Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

LAPORAN PEMANFAATAN DANA BOK UPT PUSKESMAS KAWUNGANTEN TAHUN 2014

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "LAPORAN PEMANFAATAN DANA BOK UPT PUSKESMAS KAWUNGANTEN TAHUN 2014"— Transcript presentasi:

1 LAPORAN PEMANFAATAN DANA BOK UPT PUSKESMAS KAWUNGANTEN TAHUN 2014
. CILACAP, 27 APRIL 2015

2 LATAR BELAKANG Menurut Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 H ayat 1, setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan Penyaluran dana BOK merupakan salah satu bentuk tanggung jawab pemerintah dalam pembangunan kesehatan bagi seluruh masyarakat khususnya dalam meningkatkan upaya kesehatan promotif dan preventif guna tercapainya target SPM Bidang Kesehatan dan MDGs Bidang Kesehatan tahun Puskesmas sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan seharusnya memperoleh kecukupan anggaran untuk pelayanan kepada masyarakat, utamanya untuk promosi dan prevensi dalam rangka mencapai derajat kesehatan yang optimal.

3 TUJUAN UMUM Meningkatnya akses dan pemerataan yankesmas promotif dan preventif>>>> SPM >>>> MMDGs KHUSUS Meningkatnyacakupan Puskesmas dalamyankesmas promotir dan preventif Tersediannya dukungan biaya Terselenggaranya proses LOKMIN

4 SEKILAS PROFIL UPT PUSKESMAS KAWUNGANTEN
GAMBARAN UMUM Wilayah kerja Puskesmas Kawunganten merupakan salah satu dari 38 Wilayah kerja Puskesmas di Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap. Kurang lebih berjarak 35 Km disebelah barat Pusat Pemerintahan Kabupaten Cilacap, tepatnya di Desa Kawunganten Kecamatan Kawunganten, dengan batas-batas : Sebelah Barat : Desa Rawajaya Kecamatan Bantarsari Sebelah Utara : Desa Binangun Kecamatan Bantarsari Sebelah Timur : Desa Brebeg dan Kecamatan Kampung Laut Sebelah Selatan : Desa Sawangan Kecamatan Jeruklegi

5 VISI MISI VISI “MENJADI TEMPAT PELAYANAN KESEHATAN YANG BERMUTU, AMANAH, INSPIRATIF, DAN KREDIBEL “ MISI Menjadikan puskesmas sebagai pusat pembangunan kesehatan. Memberikan pelayanan prima yang bertumpu pada profesionalisme petugas. Mengembangkan sarana dan prasarana untuk meningkatkan kwalitas pelayanan kesehatan. Memberdayakan potensi keluarga dan masyarakat dalam mewujudkan keluarga sehat dan mandiri

6 MOTTO, JANJI “KESEHATAN ANDA ADALAH KEBAHAGIAAN KAMI” “ JANJI
JANJI “MELAYANI SETULUS HATI “

7 DATA SUMBER DAYA MANUSIA
NO JENIS TENAGA STATUS JUMLAH KET PNS PTT WIYATABHAKTI MAGANG 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Dokter Umum Dokter Gigi Perawat Umum Perawat Gigi Bidan Puskesmas Bidan Desa Sanitarian Kesmas Nutrisionis Analis Tata Usaha Apoteker / AA Sopir Juru Kebon 18 16 Jumlah 26 52

8 Jenis Sarana & Prasarana
DATA SARANA DAN PRASARANA No Jenis Sarana & Prasarana Jumlah Keadaan fisik Baik Rusak Ringan Rusak Berat 1 Puskesmas Induk 2 Puskesmas Pembantu 3 Poliklinik Kesehatan Desa/PKD 6 4 - Ambulance 5 Sepeda motor Line Telepon 7 Radio 2 Meter 8 Praktek Dokter 9 Klinik Pratama 10 Apotek 11 Bidan Praktek Mandiri 25

9 DATA SASARAN PENDUDUK NO DESA JUMLAH PENDUDUK L P JML 1 GRUGU 2,002
1,937 3,939 2 BRINGKENG 1,929 2,080 4,009 3 UJUNGMANIK H 4,592 4,790 9,382 5 KUBANGKANGKUNG 4,804 4,858 9,662 6 BOJONG 7,021 7,046 16,067 7 KAWUNGANTEN S 4,997 4,981 9,978 9 KAWUNGANTEN LOR 3,536 3,219 6,755 10 SARWADADI 4,541 4,708 9,249 11 KALIJERUK 3,311 3,256 6,567 12 MENTASAN 2,336 2,567 4,903 13 BABAKAN 690 790 1,480 14 SIDAURIP 1,535 1,568 3,103 JUMLAH 41,294 41,800 83,094

10 DATA SASARAN KESEHATAN IBU DAN ANAK
KELAHIRAN BAYI 2013 KELAHIRAN BAYI 2014 SASARAN BAYI 2015 SASARAN BUMIL 2015 SASARAN BULIN 2015 75 69 68 71 70 72 77 74 97 82 88 92 85 84 80 155 146 143 157 150 211 206 209 230 220 87 81 93 129 124 136 130 149 140 154 147 119 133 123 135 78 83 91 37 19 21 20 51 52 56 54 1,429 1,380 1,400 1,540 1,471

11 PROSES PRENCANAAN 1.Dasar Perencanaan
Permenkes No.01 Tahun 2014,tanggal 13 Januari tentang Petunjuk Teknis BOK ; Keputusan Bupati Cilacap Nomor : 900/144/15/TAHUN 2013 Tanggal 6 Maret 2013,tentang penetapan Kepala Dinas Kesehatan Kab.Cilacap sebagai Pengelola Keuangan Bantuan Operasional Kesehatan ( BOK ) ; Keputusan Kepala Dinas Kesehetan .Kabupaten Cilacap No.440/0387.A/15/Tahun 2014,tanggal 25 Pebruari 2014, tentang Tim pengelola BOK Kabupaten Cilacap;

12 Keputusan Kepala Dinas. Kesehatan Kabupaten Cilacap No.440/00398.B/15.0 tanggal 27 Pebruari 2014, tentang penunjukan Bendahara BOK di UPT Puskesmas; Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten .Cilacap No.440/ A/15/Tahun 2014 tanggal 27 Pebruari 2014, tentang Alokasi Dana BOK Puskesmas; Perjanjian Kerja Sama antara Pejabat Pembuat Komitmen Tugas Pembantuan BOK Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap dan Kepala UPT Puskesmas Kawunganten No. 900/139 tanggal 18 Maret 2014; Surat Keputusan Kepala UPT Puskesmas Kawunganten No.900/l39 tanggal 18 Maret 2014 tentang Penunjukan Pengelola Bantuan Operasional Kesehatan ( BOK ) UPT Puskesmas Kawunganten

13 Proses perencanaan MELALUI LOKMIN
Programer membuat usulan kegiatan selama satu tahun Pembahasan pada acara LOKMIN Pembagian kegiatan menjadi per bulan dan tiga bulanan Evaluasi Proses Perencanaan ulang dan Resceduling melalui Lokmin Lintas sektoral

14 PROSES PENYALURAN DANA DAN PERTANGGUNG JAWABAN DANA BOK
Puskesmas Kawunganten mengajukan permohonan dana dibagi dalam IV Tahap sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama Pencairan dana Tahap I pada tanggal 6 Mei 2014 Pencairan dana Tahap II pada tanggal 7 Juli 2014 Pencairan dana Tahap III pada tanggal 2 Oktober 2014 Pencairan dana Tahap IV pada tanggal 4 Desember 2014 Pertanggungjawaban Pengelola Program melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana kegiatan yang tertuang dalam POA bulanan. Hasil kegiatan dihimpun oleh pengelola BOK Puskesmas dalam rangkap dua,untuk selanjutnya disusun dengan bukti- bukti lain sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dan dikirim ke Din.Kes.Kab.untuk dilakukan verifikasi ke masing – masing penanggungjawab program Din.Kes.Kab.Cilacap

15 PROSENTASE DANA BERDASARKAN PROGRAM TAHUN 2014
JUMLAH DANA % UPAYA KESEHATAN PRIORITAS KIA Rp ,- GIZI Rp ,- PENGENDALIAN PENYAKIT MENULAR Rp ,- PROMKES Rp ,- KESLING Rp ,- Sub Total Rp ,- 60.2 UPAYA KESEHATAN LAIN Rp ,- MANAJEMEN PUSKESMAS Rp ,- Rp ,- 39.8 JUMLAH TOTAL Rp ,- 100

16 PROSENTASE DANA BERDASARKAN PROGRAM
TAHUN 2013 TAHUN 2014 UPAYA KESEHATAN PRIORITAS MDGs 1 - Penyuluhan Gizi,ASI dan MP-ASI Rp ,- Rp ,- Pemantauan Status Gizi dan Penimbangan Serentak Rp ,- Rp ,- - Survay Garam Beryodium Rp ,- - Survay ASI Eklusif Rp ,- - Sweeping Posyandu dg D/S rendah Rp ,- - - Pemantauan Status Gizi balita Girang dan Gizbur yang dapat intervensi Rp ,- Rp ,- - PMT Gizi Kurang Rp ,- Rp ,- - PMT Gizi Buruk Rp ,- Rp ,- JUMLAH Rp ,- Rp ,-

17 PROSENTASE DANA BERDASARKAN PROGRAM
TAHUN 2013 TAHUN 2014 UPAYA KESEHATAN PRIORITAS MDGs 4 - Deteksi Resti Neonatus Rp Rp ,- Pemantauan Neonatus Resti - Sweeping Neonatus Resti Rp Rp ,- - Deteksi Bayi Resti Rp Rp ,- - Pemantauan Bayi Resti - Pemantauan TK dan PAUD - Rp ,- - Sweeping Pemberian Vit.A - Deteksi Balita Resiko Tinggi Rp - Pemantauan Balita Resiko Tinggi Rp ,- - Pemantauan Kelas Balita Rp Rp ,- - Pemantauan SDIDTK Rp ,- JUMLAH Rp ,- Rp ,-

18 PROSENTASE DANA BERDASARKAN PROGRAM
TAHUN 2013 TAHUN 2014 UPAYA KESEHATAN PRIORITAS MDGs 5 - Deteksi Bumil Resti PMT Bumil KEK - Pemantauan Bumil Resti - Kunjungan Rumah P4K - Penyuluhan P4K - Inisiasi Menyusu Dini - Kunjungan Ibu Nifas - Pemantaun Ibu Nifas Risti JUMLAH Rp ,- Rp ,-

19 PROSENTASE DANA BERDASARKAN PROGRAM
TAHUN 2013 TAHUN 2014 UPAYA KESEHATAN PRIORITAS MDGs 6 - Promosi ABAT Transport Penemuan Kontak TB JUMLAH Rp ,- Rp ,-

20 PROSENTASE DANA BERDASARKAN PROGRAM
TAHUN 2013 TAHUN 2014 UPAYA KESEHATAN PRIORITAS MDGs 7 - Pendampingan STBM 360.00 Pertemuan STBM - Pemicuan Stop Buang Bersih 720.00 - Rencana Tindak Lanjut - Monitoring - IS SGL - IS DAM JUMLAH Rp ,- Rp ,-

21 PROSENTASE DANA BERDASARKAN PROGRAM
TAHUN 2013 TAHUN 2014 UPAYA KESEHATAN LAIN IMUNISASI - Pelayanan BIAS Pengambilan Vaksin dan Logistik - Sweeping Imunisasi BIAS - Sub Total 2. PROMKES - Pembinaan Petugas Desa FKD - Refresing Kader FKD - Penyuluhan Kader PHBS - Penyuluhan Kelompok Remaja - Penyuluhan Desa Siaga - Pendataan PHBS Sekolah - Pendataan PHBS Rumah Tangga - Pendataan Risiko

22 PROSENTASE DANA BERDASARKAN PROGRAM
TAHUN 2013 TAHUN 2014 UPAYA KESEHATAN LAIN 3. KESEHATAN LINGKUNGAN - IS TPM - IS TTU IS Rumah Tangga - IS Sekolah dan Ponpes - Sub Total 4. PENGENDALIAN PENYAKIT MENULAR - Kunjungan Rumah Kusta - Kunjungan Rumah Diare - Kunjungan Rumah Pneumonia 5. KESEHATAN SEKOLAH - Penjaringan Kesehatan SD

23 PROSENTASE DANA BERDASARKAN PROGRAM
TAHUN 2013 TAHUN 2014 OPERASIONAL MANAJEMAN ATK - Penggandaan - Lokakarya Mini Puskesmas Perjalanan Dinas ke Kabupaten JUMLAH

24 HASIL CAPAIAN PROGRAM SPM TAHUN 2010-2014
No Indikator 2010 2011 2012 2013 2014 1 Cakupan K4 91.2 91.7 92.3 92.8 93.1 2 Cak. Komplikasi kebidanan yg ditangani 80.6 81.3 82.7 83.9 86.2 3 Cak. Linakes 94.6 95.1 95.9 96.3 4 Cak. Plyan nifas 90.2 90.9 91.5 92.7 94.3 5 Cak. Neonatus dg komplikasi yg ditangani 94.5 95.2 97.3 98.5 6 Cak. Kunj. bayi 90.8 91.3 92.5 92.9 7 Cak. Desa UCI 100 8 Cak. Plyan balita 9 Cak. Balita gibur dpt perawatan 10 Cak. MP ASI 11 Cak. Penjaringan anak SD 12 Cak. Peserta KB 75.2 76.1 76.8 77.1 78.3 13 Penemuan & penanganan kasus : AFP Pneumonia TB BTA Positif DBD Diare 4.5 80 4.9 105 83 5.4 112 85 5.9 114 87 6.5 116.7 14 Desa Siaga

25 HASIL CAPAIAN PROGRAM NO KEGIATAN 2014 A Indikator MDGs ( % ) 1. Cakupan kunjungan Ibu Hamil K4 ( 95 %) 93.1 2. Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani ( 80% ) 86.2 3. Cakupan pertolongan persalinan Nakes yang memiliki kompetensi kebidanan ( 90 % ) 96,3 4. Cakupan pelayanan Ibu Nifas ( 90% ) 94,3 5. Cakupan Neonatus dg komplikasi yang ditangani ( 80 % ) 98,5 6. Cakupan kunjungan Bayi ( 90 % ) 92,9 7. Cakupan Desa UCI ( 100 % ) 100

26 NO KEGIATAN 2014 8. Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak 6 – 12 bulan dari keluarga miskin ( 100 % ) 100 9. Cakupan pelayanan Balita ( 90% ) 10. Cakupan Gibur mendapat perawatan ( 100%) 11. Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat ( 100 % ) 12. Cakupan peserta KB Aktif ( 70 %) 78.3

27 HASIL CAPAIAN PROGRAM NO KEGIATAN 2014 13. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit menular a.AFP ( / pddk usia < 15 th ) b.Penemuan penderita Pnemonia Balita ( 100% ) 6,5 c.Penemuan pasien baru TB BTA positif ( 100%) 116.7 d.Penderita DBD yang ditangani ( 100 % ) Puskesmas Rmh Sakit 52,3 47,7 e.Penemuan penderita Diare ( 100 %) 100 14. Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Pasien Masyarakat Miskin ( 100 % )

28 HASIL CAPAIAN PROGRAM NO KEGIATAN 2014 15. Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin ( 100 % ) 100 16. Cakupan pelayanan Gawat Darurat level 1 yang harus diberikan Sarana Kesehatan ( RS ) di Kab/Kota 17. Cakupan Desa / Keluarahan mengalami KLB yang dilakukan Penyelidikan Epidemiologi < 24 jam ( 100 % ) 18 Cakupan Desa siaga aktif ( 100 % )

29 REALISASI KEUANGAN NO BULAN REALISASI % 1 Januari 2 Pebruari 3 Maret 4
2 Pebruari 3 Maret 4 April 5 Mei 12,5 6 Juni 7 Juli 38,3 8 Agustus 9 September 10 Oktober 35,9 11 November 12 Desember 13,4 JUMLAH Rp ,- 100

30 PERMASALAHAN Penemuan penderita pneumonia balita dari target SPM 100 % baru tercapai 6,5 % disebabkan : Belum semua petugas mampu mengenali tanda dan gejala pneumonia pada bayi dan balita Kurang pengetahuan orang tua, keluarga dan masyarakat tentang penyakit pnemonia pada bayi dan balita

31 PEMECAHAN MASALAH Perlu diadakannya pelatihan tentang Pnemonia bagi petugas untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilannya Peningkatan kegiatan promosi kesehatan kepada masyarakat Deteksi melibatkan kader dan tokoh masyarakat dengan lebih intensif

32 KESIMPULAN Dana BOK tahun 2014 menbantu dan mendukung pencapaian pelayanan kesehatan terutama promrotif dan preventif Cakupan pelayanan sesuai target SPM terpenuhi, ada 2 cakupan yang belum sesuai target Pelaksanaan kegiatan pelayanan melalui mekanisme LOKMIN Penyerapan dana bok tahun % sesuai waktu dan peruntukannya

33 SEKIAN DAN TERIMA KASIH


Download ppt "LAPORAN PEMANFAATAN DANA BOK UPT PUSKESMAS KAWUNGANTEN TAHUN 2014"

Presentasi serupa


Iklan oleh Google