Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

2  Undang Undang No.52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga & Perpres No. 62 tahun 2009 tentang BKKBN  Perpres No.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "2  Undang Undang No.52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga & Perpres No. 62 tahun 2009 tentang BKKBN  Perpres No."— Transcript presentasi:

1

2 2  Undang Undang No.52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga & Perpres No. 62 tahun 2009 tentang BKKBN  Perpres No. 5 tahun 2010 tentang RPJMN tahun 2010- 2014  Hasil SDKI tahun 2007 dan 2012 (TFR dan CPR Relatif Stagnan) mengindikasikan perlunya upaya percepatan dan strategi yang lebih inovatif  RKP BKKBN 2010-2012  Perlunya Melakukan Evaluasi Program KKB tahun sebelumnya.

3 PENDUDUK TUMBUH SEIMBANG TAHUN 2015 3

4 Mewujudkan Pembangunan Berwawasan Kependudukan dan Mewujudkan Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera KELUARGA BERKUALITAS KELUARGA BERENCANA PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN 4

5 5  Mewujudkan keserasian, keselarasan dan keseimbangan kebijakan kependudukan guna mendorong terlaksananya pembangunan nasional dan daerah yang berwawasan kependudukan.  Mewujudkan penduduk tumbuh seimbang melalui kelembagaan Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera.

6 II. SASARAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI 2012

7 7 NOINDIKATOR KKP 2012KKP 1Jumlah Seluruh Peserta KB Baru387.310 2Jumlah Peserta KB Baru KPS dan KS I164.192 3Jumlah Peserta KB Aktif1.307.860 4Jumlah Peserta KB Baru MKJP86.160 - IUD27.930 - MOW10.400 - IMPLANT44.870 - MOP2.960 5Jumlah Peserta KB Baru Pria (MOP+Kondom)68.330 - KONDOM65.370 6Jumlah Keluarga yang Memiliki Balita Aktif BKB105.102 7Jumlah Kelompok BKB Paripurna444 8Jumlah Keluarga yang Memiliki Remaja Aktif BKR63.683 9Jumlah Kelompok BKR Paripurna242

8 8 SASARAN KKP DAN PPM 2012 NOINDIKATOR KKP 2012KKP 10Jumlah Kelompok PIK Remaja988 - Tahap Tumbuh767 - Tahap Tegak141 - Tahap Tegar80 11Jumlah Kelompok BKL2.517 12Jumlah Keluarga Yang Memiliki Lansia Aktif BKL50.722 13Jumlah Kelompok UPPKS2.583 14Persentase PUS Keluarga Pra S dan KS I Anggota Kelompok UPPKS yang menjadi peserta KB 92,4 15Persentase Barang Milik Negera (BMN) masuk dalam SIMAK-BMN100% 16Laporan Keuangan dan BMN Tepat waktu dan sesuai dengan SAP100% 17Laporan DAK Bidang KB Kabupaten/Kota Per Triwulanan33 18Persentase peserta pelatihan yang tercatat dalam sistem komputerisasi diklat 100%

9 a. Revitalisasi Program KB pada semua tingkatan wilayah dengan meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan KB pada 1.383 Klinik KB. b. Penyerasian kebijakan pembangunan dengan pembangunan kependudukan dan Keluarga Berencana. c. Meningkatkan kualitas manajemen pembangunan Kependudukan dan KB. d. Penyediaan sarana perameter Kependudukan yang harus disepakati oleh semua sector terkait. e. Peningkatan pengetahuan, sikap dan prilaku sector terkait tentang pembangunan berwawasan kependudukan melalui pendidikan kependudukan. f. Peningkatan kualitas dan kuantitas advokasi dan KIE sesuai dengan segmentasi wilayah dan sasaran. Lanjutan...

10 10 g. Peningkatan kualitas dan kuantitas petugas lini lapangan sebagai motor penggerak program KKB. h. Peningkatan kerjasama dan kemitraan dengan lintas sector, pemerintah daerah, swasta, LSM dan Masyarakat. i. Peningkatan kesertaan KB MKJP, terutama di daerah tertinggal, terpencil dan perbatasan (galciltas), pusmupar, KB Pria, KB Pasca Persalinan, dan keguguran, kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak serta pencegahan masalah kesehatan reproduksi. j. Peningkatan cakupan pelayanan KB Mandiri melalui rumah sakit dan klinik KB Swasta serta praktek dokter dan bidan swasta. k. Peningkatan komitmen stakeholder dan keluarga terhadap progra-program KS/PK dalam mewujudkan keluarga kecil bahagia sejahtera.

11 a. akses kualitas informasi dan penyelenggaraan pelayanan KB di 1.383 Klinik KB b. akses kualitas Pelayanan dan kemitraan PIK Remaja/Mahasiswa c. jaminan kemitraan, penggerakan dan pelayanan KB bagi Gakin (KPS dan KS I) d. Melaksanakan promosi dan penggerakan masyarakat guna meningkatkan komitmen stakeholder (pemangku kepentingan) dan meningkatkan peran serta mitra kerja e. kapasitas dan kualitas SDM yang ada terutama Petugas Lapangan KB (PLKB)/PKB melalui pelatihan dan pengembangan yang berhubungan dengan progran Kependudukan dan KB. f. Menjalin kemitraan yang solid dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat sebagai upaya untuk mendukung Program KKB dengan melakukan Advokasi dan KIE kepada seluruh lapisan masyarakat. Lanjutan...

12 g. ketahanan dan kesejahteraan keluarga melalui pembinaan keluarga (BKB, BKR dan BKL), pembinaan remaja dalam menyiapkan kehidupan berkeluarga dan peningkatan pendapatan keluarga melalui UPPKS. h. jaminan kemitraan dan penggerakan pelayanan KB daerah Galciltaitas. i. Melakukan pembinaan dan peningkatan kemitraan dan penggerakan kemandirian ber KB. j. jaminan ketersediaan alkon, sarana/prasarana dan pembiayaan pelayanan KB k. kemitraan dan penggerakan pelayanan KB MKJP. l. akses informasi dan penggerakan dalam pelayanan KB Pria. m. Melakukan upaya agar pelaksanaan pembuatan laporan keuangan dan BMN dapat terselesaikan dengan tepat waktu. n. Melakukan monitoring laporan DAK bidang KB di Kab/Kota. o. Komputerisasi laporan diklat yang berbasis IT. Lanjutan...

13 13 III. UPAYA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2012

14 14 I. SUB PROGRAM BIDANG SEKRETARIAT 1.Dukungan Logistik. 2.Dukungan Dana Alokasi Khusus (DAK). 3.Pengendalian pelaksanaan anggaran. 4.Pengendalian dan pengawasan. 5.Rapat Kerja Daerah Pembangunan KKB (RAKERDA) Tahun 2012. 6.Rapat Telaah Program KKB Tk. Prov. SU (REVIEW) Tahun 2012. 7.Sosialisasi dan Deseminasi Tk. Kab/Kota. 8.Pemantapan Jaminan Ketersediaan Kontrasepsi (JKK) Tk. Prov. 9.Pertemuan Workshop Demand Fulfilment bagi Pejabat Eselon IV SKPD-KB Kab/Kota Tahun 2012. 10.Pertemuan Konsultasi Nasional Pembangunan KKB bagi Eselon IV Bidang Servis Center Tahun 2012. 11.Orientasi KKB bagi Kepala Desa/Lurah. 12.Kegiatan Konsultasi bagi pengelola gudang SKPD-KB Kab/Kota. 13.Konsultasi bagi pengelola keuangan SKPD-KB Kab/Kota. 14.Konsultasi Pemanduan Kebijakan dan Program KKB.

15 15 II.SUB PROGRAM BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK NONO KEGIATAN YG TEREALISASI KEGIATAN YG TIDAK TEREALISASI HAMBATAN/ KENDALA YG DIHADAPI 1 Kajian kebijakan Sektor Pembangunan yang berwawasan Kependudukan Tingkat Provinsi Sumatera Utara ----- 2 Penyusunan rancangan induk Dalduk dan pembangunan sector berwawasan kependudukan. ----- 3 Sosialisasi dan deseminasi tinakat Provinsi Terkena Efesiensi Anggaran 4 Sosialisasi dan deseminasi tinakat Kab/kota ----- 5 Inventarisasi Perameter Kependudukan Tk. Provinsi Terkena Efesiensi Anggaran 6 -----Penyusunan dan Penetapan Parameter Kependudukan Terkena Efesiensi Anggaran 7 Penyusunan Proyeksi penduduk----- 8 Analisi Parameter Kependudukan----- 9 Sosialisasi Hasil Kajian Parameter Kependudukan dan Proyeksi Penduduk Terkena Efesiensi Anggaran

16 16 II.SUB PROGRAM BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK NONO KEGIATAN YG TEREALISASI KEGIATAN YG TIDAK TEREALISASI HAMBATAN/KENDALA YG DIHADAPI 10 -----Pembinaan Program Perencanaan Dalduk Tk. Kab/Kota Terkena Efesiensi Anggaran 11 Pertemuan Rutin Dalduk----- 12 Inventarisasi Kebijakan Pembangunan Berwawasan Kependudukan Tk. Prov & Kab/Kota ----- 13 -----Advokasi dan Sosialisasi Hasil Penyerasian Kebijakan Pembangunan Sektor dengan Pembangunan KKB Prov. & Kab/Kota Terkena Efesiensi Anggaran 14 Inventarisasi Data Kependudukan kuantitas, kualitas, mobilitas dan pertumbuhan ----- 15 Penyusunan Analisi dan Dampak Kependudukan ----- 16 Koordinasi Pengintegrasian Pendidikan kedalam kurikulum ----- 17 Pengembangan Forum Kerjasama----- 18 Fasilitasi Pembinaan Pendidikan Kependudukan Tk. Provinsi ----- Lanjutan...

17 17 II.SUB PROGRAM BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK NONO KEGIATAN YG TEREALISASI KEGIATAN YG TIDAK TEREALISASI HAMBATAN/KENDALA YG DIHADAPI 19 -----Orientasi Konsultasi Pembangunan KKB, Koalisi Kependuukan daerah Sumut Terkena Efesiensi Anggaran 20 -----Seminar Perumusan Implikasi Kependudukan di Sumut Terkena Efesiensi Anggaran 21 -----Monitoring Fasilitas dan Penguatan Koalisi Kependudukan Pembangunan Daerah Sumut Terkena Efesiensi Anggaran 22 Penguatan Kesekretariatan Koalisi Kependudukan Prov. Sumut ----- 23 Sosialisasi PHBK Dengan mintra kerja/Instansi ----- 24 -----Penyerasian Kebijakan Kependudukan dengan Instansi Terkait Terkena Efesiensi Anggaran 25 -----Pertemuan dengan lintas sektoral dan Mitra Kerja Untuk Pemb. Berwawasan Kependudukan Terkena Efesiensi Anggaran 26 Analisi dan Kajian Dampak Kependudukan ----- Lanjutan...

18 18 1.Operasional Pelayanan a. Tim Mobil Kontap Wanita MOW/Tim Spesialis b. Tim Keluarga Berencana Keliling (TKBK) C. Tim Menjaga Mutu 2.Pencanangan Bulan Bhakti Sosial IBI-KB Kesehatan 2012 3.Pertemuan sosialisasi dan desiminasi akses dan kualitas pembinaan kesertaan jalur pemerintah 4.Pertemuan sosialisasi dan desiminasi akses dan kualitas pembinaan kesertaan jalur swasta 5.Pertemuan medis tehnis tk. Prov. Sumut 6.Lomba penilaian bulan Bakti Sosial IBI-KB-Kes Tahun 2012. 7.Sosialisasi dan desiminasi akses dan kualitas pembinaan kesertaan KB jalur Galciltas, wilayah khusus dan sasaran khusus tk. Prov. SU Tahun 2012. III. SUB PROGRAM BIDANG KB/KR

19 19 III. SUB PROGRAM KB/KR 8.Pertemuan pembinaan KB diwilayah Galciltas Prov. SU Tahun 2012 9.Operasional penggerakan kesertaan ber-KB Pria 10.Temu karya pengelola PKBRS Prov. SU Tahun 2012. 11.Promosi dan KIE masalah kesehatan Reproduksi dan Gender di PRSU ke 41 Tahun 2012 12.Sosialisasi Pencagahan kanker leher rahim Prov. SU. 13.Kegiatan pertemuan integrasi KIP/K KHIBA dan PMKR dengan Pelayanan KB Tk. Prov. SU Tahun 2012. 14.Pertemuan intensifikasi dan ekstensifikasi (Imex) kondom. 15.Kampanye bahaya HIV/AIDS dalam rangka hari AIDS se dunia Tahun 2012. 16.Lomba nge-RAP dalam rangka Hari AIDS se Dunia tahun 2012. 17.Operasional Tim KIE dan pelayanan kontrasepsi melalui pasca persalinan dan pasca keguguran di Rumah Sakit (PKBRS) Kab/Kota. Lanjutan...

20 20 IV. SUB PROGRAM BIDANG KS/PK 1.Lomba dan Penilaian PIK Remaja Tk. Prov. SU Tahun 2012. 2.Kegiatan pemilihan Duta Mahasiswa Tk. Prov. SU. 3.Kegiatan pemilihan Duta Mahasiswa Tk. Nasional. 4.Jambore Pik Remaja/Mahasiswa Unggulan Tahun 2012. 5.Sosialisasi panduan pembentukan BKR Percontohan. 6.Sosialisasi Program PKBR Bagi Remaja melalui PAMB dan MOS.

21 21 V.SUB PROGRAM BIDANG ADVOKASI, PENGGERAKAN DAN INFORMASI 1.Orientasi tehnis pencatatan dan pelaporan penyesuaian (Baru) bagi petugas pengelola Kab/Kota Tahun 2012. 2.Orientasi tehnis R/R penyesuaian baru bagi PPLKB/PLKB/PKB Kab/Kota se-Sumut tahun 2012. 3.Penyelenggaraan temu kerja R/R regional tk. Nasional. 4.Sosialisasi kebijakan sistem informasi KKB (SIDUGA) bebasis TIK. 5.Konsultasi Aplikasi MDK bagi petugas entri Data Kab/Kota. 6.Promosi/sosialisasi media KIE Program KKB melalui Hiburan dan Seni Budaya Tk. Prov. SU. 7.Lomba seni budaya/Media tradisional melalui pentas komedi GenRe Tk. Prov. SU. 8.Lomba seni budaya/media tradisional memalui Pentas Komedi GenRe Tk. Nasional.

22 22 II. SUB PROGRAM ADVOKASI DAN PENGGERAKAN 9.Kegiatan promosi dan KIE pembangunan KKB bagi mitra kerja Jurnalis Tk. Prov. SU Tahun 2012. 10.Kegiatan promosi program KKB melalui pameran. 11.Penyusunan bahan KIE KB berbasis agama dan etnis. 12.Pertemuan Rakor Tehnis Rencana Aksi Kesatuan Gerak PKK-KB-Kes/ Pertemuan Komitmen dan Pencanangan Kesatuan Gerak PKK-KB-Kes Tk. Prov tahun 2012. 13.Jambore peningkatan kualitas IMP dan PLKB tk. Provinsi. 14.Lomba KB Lestari 10, 15 dan 20 Tahun Tk. Provinsi. 15.Lomba KB Lestari 10, 15 dan 20 Tahun Tk. Nasional. 16.Lomba IMP dan PLKB/PKB Tk. Provinsi. 17.Temu Kader Tk. Nasional. 18.Pertemuan Komitmen Baksos TNI-KB-Kes Terpadu Tk. Provinsi. 19.Pencanangan Percepatan Pelaksanaan Revitalisasi Baksos TNI-KB-Kes. Lanjutan...

23 23 Kegiatan Pelatihan dan Pengembangan Program KKB yang telah dilaksanakan selama tahun 2012 adalah sebagai berikut ; VI.SUB PROGRAM BIDANG PELATRIHAN DAN PENGEMBANGAN (LATBANG)

24 24

25

26 PENCAPAIAN PB PER ALKON S.D BULAN DESEMBER 2012

27 PENCAPAIAN PESERTA KB BARU 27

28 PENCAPAIAN :PROVINSI 424.583 (109,6%) KKP: 387.310 Persentase Pencapaian Peserta KB Baru Terhadap KKP Peserta KB Baru S.D Desember 2012 Menurut Kabupaten/Kota Se-Sumatera Utara

29 PENC. PB WANITA THD TOTAL PPM TAHUN 2010, 2011 DAN 2012 29

30 Sumber : F/II/KB, Ditlap PENC. PB MKJP THD PPM TAHUN 2010, 2011 DAN 202 30

31 SEBARAN % PENC. PB IUD THD KKP PER KAB/KOTA S.D DESEMBER 2012 PENCAPAIAN PROVINSI: 31.193 (111,7%) KKP 27.930

32 SEBARAN % PENC. PB IMPLANT THD KKP PER KAB/KOTA S.D DESEMBER 2012 PENCAPAIAN PROVINSI : 47.135 (105,1%) KKP 44.870

33 SEBARAN % PENC. PB MOW THD KKP PER KAB/KOTA S.D DESEMBER 2012 PENCAPAIAN PROVINSI: 10.646 (102,3%) KKP 10.400

34 SEBARAN % PENC. PB SUNTIK THD KKP PER KAB/KOTA S.D DESEMBER 2012 PENCAPAIAN PROVINSI: 142.783 (114,0%) KKP 125.220

35 SEBARAN % PENC. PB PIL HD KKP PER KAB/KOTA S.D DESEMBER 2012 PENCAPAIAN PROVINSI 131.054 (118,5%) KKP 110.560

36 36

37 SEBARAN % PENC. PB MOP THD KKP PER KAB/KOTA s.d DESEMBER 2012 PENCAPAIAN PROVIINSI: 4.871 (164,6%) KKP 2.960

38 SEBARAN % PENC. PB KONDOM THD KKP PER KAB/KOTA s.d DESEMBER 2012 PENCAPAIAN PROVINSI: 56.901 (87,0 %) KKP 65.370

39

40 PENCAPAIAN PROVINSI: 198.538 (120,9%) KKP 164.192

41 PERSEBARAN PA TERHADAP PPM PA 2012 KKP PROVINSI: 1.307.860 PENCAPAIAN PROVINSI: 1.463.520 (111,9)

42 PERSEBARAN PA TERHADAP PUS DESEMBER 2012 PA DESEMBER 1.463.520 (68,0%) PUS DESEMBER 2.152.585

43 PUS BUKAN PESERTA KB PUS BKN PESERTA KB 689.065 (32,0%) UNMEET NEED 373.359 (17,3%)

44 KETERSEDIAAN ALAT DAN OBAT KONTRASEPSI DATA DESEMBER 2012

45 45 Sumber : Bidang Sekretaris No Nama Kab/Kota JENIS/ JUMLAH ALKON IUD (EACH) PIL (CYL) KONDOM (GROSS) SUNTIK (VIAL) IMPLANT (SET) 1 DELI SERDANG 475 3,900 48 800 410 2 LANGKAT 338 6,565 63 2,620 704 3 KARO 384 20,490 233 16,015 1,041 4 SIMALUNGUN 463 43,924 247 25,446 993 5 ASAHAN 488 26,897 161 8,076 408 6 LABUHAN BATU 528 26,649 283 9,503 - 7 TAPANULI TENGAH 2 11,100 - 5,740 - 8 TAPANULI SELATAN 321 14,400 232 12,660 556 9 TAPANULI UTARA 526 9,500 148 8,560 1,305 10 NIAS 173 23,700 82 11,241 190 11 DAIRI 160 43,547 516 15,170 444 12 MEDAN 3,628 54,518 134 20,667 727 13 PEM. SIANTAR 440 15,286 36 2,045 307 14 TANJUNG BALAI 238 6,235 631 6,396 352 15 BINJAI 65 12,000 250 10,800 50 16 TEBING TINGGI 385 16,500 251 8,263 645 17 SIBOLGA 130 32,500 376 14,040 460 18 MADINA 55 12,200 376 280 110 19 TOBA SAMOSIR 53 27,100 126 10,480 318 20 PDG. SIDEMPUAN 405 18,900 158 10,596 637 21 HBG. HASUNDUTAN 102 20,500 520 11,180 275 22 PAK-PAK BHARAT 475 23,000 133 14,800 610 23 NIAS SELATAN 176 20,436 77 4,399 37 24 SAMOSIR 103 18,040 10 9,800 237 25 SERDANG BEDAGAI 575 21,000 34 9,560 860 26 BATU BARA 500 7,200 50 4,060 500 27 PDG LAWAS UTARA 125 3,100 144 7,640 151 28 PADANG LAWAS 25 3,400 148 7,660 150 29 LAB.BATU SELATAN 275 2,021 120 13,903 21 30 LAB.BATU UTARA 311 10,882 160 10,624 540 31 GUNUNG SITOLI 80 42,200 163 10,920 417 32 NIAS BARAT 50 29,900 54 14,740 310 33 NIAS UTARA 20 26,300 93 12,740 480 PROVINSI 12,074 653,890 6,057 331,424 14,245

46 46

47 47 PERKEMBANGAN PIK-REMAJA TAHUN 2010-2011 DAN 2012

48

49 PENCAPAIAN PROVINSI 1.048 (106,07%) Sangat Baik > 100,0 1616Kab/Kota Baik > 87,5 - 100,0 5Kab/kota Cukup > 75,0 - 87,5 4Kab/kota Kurang ≤ 75,0 8Kab/kota KKP 988 KELOMPOK

50 PENCAPAIAN PROVINSI 819 (106,78%) Sangat Baik > 100,0 17 Kab/kota Baik > 87,5 - 100,0 4Kab/Kota Cukup > 75,0 - 87,5 5Kab/Kota Kurang ≤ 75,0 7Kab/kota KKP 767 KELOMPOK

51 PENCAPAIAN PROVINSI 148 (104,96%) KKP 141 KELOMPOK Sangat Baik ≥ 100,0 19 Kab/kota Cukup ≥ 75,0 - 87,5 1Kab/Kota Kurang ≤ 75,0 13Kab/kota

52 PENCAPAIAN PROVINSI 81 (101,25%) KKP 80 KELOMPOK Sangat Baik ≥ 100,0 1818 Kab/kota Kurang ≤ 75,0 1515Kab/kota

53 53 PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA

54

55 PENCAPAIAN PROVINSI 83.682 (79,6%) KKP 105.102

56 Sangat Baik > 100,0 30Kab/Kota Kurang ≤ 75,0 3Kab/Kota PENCAPAIAN PROVINSI 888 (200,0%) KKP 444 KELOMPOK

57 PENCAPAIAN PROVINSI 60.046 (94,3%) KKP PROVINSI 63.683 > 100 16 Kab/Kota > 87,5 - < 100 2 Kab/Kota > 75 - 87,5 3 Kab/kota ≤ 75,0 12 Kab/kota

58 PENCAPAIAN PROVINSI 470 (194,21%) KKP 242 KELOMPOK

59 PENCAPAIAN PROVINSI 44.731 (88,2%) KKP PROVINSI 50.722

60 PENCAPAIAN PROVINSI 2.234 (88,8%) KKP PROVINSI 2.517

61

62 KKP 2.583 PENCAPAIAN PROVINSI 2.595 (100,5%) Sangat Baik ≥ 100,0 1313Kab/Kota Baik ≥ 87,5 - ≤100,0 1212Kab/Kota Cukup ≥75,0 - ≤ 87,5 4Kab/Kota Kurang ≤ 75,0 4Kab/Kota

63 PENCAPAIAN PROVINSI (95,6%) KKP 92,4% Sangat Baik ≥ 100,0 4Kab/Kota Baik ≥ 87,5 - ≤100,0 23Kab/Kota Cukup ≥75,0 - ≤ 87,5 5Kab/Kota Kurang ≤ 75,0 1Kab/Kota

64 64 REALISASI KKP S.D BULAN DESEMBER 2012 NO.INDIKATOR KONTRAK KINERJA PROVINSISASARAN 2012 PENCAPAIAN S.D DESEMBER 2012 % 1Jumlah seluruh peserta KB Baru 387,310 424,583109.6 2Jumlah Peserta KB Baru KPS dan KS I 164,192 198,538120.9 3Jumlah Peserta KB Aktif 1,307,860 1,463,520111.9 4Jumlah Peserta KB Baru MKJP 86,160 93,845108.9 a. IUD 27,930 31,193111.7 b. MOW 10,400 10,646102.4 c. IMPLANT 44,870 47,135105.0 d. MOP 2,960 4,871164.6 5Jumlah Peserta KB Baru Pria (MOP + Kondom) 68,330 61,77290.4 - Kondom 65,370 56,90187.0 6Jumlah Keluarga yang Memiliki Balita Aktif BKB 105,102 83,68279.6 7Jumlah Kelompok BKB Paripurna 444 888200.0 8Jumlah Keluarga yang Memiliki Remaja Aktif BKR 63,683 60,04694.3 9Jumlah Kelompok BKR Paripurna 242 470194.2 10Jumlah Kelompok PIK Remaja 988 1,048106.1 a. Tahap Tumbuh 767 819106.8 b. Tahap Tegak 141 148105.0 c. Tahap Tegar 80 81101.3 11Jumlah Kelompok BKL 2,517 2,23488.8 12Jumlah Keluarga yang Memiliki Lansia Aktif BKL 50,722 44,73188.2 13Jumlah Kelompok UPPKS 2,583 2,595100.5 14Persentase PUS Keluarga Pra S dan KS I Anggota Kelompok UPPKS yang menjadi 92.4 95.60 Peserta KB 15Persentase Barang Milik Negara (BMN) Masuk dalam Simak BMN 1 1100.0 16Laporan Keuangan dan BMN Tepat waktu dan sesuai SAP 1 1100.0 17Laporan DAK Bidang Kab/Kota Per Triwulan 33 100.0 18Persentase Peserta Pelatihan yang tercatat dalam sistem Komputerisasi Diklat 1 1100.0

65


Download ppt "2  Undang Undang No.52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga & Perpres No. 62 tahun 2009 tentang BKKBN  Perpres No."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google