Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Program Biro Perencanaan Tahun 2014 dan Rencana 2015

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Program Biro Perencanaan Tahun 2014 dan Rencana 2015"— Transcript presentasi:

1 Program Biro Perencanaan Tahun 2014 dan Rencana 2015
Disampaikan oleh Ka. Biren pada KOBID Program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) Banjarmasin, 22–25 April 2014 BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA

2 Sebagai komponen di bidang service center, BIREN memiliki Service Level Agreement (SLA) sbb:
PPM per provinsi sudah tersusun seminggu sebelum pelaksanaan KOREN I; Semua RKAKL yang disusun oleh perencana komponen unit eselon II selesai dievaluasi dan siap cetak untuk diajukan ke Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) seminggu sebelum pelaksanaan telaah anggaran oleh DJA; Draft Juknis Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang KKBPK selesai disusun dua minggu setelah Peraturan Menteri Keuangan (PERMENKEU) tentang Pedoman Umum dan DAK tahun berikutnya; Kinerja Program Pusat dan Provinsi telah disusun seminggu sebelum pelaksanaan RAKERNAS Program KKBPK

3 KODISI SAAT INI

4 Kondisi saat ini: Indikator capaian program KKBPK masih merah
Penerapkan Balanced Scorecard (BSC) belum dijalankan dengan semestinya Data basis perencanaan yang kurang akurat Perencanaan DAK tidak sesuai dengan kebutuhan/ prioritas kabupaten dan kota PPM yang belum terdistribusi ke kabupaten dan kota sesuai kondisi dan kemampuannya Penganggaran program yang masih strandar nasional

5 KONDISI YANG DIHARAPKAN

6 Kondisi yang diharapkan:
Tercapainya indikator program KKBPK sesuai sasaran RPJM dan Renstra serta tersusunya RPJM dan Renstra sesuai indikator yang diperkirakan dapat dicapai Data basis perencanaan yang akurat dan terkini Perencanaan DAK sesuai kebutuhan dan prioritas kabupaten dan kota Distribusi PPM sesuai dengan kemampuan dan kondisi kabupaten dan kota serta memakai perhitungan yang telah ditentukan Pembiayaan program sesuai dengan tipologi wilayah BSC dapat diterapkan dengan semestinya untuk itu perlu komitmen pimpinan

7 PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2014

8 Garis Besar Program/Kegiatan Tahun 2014
Peningkatan kualitas fasilitasi dan technical assistance dalam perencanaan dan anggaran Pemaduan dan penyelarasan perencanaan berbasis kinerja berdasarkan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM) dan anggaran terpadu (unified budgeting) Penyusunan dokumen perencanaan program KKBPK

9 Peningkatan kualitas fasilitasi dan technical assistance dalam perencanaan dan anggaran
Pentaloka perencanaan program KKBPK dan BSC Sosialisasi DAK Pembinaan program (FGD dengan kabupaten dan kota khusus) Pemantauan capaian indikator RKP program KKBPK Monev DAK dan uji publik DAK Bidang KKBPK Penilaian budaya kerja BIREN

10 Pemaduan dan penyelarasan perencanaan yang berbasis kinerja berdasarkan KPJM dan Unified Budgeting
Perumusan dan penyempurnaan kebijakan strategi perencanaan program dan anggaran Pengembangan data basis Pengkajian dan penyempurnaan PPM PA/PB dan sasaran kependudukan serta KSPK Pemaduan dan perumusan perencanaan prioritas naisonal Pemaduan dan penyelarasan perencanaan PHLN dengan prioritas nasional

11 Penyusunan dokumen perencanaan program KKBPK
Penyusunan RPJMN dan Renstra Program KKBPK; Penyusunan model program KKBPK dinamis parsial; Penyempurnaan strategy map, BSC, scorecard eselon II s.d IV dan fungsional.

12 Terima Kasih www.bkkbn.go.id
Monev capaian output: monev.anggaran.depkeu.go.id telp atau ) E Monev RKP : Usulan DAK KB : Laporan/Revisi DAK KB 2014 :


Download ppt "Program Biro Perencanaan Tahun 2014 dan Rencana 2015"

Presentasi serupa


Iklan oleh Google