Upload presentasi
Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu
Diterbitkan olehDjaja Lie Telah diubah "7 tahun yang lalu
1
PENGANTAR EVALUASI RPJMD KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2010 - 2015
Disampaikan oleh: KEPALA BAPPEDA
2
GAMBARAN UMUM RPJMD KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2010 - 2015
Untuk mewujudkan 37 Sasaran Pembangunan Alokasi anggaran belanja program RPJMD 2011 – 2015, Rp Realisasi APBD 2011 – 2015*, Rp ,- atau 140% dari alokasi RPJMD Intervensi Program RPJMD 2011 – 2015 sebanyak 177 program Intervensi Program APBD 2011 – 2015 sebanyak program
3
REGULASI EVALUASI RPJMD
UU Nomor 23 tahun 2014 ttg Pemda pasal 275 huruf (c); Pasal 276 ayat 4 “ Bupati/walikota melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pembangunan daerah kabupaten/kota” Permendagri 54/2010 pasal 274 “ Evaluasi RPJMD adalah melakukan penilaian pelaksanaan RPJMD, mencakup : realisasi antara rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan RPJMD kabupaten/kota dengan capaian rencana program dan kegiatan prioritas daerah dalam RKPD kabupaten/kota; dan realisasi antara capaian rencana program dan prioritas yang direncanakan dalam RPJMD kabupaten/kota dengan prioritas dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah provinsi. CAPAIAN TARGET INDIKATOR KINERJA PROGRAM YANG DILAKSANAKAN SKPD SETIAP TAHUN NYA (HASIL EVALUASI RENJA SKPD)
4
TUJUAN EVALUASI Evaluasi terhadap hasil RPJMD mencakup indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan untuk mencapai misi, tujuan dan sasaran, dalam upaya mewujudkan visi pembangunan jangka menengah daerah. Evaluasi dilakukan untuk memastikan bahwa visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah dapat dicapai untuk mewujudkan visi pembangunan jangka panjang daerah. Hasil evaluasi RPJMD digunakan sebagai bahan bagi penyusunan RPJMD untuk periode berikutnya.
5
APA YANG HARUS DICAPAI RPJMD KABUPATEN BANDUNG 2010 - 2015
Matrik BAB V TARGET INDIKATOR SASARAN MISI DAPAT DICAPAI TARGET INDIKATOR PROGRAM DAPAT DICAPAI TARGET INDIKATOR KINERJA DAERAH DAPAT DICAPAI Matrik BAB VII DAN VIII, memuat: Uraian Sasaran, Strategi,Indikator Kinerja (outcome), Capaian kinerja (Awal dan Akhir), Program, Urusan &SKPD Uraian Misi, Program, Indikator Kinerja, Target dan Keuangan Matrik BAB IX, memuat: Uraian indikator kinerja menurut Aspek Kesejahteraan Masyarakat (AKM), Aspek Pelayanan Umum (APU) dan Aspek Daya Saing (ADS)
6
CAPAIAN MAKRO PEMBANGUNAN TAHUN 2013 & 2014 PROYEKSI 2015
No Indikator 2013 2014 Proyeksi Selisih Thd Target 2014 Keterangan Capaian Kinerja Makro Pembangunan Sosial dan Ekonomi Realisasi 2015 1 JumlahPenduduk (Jiwa) (18.060) Kenaikan jumlah penduduk dari proyeksi 2014, menunjukan bahwa Pasangan Usia Subur yang besar yaitu sebesar PUS. Peserta KB Aktif PUS baru mencapai 82,17% atau PUS bukan merupakan peserta KB aktif, sehingga potensi penambahan penduduk alaminya relatif tinggi. 2 Laju Pertumbuhan Penduduk(%) 1,52 1,93 1,48 1,60 1,45 (0,12) LPP sangat ditentukan oleh tingkat kelahiran dan migrasi penduduk. Kontribusi terbesar diperoleh dari pertambahan penduduk alami sebagai akibat adanya peningkatan usia produktif. 3 Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) 6,03 5,96 6,06 5,92 6,09 (0,14 ) Capaian LPE Th.2014: 5,92% atau melambat dari proyeksi sangat dipengaruhi oleh tingkat inflasi berbagai kebutuhan barang dan jasa di setiap sektor usaha. 4 Inflasi PDRB (%) 5,58 6,92 5,53 6,50 5,44 (0,97) Capaian Inflasi Th.2014: 6,5% atau melemah dibanding dengan proyeksi. Jika ditinjau dari capaian tahun 2013 relatif menurun. 5 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Juta Rupiah) ,24 ,43 ,11 ,59 ,23 Capaian PDRB_adhb yang melampaui dari proyeksi menunjukan nilai produksi yang terjadi selama 2014 terjadi peningkatan hingga Rp.1,442 trilyun.
7
CAPAIAN MAKRO PEMBANGUNAN TAHUN 2013 & 2014 PROYEKSI 2015
No Indikator 2013 2014 Proyeksi Selisih Thd Target 2014 Keterangan Capaian Kinerja Makro Pembangunan Sosial dan Ekonomi Realisasi 2015 6 PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun Dasar 2010 (Juta Rupiah) ,77 ,60 ,78 ,37 ,56 (47.164) Capaian PDRB_adhk tahun 2014 melambat dari proyeksi sebesar Rp.47,957 milyar. Faktor yang mempengaruhi adalah tingginya tingkat inflasi di beberapa sektor usaha. Namun jika dibandingkan dengan capaian tahun 2014 tetap mengalami peningkatan sebesar Rp.1,534 trilyun atau masih tetap tumbuh perekonomiannya 7 Angka Kemiskinan 8,02 7,94 7,72 - 7,42 Data penduduk miskin tahun 2014 belum diperbaharui hingga saat ini, proses penghitungan dilakukan oleh BPS pusat sehingga gambaran capaian kinerja angka kemiskinan baru bisa diperoleh tahun 2016. 8 Laju Pertumbuhan Investasi (% Konstruksi) 6,06 5,04 8,13 9,23 7,77 1,10 Pendekatan penghitungan laju investasi menggunakan asumsi LPE PDRB sektor konstruksi/ bangunan. Hal ini dilandasi oleh sektor konstruksi termasuk ke dalam padat modal. Investasi yang sesungguhnya seharusnya terungkap dari pembentukan modal tetap bruto (PMTB) masing - masing sektor usaha, namun terkendala oleh ketersediaan data serta sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal.
8
CAPAIAN MAKRO PEMBANGUNAN TAHUN 2013 & 2014 PROYEKSI 2015
No Indikator 2013 2014 Proyeksi Selisih Thd Target 2014 Keterangan Capaian Kinerja Makro Pembangunan Sosial dan Ekonomi Realisasi 2015 9 IPM 75,44 75,4 75,46 75,69 75,89 0,23 Kondisi capaian th.2014, meningkat terhadap proyeksi hal ini kontribusi dari indeks kesehatan dan daya beli, sedangkan dari indek pendidikan cenderung melambat. Proyeksi IPM tahun 2015 optimis dapat dicapai, apabila melihat perkembangan dari indek kesehatan dan daya beli. 10 IndeksPendidikan 85,2 85,23 85,34 85,29 85,47 (0,05) 11 Rata-rata Lama Sekolah(Tahun) 8,72 8,7 8,77 8,82 (0,05 ) 12 Angka Melek Huruf (%) 98,73 98,84 98,77 98,86 98,81 0,09 13 Angka HarapanHidup (Tahun) 70,39 70,34 70,5 70,54 70,61 0,04 14 IndeksAHH/Kesehatan 75,65 75,56 75,83 75,9 76,02 0,06 15 Indeks Daya Beli 65,53 65,42 65,85 65,89 66,17 16 Daya Beli(Rupiah) 160 Indikator makro yang memiliki perubahan positif terhadap target/proyeksi yang ditetapkan
9
CAPAIAN KINERJA RPJMD S.D TAHUN 2014 MENURUT VISI - MISI
EVALUASI RPJMD KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2010 – 2015 PADA AKHIR TAHUN PERENCANAAN PEMBANGUNAN 2015 REVIEW VISI MISI DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH BESERTA PENCAPAIAN RPJMD HINGGA TAHUN 2013. VISI: “TERWUJUDNYA KABUPATEN BANDUNG YANG MAJU, MANDIRI, DAN BERDAYA SAING, MELALUI TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN PEMANTAPAN PEMBANGUNAN PERDESAAN BERLANDASKAN RELIGIUS, KULTURAL, DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN”
10
CAPAIAN KINERJA RPJMD S.D TAHUN 2014 MENURUT VISI - MISI
12
CAPAIAN KINERJA RPJMD S.D TAHUN 2014 MENURUT VISI - MISI
13
CAPAIAN KINERJA RPJMD S.D TAHUN 2014 MENURUT VISI - MISI
14
KONDISI CAPAIAN INDIKATOR PROGRAM DAN INDIKATOR KINERJA DAERAH
INDIKATOR KINERJA MISI MENURUT SASARAN MERUPAKAN INDIKATOR YANG DIPILIH DARI INDIKATOR PROGRAM ATAU GABUNGAN BEBERAPA PROGRAM SAAT INI SKPD BELUM SELURUHNYA MENYAMPAIKAN CAPAIAN INDIKATOR PROGRAM INDIKATOR KINERJA DAERAH MERUPAKAN INDIKATOR KOMPOSIT BERBAGAI SEKTOR
15
LANGKAH YANG HARUS DILAKUKAN
SELURUH SKPD HARUS MENDALAMI SELURUH PROGRAM/KEGIATAN YANG TELAH DILAKSANAKAN SELAMA KURUN WAKTU 2011 – 2015; MENELAAH DAN MENGANALISA TARGET INDIKATOR KINERJA YANG TELAH DITETAPKAN DALAM RPJMD; MENGIDENTIFIKASIKAN PERMASALAHAN DAN SOLUSI ATAS KETIDAKTERCAPAIAN TARGET INDIKATOR KINERJA YANG TELAH DITETAPKAN.
16
TERIMA KASIH
Presentasi serupa
© 2024 SlidePlayer.info Inc.
All rights reserved.