Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

PAPARAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "PAPARAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA"— Transcript presentasi:

1 PAPARAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2016

2 PELAKSANAAN SAKIP IKU RPJMD Laporan Pertanggungjawaban Keuangan
Rencana Strategis (RENSTRA) Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Penetapan Kinerja (PK) KINERJA AKTUAL PENGUKURAN KINERJA Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) PK eselon II PK eselon III PK eselon IV PK individu IKU Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) EVALUASI

3 GAMBARAN UMUM PERENCANAAN KINERJA PERANGKAT DAERAH
Perpres No 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah KESELARASAN ANTAR DOKUMEN PERENCANAAN IKU RENSTRA RENJA/RKT RKA/DPA CAPAIAN KINERJA

4 KETERKAITAN RPJMD KABUPATEN BLITAR 2016 – 2021
DENGAN RENSTRA BPKAD TAHUN 2016 – 2021 RPJMD TAHUN 2016 – 2021 VISI : Menuju Kabupaten Blitar Lebih Sejahtera, Maju Dan Berdaya Saing MISI 4 : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik TUJUAN : Mewujudkan Pemerintahan Daerah Yang Efektif, Efisien dan Akuntabel SASARAN : Meningkatnya efektifitas dan efisiensi serta akuntabilitas kinerja pemerintah daerah RENSTRA TAHUN TUJUAN 2 : Mewujudkan Sistem Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Yang Berdedikasi Tinggi, Bertanggungjawab SASARAN 1 : Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel SASARAN 2 : Optimalisasi pemanfaatan aset daerah

5 RENCANA STRATEGIS ( RENSTRA ) BPKAD KABUPATEN BLITAR TAHUN 2016 - 2021
PROGRAM Program penyusunan anggaran keuangan daerah TUJUAN 2 : Mewujudkan Sistem Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Yang Berdedikasi Tinggi, Bertanggungjawab Sasaran 1 : Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel Program Penyusunan Pelaporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Program Penatausahaan Keuangan Daerah Sasaran 2 : Optimalisasi pemanfaatan aset daerah Program Penatausahaan, Pengelolaan dan Pemeliharaan Asset Daerah 5

6 Cascading Kinerja Pemerintah Daerah
Bupati Sasaran : Meningkatnya efektifitas dan efisiensi serta akuntabilitas kinerja pemerintah daerah Sasaran : Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel Indikator Kinerja : Persentase OPD yang menyelesaikan perencanaan anggaran sesuai SOP Kepala BPKAD Program : Program penyusunan anggaran keuangan daerah Indikator Kinerja : Persentase OPD yang menyelesaikan perencanaan anggaran sesuai SOP Program : Program Penyusunan Pelaporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Indikator Kinerja : Jumlah OPD yang menyelesaikan laporan pertanggungjawaban APBD tepat waktu Program : Program Penatausahaan Keuangan Daerah Indikator Kinerja : Persentase OPD yang melaksanakan penyerapan anggaran minimal 90% Kepala Bidang (Eselon 3) Kepala Sub Bidang (Eselon 4) Kegiatan : Penyusunan ranperda tentang APBD Indikator Kinerja : Jumlah rancangan Perda APBD untuk tahun n+1 Kegiatan : Penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Indikator Kinerja : Jumlah perda dan perbup pertanggung jawaban pelaksanaan APBD Kegiatan : Pelayanan dan fasilitasi kas daerah Indikator Kinerja : Persentase realisasi pencairan 10 kegiatan 7 kegiatan 5 kegiatan

7 Cascading Kinerja Pemerintah Daerah
Bupati Sasaran : Meningkatnya efektifitas dan efisiensi serta akuntabilitas kinerja pemerintah daerah Sasaran : Optimalisasi pemanfaatan aset daerah Indikator Kinerja : Persentase Pemanfaatan Aset Daerah Kepala BPKAD Program : Penatausahaan, Pengelolaan dan Pemeliharaan Aset Daerah Indikator kinerja : Persentase BMD tercatat yang bernilai wajar Persentase aset daerah dalam kondisi baik Kepala Bidang (Eselon 3) Kepala Sub Bidang (Eselon 4) Kegiatan : Penatausahaan dan Inventarisasi Barang Milik Daerah Indikator Kinerja : Jumlah Unit Pengelola Barang yang melaksanakan penatausahaan dan inventarisasi BMD secara tertib Kegiatan : Penyelesaian Permasalahan Tanah Asset Pemkab Blitar Indikator Kinerja : Jumlah tanah asset bermasalah yang ditangani Operasional pengelolaan Tanah Eks Bengkok di Kelurahan Indikator Kinerja : Jumlah UPB yang melaksanakan pengelolaan tanah eks bengkok 2 kegiatan 2 kegiatan 4 kegiatan

8 RENCANA KINERJA RENCANA KINERJA TAHUN 2016 RENCANA KINERJA TAHUN 2017
NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR TARGET 1. Mewujudkan Sistem Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Yang Berdedikasi Tinggi, Bertanggungjawab Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel Persentase Ketepatan Pengelolaan Keuangan 100% Optimaslisasi Pemanfaatan Aset Daerah Persentase Pemanfaatan Aset Daerah NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR TARGET 1. Mewujudkan Sistem Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Yang Berdedikasi Tinggi, Bertanggungjawab Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel Persentase Ketepatan Pengelolaan Keuangan 100% Optimaslisasi Pemanfaatan Aset Daerah Persentase Pemanfaatan Aset Daerah

9 PENJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 ESELON II

10 AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2016
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian 1. Terwujudnya manajemen organisasi yang profesional Persentase kecukupan administrasi perkantoran dan sarana dan prasarana 100% Persentase pemenuhan jenis/dokumen perencanaan, laporan kinerja dan keuangan yang tepat waktu 2. Meningkatnya kapasitas sumberdaya aparatur Kesesuaian syarat jabatan dengan pejabat Pemenuhan kinerja berdasarkan perjanjian kinerja Pemenuhan kompetensi Peningkatan kedisiplinan 3. Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel Persentase penyerapan anggaran 96% 4. Optimalisasi pemanfaatan aset daerah Persentase pemanfaatan aset daerah 80% 73,6% 92%

11 Realisasi Anggaran Tahun 2016
PROGRAM / KEGIATAN ALOKASI BIAYA ANGGARAN REALISASI % Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,475,415,683.00 1,001,011,987.00 67.85 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1,212,121,304.00 874,204,118.00 72.12 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 593,708,000.00 437,777,790.00 73.74 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 25,000,000.00 7,900,000.00 31.60 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 6,203,992,933.00 5,355,075,363.00 86.32 Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota 498,972,700.00 434,132,490.00 87.01 Program Perumusan Kebijakan Pengelolaan Asset Daerah 1,885,447,830.00 1,636,784,629.00 86.81 JUMLAH 11,894,658,450.00 9,746,886,377.00 81.94

12 PENGINTEGRASIAN PERENCANAAN KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2017
contoh pengintegrasian perencanaan kinerja dengan penganggaran Meningkatnya efektifitas dan efisiensi serta akuntabilitas kinerja pemerintah daerah RPJMD Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel Optimalisasi pemanfaatan aset daerah RENSTRA SKPD Persentase OPD yang menyelesaikan perencanaan anggaran sesuai SOP Persentase Pemanfaatan Aset Daerah PROGRAM Program penyusunan anggaran keuangan daerah Program Penyusunan Pelaporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Program Penatausahaan Keuangan Daerah Penatausahaan, Pengelolaan dan Pemeliharaan Aset Daerah Persentase OPD yang menyelesaikan perencanaan anggaran sesuai SOP TARGET : 100 % Jumlah OPD yang menyelesaikan laporan pertanggungjawaban APBD tepat waktu TARGET : 63 OPD Persentase OPD yang melaksanakan penyerapan anggaran minimal 90% TARGET 100 % Persentase BMD tercatat yang bernilai wajar Persentase aset daerah dalam kondisi baik TARGET : 80% Penyusunan Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Penatausahaan Akuntansi atas Pelaksanaan APBD Dst Pelayanan dan fasilitasi kas daerah Penatausahaan Gaji PNSD Dst Penyusunan ranperda tentang APBD Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD Dst Penatausahaan dan Inventarisasi Barang Milik Daerah Penyelesaian Permasalahan Tanah Asset Pemkab Blitar Dst KEGIATAN BIDANG AKUNTANSI BIDANG PERBENDAHARAAN BIDANG BIDANG ANGGARAN BIDANG ASET Rp. 2,472,355,825 Rp. 432,394,000 Rp. 2,617,863,470 Rp. 1,833,643,750 Jumlah Anggaran

13 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 (ESELON II)

14 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 (ESELON III)

15 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 (ESELON IV)

16 RENCANA KERJA ANGGARAN (RKA) TAHUN 2017

17 I N O V A S I SISTEM INFOMASI MANAJEMEN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (SIMDA KEUANGAN) dan ISTEM INFORMASI MANAJEMEN GAJI (SIMGAJI)

18 I N O V A S I SISTEM INFOMASI E-MONEV PENYERAPAN ANGGARAN

19 I N O V A S I SISTEM INFOMASI PENCAIRAN ELEKTRONIK LANCAR

20 UPLOAD WEBSITE

21 Terima Kasih...


Download ppt "PAPARAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA"

Presentasi serupa


Iklan oleh Google