Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA APARATUR 2019 Dinas Perhubungan Pemerintah Kota Pasuruan.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA APARATUR 2019 Dinas Perhubungan Pemerintah Kota Pasuruan."— Transcript presentasi:

1 SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA APARATUR 2019 Dinas Perhubungan Pemerintah Kota Pasuruan

2 TUGAS, FUNGSI DINAS PERHUBUNGAN KOTA PASURUAN (Nomor 64 Tahun 2016) Tugas : Melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang perhubungan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantu Easy to change colors, photos and Text. Fungsi : a.Penyusunan perencanaan bidang perhubungan b.Perumusan kebijakan teknis bidang perhubungan c.Pelaksanaan kebijakan teknis bidang perhubungan yang meliputi angkutan darat, angkutan laut dan lalu lintas a.Pelaksanaan pelayanan umum bidang perhubungan b.Pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan urusa n bidang angkutan dan lalu lintas c.Pelaksanaan pengawasan, pengendalian dan evaluasi bidang angkutan dan lalu lintas d.Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan Dinas Perhubung an e.Pembinaan terhadap UPT

3 Alur berpikir Dinas Perhubungan Pemerintah Kota Pasuruan

4 Dinas Perhubungan Peningkatan Ketersediaa n Penunjang Lalu Lintas Pengembangan dan Pe meliharaanSarpras Lalu Lintas Peningkatan Keamanan dan manajemen rekayas a lalin Penyediaan dan Pemelih araan sarana Prasarana Lalu Lintas Penataan area parkir Ketersediaan Alat Uji Kel aikan Kendaraan yang R epresentatif Peningkatan Mobilitas A ngkutan Peningkatan Kualitas da n Konektivitas Angkutan Penyediaan dan Pemelih araan Prasarana Angkuta n Laut Penyediaan dan Pengem bangan Prasarana Angku tan darat Sosialisasi dan Pengemb angan SDM Operator An gkutan Dinas Perhubungan Pemerintah Kota Pasuruan

5 Misi V : Meningkatkan infrastruktur kota, sarana dan prasarana dasar serta pemanfaatan tata ruang yang berwawasan lingkungan Sasaran 1 : Meningkatnya Ketersediaa n dan Kelayakan Prasarana dan Saran a Perekonomian dan sosial SASARAN 1 : Meningkatnya Keselamatan dan Kelancaran Transportasi SASARAN 2 : Meningkatnya mo bilitas sarana transportasi Indikator Sasaran : - Persentase Jalan dan Sarana Pendukungnya dalam kondisi mantap Keterkaitan RPJMD Perubahan Tahun 2016-2021 terhadap Renstra Perubahan Tahun 2016-2021 Prosentase ruas j alan yang terlaya ni angkutan umu m Prosentase Penurunan angka kecelakaan lalu lintas Visi : “Kota Pasuruan Lebih Sejahtera, mandiri dan berdaya saing dengan perdagangan, jasa dan industri ” Dinas Perhubungan Pemerintah Kota Pasuruan

6 A B C D Matriks Perubahan Renstra 2016-2021 Dinas Perhubungan Pemerintah Kota Pasuruan “Kota Pasuruan lebih sejahtera, mandiri da n berdaya saing deng an perdagangan, jasa dan industri” Misi V: Meningkatkan infrastruktu r kota, sarana dan prasara na dasar serta pemanfaata n tata ruang yang berwawasan li ngkungan Meningkatnya lalu linta s dan angkutan jalan y ang aman, nyaman dan terkendali Meningkatnya Kesela matan dan Kelancara n Transportasi Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas Meningkatnya mobi litas sarana transpo rtasi Peningkatan Pelaya nan Angkutan Program Keg. 2019 Keg. 2020 Efisiensi Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas 21 0 Peningkatan Pelayanan Angkutan 56-10% VisiMisiTujuanSasaran Program (2019) Program (2020)

7 Dinas Perhubungan Pemerintah Kota Pasuruan Meningkatnya lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, nyaman dan terke ndali Indikator :Persentase Jal an dan Sarana Pendukun gnya dalam kondisi mant ap Tujuan Renst ra Meningkatnya kesela matan dan kelancara n transportasi Indikator : Prosentas e menurunnya angka kecelakaan (66 %) Sasaran Stra tegis Program Pengendali an dan Pengamanan Lalu Lintas Indikator Prosentase kelayak an perlengkapan jal an Target (42%) Prosentase kendara an yang laik jalan (1 00%) Program Pengadaan fasilitas k eselamatan transport asi darat Indikator : Jumlah a lat keselamatan ya ng diadakan Target (86 unit) Pemeliharaan rambu- rambu lalu lintas Indikator : Jumlah rambu yang di pelih ara Target (95 rambu) Kegiatan 201 9 Pengadaan fasilitasi kesel amatan lalu lintas dan an gkutan jalan Indikator : Jumlah ramb u lalu lintas yang tersedi a Target : 110 Unit Pemeliharaan rambu-ram bu lalu lintas Indikator : Jumlah rambu lalu lint as yang dipelihara Target : 295 rambu Kegiatan 202 0 Meningkatnya mobilitas s arana transportasi Indikator : Prosentase ruas jal an yang terlayani angkutan u mum (67%) Sasaran Str ategis Program Peningkatan Pelayanan Ang kutan Prosentase angkutan umum yang memiliki ijin (65%) Prosentase wilayah yang ter layani angkutan umum (68 %) Program Fasilitasi penertiban angkutan Indikator :Jumlah Operasi P enertiban angkutan yang dil akukan Target : (51 Kali) Pemeliharaan sarana prasara na sub terminal Indikator : Jumlah sub termi nal yang di pelihara Target (1 lokasi) Kegiatan 20 19 Pemeliharaan sarana prasarana su b terminal Indikator : Jumlah Sub Terminal yang terp elihara target : (2 Lokasi ) penertiban angkutan darat Indikator : Jumlah operasi penertiban ang kutan yang dilakukan target : ( 51 Kali) Kegiatan 20 20

8 Dinas Perhubungan Pemerintah Kota Pasuruan Sasaran StrategisIndikator Kinerja UtamaMetode/ Formulasi PerhitunganSumber Data Penanggun g Jawab Meningkatnya Keselamatan dan Kelancaran Transportasi 1 Prosentase Penurunan kecelakaan lalu lintas ∑ kecelakaan tahun (n-1) – ∑ Kecelakaan tahun n ∑ kecelakaan tahun (n-1) x 100% Data kecalakaan di Kepolisian dan Bidang Lalu Lintas Ka. Dinas Perhubungan Meningkatnya mobilitas sarana transportasi 1 Prosentase ruas jalan ya ng terlayani angkutan umum (36%) ∑ ruas jalan yang bertrayek ∑ total ruas jalan x 100% Bidang Lalu LintasKa. Dinas Perhubungan

9 Rencana Kerja Tahunan 2020 SasaranIndikator sasaranTarget Meningkatnya Keselamatan dan Kelancaran Transportasi Prosentase menurunnya angka kecelakaan lalu lintas 3 % Meningkatnya mobilitas sarana transportasi Prosentase ruas jalan yang terlayani angkutan umum 67% Dinas Perhubungan Pemerintah Kota Pasuruan

10 ESELON II – Kepala Dinas Perhubungan Perjanjian Kinerja Tahun 2019 Dinas Perhubungan Pemerintah Kota Pasuruan

11 PERJANJIAN KINERJA ESELON III (BIDANG LALU LINTAS) Perjanjian Kinerja Tahun 2019 Dinas Perhubungan Pemerintah Kota Pasuruan

12 Indikator Kinerja Individu Eselon III – Bidang Lalu Lintas Your Text Here Sasaran Program Indikator Kinerja Progr am Penjelasan / Formulasi PerhitunganSumber Data 1234 Meningkatnya kete rtiban dan kelanca ran transportasi Prosentase Kelayakan perlengkapan jalan ∑Ruas jalan yang belum tersedia perlengkapan jalan ∑ Ruas jalan yang dilengkapi perlengkapan jalan x 100 % Laporan data pemantau an di jalan raya prosentase Angkutan U mum yang Laik Jalan ∑ kendaraan yang lulus uji ∑Kendaraan wajib uji x 100% Laporan pengujian kend araan bermotor Dinas Perhubungan Pemerintah Kota Pasuruan

13 PERJANJIAN KINERJA ESELON IIV (BIDANG LALU LINTAS) Perjanjian Kinerja Tahun 2019 Dinas Perhubungan Pemerintah Kota Pasuruan

14 Indikator Kinerja Individu Eselon IV – Seksi Sarana dan Prasarana Dinas Perhubungan Pemerintah Kota Pasuruan Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegi atan Penjelasan / Formulasi PerhitunganSumber Data 1234 Terfasilitasinya pe ngadaan keselam atan transportasi darat Jumlah perlengkapan j alan yang diadakan Jumlah perlengkapan transportasi darat yang diadakanBidang Lalu Lintas Jumlah pengadaan APILL yang diadakan Terpeliharanya pr asarana lalu lintas Jumlah prasarana lalu li ntas yang terpelihara Jumlah rambu-rambu lalu lintas yang dipelihara Jumlah marka jalan yang dipelihara Jumlah traffic light yang dipelihara

15 Dinas Perhubungan Pemerintah Kota Pasuruan SASARAN INDIKATOR SASA RAN TARGETPROGRAM INDIKATOR PROGR AM TARGET PRO GRAM KEGIATAN INDIKATOR KEGIATA N TARGET KEGI ATAN ANGGARAN Meningkatnya Keselamatan dan Kelancaran Transportasi Prosentase menurunya angka kecelakaan lalu lintas 66% Pengendalian dan pe ngamanan lalu lintas Prosentase kelayaka n perlengkapan jala n 90% Pengadaan fasilitasi keselamatan transpo rtasi darat Jumlah rambu-ram bu yang diadakan Jumlah paku jalan yang dipelihara 86 unit 54 buah Rp. 74.524.500 Keterkaitan Antara Cascading Dengan DPA

16 Rencana Aksi Dinas Perhubungan Tahun 2018 Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target IIIIIIIV Meningkatnya Keselamatan dan Kelancaran Transportasi Menurunnya angka kecelakaan lalu lintas5%25%21%15% NoPROGRAMTARGETKEGIATAN OUTPUTAKSI PENANGGUNG JAWAB ANGGARAN TW 1TW 2TW 3TW 4 1Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas 66%Fasilitasi Pengamanan lalu lintas jalan 92 kali Pelaksanaan Pengamanan kegiatan di jalan raya SEKSI OPERASIONAL DAN REKAYASA LALU LINTAS Rp. 2.800.000 Pengadaan fasilitas keselamatan transportasi darat 86 unit dan 54 buah Penyediaan Rambu-rambu lalin SEKSI SARANA PRASARANA LALU LINTAS Rp. 74.524.500 Pemeliharaan rambu-rambu lalu lintas 95 rambu Memelihara rambu lalu lintas SEKSI SARANA PRASARANA LALU LINTAS Rp. 54.525.000 Dinas Perhubungan Pemerintah Kota Pasuruan

17 NoPROGRAMTARGETKEGIATAN OUTPUTAKSI PENANGGUNG JAWAB ANGGARAN TW 1TW 2TW 3TW 4 2Program Peningkatan Angkutan 67%Pemeliharaan fasilitas parkir wisata 3 keg1 kegPengecatan gedung,gapur a SEKSI PERPARKIRAN Rp. 47.525.000 Fasilitasi pelayanan parkir wisata 3 itemPembayaran juru parkir SEKSI PERPARKIRAN Rp. 72.000.000 Pemilihan duta transportasi 145 orang Kontes duta tran sportasi SEKSI PEMBINAAN DAN KESELAMATAN ANGKUTAN Rp. 16.000.000 Pembinaan pengemudi angkutan umum dan becak 75 orang Kegiatan sosia lisasi peratura n SEKSI PEMBINAAN DAN KESELAMATAN ANGKUTAN Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target IIIIIIIV Meningkatnya Mobilitas sarana Transportasi Prosentase ruas jalan yang terlayani angkutan umum 10%17%20%

18 PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2017 Sasaran StrategisIndikator KinerjaTargetRealisasi% Capaian Meningkatnya keselamatan dan kelancaran transportasi Menurunya angka kecelakaan 45%34%75% Prosentase kelayakan perparkiran 7% 100% Meningkatnya mobilitas sara na transportasi Konektivitas angkutan umum antar wilayah / ratio trayek angkutan umum 50% 100% Tabel diatas pada sasaran strategis yang pertama menunjukan capaian kinerja sasaran sebesar 75% (memuaskan), pencapaian ini di karenakan faktor kelayakan perlengkapan jalan yang dapat terpenuhi, serta dalam hal sarananya dalam mencapai indikator tersebut faktor kendaraan yang l aik jalan yang didasari dari hasil pengujian kendaraan bermotor kendaraan yang laik jalan dan faktor kecukupan personil dan peralatan. Sedangk an pada sasaran strategis kedua capaian kinerja sasaran sebesesar 100% (sangat memuaskan) pencapaian ini dikarenakan angkutan umum ya ng memiliki ijin dan wilayah yang terlayani angkutan umum yang sebagian hampir semua wilayah terlayani. Dinas Perhubungan Pemerintah Kota Pasuruan

19 PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2017 Sasaran StrategisIndikator KinerjaTargetRealisasi% Capaian Meningkatnya keselamatan dan kelancaran transportasi Menurunya angka kecelakaan 45%34%75% Prosentase kelayakan perparkiran 7% 100% Meningkatnya mobilitas sara na transportasi Konektivitas angkutan umum antar wilayah / ratio trayek angkutan umum 50% 100% Tabel diatas pada sasaran strategis yang pertama menunjukan capaian kinerja sasaran sebesar 75% (memuaskan), pencapaian ini di karenakan faktor kelayakan perlengkapan jalan yang dapat terpenuhi, serta dalam hal sarananya dalam mencapai indikator tersebut faktor kendaraan yang l aik jalan yang didasari dari hasil pengujian kendaraan bermotor kendaraan yang laik jalan dan faktor kecukupan personil dan peralatan. Sedangk an pada sasaran strategis kedua capaian kinerja sasaran sebesesar 100% (sangat memuaskan) pencapaian ini dikarenakan angkutan umum ya ng memiliki ijin dan wilayah yang terlayani angkutan umum yang sebagian hampir semua wilayah terlayani. Dinas Perhubungan Pemerintah Kota Pasuruan

20 Sasaran StrategisIndikator Kinerja Target Tahun 2019 Realisasi Triwulan Tribulan ITribulan IITribulan IIITribulan IV Persentas e capaian Terhadap Realisasi Meningkatnya keselamatan dan Kelancaran transportasi Persentase Penurunan angka kecelakaan 66 %7,58 %8 % Meningkatnya mobilitas sarana transportasi Prosentase ruas jalan yang terlayani angkutan umum 67%-- Realisasi Capaian Kinerja s/d Tribulan II Tahun 2018 Realisasi Capaian Kinerja s/d Tribulan II Tahun 2018 Dinas Perhubungan Pemerintah Kota Pasuruan

21 Sasaran StrategisIndikator KinerjaTarget Tahun 2018 Realisasi Triwulan Tribulan ITribulan IITribulan IIITribulan IV Persentase ca paian Terhada p Realisasi Meningkatnya keselamatan dan Kelancaran transportasi Persentase Penurunan angka kecelakaan 66 %5 %9 % Meningkatnya mobilitas sarana transportasi Prosentase ruas jalan yang terlayani angkutan umum 67%1015 % Tingkat ESELON II ( KEPALA OPD ) Tujuan OPD : Meningkatnya lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, nyaman dan terkendali Dinas Perhubungan Pemerintah Kota Pasuruan

22 Tingkat ESELON III ( BIDANG LALIN) SasaranStrategis : Meningkatnya keselamatan dan ke lancaran transportasi Dinas Perhubungan Pemerintah Kota Pasuruan ProgramIndikator KinerjaTarget Tahun 2018 Realisasi Triwulan Tribulan ITribulan IITribulan IIITribulan IV Persentase capaian Terhadap Realisasi Program Pengendalian dan pen gamanan lalu lintas Prosentase Kelayakan dan perlengkapan jalan 42,10 %7,88 %14,39 93,33 % Prosentaseangkutan umu m yang laik jalan 70 %20 %5 %25 % Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Prosentase ruas jalan yang terlayani angkutan 68 % -100% Prosentase angkutan umu m yang memiliki ijin 65,21 %--0%

23 Terima Kasih I


Download ppt "SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA APARATUR 2019 Dinas Perhubungan Pemerintah Kota Pasuruan."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google