentasi serupa


Iklan oleh Google