Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR"— Transcript presentasi:

1 PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Jl. S. Supriyadi No. 86 Pos Box 24 Telp. ( 0342 ) Kode Pos 66132 B L I T A R PAPARAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) TAHUN 2017 BLITAR, 2017

2 KONSISTENSI ANTAR DOKUMEN

3 ‘Menuju Kabupaten Blitar Lebih Sejahtera, Maju dan Berdaya Saing”
Keterkaitan RPJMD Kabupaten Blitar Tahun dengan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun VISI ‘Menuju Kabupaten Blitar Lebih Sejahtera, Maju dan Berdaya Saing” RPJMD Kab Blitar Renstra Dinas PUPR Misi 1 : Meningkatkan taraf kehidupan masyarakat Tujuan 2 : Meningkatkan derajad ekonomi masyarakat Sasaran 2 : Meningkatnya cakupan dan kualitas layanan infrastruktur Misi 5 : Meningkatkan Keberdayaan Masyarakat Dan Usaha Ekonomi Masyarakat yang Memiliki Daya Saing Tujuan 1 : Mengembangkan ekonomi kerakyatan dengan penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) dan memperhatikan daya dukung lingkungan Sasaran 3: Efektifnya pemanfaatan ruang dan lingkungan Tujuan 1 : Meningkatkan kualitas infrastruktur jalan dan jembatan Tujuan 2 : Mewujudkan pemenuhan air baku dan air untuk irigasi yang menjadi kewenangan kabupaten Tujuan 3 : Meningkatkan pemenuhan kebutuhan gedung perkantoran Tujuan 4 : Meningkatkan kesesuaian pemanfaatan ruang Tujuan 1 Sasaran 1 : Meningkatnya infrastruktur jalan dalam kondisi baik Sasaran 2 : Meningkatnya infrastruktur jembatan dalam kondisi baik Sasaran 3: Meningkatnya infrastruktur jalan dan jembatan kondisi tanggap darurat dalam kondisi baik Sasaran4 :Meningkatnya layanan sarana dan prasarana kebinamargaan di Kabupaten Blitar Tujuan 2 Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas jaringan irigasi Tujuan 3 Sasaran 1: Meningkatnya pemenuhan kebutuhan gedung perkantoran Tujuan 4 Sasaran 1 : Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang

4 CROSS CUTTING Sasaran 2 : Meningkatnya infrastruktur jembatan dalam kondisi baik Sasaran 1 : Meningkatnya infrastruktur jalan dalam kondisi baik Program Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jembatan Program Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Sasaran 3: Meningkatnya infrastruktur jalan dan jembatan kondisi tanggap darurat dalam kondisi baik Sasaran RPJMD Meningkatnya cakupan dan kualitas layanan infrastruktur Sasaran 1: Meningkatnya pemenuhan kebutuhan gedung perkantoran Program Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung dan Prasarana Pemerintahan Program Tanggap Darurat Infrastruktur Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas jaringan irigasi Sasaran 4 : Meningkatnya layanan sarana dan prasarana kebinamargaan di Kabupaten Blitar Program Pembangunan dan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi dan Sumber Daya Air serta Pengelolaan Sungai dan Pantai Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan

5 CROSS CUTTING Program Perencanaan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Sasaran RPJMD Efektifnya pemanfaatan ruang dan lingkungan Sasaran 1 : Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang Program Perencanaan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang

6 Efisiensi Program- Kegiatan
BEFORE 5 Tujuan 4 Tujuan RENSTRA SETELAH REVISI RENSTRA SEBELUM REVISI 5 Sasaran 7 Sasaran 10 Program 7 Program AFTER Sasaran lebih banyak karena ada perubahan tupoksi dinas. Kegiatan lebih banyak dikarenakan dari bidang tata bangunan dan tata ruang yang mempunyai kegiatan berbeda tiap tahunnya 39 Kegiatan 44 Kegiatan

7 CONTOH : Format Rencana Strategis ( RENSTRA ) dan Rencana Kinerja/RKT
TUJUAN SASARAN STRATEGI KET URAIAN INDIKATOR TARGET TAHUN 2018 FORMULASI PERHITUNGAN TARGET TAHUN KEBIJAKAN PROGRAM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Meningkatkan kualitas infrastruktur jalan dan jembatan Persentase infrastruktur jalan dan jembatan Kabupaten dalam kondisi baik 71,36% Meningkatnya infrastruktur jalan dalam kondisi baik Persentase jalan Kabupaten yang dalam kondisi mantap Panjang jalan dalam kondisi mantap tahun-n Panjang jalan kabupaten 76 78,8 82 85,6 90 Memantapkan kondisi jalan dan jembatan Program Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan SASARAN PROGRAM KEGIATAN KET URAIAN INDIKATOR SASARAN TARGET INDIKATOR PROGRAM INDIKATOR KEGIATAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Meningkatnya infrastruktur jalan dalam kondisi baik Persentase jalan Kabupaten yang dalam kondisi mantap 78,8% Program Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Persentase peningkatan kualitas jalan 2,81 Pembangunan Jalan Panjang jalan yang dibangun 9,66 km

8 Format Rencana Kinerja Tahunan / Renja
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang SASARAN PROGRAM KEGIATAN KET URAIAN INDIKATOR SASARAN TARGET INDIKATOR PROGRAM INDIKATOR KEGIATAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Meningkatnya infrastruktur jalan dalam kondisi baik Persentase jalan Kabupaten yang dalam kondisi mantap 78,8% Program Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Persentase peningkatan kualitas jalan 2,81 Pembangunan Jalan Panjang jalan yang dibangun 9,66 km Meningkatnya kualitas jaringan irigasi Luas Irigasi Kabupaten dalam kondisi baik 91,79% Program Pembangunan dan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi dan Sumber Daya Air serta Pengelolaan Sungai dan Pantai Persentase Jaringan Irigasi dalam kondisi baik 91,79 Pembangunan Prasarana Pengambilan dan Saluran Pembawa Luas prasarana pengambilan dan saluran pembawa yang dibangun 2214 Ha Meningkatnya pemenuhan kebutuhan gedung perkantoran Persentase peningkatan layanan sarana dan prasarana pemerintah 100% Program Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung dan Prasarana Pemerintahan Cakupan layanan sarana dan prasarana Gedung Pemerintahan Pembangunan dan Penataan Gedung dan Prasarana Pemerintahan Jumlah gedung pemerintahan yang dibangun 10 unit Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang Persentase peningkatan ketaatan tata ruang Program Perencanaan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Prosentase Ketaatan Rencana Tata Ruang Pengendalian Bangunan di Kabupaten Blitar Jumlah Bangunan Pemerintahan yang sesuai RTRW 69

9 Cascading Kinerja Pemerintah Daerah
7/16/2019 Cascading Kinerja Pemerintah Daerah Kepala Daerah SASARAN Meningkatnya cakupan dan kualitas layanan infrastruktur Eselon 2 Impact Meningkatnya infrastruktur jalan dalam kondisi baik Persentase jalan Kabupaten yang dalam kondisi mantap Program Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Indikator Persentase peningkatan kualitas jalan Pembangunan Jalan Indikator Panjang jalan yang dibangun Rehabilitasi/pemeliharaan jalan Indikator Panjang jalan yang direhabilitasi/dipelihara Peningkatan Jalan Kabupaten Indikator Panjang jalan yang ditingkatkan status jalannya dst INDIKAOTR SASARAN PROGRAM Bidang Jalan Outcome KEGIATAN Eselon 4 Output

10 Cascading Kinerja Pemerintah Daerah
7/16/2019 Cascading Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatnya cakupan dan kualitas layanan infrastruktur Kepala Daerah SASARAN Meningkatnya infrastruktur jembatan dalam kondisi baik Persentase jembatan yang dalam kondisi baik Program Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jembatan Indikator Persentase jembatan dalam kondisi baik Pembangunan Jembatan Indikator Jumlah jembatan yang dibangun Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan Indikator Jumlah jembatan yang direhabilitasi/dipelihara Eselon 2 Impact INDIKAOTR SASARAN PROGRAM Bidang Jembatan dan Peralatan Outcome # Untuk misi-3 titik tekannya adalah Pemenuhan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur, yang ruang lingkupnya adalah FISIK, EKONOMI dan SOSIAL; # Sasaran strategisnya dibagi kedalam 2 sifat; Pemenuhan Kuantitas dan Peningkatan Kualitas; baik untuk infrastruktur Sosial, Infrastruktur Ekonomi; # Dengan Indikator Sasaran Strategisnya: % Ketersediaan Fasilitas Umum dan Infrastruktur Perdesaan, % cakupan wilayah teraliri air baku, % irigasi utk pertanian rakyat pd sistem irigasi teraliri, % kondisi jalan baik, % Peningkatan Pemanfaatan Sistem Informasi Pelayanan Publik, % Cakupan Pelayanan Perumahan Rakyat dan Permukiman, % Cakupan Ketersediaan Infrastruktur Penanggulangan Bencana, % kecukupan luasan RTH Publik, % Tertib tata ruang, % Ketersediaan Sarana dan Prasarana Penunjang Perekonomian. # URUSAN yang terlibat dalam pencapaian Misi 3 adalah: Pekerjaan UMUM, Kebinamargaan, Perhubungan, dll KEGIATAN Eselon 4 Output

11 Cascading Kinerja Pemerintah Daerah
7/16/2019 Cascading Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatnya cakupan dan kualitas layanan infrastruktur Kepala Daerah SASARAN Meningkatnya infrastruktur jalan dan jembatan kondisi tanggap darurat dalam kondisi baik Persentase infrastruktur yang terkena dampak bencana dalam kondisi baik Program Tanggap Darurat Infrastruktur Indikator Persentase infrastruktur tanggap darurat dalam kondisi baik Rehabilitasi Infrastruktur dalam Kondisi Tanggap Darurat Indikator Jumlah infrastruktur kondisi tanggap darurat dalam kondisi baik Eselon 2 Impact INDIKAOTR SASARAN PROGRAM Bidang Jembatan dan Peralatan Outcome # Untuk misi-3 titik tekannya adalah Pemenuhan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur, yang ruang lingkupnya adalah FISIK, EKONOMI dan SOSIAL; # Sasaran strategisnya dibagi kedalam 2 sifat; Pemenuhan Kuantitas dan Peningkatan Kualitas; baik untuk infrastruktur Sosial, Infrastruktur Ekonomi; # Dengan Indikator Sasaran Strategisnya: % Ketersediaan Fasilitas Umum dan Infrastruktur Perdesaan, % cakupan wilayah teraliri air baku, % irigasi utk pertanian rakyat pd sistem irigasi teraliri, % kondisi jalan baik, % Peningkatan Pemanfaatan Sistem Informasi Pelayanan Publik, % Cakupan Pelayanan Perumahan Rakyat dan Permukiman, % Cakupan Ketersediaan Infrastruktur Penanggulangan Bencana, % kecukupan luasan RTH Publik, % Tertib tata ruang, % Ketersediaan Sarana dan Prasarana Penunjang Perekonomian. # URUSAN yang terlibat dalam pencapaian Misi 3 adalah: Pekerjaan UMUM, Kebinamargaan, Perhubungan, dll KEGIATAN Eselon 4 Output

12 Cascading Kinerja Pemerintah Daerah
7/16/2019 Cascading Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatnya cakupan dan kualitas layanan infrastruktur Kepala Daerah SASARAN Meningkatnya layanan sarana dan prasarana kebinamargaan di Kabupaten Blitar Persentase peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan Indikator Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kebinamargaan Pengadaan Alat Berat Indikator Jumlah pengadaan alat-alat berat Pembangunan Instalasi Jaringan PJU dan Jaringan Listrik Desa/Dusun Indikator Jumlah titik/panjang jaringan PJU yang dibangun Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong Indikator Panjang saluran drainase/gorong-gorong yang dibangun dst Eselon 2 Impact INDIKAOTR SASARAN PROGRAM Bidang Jembatan dan Peralatan Outcome # Untuk misi-3 titik tekannya adalah Pemenuhan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur, yang ruang lingkupnya adalah FISIK, EKONOMI dan SOSIAL; # Sasaran strategisnya dibagi kedalam 2 sifat; Pemenuhan Kuantitas dan Peningkatan Kualitas; baik untuk infrastruktur Sosial, Infrastruktur Ekonomi; # Dengan Indikator Sasaran Strategisnya: % Ketersediaan Fasilitas Umum dan Infrastruktur Perdesaan, % cakupan wilayah teraliri air baku, % irigasi utk pertanian rakyat pd sistem irigasi teraliri, % kondisi jalan baik, % Peningkatan Pemanfaatan Sistem Informasi Pelayanan Publik, % Cakupan Pelayanan Perumahan Rakyat dan Permukiman, % Cakupan Ketersediaan Infrastruktur Penanggulangan Bencana, % kecukupan luasan RTH Publik, % Tertib tata ruang, % Ketersediaan Sarana dan Prasarana Penunjang Perekonomian. # URUSAN yang terlibat dalam pencapaian Misi 3 adalah: Pekerjaan UMUM, Kebinamargaan, Perhubungan, dll KEGIATAN Eselon 4 Output

13 Cascading Kinerja Pemerintah Daerah
7/16/2019 Cascading Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatnya cakupan dan kualitas layanan infrastruktur Kepala Daerah SASARAN Meningkatnya kualitas jaringan irigasi Luas Irigasi Kabupaten dalam kondisi baik Program Pembangunan dan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi dan Sumber Daya Air serta Pengelolaan Sungai dan Pantai Indikator Persentase Jaringan Irigasi dalam kondisi baik Pembangunan Prasarana Pengambilan dan Saluran Pembawa Indikator Luas prasarana pengambilan dan saluran pembawa yang dibangun Pembangunan Prasarana Pengaman Sungai dan Pantai Indikator Jumlah bangunan pengaman sungai dan pantai yang dibangun Pemeliharaan Prasarana Pengambilan dan Saluran Pembawa Indikator Luas prasarana pengambilan dan saluran pembawa yang dipelihara dst Eselon 2 Impact INDIKAOTR SASARAN PROGRAM Bidang Sumber Daya Air Outcome # Untuk misi-3 titik tekannya adalah Pemenuhan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur, yang ruang lingkupnya adalah FISIK, EKONOMI dan SOSIAL; # Sasaran strategisnya dibagi kedalam 2 sifat; Pemenuhan Kuantitas dan Peningkatan Kualitas; baik untuk infrastruktur Sosial, Infrastruktur Ekonomi; # Dengan Indikator Sasaran Strategisnya: % Ketersediaan Fasilitas Umum dan Infrastruktur Perdesaan, % cakupan wilayah teraliri air baku, % irigasi utk pertanian rakyat pd sistem irigasi teraliri, % kondisi jalan baik, % Peningkatan Pemanfaatan Sistem Informasi Pelayanan Publik, % Cakupan Pelayanan Perumahan Rakyat dan Permukiman, % Cakupan Ketersediaan Infrastruktur Penanggulangan Bencana, % kecukupan luasan RTH Publik, % Tertib tata ruang, % Ketersediaan Sarana dan Prasarana Penunjang Perekonomian. # URUSAN yang terlibat dalam pencapaian Misi 3 adalah: Pekerjaan UMUM, Kebinamargaan, Perhubungan, dll KEGIATAN Eselon 4 Output

14 Cascading Kinerja Pemerintah Daerah
7/16/2019 Cascading Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatnya cakupan dan kualitas layanan infrastruktur Kepala Daerah SASARAN Meningkatnya pemenuhan kebutuhan gedung perkantoran Persentase peningkatan layanan sarana dan prasarana pemerintah Program Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung dan Prasarana Pemerintahan Indikator Cakupan layanan sarana dan prasarana Gedung Pemerintahan Pembangunan dan Penataan Gedung dan Prasarana Pemerintahan Indikator Jumlah gedung pemerintahan yang dibangun Rehabilitasi Gedung dan Prasarana Pemerintahan Indikator Jumlah gedung pemerintahan yang direhabilitasi dst Eselon 2 Impact INDIKAOTR SASARAN Bidang Tata Bangunan dan Tata Ruang Outcome PROGRAM # Untuk misi-3 titik tekannya adalah Pemenuhan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur, yang ruang lingkupnya adalah FISIK, EKONOMI dan SOSIAL; # Sasaran strategisnya dibagi kedalam 2 sifat; Pemenuhan Kuantitas dan Peningkatan Kualitas; baik untuk infrastruktur Sosial, Infrastruktur Ekonomi; # Dengan Indikator Sasaran Strategisnya: % Ketersediaan Fasilitas Umum dan Infrastruktur Perdesaan, % cakupan wilayah teraliri air baku, % irigasi utk pertanian rakyat pd sistem irigasi teraliri, % kondisi jalan baik, % Peningkatan Pemanfaatan Sistem Informasi Pelayanan Publik, % Cakupan Pelayanan Perumahan Rakyat dan Permukiman, % Cakupan Ketersediaan Infrastruktur Penanggulangan Bencana, % kecukupan luasan RTH Publik, % Tertib tata ruang, % Ketersediaan Sarana dan Prasarana Penunjang Perekonomian. # URUSAN yang terlibat dalam pencapaian Misi 3 adalah: Pekerjaan UMUM, Kebinamargaan, Perhubungan, dll KEGIATAN Eselon 4 Output

15 Cascading Kinerja Pemerintah Daerah
7/16/2019 Cascading Kinerja Pemerintah Daerah Efektifnya pemanfaatan ruang dan lingkungan Kepala Daerah SASARAN Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang Persentase peningkatan ketaatan tata ruang Program Perencanaan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Indikator Prosentase Ketaatan Rencana Tata Ruang Revisi RTRW Indikator Jumlah RTRW Prolegda RDTRK Indikator Jumlah Perda RDTRK Pengendalian Bangunan di Kabupaten Blitar Indikator Jumlah Bangunan Pemerintahan yang sesuai RTRW dst Eselon 2 Impact INDIKAOTR SASARAN Bidang Tata Bangunan dan Tata Ruang Outcome PROGRAM # Untuk misi-3 titik tekannya adalah Pemenuhan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur, yang ruang lingkupnya adalah FISIK, EKONOMI dan SOSIAL; # Sasaran strategisnya dibagi kedalam 2 sifat; Pemenuhan Kuantitas dan Peningkatan Kualitas; baik untuk infrastruktur Sosial, Infrastruktur Ekonomi; # Dengan Indikator Sasaran Strategisnya: % Ketersediaan Fasilitas Umum dan Infrastruktur Perdesaan, % cakupan wilayah teraliri air baku, % irigasi utk pertanian rakyat pd sistem irigasi teraliri, % kondisi jalan baik, % Peningkatan Pemanfaatan Sistem Informasi Pelayanan Publik, % Cakupan Pelayanan Perumahan Rakyat dan Permukiman, % Cakupan Ketersediaan Infrastruktur Penanggulangan Bencana, % kecukupan luasan RTH Publik, % Tertib tata ruang, % Ketersediaan Sarana dan Prasarana Penunjang Perekonomian. # URUSAN yang terlibat dalam pencapaian Misi 3 adalah: Pekerjaan UMUM, Kebinamargaan, Perhubungan, dll KEGIATAN Eselon 4 Output

16 INTEGRASI KINERJA DENGAN ANGGARAN PD
Meningkatnya infrastruktur jalan dalam kondisi baik Program Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan BIDANG JALAN (237 M) Persentase jalan Kabupaten yang dalam kondisi mantap Meningkatnya infrastruktur jembatan dalam kondisi baik Program Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jembatan BIDANG JEMBATAN DAN PERALATAN (65 M) Persentase jembatan yang dalam kondisi baik Meningkatnya infrastruktur jalan dan jembatan kondisi tanggap darurat dalam kondisi baik Program Tanggap Darurat Infrastruktur Persentase infrastruktur yang terkena dampak bencana dalam kondisi baik Meningkatnya layanan sarana dan prasarana kebinamargaan di Kabupaten Blitar Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan Persentase peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan

17 INTEGRASI KINERJA DENGAN ANGGARAN PD
Meningkatnya kualitas jaringan irigasi Program Pembangunan dan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi dan Sumber Daya Air serta Pengelolaan Sungai dan Pantai BIDANG SDA (77 M) Luas Irigasi Kabupaten dalam kondisi baik Meningkatnya pemenuhan kebutuhan gedung perkantoran BIDANG TATA BANGUNAN DAN TATA RUANG (31 M) Program Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung dan Prasarana Pemerintahan Persentase peningkatan layanan sarana dan prasarana pemerintah Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang Program Perencanaan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang BIDANG TATA BANGUNAN DAN TATA RUANG (4,8 M) Persentase peningkatan ketaatan tata ruang

18 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
No. Indikator Formulasi Penanggungjawab 1. Persentase jalan Kabupaten yang dalam kondisi mantap Panjang jalan dalam kondisi mantap tahun-n : Panjang jalan kabupaten X 100 Bidang Jalan 2. Persentase jembatan yang dalam kondisi baik Jumlah jembatan dalam kondisi baik tahun-n : Jumlah jembatan di kabupaten Bidang Jembatan dan Peralatan 3. Persentase infrastruktur yang terkena dampak bencana dalam kondisi baik Jumlah infrastruktur terkena dampak yang ditangani : Infrastruktur terkena dampak (yang dilaporkan) di kabupaten 4. Persentase peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan Rata-rata sarpras kebinamargaan yang dipenuhi : Rata-rata Jumlah sarpras kebinamargaan yang dibutuhkan 5. Luas Irigasi Kabupaten dalam kondisi baik Luas Irigasi dalam kondisi baik Bidang Sumber Daya Air 6. Persentase peningkatan layanan sarana dan prasarana pemerintah Pemenuhan sarpras pemerintah di tahun n : Jumlah Sarpras pemerintah yang dibutuhkan tahun n Bidang Tata Bangunan dan Tata Ruang 7. Persentase peningkatan ketaatan tata ruang Jumlah pemanfaatan ruang yang sesuai rtrw tahun n : Jumlah pemanfaatan ruang

19 RENCANA KERJA SASARAN PROGRAM KEGIATAN KET URAIAN INDIKATOR SASARAN
TARGET INDIKATOR PROGRAM INDIKATOR KEGIATAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Meningkatnya infrastruktur jalan dalam kondisi baik Persentase jalan Kabupaten yang dalam kondisi mantap 78,8% Program Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Persentase peningkatan kualitas jalan 2,81 Pembangunan Jalan, dll Panjang jalan yang dibangun 9,66 km Meningkatnya kualitas jaringan irigasi Luas Irigasi Kabupaten dalam kondisi baik 91,79% Program Pembangunan dan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi dan Sumber Daya Air serta Pengelolaan Sungai dan Pantai Persentase Jaringan Irigasi dalam kondisi baik 91,79 Pembangunan Prasarana Pengambilan dan Saluran Pembawa, dll Luas prasarana pengambilan dan saluran pembawa yang dibangun 2214 Ha Meningkatnya pemenuhan kebutuhan gedung perkantoran Persentase peningkatan layanan sarana dan prasarana pemerintah 100% Program Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung dan Prasarana Pemerintahan Cakupan layanan sarana dan prasarana Gedung Pemerintahan Pembangunan dan Penataan Gedung dan Prasarana Pemerintahan, dll Jumlah gedung pemerintahan yang dibangun 10 unit Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang Persentase peningkatan ketaatan tata ruang Program Perencanaan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Prosentase Ketaatan Rencana Tata Ruang Pengendalian Bangunan di Kabupaten Blitar, dll Jumlah Bangunan Pemerintahan yang sesuai RTRW 69 bangunan

20 CONTOH RKA Indikator Program Indikator Kegiatan (Keluaran /Output)
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN FORMULIR RKAP SKPD 2.2.1 Urusan : Organisasi Program Kegiatan Waktu Pelaksanaan 01 Januari Desember 2017 Lokasi Kegiatan Sumber Dana DAU Jumlah Thn 2016 0,00 Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja Capaian Program Persentase peningkatan kualitas jalan Masukan Jumlah Dana Rp Keluaran Panjang jalan yang dibangun 9,7 km Hasil Persentase jalan Kabupaten yang dalam kondisi mantap 78,81% Kelompok Sasaran Kegiatan Desa/Kel di Kabupaten Blitar CONTOH RKA Indikator Kegiatan (Keluaran /Output) Indikator Program Indikator (Sasaran /Hasil)

21 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

22 Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Akhir RPJMD/RENSTRA
CAPAIAN KINERJA Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Akhir RPJMD/RENSTRA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2016 Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Akhir RPJMD/RENSTRA Realisasi Tingkat Kemajuan Meningkatkan proses kelancaran pelaksanaan tugas melalui pelayanan administrasi perkantoran dan sarana prasarana aparatur. Persentase peningkatan layaanan kedinasan 98% 89% 90,81% Meningkatkan profesionalisme dan akuntabilitas pegawai Negeri Sipil selaku aparatur pemerintah, sebagai abdi, negara dan abdi masyarakat melalui peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dan perencanaan penganggaran, pengendalian dan pelaporan kegiatan Persentase pemenuhan kinerja berdasarkan perjanjian kinerja 75% 76,53% Meningkatnya persentase jalan dan jembatan dalam kondisi baik Persentase jalan dalam kondisi baik 61% 73,32% 120% Persentase Jembatan dalam kondisi baik 80% 100% Meningkatkan presentase jalan dan jembatan yang di bangun, memantapkan interaksi antar wilayah melalui pembangunan jalan dan jembatan Presentase jalan dan jembatan yang di bangun 68% Meningkatnya fungsi saluran air untuk mengalirkan air hujan yang mengurangi genangan air di jalan Persentase pemenuhan drainase / saluran air di Kabupaten yang berfungsi dengan baik 51% 63,6% 124,7% Meningkatnya persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik Cakupan air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari – hari 82% 86,97% 106% Meningkatknya persentase layanan sarana dan prasarana kebinamargaan di Kabupaten Blitar Persentase peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan 14% 16,84%

23 COST PER OUTCOME PENCAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BLITAR TAHUN 2016 Sasaran / Program Indikator Kinerja Anggaran Target Realisasi Capaian Alokasi Meningkatnya persentase layanan dinas Persentase peningkatan layaanan kedinasan 98% 89% 90,81% 93,87% Terwujudnya manajemen organisasi yang profesional, Persentase pemenuhan kinerja berdasarkan perjanjian kinerja 75% 76,53% 80,76% Meningkatnya persentase jalan dan jembatan dalam kondisi baik Persentase jalan dalam kondisi baik 61% 73,32% 120% 87,71% Persentase jembatan dalam kondisi baik 80% 100% 97,98% Meningkatkan presentase jalan dan jembatan yang di bangun Presentase jalan dan jembatan yang di bangun 68% 90,98% Meningkatnya fungsi saluran air untuk mengalirkan air hujan yang mengurangi genangan air di jalan Persentase pemenuhan drainase / saluran air di Kabupaten yang berfungsi dengan baik 51% 63,6% 124,7% - Meningkatnya persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik Cakupan air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari – hari 82% 86,97% 106% 73,12% Meningkatnya persentase layanan sarana dan prasarana di Kabupaten Blitar Persentase peningkatan sarana dan prasaran kebinamargaan 14% 16,84% 91,22%

24 Perbandingan Antara Target Dan Realisasi Kinerja
CAPAIAN IKU Perbandingan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2016 No Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian Penyerapan Anggaran 1 Persentase peningkatan layanan kedinasan 98% 89% 90,81% 93,87% 2 Persentase pemenuhan kinerja berdasarkan perjanjian kinerja 75% 76,53% 80,76% 3 Persentase jalan dalam kondisi baik 61% 73,32% 120% 87,71% Persentase Jembatan dalam kondisi baik 80% 100% 97,98 4 Persentase jalan dan jembatan yang di bangun 68% 90,98 5 Persentase pemenuhan drainase/saluran air di kabupaten yang berfungsi dengan baik 51% 63,6% 124,7% 6 Cakupan air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari –hari 82% 86,97% 106% 73,12% 7 Persentase peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan 14% 16,84% 91,22 Keterangan : Dari beberapa indikator di Tahun 2016, hasil capaian kinerja rata-rata telah mencapai target. Hal ini karena dukungan dana sangat mencukupi untuk memenuhi target kinerja. Adapun kendala-kendala tetap ada dan biasanya terjadi di lapangan baik dari segi administrasi maupun pelaksanaan fisik kegiatan, namun hal tersebut dapat diselesaikan dan tidak berpengaruh terhadap realisasi kinerja. Untuk indikator yang berkaitan dengan saluran drainase penyerapan anggaran tidak dapat terlihat dikarenakan kegiatan untuk tahun 2016 masih include ke kegiatan jalan.

25 Perbandingan Antara Target Dan Realisasi Kinerja
CAPAIAN IKU 2017 Perbandingan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2016 No Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian Penyerapan Anggaran 1 Persentase jalan Kabupaten yang dalam kondisi mantap 76% 10% 13,14% 12% 2 Persentase jembatan yang dalam kondisi baik 80,71% 17% 21% 4% 3 Persentase infrastruktur yang terkena dampak bencana dalam kondisi baik 72% 48,78% 67,75% 37% 4 Persentase peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan 4,45% 1% 22,47% 22,38% 5 Luas Irigasi Kabupaten dalam kondisi baik Ha Ha 30,31% 31,58% 6 Persentase peningkatan layanan sarana dan prasarana pemerintah 100% 26% 2,34% 7 Persentase peningkatan ketaatan tata ruang 2,49% Keterangan : Dari beberapa indikator di Tahun 2017, Capaian kinerja belum mencapai target yang ditentukan, hal ini tentunya dikarenakan semua pekerjaan masih dalam proses pelaksanaan maupun masih dalam proses pengadaan barang/jasa (lelang). Pada kegiatan infrastruktur tanggap darurat pada tahun 2017 terdapat 41 laporan dan sudah tertangani 20 laporan

26 Perbandingan Realisasi Kinerja Kegiatan
Dinas PUBina Marga dan Pengairan Kabupaten Blitar Tahun 2016 No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi 2015 Realisasi 2016 1 Meningkatnya persentase layanan dinas Persentase peningkatan layanan kedinasan 98% 90% 89% 2 Terwujudnya manajemen organisasi yang profesional Persentase pemenuhan kinerja berdasarkan perjanjian kinerja 82% 75% 3 Meningkatnya persentase jalan dan jembatan dalam kondisi baik Persentase jalan dalam kondisi baik 61% 73,32% Persentase Jembatan dalam kondisi baik 80% 83% 4 Meningkatnya persentase jalan yang di bangun Persentase jalan dan jembatan yang di bangun 68% 67,96% 68,13% 5 Meningkatkan fungsi saluran air untuk mengalirkan air hujan yang bertujuan mengurangi genangan air hujan Persentase pemenuhan drainase/saluran air di kabupaten yang berfungsi dengan baik 51% 63,6% 6 Meningkatnya persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik Cakupan air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari –hari 86,97% 7 Meningkatnya persentase layanan sarana dan prasarana kebinamargaan di kabupaten Blitar Persentase peningkatan sarana dan prasaran kebinamargaan 14% 15% 16,84%

27 PROGRAM/KEGIATAN UNGGULAN
Pembangunan/pemeliharaan jalan untuk mendukung kemantapan infrastruktur kawasan pariwisata di Pantai Tambakrejo, Serang. Pembangunan / pemeliharaan jalan untuk mendukung kemantapan infrastruktur kawasan pariwisata di Sirahkencong. Pembangunan/pemeliharaan jalan untuk mendukung kemantapan infrastruktur kawasan pariwisata di Penataran (Kec. Nglegok).

28 Kegiatan Unggulan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan Kab
Kegiatan Unggulan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan Kab. Blitar Tahun 2016 No. Nama Paket Kegiatan Lokasi Jenis Pekerjaan Sumber Pagu (Rp) 1 Pembangunan Jalan Tambakrejo-Sidorejo Kec. Wonotirto Kec. Wonotirto Pekerjaan Konstruksi DAU 2 Pemeliharaan Jalan Ruas Sp Serang-Sp Kaligambir Kec. Panggungrejo Pengadaan Barang 3 Pemeliharaan Jalan Lingk Kolam Renang Penataran Kec. Nglegok 4 Pemeliharaan Jalan Ngrobyong-Krenceng 5 Pemeliharaan Jalan Lingkar Penataran-Sumberkecek 6 Pemeliharaan Jalan Kota Nglegok 7 Pemeliharaan Jembatan Ds Serang (Kec Panggungrejo) 8 Peningkatan Jalan Penataran-Nglegok 9 Pemeliharaan Berkala Jalan Modangan-Karanganyari 10 Pemeliharaan Berkala Jalan Ngoran-Penataran 11 Pemeliharaan Berkala Jalan Penataran-Sumberkecek 12 Peningkatan Jalan Nglegok-Penataran/Penataran-Karangrejo DAK 13 Peningkatan Jalan Panggungrejo-Serang 14 Pembangunan Jalan Kawisari-Sirahkencong Kec Wlingi Kec. Wlingi

29 4. Penyempurnaan Pembangunan Stadion Nglegok (Tribun)
RENCANA AKSI 2018 1. Peningkatan Infrastruktur di kawasan wisata khususnya “Triangle Diamond” 5. Pembangunan Jembatan (Sungai Lekso, Talun - Wlingi) Ds Jatitengah Kecamatan Selopuro RENAKSI 2018 2. Peningkatan Infrastruktur di kawasan pertanian melalui peningkatan jaringan irigasi 3. Peningkatan Jalan di Kota Kanigoro, Kawasan Minapolitan dan Agropolitan 4. Penyempurnaan Pembangunan Stadion Nglegok (Tribun)

30 OPTIMALISASI SAKIP SAKIP
4. Koordinasi yang lebih intensif dengan berbagai pihak 1. Transparansi perencanaan secara up to date SAKIP 3. Melakukan evaluasi dan menyusun pengukuran kinerja dengan lebih detail 2. Review Renstra

31 -SEKIAN- Terima Kasih


Download ppt "PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR"

Presentasi serupa


Iklan oleh Google