Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

EVALUASI PROGRAM KEPENDUDUKAN DAN KB

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "EVALUASI PROGRAM KEPENDUDUKAN DAN KB"— Transcript presentasi:

1 EVALUASI PROGRAM KEPENDUDUKAN DAN KB
PERWAKILAN BKKBN PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2012 disampaikan oleh : Dra. Rosmawati KABID ADPIN PERW. BKKBN PROP. SU

2 PENDAHULUAN Undang Undang No.52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga & Perpres No. 62 tahun 2009 tentang BKKBN Perpres No. 5 tahun tentang RPJMN tahun Hasil SDKI tahun 2007 dan 2012 (TFR dan CPR Relatif Stagnan) mengindikasikan perlunya upaya percepatan dan strategi yang lebih inovatif RKP BKKBN Perlunya Melakukan Evaluasi Program KKB tahun sebelumnya. 2

3 PENDUDUK TUMBUH SEIMBANG TAHUN 2015
Visi 3

4 PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN
MISI Mewujudkan Pembangunan Berwawasan Kependudukan dan Mewujudkan Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera KELUARGA BERENCANA KELUARGA BERKUALITAS PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN 4

5 TUJUAN Mewujudkan keserasian, keselarasan dan keseimbangan kebijakan kependudukan guna mendorong terlaksananya pembangunan nasional dan daerah yang berwawasan kependudukan. Mewujudkan penduduk tumbuh seimbang melalui kelembagaan Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera. 5

6 II. SASARAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI 2012

7 SASARAN KONTRAK KINERJA PROVINSI 2012
NO INDIKATOR KKP 2012 KKP 1 Jumlah Seluruh Peserta KB Baru 2 Jumlah Peserta KB Baru KPS dan KS I 3 Jumlah Peserta KB Aktif 4 Jumlah Peserta KB Baru MKJP 86.160 - IUD 27.930 - MOW 10.400 - IMPLANT 44.870 - MOP 2.960 5 Jumlah Peserta KB Baru Pria (MOP+Kondom) 68.330 - KONDOM 65.370 6 Jumlah Keluarga yang Memiliki Balita Aktif BKB 7 Jumlah Kelompok BKB Paripurna 444 8 Jumlah Keluarga yang Memiliki Remaja Aktif BKR 63.683 9 Jumlah Kelompok BKR Paripurna 242 7

8 SASARAN KKP DAN PPM 2012 NO INDIKATOR KKP 2012 KKP 10
Jumlah Kelompok PIK Remaja 988 - Tahap Tumbuh 767 - Tahap Tegak 141 - Tahap Tegar 80 11 Jumlah Kelompok BKL 2.517 12 Jumlah Keluarga Yang Memiliki Lansia Aktif BKL 50.722 13 Jumlah Kelompok UPPKS 2.583 14 Persentase PUS Keluarga Pra S dan KS I Anggota Kelompok UPPKS yang menjadi peserta KB 92,4 15 Persentase Barang Milik Negera (BMN) masuk dalam SIMAK-BMN 100% 16 Laporan Keuangan dan BMN Tepat waktu dan sesuai dengan SAP 17 Laporan DAK Bidang KB Kabupaten/Kota Per Triwulanan 33 18 Persentase peserta pelatihan yang tercatat dalam sistem komputerisasi diklat

9 KEBIJAKAN Revitalisasi Program KB pada semua tingkatan wilayah dengan meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan KB pada Klinik KB. Penyerasian kebijakan pembangunan dengan pembangunan kependudukan dan Keluarga Berencana. Meningkatkan kualitas manajemen pembangunan Kependudukan dan KB. Penyediaan sarana perameter Kependudukan yang harus disepakati oleh semua sector terkait. Peningkatan pengetahuan, sikap dan prilaku sector terkait tentang pembangunan berwawasan kependudukan melalui pendidikan kependudukan. Peningkatan kualitas dan kuantitas advokasi dan KIE sesuai dengan segmentasi wilayah dan sasaran. Lanjutan...

10 Peningkatan kualitas dan kuantitas petugas lini lapangan sebagai motor penggerak program KKB.
Peningkatan kerjasama dan kemitraan dengan lintas sector, pemerintah daerah, swasta, LSM dan Masyarakat. Peningkatan kesertaan KB MKJP, terutama di daerah tertinggal, terpencil dan perbatasan (galciltas), pusmupar, KB Pria, KB Pasca Persalinan, dan keguguran, kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak serta pencegahan masalah kesehatan reproduksi. Peningkatan cakupan pelayanan KB Mandiri melalui rumah sakit dan klinik KB Swasta serta praktek dokter dan bidan swasta. Peningkatan komitmen stakeholder dan keluarga terhadap progra-program KS/PK dalam mewujudkan keluarga kecil bahagia sejahtera.

11 STRATEGI akses kualitas informasi dan penyelenggaraan pelayanan KB di Klinik KB akses kualitas Pelayanan dan kemitraan PIK Remaja/Mahasiswa jaminan kemitraan, penggerakan dan pelayanan KB bagi Gakin (KPS dan KS I) Melaksanakan promosi dan penggerakan masyarakat guna meningkatkan komitmen stakeholder (pemangku kepentingan) dan meningkatkan peran serta mitra kerja kapasitas dan kualitas SDM yang ada terutama Petugas Lapangan KB (PLKB)/PKB melalui pelatihan dan pengembangan yang berhubungan dengan progran Kependudukan dan KB. Menjalin kemitraan yang solid dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat sebagai upaya untuk mendukung Program KKB dengan melakukan Advokasi dan KIE kepada seluruh lapisan masyarakat. Lanjutan...

12 jaminan kemitraan dan penggerakan pelayanan KB daerah Galciltaitas.
ketahanan dan kesejahteraan keluarga melalui pembinaan keluarga (BKB, BKR dan BKL), pembinaan remaja dalam menyiapkan kehidupan berkeluarga dan peningkatan pendapatan keluarga melalui UPPKS. jaminan kemitraan dan penggerakan pelayanan KB daerah Galciltaitas. Melakukan pembinaan dan peningkatan kemitraan dan penggerakan kemandirian ber KB. jaminan ketersediaan alkon, sarana/prasarana dan pembiayaan pelayanan KB kemitraan dan penggerakan pelayanan KB MKJP. akses informasi dan penggerakan dalam pelayanan KB Pria. Melakukan upaya agar pelaksanaan pembuatan laporan keuangan dan BMN dapat terselesaikan dengan tepat waktu. Melakukan monitoring laporan DAK bidang KB di Kab/Kota. Komputerisasi laporan diklat yang berbasis IT. Lanjutan...

13 III. UPAYA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2012 13

14 I. SUB PROGRAM BIDANG SEKRETARIAT
Dukungan Logistik. Dukungan Dana Alokasi Khusus (DAK). Pengendalian pelaksanaan anggaran. Pengendalian dan pengawasan. Rapat Kerja Daerah Pembangunan KKB (RAKERDA) Tahun 2012. Rapat Telaah Program KKB Tk. Prov. SU (REVIEW) Tahun 2012. Sosialisasi dan Deseminasi Tk. Kab/Kota. Pemantapan Jaminan Ketersediaan Kontrasepsi (JKK) Tk. Prov. Pertemuan Workshop Demand Fulfilment bagi Pejabat Eselon IV SKPD-KB Kab/Kota Tahun 2012. Pertemuan Konsultasi Nasional Pembangunan KKB bagi Eselon IV Bidang Servis Center Tahun 2012. Orientasi KKB bagi Kepala Desa/Lurah. Kegiatan Konsultasi bagi pengelola gudang SKPD-KB Kab/Kota. Konsultasi bagi pengelola keuangan SKPD-KB Kab/Kota. Konsultasi Pemanduan Kebijakan dan Program KKB.

15 KEGIATAN YG TEREALISASI
SUB PROGRAM BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK NO KEGIATAN YG TEREALISASI KEGIATAN YG TIDAK TEREALISASI HAMBATAN/ KENDALA YG DIHADAPI 1 Kajian kebijakan Sektor Pembangunan yang berwawasan Kependudukan Tingkat Provinsi Sumatera Utara ----- 2 Penyusunan rancangan induk Dalduk dan pembangunan sector berwawasan kependudukan. 3 Sosialisasi dan deseminasi tinakat Provinsi Terkena Efesiensi Anggaran 4 Sosialisasi dan deseminasi tinakat Kab/kota 5 Inventarisasi Perameter Kependudukan Tk. Provinsi 6 Penyusunan dan Penetapan Parameter Kependudukan 7 Penyusunan Proyeksi penduduk 8 Analisi Parameter Kependudukan 9 Sosialisasi Hasil Kajian Parameter Kependudukan dan Proyeksi Penduduk

16 KEGIATAN YG TEREALISASI
SUB PROGRAM BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK Lanjutan . . . NO KEGIATAN YG TEREALISASI KEGIATAN YG TIDAK TEREALISASI HAMBATAN/KENDALA YG DIHADAPI 10 ----- Pembinaan Program Perencanaan Dalduk Tk. Kab/Kota Terkena Efesiensi Anggaran 11 Pertemuan Rutin Dalduk 12 Inventarisasi Kebijakan Pembangunan Berwawasan Kependudukan Tk. Prov & Kab/Kota 13 Advokasi dan Sosialisasi Hasil Penyerasian Kebijakan Pembangunan Sektor dengan Pembangunan KKB Prov. & Kab/Kota 14 Inventarisasi Data Kependudukan kuantitas, kualitas, mobilitas dan pertumbuhan 15 Penyusunan Analisi dan Dampak Kependudukan 16 Koordinasi Pengintegrasian Pendidikan kedalam kurikulum 17 Pengembangan Forum Kerjasama 18 Fasilitasi Pembinaan Pendidikan Kependudukan Tk. Provinsi

17 KEGIATAN YG TEREALISASI
SUB PROGRAM BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK Lanjutan . . . NO KEGIATAN YG TEREALISASI KEGIATAN YG TIDAK TEREALISASI HAMBATAN/KENDALA YG DIHADAPI 19 ----- Orientasi Konsultasi Pembangunan KKB, Koalisi Kependuukan daerah Sumut Terkena Efesiensi Anggaran 20 Seminar Perumusan Implikasi Kependudukan di Sumut 21 Monitoring Fasilitas dan Penguatan Koalisi Kependudukan Pembangunan Daerah Sumut 22 Penguatan Kesekretariatan Koalisi Kependudukan Prov. Sumut 23 Sosialisasi PHBK Dengan mintra kerja/Instansi 24 Penyerasian Kebijakan Kependudukan dengan Instansi Terkait 25 Pertemuan dengan lintas sektoral dan Mitra Kerja Untuk Pemb. Berwawasan Kependudukan 26 Analisi dan Kajian Dampak Kependudukan

18 III. SUB PROGRAM BIDANG KB/KR
Operasional Pelayanan a. Tim Mobil Kontap Wanita MOW/Tim Spesialis b. Tim Keluarga Berencana Keliling (TKBK) C. Tim Menjaga Mutu Pencanangan Bulan Bhakti Sosial IBI-KB Kesehatan 2012 Pertemuan sosialisasi dan desiminasi akses dan kualitas pembinaan kesertaan jalur pemerintah Pertemuan sosialisasi dan desiminasi akses dan kualitas pembinaan kesertaan jalur swasta Pertemuan medis tehnis tk. Prov. Sumut Lomba penilaian bulan Bakti Sosial IBI-KB-Kes Tahun 2012. Sosialisasi dan desiminasi akses dan kualitas pembinaan kesertaan KB jalur Galciltas, wilayah khusus dan sasaran khusus tk. Prov. SU Tahun 2012.

19 Lanjutan . . . III. SUB PROGRAM KB/KR
Pertemuan pembinaan KB diwilayah Galciltas Prov. SU Tahun 2012 Operasional penggerakan kesertaan ber-KB Pria Temu karya pengelola PKBRS Prov. SU Tahun 2012. Promosi dan KIE masalah kesehatan Reproduksi dan Gender di PRSU ke 41 Tahun 2012 Sosialisasi Pencagahan kanker leher rahim Prov. SU. Kegiatan pertemuan integrasi KIP/K KHIBA dan PMKR dengan Pelayanan KB Tk. Prov. SU Tahun 2012. Pertemuan intensifikasi dan ekstensifikasi (Imex) kondom. Kampanye bahaya HIV/AIDS dalam rangka hari AIDS se dunia Tahun Lomba nge-RAP dalam rangka Hari AIDS se Dunia tahun 2012. Operasional Tim KIE dan pelayanan kontrasepsi melalui pasca persalinan dan pasca keguguran di Rumah Sakit (PKBRS) Kab/Kota.

20 IV. SUB PROGRAM BIDANG KS/PK
Lomba dan Penilaian PIK Remaja Tk. Prov. SU Tahun Kegiatan pemilihan Duta Mahasiswa Tk. Prov. SU. Kegiatan pemilihan Duta Mahasiswa Tk. Nasional. Jambore Pik Remaja/Mahasiswa Unggulan Tahun Sosialisasi panduan pembentukan BKR Percontohan. Sosialisasi Program PKBR Bagi Remaja melalui PAMB dan MOS.

21 SUB PROGRAM BIDANG ADVOKASI, PENGGERAKAN DAN INFORMASI
Orientasi tehnis pencatatan dan pelaporan penyesuaian (Baru) bagi petugas pengelola Kab/Kota Tahun 2012. Orientasi tehnis R/R penyesuaian baru bagi PPLKB/PLKB/PKB Kab/Kota se-Sumut tahun 2012. Penyelenggaraan temu kerja R/R regional tk. Nasional. Sosialisasi kebijakan sistem informasi KKB (SIDUGA) bebasis TIK. Konsultasi Aplikasi MDK bagi petugas entri Data Kab/Kota. Promosi/sosialisasi media KIE Program KKB melalui Hiburan dan Seni Budaya Tk. Prov. SU. Lomba seni budaya/Media tradisional melalui pentas komedi GenRe Tk. Prov. SU. Lomba seni budaya/media tradisional memalui Pentas Komedi GenRe Tk. Nasional.

22 II. SUB PROGRAM ADVOKASI DAN PENGGERAKAN
Lanjutan . . . II. SUB PROGRAM ADVOKASI DAN PENGGERAKAN Kegiatan promosi dan KIE pembangunan KKB bagi mitra kerja Jurnalis Tk. Prov. SU Tahun 2012. Kegiatan promosi program KKB melalui pameran. Penyusunan bahan KIE KB berbasis agama dan etnis. Pertemuan Rakor Tehnis Rencana Aksi Kesatuan Gerak PKK-KB-Kes/ Pertemuan Komitmen dan Pencanangan Kesatuan Gerak PKK-KB-Kes Tk. Prov tahun 2012. Jambore peningkatan kualitas IMP dan PLKB tk. Provinsi. Lomba KB Lestari 10, 15 dan 20 Tahun Tk. Provinsi. Lomba KB Lestari 10, 15 dan 20 Tahun Tk. Nasional. Lomba IMP dan PLKB/PKB Tk. Provinsi. Temu Kader Tk. Nasional. Pertemuan Komitmen Baksos TNI-KB-Kes Terpadu Tk. Provinsi. Pencanangan Percepatan Pelaksanaan Revitalisasi Baksos TNI-KB-Kes.

23 SUB PROGRAM BIDANG PELATRIHAN DAN PENGEMBANGAN (LATBANG)
Kegiatan Pelatihan dan Pengembangan Program KKB yang telah dilaksanakan selama tahun 2012 adalah sebagai berikut ;

24 IV. HASIL - HASIL PENCAPAIAN PROGRAM THN 2012

25 PROGRAM KELUARGA BERENCANA

26 PENCAPAIAN PB PER ALKON
S.D BULAN DESEMBER 2012

27 PENCAPAIAN PESERTA KB BARU
27 27 27

28 Persentase Pencapaian Peserta KB Baru Terhadap KKP Peserta KB Baru
S.D Desember 2012 Menurut Kabupaten/Kota Se-Sumatera Utara KKP: PENCAPAIAN :PROVINSI (109,6%) Sumber : F/II/KB Online

29 PENC. PB WANITA THD TOTAL PPM TAHUN 2010, 2011 dan 2012
29 29

30 PENC. PB MKJP THD PPM TAHUN 2010, 2011 dan 202
Sumber : F/II/KB, Ditlap 30 30

31 SEBARAN % PENC. PB IUD THD KKP PER KAB/KOTA s.d DESEMBER 2012
27.930 PENCAPAIAN PROVINSI: 31.193 (111,7%) Sumber : F/II/KB Online

32 SEBARAN % PENC. PB IMPLANT THD KKP PER KAB/KOTA s.d DESEMBER 2012
44.870 PENCAPAIAN PROVINSI : 47.135 (105,1%) Sumber : F/II/KB Online

33 SEBARAN % PENC. PB MOW THD KKP PER KAB/KOTA s.d DESEMBER 2012
10.400 PENCAPAIAN PROVINSI: 10.646 (102,3%) Sumber : F/II/KB Online

34 SEBARAN % PENC. PB SUNTIK THD KKP PER KAB/KOTA s.d DESEMBER 2012
PENCAPAIAN PROVINSI: (114,0%) Sumber : F/II/KB Online

35 SEBARAN % PENC. PB PIL HD KKP PER KAB/KOTA s.d DESEMBER 2012
PENCAPAIAN PROVINSI (118,5%) Sumber : F/II/KB Online

36 PENCAPAIAN PB PRIA TAHUN 2010 , 2011 & 2012
36 36

37 SEBARAN % PENC. PB MOP THD KKP PER KAB/KOTA s.d DESEMBER 2012
2.960 PENCAPAIAN PROVIINSI: 4.871 (164,6%) Sumber : F/II/KB Online

38 SEBARAN % PENC. PB KONDOM THD KKP PER KAB/KOTA s.d DESEMBER 2012
65.370 PENCAPAIAN PROVINSI: 56.901 (87,0 %) Sumber : F/II/KB Online

39 PENC. PESERTA KB BARU KPS & KS I s.d. DESEMBER 2012
Sumber : F/II/KB 39

40 SEBARAN % PENCAPAIAN PB KPS-KS I THD KKP PER PROVINSI s. d
SEBARAN % PENCAPAIAN PB KPS-KS I THD KKP PER PROVINSI s.d. DESEMBER 2012 KKP PENCAPAIAN PROVINSI: (120,9%) Sumber : F/II/KB Online

41 PERSEBARAN PA TERHADAP PPM PA 2012
KKP PROVINSI: PENCAPAIAN PROVINSI: (111,9)

42 PERSEBARAN PA TERHADAP PUS DESEMBER 2012
PA DESEMBER (68,0%)

43 PUS BUKAN PESERTA KB PUS BKN PESERTA KB 689.065 (32,0%) UNMEET NEED
(17,3%)

44 KETERSEDIAAN ALAT DAN OBAT KONTRASEPSI
DATA DESEMBER 2012

45 Stock Alat Kotrasepsi Di Gudang Kab/Kota Bulan Desember 2012
No Nama Kab/Kota JENIS/ JUMLAH ALKON IUD (EACH) PIL (CYL) KONDOM (GROSS) SUNTIK (VIAL) IMPLANT (SET) 1 DELI SERDANG 475 3,900 48 800 410 2 LANGKAT 338 6,565 63 2,620 704 3 KARO 384 20,490 233 16,015 1,041 4 SIMALUNGUN 463 43,924 247 25,446 993 5 ASAHAN 488 26,897 161 8,076 408 6 LABUHAN BATU 528 26,649 283 9,503 - 7 TAPANULI TENGAH 11,100 5,740 8 TAPANULI SELATAN 321 14,400 232 12,660 556 9 TAPANULI UTARA 526 9,500 148 8,560 1,305 10 NIAS 173 23,700 82 11,241 190 11 DAIRI 160 43,547 516 15,170 444 12 MEDAN 3,628 54,518 134 20,667 727 13 PEM. SIANTAR 440 15,286 36 2,045 307 14 TANJUNG BALAI 238 6,235 631 6,396 352 15 BINJAI 65 12,000 250 10,800 50 16 TEBING TINGGI 385 16,500 251 8,263 645 17 SIBOLGA 130 32,500 376 14,040 460 18 MADINA 55 12,200 280 110 19 TOBA SAMOSIR 53 27,100 126 10,480 318 20 PDG. SIDEMPUAN 405 18,900 158 10,596 637 21 HBG. HASUNDUTAN 102 20,500 520 11,180 275 22 PAK-PAK BHARAT 23,000 133 14,800 610 23 NIAS SELATAN 176 20,436 77 4,399 37 24 SAMOSIR 103 18,040 9,800 237 25 SERDANG BEDAGAI 575 21,000 34 9,560 860 26 BATU BARA 500 7,200 4,060 27 PDG LAWAS UTARA 125 3,100 144 7,640 151 28 PADANG LAWAS 3,400 7,660 150 29 LAB.BATU SELATAN 2,021 120 13,903 30 LAB.BATU UTARA 311 10,882 10,624 540 31 GUNUNG SITOLI 80 42,200 163 10,920 417 32 NIAS BARAT 29,900 54 14,740 310 33 NIAS UTARA 26,300 93 12,740 480 PROVINSI 12,074 653,890 6,057 331,424 14,245 Stock Alat Kotrasepsi Di Gudang Kab/Kota Bulan Desember 2012 Rek.F/V/KB Sumber : Bidang Sekretaris

46 PROGRAM PKBR

47 PERKEMBANGAN PIK-REMAJA TAHUN 2010-2011 DAN 2012
47 47

48 PERKEMBANGAN PIK-REMAJA BERDASARKAN BASIS s.d. DESEMBER 2012
Sumber : Bidang KS/PK 48

49 SEBARAN % PENC. TOTAL PIK-REMAJA PER KAB/KOTA s.d. DESEMBER 2012
KKP 988 KELOMPOK PENCAPAIAN PROVINSI 1.048 (106,07%) Sangat Baik > 100,0 16 Kab/Kota Baik > 87, ,0 5 Kab/kota Cukup > 75, ,5 4 Kurang ≤ 75,0 8 Sumber : Bidang KS/PK

50 SEBARAN % PENC. PIK-REMAJA TUMBUH PER KAB/KOTA s.d. DESEMBER 2012
KKP 767 KELOMPOK PENCAPAIAN PROVINSI 819 (106,78%) Sangat Baik > 100,0 17 Kab/kota Baik > 87, ,0 4 Kab/Kota Cukup > 75, ,5 5 Kurang ≤ 75,0 7 Sumber : Bidang KS/PK

51 SEBARAN % PENC. PIK-REMAJA TEGAK PER KAB/KOTA s.d. DESEMBER 2012
KKP 141 KELOMPOK PENCAPAIAN PROVINSI 148 (104,96%) Sangat Baik ≥ 100,0 19 Kab/kota Cukup ≥ 75, ,5 1 Kab/Kota Kurang ≤ 75,0 13 Sumber : Bidang KS/PK

52 SEBARAN % PENC. PIK-REMAJA TEGAR PER KAB/KOTA s.d. DESEMBER 2012
KKP 80 KELOMPOK PENCAPAIAN PROVINSI 81 (101,25%) Sangat Baik ≥ 100,0 18 Kab/kota Kurang ≤ 75,0 15 Sumber : Bidang KS/PK

53 PENINGKATAN KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA

54 PERKEMBANGAN BKB, BKR, & BKL s.d. DESEMBER 2012
Sumber : F/I/Dallap Online 54 54

55 SEBARAN % PENC. KLG PUNYA BALITA AKTIF KEG. BKB s.d. DESEMBER 2012
KKP PENCAPAIAN PROVINSI 83.682 (79,6%) Sumber : F/I/Dal/11 Online Desember 2012

56 SEBARAN KELOMPOK BKB PARIPURNA PER KAB/KOTA s.d. DESEMBER 2012
KKP 444 KELOMPOK PENCAPAIAN PROVINSI 888 (200,0%) Sangat Baik > 100,0 30 Kab/Kota Kurang ≤ 75,0 3 Sumber : Bidang KS/PK 56

57 SEBARAN % PENC. KLG PUNYA REMAJA AKTIF KEG. BKR s.d. DESEMBER 2012
KKP PROVINSI 63.683 PENCAPAIAN PROVINSI 60.046 (94,3%) > 100 16 Kab/Kota > 87,5 - < 100 2 Kab/Kota > ,5 3 Kab/kota ≤ 75,0 12 Kab/kota Sumber : F/I/Dal/11 Online Desember 2012

58 SEBARAN KELOMPOK BKR PARIPURNA s.d. DESEMBER 2012
KKP 242 KELOMPOK PENCAPAIAN PROVINSI 470 (194,21%) Sumber : Bidang KS/PK 58

59 SEBARAN % PENC. KLG PUNYA LANSIA AKTIF KEG. BKL s.d. DESEMBER 2012
KKP PROVINSI 50.722 PENCAPAIAN PROVINSI 44.731 (88,2%) Sumber : F/I/Dal/11 Online Desember 2012

60 SEBARAN KELOMPOK BINA KELUARGA LANSIA s.d. DESEMBER 2012
KKP PROVINSI 2.517 PENCAPAIAN PROVINSI (88,8%) Sumber : Bidang KS/PK 60

61 PERKEMBANGAN KELOMPOK UPPKS s.d. DESEMBER 2012
Sumber : Bidang KS/PK

62 SEBARAN % KELOMPOK UPPKS s.d. DESEMBER 2012
KKP 2.583 PENCAPAIAN PROVINSI 2.595 (100,5%) Sangat Baik ≥ 100,0 13 Kab/Kota Baik ≥ 87,5 - ≤100,0 12 Cukup ≥75,0 - ≤ 87,5 4 Kurang ≤ 75,0 Sumber : Bidang KS/PK

63 SEBARAN % PUS KPS/KS I ANGGOTA UPPKS MENJADI PESERTA KB THD KKP s. d
SEBARAN % PUS KPS/KS I ANGGOTA UPPKS MENJADI PESERTA KB THD KKP s.d. DESEMBER 2012 KKP 92,4% PENCAPAIAN PROVINSI (95,6%) Sangat Baik ≥ 100,0 4 Kab/Kota Baik ≥ 87,5 - ≤100,0 23 Cukup ≥75,0 - ≤ 87,5 5 Kurang ≤ 75,0 1 Sumber : Bidang KS/PK

64 REALISASI KKP S.D BULAN DESEMBER 2012
NO. INDIKATOR KONTRAK KINERJA PROVINSI SASARAN 2012 PENCAPAIAN S.D DESEMBER 2012 % 1 Jumlah seluruh peserta KB Baru 387,310 424,583 109.6 2 Jumlah Peserta KB Baru KPS dan KS I 164,192 198,538 120.9 3 Jumlah Peserta KB Aktif 1,307,860 1,463,520 111.9 4 Jumlah Peserta KB Baru MKJP 86,160 93,845 108.9 a. IUD 27,930 31,193 111.7 b. MOW 10,400 10,646 102.4 c. IMPLANT 44,870 47,135 105.0 d. MOP 2,960 4,871 164.6 5 Jumlah Peserta KB Baru Pria (MOP + Kondom) 68,330 61,772 90.4 - Kondom 65,370 56,901 87.0 6 Jumlah Keluarga yang Memiliki Balita Aktif BKB 105,102 83,682 79.6 7 Jumlah Kelompok BKB Paripurna 444 888 200.0 8 Jumlah Keluarga yang Memiliki Remaja Aktif BKR 63,683 60,046 94.3 9 Jumlah Kelompok BKR Paripurna 242 470 194.2 10 Jumlah Kelompok PIK Remaja 988 1,048 106.1 a. Tahap Tumbuh 767 819 106.8 b. Tahap Tegak 141 148 c. Tahap Tegar 80 81 101.3 11 Jumlah Kelompok BKL 2,517 2,234 88.8 12 Jumlah Keluarga yang Memiliki Lansia Aktif BKL 50,722 44,731 88.2 13 Jumlah Kelompok UPPKS 2,583 2,595 100.5 14 Persentase PUS Keluarga Pra S dan KS I Anggota Kelompok UPPKS yang menjadi 92.4 95.60 Peserta KB 15 Persentase Barang Milik Negara (BMN) Masuk dalam Simak BMN 100.0 16 Laporan Keuangan dan BMN Tepat waktu dan sesuai SAP 17 Laporan DAK Bidang Kab/Kota Per Triwulan 33 18 Persentase Peserta Pelatihan yang tercatat dalam sistem Komputerisasi Diklat

65 TERIMA KASIH


Download ppt "EVALUASI PROGRAM KEPENDUDUKAN DAN KB"

Presentasi serupa


Iklan oleh Google