Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

1 EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM KB NASIONAL TAHUN 2006 Disajikan dalam Pasca Rapat Kerja Nasional Rabu, 7 Februari 2007 BKKBN - Jakarta.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "1 EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM KB NASIONAL TAHUN 2006 Disajikan dalam Pasca Rapat Kerja Nasional Rabu, 7 Februari 2007 BKKBN - Jakarta."— Transcript presentasi:

1

2 1 EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM KB NASIONAL TAHUN 2006 Disajikan dalam Pasca Rapat Kerja Nasional Rabu, 7 Februari 2007 BKKBN - Jakarta

3 2 POLA PIKIR EVALUASI PROGRAM KB NASIONAL TH 2006 RPJMN KEBIJAKAN PROG. & SASARAN TAHUN 2006 PELAKS. PROG. TAHUN 2006 ANALISIS & EVALUASI PENCAPAIAN SASARAN ISU SRATEGIS / KESIMPULAN & SARAN

4 SISTEMATIKA I. PENDAHULUAN II. KEBIJAKAN, STRATEGI, PROGRAM DAN SASARAN III. KEGIATAN PROGRAM TAHUN 2006 IV. HASIL-HASIL PENCAPAIAN PROGRAM (berdasarkan 4 program pokok) A. SASARAN TAHUN 2006 B. SASARAN RPJM V. ANALISIS SEGMENTASI WILAYAH A. Berdasarkan beban masalah kependudukan B. Berdasarkan TFR dan Jumlah anak ideal yang diinginkan C. Berdasarkan TFR dan Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi VI. KESIMPULAN/ISU STRATEGIS DAN SARAN

5 PENDAHULUAN RPJM Berpengaruh pada Pelaksanaan Program KB Nasional Lingkungan strategis AKSELERASI PROGRAM TERPADU & KOMPREHENSIF TAHUN 2006 RKP TAHUN 2006

6 5 KEBIJAKAN DAN STRATEGI PKBN TAHUN KEBIJAKAN 1.Menata kembali program & kelembagaan KB 2.Memberdayakan & menggerakkan masy. untuk membangun keluarga kecil berkualitas 3.Menggalang kemitraan dlm peningkatan kesejahteraan & ketahanan keluarga serta akses dan kualitas yan KB-KR 4.Meningkatkan promosi, perlindungan & upaya perwujudan hak-hak reproduksi 5.Memberikan fasilitas dlm penyediaan data dan informasi keluarga berbasis data mikro bagi pengelolaan pembangunan dan pemberdayaan keluarga miskin

7 6 STRATEGI DASAR 1. Meneguhkan Kembali program di daerah 2. Keberlanjutan Program dan Kelembagaan STRATEGI OPERASIONAL 1.Meningkatkan Kapasitas sistem pelayanan PKBN 2.Meningkatkan kualitas & prioritas program 3.Menggalang & memantapkan komitmen 4.Dukungan regulasi & kebijakan 5.Monitoring, evaluasi dan akuntabilitas pelaksanaan KEBIJAKAN DAN STRATEGI PKBN TAHUN 2004 – 2009 (Lanjutan)

8 7 SASARAN PROGRAM KB NASIONAL ( RPJMN ) 1. L P P 1,14 % /TAHUN 2. T F R 2,2 3. PA PRIA 4,5 % DARI PA 4. UNMET NEED 6,0 % 5. MEDIAN UMUR KAWIN PERTAMA 21 TAHUN 6. MENINGKATNYA PENGGUNAAN METODE KONTRASEPSI RASIONAL, EFEKTIF DAN EFISIEN 7. MENINGKATNYA PARTISIPASI KELG DLM TUMBUH KEMBANG ANAK 8. MENINGKATNYA KLG PRA-S & KS I DLM USAHA EKONOMI PRODUKTIF 9. MENINGKATNYA JUMLAH INSTITUSI MASY. DLM PELAYANAN PKBN

9 8 SASARAN PROGRAM KB NASIONAL TAHUN PESERTA KB BARU 5,6 JUTA 2. PESERTA KB AKTIF 28,6 JUTA 3. PESERTA KB AKTIF PRIA 2,7 % DARI PA 4. UNMET NEED 7,4 % 5. PESERTA KB MANDIRI 41,0 % 6. Remaja memperoleh Info. KRR80% 7. Jumlah BKB Aktif 115 ribu 8. Jumlah anggota UPPKS Berusaha 400 ribu 9. Meningkatnya tempat yan non pem TP

10 9 UPAYA KEGIATAN PROGRAM TAHUN 2006 A. PROGRAM KELUARGA BERENCANA B. PROGRAM KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA (KRR) C. PROGRAM KETAHANAN DAN PEMBERDAYAAN KELUARGA D.PROGRAM PELEMBAGAAN KELUARGA KECIL BERKUALITAS E.PROGRAM PENINGKATAN PENGAWASAN DAN AKUNTABILITAS APARATUR NEGARA F.PROGRAM PENGELOLAAN SUMBERDAYA MANUSIA APARATUR G.PROGRAM PENYELENGGARAAN PIMPINAN KENEGARAAN DAN PEMERINTAHAN PROGRAM POKOK PROGRAM PENDUKUNG

11 10 A.PROGRAM KELUARGA BERENCANA (1) 1.Perluasan jangkauan pelayanan termasuk melalui pelayanan Tim KB Keliling (TKBK) 2.Pelayanan KB Pria termasuk informasi, konseling dan Yan KB-KR 3.Pelayanan KIE, Advokasi dan KIP 4.Pembinaan peranserta masy. dalam yan KB-KR yang mandiri.

12 11 5.Peningkatan pembinaan kualitas sarana dan yan KB-KR 6.Promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui poktan di masy. (Bina keluarga, posyandu, pok KB dll) 7.Penyediaan alkon dan yan KB Medis operasi 8.Pelayanan pencabutan implan dan perlindungan bagi penerima yan KB. A.PROGRAM KELUARGA BERENCANA (2)

13 12 1.Pengembangan pusat yan informasi dan konseling KRR 2.Pembekalan program KRR dan PHR bagi pelaksana dan pengelola 3.Pengembangan materi, metoda dan media advokasi, KIE dan konseling KRR 4.Peningkatan penanggulangan triad narkoba, IMS termasuk HIV /AIDS dalam kegiatan KRR 5.Pembinaan yan KRR bagi kelompok remaja dan kelompok sebaya di luar sekolah B.PROGRAM KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA (KRR)

14 13 1.Pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak 2.Pengembangan model operasional model BKB- Posyandu-PADU di seluruh kab./kota 3.Peningkatan kualitas lingkungan keluarga di seluruh kab./kota C.PROGRAM KETAHANAN DAN PEMBERDAYAAN KELUARGA (1)

15 14 4.Pengembangan UPPKS yg didukung oleh program permodalan mikro dan pendampingan usaha 5.Pengembangan pusat ATTG di kab./kota C.PROGRAM KETAHANAN DAN PEMBERDAYAAN KELUARGA (2)

16 15 1.Peningkatan kemampuan tenaga dan pengelola program KB di lapangan 2.Peningkatan kemandirian institusi penyelenggaran yan KB-KR yang berbasis masy. 3.Peningkatan peranserta Toga/Toma dalam program KB Nasional D.PROGRAM PENGUATAN PELEMBAGAAN KELUARGA KECIL BERKUALITAS

17 16 1.Pemeriksaan Terpadu bidang ketenagaan, keuangan dan program 2.Pemeriksaan khusus bidang ketenagaan dan keuangan 3.Uji petik evaluasi LAKIP 4.Meningkatkan dukungan manajemen program dan pengembangan sistem pengawasan 5.Pembinaan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan E.PROGRAM PENINGKATAN PENGAWASAN DAN AKUNTABILITAS APARATUR NEGARA

18 17 1.Pengelolaan SDM yang mencakup rekrutmen, penempatan dan pembinaa karir pegawai serta penyusunan standar dan potensi 2.Peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan. 3.Pengkajian, penelitian, pengembangan dan evaluasi kebijakan program F.PROGRAM PENGELOLAAN SUMBERDAYA MANUSIA APARATUR

19 18 1.Sistem Informasi Manajemen (Pengumpulan, pengolahan dan analisis data serta desiminasi/ dokumentasi datin) 2.Penataan manajemen organisasi penyelenggara program KB 3.Peningkatan sarana dan pra sarana perkantoran G.PROGRAM PENYELENGGARAAN PIMPINAN KENEGARAAN & PEMERINTAHAN

20 19 HASIL-HASIL PELAKSANAAN PROGRAM KB NASIONAL TAHUN 2006

21 20 PENCAPAIAN SASARAN TAHUN 2006

22 21 PROGRAM KELUARGA BERENCANA

23 22 ≥100,00 (13) 89,00 – 99,99 ( 6) 18,31 – 88,99(14) PERSENTASE PB THD PPM PB RATA-RATA NASIONAL = 89,04% SEBARAN CAPAIAN PB TERHADAP PPM PB TAHUN 2006 Sumber Data : Statistik Rutin PAPUA 18,31% SUMUT 147,31%

24 23 CAPAIAN PB TAHUN 2006 MENURUT JENIS KONTRASEPSI

25 24 JUMLAH DAN % PB TERHDP PPM PB MENURUT JENIS KONTRASEPSI 2006

26 25 CAPAIAN PB TAHUN 2006 MENURUT TEMPAT PELAYANAN Pencapaian Peserta KB Baru = peserta Atau 89,04% dari PPM-PB

27 26 CAPAIAN PB JALUR SWASTA MENURUT JENIS KONTRSAESPI TAHUN 2006 Peserta KB baru dilayani jalur Swasta Peserta KB baru dilayani jalur Swasta = 38,92 % dari seluruh PB = 38,92 % dari seluruh PB ALKON KKB SWASTA JUMLAH % DOKTER PS JUMLAH % BIDAN PS JMLAH % TOTAL JMLAH % IUD MOW MOP KONDOM IMPLAN SUNTIK PIL TOTAL

28 27 SEBARAN CAPAIAN PB PRIA TERHADAP PPM PB PRIA PERSENTASE PB PRIA THD PPM PB PRIA RATA-RATA NASIONAL = 35,98% ≥100,00 (11) 35,98 – 99,99(10) 4,69 – 35,97(12) Sumber Data : Statistik Rutin PAPUA 4.69%---GORONTALO %

29 28 TREN CAPAIAN PB PRIA THD TOTAL PB TAHUN

30 29 ALKON PPM PENCAPAIAN 1. MOP ( 8,45% ) 2.KONDOM ( 43,00% ) PB PRIA ( 35,98% ) % PB-PRIA TERHADAP TOTAL PB = 2,47% JUMLAH DAN PERSENTASE PENCAPAIAN PB-PRIA (MOP & KONDOM) TERHADAP PPM PB-PRIA TAHUN 2006

31 30 SEBARAN CAPAIAN PA TERHADAP PPM PA TAHUN 2006 PERSENTASE PA THD PPM PA Sumber Data : Mini Survai 2006 Rata-rata Nasional  100,06% ≥ 100,00 (22) 62,23 – 99,99 (9) No data (2) Malut %---Maluku 127.3%

32 31 CAPAIAN PA SDKI MENURUT JENIS KONTRASEPSI

33 32 CAPAIAN PA MS TAHUN 2006 MENURUT JENIS KONTRASEPSI

34 33 PA/PUS MENURUT JENIS KONTRASEPSI TAHUN 2006 DIBANDINGKAN HASIL SDKI

35 34 PENCAPAIAN PA TERHADAP SASARAN DAN PPM PA TAHUN 2006 PPM PA TAHUN ,08 Juta SASARAN (RKP) ,6 Juta PENCAPAIAN ,1 Juta CAPAIAN PA TERHADAP PPM PA100,06% CAPAIAN PA TERHADAP SASARAN ,25%

36 35 SEBARAN CAPAIAN PA PRIA THD TOTAL PA TAHUN 2006 PERSENTASE PA PRIA THD TOTAL PA Sumber Data : Mini Survai 2006 Rata-rata Nasional  1,36% ≥4,50 ( 1) 1,36 – 4,49 (10) 0,15 – 1,35 (20) No data ( 2) Gorontalo 0.15%---DIY 5.55%

37 36 SEBARAN CAPAIAN PA PRIA THD PPM PA PRIA TAHUN 2006 PERSENTASE PA PRIA THD TOTAL PA Rata-rata Nasional  54,67% Sumber Data : Mini Survai 2006 ≥100( 6 ) 54,67 – 99,99 (11) 7,84 – 54,66 (14) No data ( 2) Sultra 7.84%---Sulteng %

38 37 SEBARAN UNMET NEED TAHUN 2006 PERSENTASE UNMET NEED TAHUN 2006 ≥8,50 (15) 6,00 – 8,49 (10) 3,70 – 5,99 ( 6) No data ( 2) Sumber Data : Mini Survai 2006 Rata-rata Nasional: 1.Mini Survai 2006  8,5% 2.SDKI 2002 – 2003  8,6% Sasaran % RPJM 6.0 % MS:Maluku 17.1%----Bengkulu 4.2% SDKI: NTT 17%-----DIY & Sulut 5 %

39 38 ROGRAM KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA (KRR)

40 39 PROGRAM KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA NOJENISJUMLAH 1.PIK KRR950 2.TENAGA TERLATIH Org 3.POK REMAJA8.745 Klpk 4.Kelompok Keluarga Peduli Remaja (KKPR) Klpk SUMBER : DITREM TAHUN 2004

41 40 PROGRAM KETAHANAN DAN PEMBERDAYAAN KELUARGA

42 41 PROGRAM KETAHANAN DAN PEMBERDAYAAN KELUARGA NOVARIABELJumlah / % BKB AKTIF 1.Sasaran Tahun Capaian Persentase capaian66.53 Anggota UPPKS KPS & KS I yang berusaha 1.Sasaran Pencapaian Persentase capaian59.8 SUMBER : Statistik Rutin BKKBN

43 42 PROGRAM PENGUATAN PELEMBAGAAN KELUARGA KECIL BERKUALITAS

44 43 PROGRAM PENGUATAN PELEMBAGAAN KELUARGA KECIL BERKUALITAS NOVARIABELUnit 1.Jumlah Yan KB Swasta * a. Sasaran 2006 b.Capaian Jumlah PLKB ** a. Sebelum otonomi b. Setelah otonomi Rasio PLKB thd Desa ** a.Sebelum otonomi b.Setelah otonomi 0,37 0,31 SUMBER : * Statistik Rutin BKKBN ** Ditran Tahun 2006 Rasio Ideal PLKB thd Desa = 1

45 44 PROGRAM PENGUATAN PELEMBAGAAN KELUARGA KECIL BERKUALITAS SUMBER : BIHOTL Desember Tahun 2006 PERKEMBANGAN KELEMBAGAAN SKPD KB

46 45 PROGRAM PENGUATAN PELEMBAGAAN KELUARGA KECIL BERKUALITAS SUMBER : PULAP TAHUN 2006 PENINGKATAN KAPASITAS SDM 1. TENAGA PEGAWAI NODIKLAT JUMLAH PESERTA (orang) Pelatihan Berjenjang a.Dilatpim I b.Diklatoim II c.Diklatpim III d.Diklatpim IV Pendidikan Formal a.Dalam Negeri 1) S-2 2) S-3 b. Luar Negeri (S-2)

47 46 PROGRAM PENGUATAN PELEMBAGAAN KELUARGA KECIL BERKUALITAS SUMBER : PULAP TAHUN 2006 PENINGKATAN KAPASITAS SDM 2. TENAGA PROGRAM NODIKLAT JUMLAH PESERTA (orang) Pentaloka SKPD KB Kab/Kota Pelatihan PLKB/PKB a. LDU b. Refreshing Pelatihan Bidan dan Dokter a.Bidan b.Bidan & Dokter

48 PENCAPAIAN SASARAN RPJMN

49 48 CAPAIAN INDIKATOR RPJMN NOINDIKATOR SASARAN 2009 KONDISI AWAL 2004 CAPAIAN 2006 % CAPAIAN 1.LPP e 1.27 a 88,60 2.TFR d 2.39 b 91,36 3.PA PRIA d 1.36 c 30,22 4.UNMET NEED d 8.5 c 58,33 5.UKP d 20 c 95,24 6.PPKBD f ,49 7.PA MANDIRI41,0%-52,0% C 126,8 8.JML.ANG.BKB g h 1,71 9.JML KLG. KPS & KSI BERUSAHA g h - 27,36 a. Proyeksi b. Susenas 2004 c. Mini Survai 2006 d. SDKI e. Proyeksi Bapenas f. Ditran tahun 2003 SUMBER : g. Dallap Tahun 2005 h. Dallap Tahun 2006 Keterangan : %Capaian warna merah berarti peningkatan sebesar (%).

50 49 BEBAN MASALAH KEPENDUDUKAN SEGMENTASI WILAYAH KUADRAN TFR & INC KUADRAN TFR & CPR ANALISIS SEGMENTASI WILAYAH (berdasarkan outcome program)

51 50 SEGMENTASI WILAYAH MENURUT BEBAN KEPENDUDUKAN dengan Angka IPM Sumber Data : IPM Tahun 2002, berdasarkan Laporan Pembangunan Manusia Indonesia, BPS Angka nasional: 65.8 IPM rendah < 50 IPM menengah rendah IPM menengah tinggi IPM tinggi >70 31 Kab/Kota: kategori rendah 108 Kb/Kota: menengah rendah 150 Kab/Kota: menengah tinggi 52 Kb/Kota : kategori tinggi

52 TFR INC SEGMENTASI WILAYAH MENURUT TFR DAN INC Sumber Data : SDKI (26 Provinsi)

53 52 60,3 2.6 TFR CPR SEGMENTASI WILAYAH MENURUT TFR DAN CPR Sumber Data : SDKI (26 Provinsi)

54 53 1.Pencapaian program tahun 2006 bervariasi dengan rentang yang cukup besar antar provinsi baik output maupun dampak program 2.Tenaga program KB di lini lapangan baik kuantitas mapun kualitas menurun 3.Mekanisme operasional di lapangan melemah. 4.Beberapa sasaran program tahun 2006 belum tercapai (PB, PB dan PA pria, BKB dan UPPKS) 5.Posisi pencapaian sasaran RPJM untuk beberapa indikator memerlukan perhatian (unmetneed, PA pria, KPS dan KS I yg berusaha) KESIMPULAN

55 54 SARAN-SARAN 1.Penajaman program sesuai dengan kondisi provinsi (segmentasi). 2.Memperkuat SDM di lini lapangan. 3.Memperbaiki mekanisme operasional. 4.Meningkatkan kualitas data dan informasi. 5.Menggali potensi sumber daya program yang berasal dari sumber lainnya.

56 55 Terima Kasih


Download ppt "1 EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM KB NASIONAL TAHUN 2006 Disajikan dalam Pasca Rapat Kerja Nasional Rabu, 7 Februari 2007 BKKBN - Jakarta."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google