Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

TAHUN PELAJARAN 2013/2014 S.D 2017/2018 KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARAWANG Tim Monitoring Pengendalian Program Kemenag Kabupaten Karawang Design : Taufiq.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "TAHUN PELAJARAN 2013/2014 S.D 2017/2018 KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARAWANG Tim Monitoring Pengendalian Program Kemenag Kabupaten Karawang Design : Taufiq."— Transcript presentasi:

1 TAHUN PELAJARAN 2013/2014 S.D 2017/2018 KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARAWANG Tim Monitoring Pengendalian Program Kemenag Kabupaten Karawang Design : Taufiq Hidayat

2 1. DASAR HUKUM UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional psl. 4 ( pengelolaan dana pendidikan berdasar pada prinsip keadilan, efesiensi, transparansi dan akuntabilitas publik). Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. PP No. 19/ 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan psl. 53 (Setiap satuan pendidikan dikelola atas dasar rencana kerja tahunan yang merupakan penjabaran rinci dari rencana kerja jangka menengah satuan pendidikan yang meliputi masa 4 tahun). Permendiknas 19/2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan. Madrasah membuat Rencana Kerja Jangka Menengah (RKJM) 4 tahun, Rencana Kerja Tahunan (RKT) dinyatakan dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Madrasah (RKA/M) dilaksanakan berdasarkan RKJM. RKJM/T disetujui rapat dewan pendidik setelah memperhatikan pertimbangan dari Komite Madrasah dan disyahkan berlakunya oleh Dinas Pendidikan Kab/Kota/Kepala Kemenag Kab/Kota.

3 TAHAPAN PENYUSUNAN PERSIAPAN: Pembentukan KKRKM (Kelompok Kerja RKM) Pembekalan (Orientasi) KKRKM. PERUMUSAN RKM: Identifikasi Tantangan Analisis Pemecahan Tantangan Perumusan Program Perumusan Rencana Biaya dan Pendanaan. PENGESAHAN RKM: Pengesahan RKM oleh Kepala Madrasah/Komite Madrasah & Kepala Kemenag Kab/Kota. Sosialisasi RKM.

4 1. Identifikasi Masalah/Tantangan LANGKAH - LANGKAH: Membandingkan apa yang diinginkan (harapan) dengan kondisi madrasah saat ini (baseline) Menyusun Profil Madrasah Mengidentifikasi Harapan Pemangku Pimpinan Merumuskan Tantangan Madrasah

5 2. Analisis Pemecahan Tantangan Menentukan Penyebab Utama Tantangan Menentukan Alternatif Pemecahan Tantangan Utama Menentukan Penyebab Utama Tantangan Menentukan Alternatif Pemecahan Tantangan Utama

6 3. Penyusunan Program 1. Menetapkan Sasaran 2. Menetapkan Program 3. Menetapkan Penangungjawab Program 4. Menetukan Indikator Keberhasilan Program 5. Menentukan Kegiatan 6. Menyusun Jadwal Kegiatan 1. Menetapkan Sasaran 2. Menetapkan Program 3. Menetapkan Penangungjawab Program 4. Menetukan Indikator Keberhasilan Program 5. Menentukan Kegiatan 6. Menyusun Jadwal Kegiatan

7 4. Penyusunan Rencana Biaya dan Pendanaan Dalam hal ini hal yang paling utama adalah menetukan jenis dan banyaknya dana yang dibutuhkan dan jumlah sumber pendanaan Serta memperhatikan aturan aturan terkait pendanaan serta penggunaannya

8 5. Pengesahan RKM Setelah RKM selesai disusun oleh KKRKM, RKM dibahas bersama oleh kepala Madrasah, semua guru, dan komite Madrasah untuk dikaji ulang agar RKM yang telah disusun sesuai dengan yang diharapkan. Selanjutnya RKM yang telah dikaji ulang dan diperbaiki disahkan oleh kepala Madrasah, komite sekolah, dan kepala Kakemenag c.q Kepala Mapenda Kabupaten/Kota. Akhirnya, RKM yang telah disahkan, disosialisasikan kepada para pemangku kepentingan di Madrasah

9 KONDISI MADRASAH SAAT INI NoBidangUraian Kondisi 1Kesiswaan1.1 Daya Tampung Mehitung Jumlah Ketersediaan Ruang Kelas Belajar dengan Rombel yang ada serta membandingkannya dengan Jumlah Peserta Didik 1.2 Tingkat Kehadiran Siswa Melakukan Porsentase Tingkat Kehadiran Siswa 1.3 Siswa Penerima Bantuan Mengidentikasi siswa miskin calon penerima bantuan 1.4 Prestasi Bidang Kesiswaan Menggambarkan prestasi siswa baik ditingkat internal maupun ekternal 1.5 Mengidentifikasi Masalah Menetapkan permasalahan dan tantangan pada Bidang Kesiswaan

10 NoBidangUraian Kondisi 2.Kurikulum dan Pembelajaran 3.Pendidik dan Tenaga Kependidikan 4.Sarana Prasarana 5.Pendanaan 6.Budaya dan Lingkungan 7Dst

11 PROGRAM KERJA MADRASAH NoProgramSasaranIndikator Output Kegiatan 1.Pengembangan Kesiswaan1.1 Penyediaan wadah pengembangan kecerdasan, bakat dan minat peserta didik 1.2 Peningkatan kompetensi siswa dalam bidang akademik Mempunyai wadah pengembangan kecerdasan, bakat dan minat peserta didik Mempunyai kelompok belajar pada tiap-tiap mata pelajaran Menyusun program pengembangan kecerdasan bakat dan minat peserta didik dengan memanfaatkan SDM dan fasilitas yang ada Memotivasi kesadaran guru untuk membuat progran peningkatan kompetensi siswa pada semua mata pelajaran

12 JADWAL PROGRAM DAN KEGIATAN MADARSAH NoProgram / KegiatanThn 13/14 Thn 14/15 Thn 15/16 Thn 16/17 IIII I I 1.Pengembangan Kesiswaan 1.1 ………………………………… 1.2 …………………………………. 1.3 ………………………………….. 2.Kurikurum dan Pembelajaran 2.1 ……………………………… ……………………………… ………………………………… 3.Sarana dan Prasarana 3.1 …………………………………… 3.2 …………………………………… 4.Dst

13 RENCANA ANGGARAN MADRASAH Daftar Biaya Satuan Tahun Dasar Perhitungan 2013/2014 Program / Kegiatan Satuan Harga Satuan Jumlah Biaya (Rp) JenisJumlah = 3x4 Program Pengembangan Kurikulum 1. Pelatihan PAKEM 1.1 Pelatih1Org12HrJPL Materi PelatihanJMP Konsumsi8Org12HrOH Transport Peserta7Org12HrOH Total Biaya Pelatihan Biaya Satuan Pelatihan / Peserta( /7)

14 Rincian Biaya Pengembangan MIN/MTsN ……………………… Tahun 2013/2014 s.d 2017/2018 Uraian Program / Kegiatan SatuanTotal 4 Thn2013/ / / /2018 JenisHargaJum. SatJum ByaJum. Sat Jum Bya Jum. Sat Jum Bya Jum. Sat Jum Bya Jum. Sat Jum Bya …………..

15 Rincian Biaya Operasional MIN/MTsN ……………………… Tahun 2013/2014 s.d 2017/2018 Uraian Kegiatan / Pengunaan SatuanTotal 4 Thn2013/ / / /2018 JenisHargaJum. Sat Jum Bya Jum. Sat Jum Bya Jum. Sat Jum Bya Jum. Sat Jum Bya Jum. Sat Jum Bya …………..

16 Perkiraan Sumber Pendanaan MIN/MTsN ………………….. Tahun 2013/2014 s.d 2017/2018 NoSumber Dana2013/ / / / APBN DIPA Belanja Pegawai Belanja Bantuan Sosial (BSM) Bantuan Operasional Sekolah Belanja Barang Non BOS 2.APBN Provinsi BOS Provinsi 3.APBD Kab/Kota BOPF Bantuan Proposal 4.Lain – Lain Infaq Hari Jum’at Sumbangan Wali Murid JUMLAH DANA

17 Rencana Biaya dan Sumber Pembiayaan MIN/MTsN ………………. Tahun 2013/2014 Uraian Program / Kegiatan dan Operasional Rencana Biaya TotalSumber Dana APBN/DIPAAPBN Provinsi APBD Kab/Kota Lain 1. Program Pengembangan Kesiswaan 1.1 …………………… ……………………. 2. Operasional 2.1 Belanja Pegawai PNS 2.1 Belanja Pegawai Non PNS

18 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN MADRASAH / RKAM MIN/MTsN …………………………… TAHUN PELAJARAN 2014/2015 PENDAPATANBELANJA NoUraianJumlahNoUraianJumlah I.APBN/DIPA1Biaya Operasional 1. Belanja Pegawai 2. Belanja Bantuan Sosial (BSM)2. Belanja pemeliharaan 3. Belanja Operasional Sekolah3. Belanja Daya dan Jasa 4. Belanja Barang Non BOS4. Belanja Lain - Lain 2.APBN Provinsi (BOS Provinsi )2Biaya Pengembangan 1. BOS Provinsi1. Pelatihan dan Pengembanga 3.APBD Kabupaten / Kota2. …………………………………………… 1.BOPF3. …………………………………… 4.Lain – Lain 1. Infaq hari Jum’at Jumlah PendapatanJumlah Belanja Jumlah Suflus (Depisit) Nama Madrasah: ……………….. Kecamatan: ……………….. Kabupaten/Kota: ……………….

19 Tim Monitoring Pengendalian Program Kemenag Kabupaten Karawang Kontak person : H. SUDIN SAMSUDIN TAUFIQ HIDAYAT


Download ppt "TAHUN PELAJARAN 2013/2014 S.D 2017/2018 KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARAWANG Tim Monitoring Pengendalian Program Kemenag Kabupaten Karawang Design : Taufiq."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google