PROVINSI KALIMANTAN TENGAH REALISASI BELANJA DAERAH S/D TRIWULAN II TA.2017 SERTA RENCANA AKSI PERCEPATAN REALISASI ANGGARAN YANG BERSUMBER DARI DANA APBD DAN APBN Oleh : DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 2016-2021 KALTENG MAJU, MANDIRI & ADIL UNTUK KESEJAHTERAANSEGENAP MASYARAKAT MENUJU KALTENG BERKAH (BERMARTABAT, ELOK, RELIGIUS, KUAT, AMANAH, DAN HARMONIS) KALTENG BERKAH KESEJAHTERAAN MASYARAKAT Kalteng Maju Kalteng Mandiri Kalteng Adil
MISI 1 Pemantapan Tata Ruang Wilayah Provinsi 2 Percepatan Pembangunan Infrastruktur 3 Pengelolaan Sumber Daya Air, Pesisir, dan Pantai 4 Pengendalian Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi, Pengentasan Kemiskinan 5 Pemantapan Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Profesional, Adil, dan Anti Korupsi 6 Pendidikan, Kesehatan, dan Pariwisata. 7 Pengelolaan Lingkungan Hidup & Sumber Daya Alam 8 Pengelolaan Pendapatan Daerah.
SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN Misi VI : Pendidikan, Kesehatan & Pariwisata TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN Meningkatkan kualitas sumber daya manusia Meningkatnya kualitas pendidikan IPM Rata-rata Lama Sekolah Angka Harapan Lama Sekolah Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat Angka Harapan Hidup Meningkatkan peran Sektor Pariwisata Terpasarkannya destinasi wisata Jumlah Kunjungan Wisatawan
SASARAN, STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM Peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas SASARAN Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat ARAH KEBIJAKAN Program PD Peningkatan kualitas dan pemerataan guru pada semua jenjang pendidikan Peningkatan manajemen pendidikan Peningkatan kualitas dan kuantitas darana dan prasarana pendidikan Peningkatan kualitas darana dan prasarana kesehatan Peningkatan derajat kesehatan masyarakat Peningkatan kualitas dan pemerataan dokter dan paramedis 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Program Pendidikan Menengah Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan Program Pendidikan non formal Program pendidikan Anak Usia Dini Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Program pendidikan Luar biasa Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan Program upaya kesehatan masyarakat Program standarisasi pelayanan kesehatan Program pelayanan kesehatan penduduk miskin Program pengawasan obat dan makanan Program obat dan perbekalan kesehatan Program pengembangan lingkungan sehat Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan
Cakupan / Prevalensi Kalteng ! MASALAH KESEHATAN DI KALIMANTAN TENGAH: No. Indikator Cakupan / Prevalensi Kalteng Nasional 1 Balita Gizi Buruk dan Kurang 23,35 19,63 2 Balita Pendek dan Sangat Pendek 41,32 37,21 3 Cakupan Penimbangan 50,20 68,28 4 Penggunaan Alat Kontrasepsi (MKJP) 4,98 11,28 5 Pemeriksaan Kehamilan (K4) 46,36 60,93 6 Kurang Energi Kronik (KEK) pada WUS 20,99 20,97 7 Persalinan oleh nakes di faskes 32,30 69,99 8 Proporsi desa dengan kecukupan jumlah Posyandu per desa 8,90 40,72 9 Proporsi kecamatan dengan kecukupan jumlah dokter per penduduk 8,00 9,55 10 Buang air besar dengan benar 75,12 82,59 11 Hipertensi 25,30 24,33 12 Pneumonia 2,39 2,14 13 Diare Balita 9,39 7,04 14 Akses Sanitasi 50,41 58,19 15 Akses dan Sumber Air Bersih 44,45 Sumber : Hasil Riskesdas tahun 2013
PROGRAM PRIORITAS DINKES KALTENG 2017 1. PARADIGMA SEHAT . Penguatan Promotif dan Preventif Posyandu, Posyandu lansia, Posbindu PTM Poskesdes, Polindes, Desa Siaga Imunisasi Penguatan Program Kesehatan berbasis Surveilance Penguatan gerakan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat melalui kemitraan (Lintas Sektor dan Swasta) Peningkatan UKBM (Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat) STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat) Air Bersih, Hygene dan Sanitasi Pangan dan Lingkungan Peningkatan Akses Pelayanan Kesehatan berupa : a) Pemenuhan tenaga; b) Meningkatkan sarana pelayanan primer (Puskesmas dan jaringannya, pelayanan penunjang) dan Pelayanan Sekunder; c.) Peningkatan Sistem Rujukan.; c) Pemenuhan prasarana pendukung (alkes, obat, BHP, dll) Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan berupa : a} Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan (pelatihan) b) Program Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut (FKTL) Penguatan Jaminan Kesehatan a. Penguatan Pelayanan Kesehatan menuju universal coverage 2019
REALISASI APBD PROV.KALTENG S/D TRIWULAN II TA.2017 DINAS KESEHATAN Belanja Tidak Langsung (BTL) Belanja Langsung (BL) Belanja Tidak Langsung + Belanja Langsung (BTL+BL) Permasalahan Solusi Pagu (Rp) Realisasi Keuangan Fisik (%) Rp % 25.042.011.222 10.745.328.336 42,91 22.605.680.000 7.423.518.767 32,84 33,82 47.647.691.222 18.168.847.103 38,13 38,60 1.Dikarenakan pembatasan pengajuan Surat pencairan dana (SPD) triwulan II dimana nilai yang diajukan tidak boleh lebih dari 35% dari pagu anggaran 2. Pelaksanaan kegiatan menunggu DPA terbit dan baru mulai berjalan pada bulan Maret kegiatan yang tidak terlaksana di Triwulan II, akan dilaksanakan di triwulan III
REALISASI APBN PROV.KALTENG S/D TRIWULAN II TA.2017 DINAS KESEHATAN SATKER KEGIATAN PAGU (RP) Keuangan Fisik PERMASALAHAN SOLUSI TARGET REALISASI TARGET (%) REALISASI (%) RP % SATKER 01 KEMENKES SEKRETARIAT 1,819,459,000 909,729,500 50 437,003,073 24.02 DIPA sudah keluar pada bulan Januari, namun SK KPA baru keluar pada bulan maret Ada kegiatan yang menunggu jadwal pusat Kegiatan menyesuaikan dengan jadwal program yang terkait Kegiatan lebih banyak menggunakan jasa pihak ke tiga, perlu proses lelang pengadaan , saat ini sedang berjalan Kegiatan banyak dilaksanakan di kabupaten/kota kegiatan yang tidak terlaksana di Triwulan II, akan dilaksanakan di triwulan III SATKER 03 KEMENKES KESEHATAN MASYARAKAT (KESMAS) 19,383,312,000 9,691,656,000 4,650,894,350 23.99 SATKER 04 KEMENKER PELAYANAN KESEHATAN (YANKES) 2,136,669,000 1,068,334,500 1,113,682,577 52.12 64.77 SATKER 05 KEMENKES PENANGGULANGAN DAN PEMBERANTASAN PENYAKIT (P2P) 6,585,518,000 3,292,759,000 2,724,836,600 41.38 56.61 SATKER 07 KEMENKES KEFARMASIAN DAN ALKES 1,117,674,000 558,837,000 761,686,301 68.15 70.47 SATKER 12 KEMENKES PENGEMBANGAN & PEMBERDAYAAN SDM KESEHATAN 3,672,073,000 1,836,036,500 682,593,500 18.59 20.67
LAPORAN PELAKSANAAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK s/d TRIWULAN II TA Provinsi : KALIMANTAN TENGAH SOPD : DINAS KESEHATAN Bidang : KESEHATAN No Jenis Kegiatan PERENCANAAN KEGIATAN PELAKSANA KEGIATAN REALISASI Kesesuaian Sasaran Dan Lokasi Dengan Rkpd Kesesuaian Antara Dpa Skpd Dengan Petunjuk Teknis Keterangan Satuan Volume Jumlah Penerima Manfaat (*) Jumlah Swakelola (Rp Juta) Kontrak (Rp Juta) Fisik (%) Keuangan (%) Dak (Rp Juta) Pendamping (Rp Juta) Total Biaya (Rp Juta) Ya Tidak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13a 13b 14a 14b 15 Penyediaan Sarana Penunjang Instalasi Farmasi Provinsi Paket 197.865.000 - 193.000.000 Sudah kontrak, dalam proses pengadaan, diperkirakan akhir juli barang sudah datang JUMLAH
CHECKLIST DOKUMEN KEGIATAN PELAKSANAAN DANA ALOKASI KHUSUS ( DAK) FISIK s/d TRIWULAN II TA.2017 NO DOKUMEN/KEGIATAN WAKTU KETERANGAN (1) (2) (3) (4) I PERENCANAAN PMK (Alokasi dan Pedoman Umum) 30 November 2016 No. 97 Tahun 2016 Petunjuk Teknis ( Juknis) 30 Desember 2016 No. 123 Tahun 2016 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD Desember 2016 Penetapan DPA-SKPD 31 Januari 2017 DPA No. 188.44/12/DPA-SKPD/2017 II PELAKSANAAN SK Penetapan Pelaksanaan Kegiatan Penetapan Tender Pekerjaan Kontrak Persiapan Pekerjaan Swakelola 18 Mei 2017 No.Kontrak.008/sekre/V/2017 Penerbitan Surat Pemintaan Pembayaran (SPP) Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) Penerbitan Surat Pemintaan Pencairan Dana (SP2D)
Dinkes tidak ada kegiatan DAK non Fisik,, LAPORAN PELAKSANAAN DAN CHECKLIST DOKUMEN KEGIATAN PELAKSANAAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) NON FISIK s/d TRIWULAN II TA.2017 Dinkes tidak ada kegiatan DAK non Fisik,, Kegiatan DAK Non Fisik dilaksanakan oleh kabupaten/Kota
RENCANA AKSI PERCEPATAN REALISASI ANGGARAN YANG BERSUMBER DARI DANA APBD No Bidang Pagu Realisasi s/d Juni Sisa Dana Juli Agustus Sept 1. Sekretariat 7,726,828,726 2,307,264,569 5,419,564,157 379,472,000 565,274,075 437,092,000 2. Kesehatan Masyarakat (KESMAS) 1,642,628,250 323,078,000 1,319,550,250 206,470,700 - 433,447,500 3. Pelayanan Kesehatan 4,914,912,024 2,180,154,548 2,734,757,476 160,938,000 125,221,000 103,280,000 4. Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit (P2P) 921,830,150 374,545,800 547,284,350 200,836,200 144,004,000 8,330,800 5. Sumber Daya Kesehatan (SDK) 6,130,407,550 1,674,793,050 4,455,614,500 824,145,850 533,580,750 930,314,000 6. UPTD Labkesda 1,269,073,300 289,426,000 979,647,300 125,000,000 179,500,000
RENCANA AKSI PERCEPATAN REALISASI ANGGARAN YANG BERSUMBER DARI DANA APBN No Bidang Pagu Realisasi s/d Juni Sisa Dana Juli Agustus Sept 1. SATKER 01 SEKRETARIAT 1,819,459,000 437,003,073 1,376,027,845 549,752,500 211,949,000 155,720,000 2. SATKER 03 KESEHATAN MASYARAKAT (KESMAS) 19,383,312,000 4,650,894,350 14,732,417,650 1,434,817,700 3,280,430,625 484,868,125 3. SATKER 04 PELAYANAN KESEHATAN (YANKES) 2,136,669,000 1,113,682,577 1,022,986,423 456,738,000 317,037,000 90,864,000 4. SATKER 05 PENANGGULANGAN DAN PEMBERANTASAN PENYAKIT (P2P) 6,585,518,000 2,724,836,600 3,860,682,400 411,088,000 1,092,380,400 246,857,000 5. SATKER 07 KEFARMASIAN DAN ALKES 1,117,674,000 761,686,301 355,987,699 59,332,000 6. SATKER 12 PENGEMBANGAN & PEMBERDAYAAN SDM KESEHATAN 3,672,073,000 682,593,500 2,989,479,500 454,243,500 735,287,667 135,208,667
TERIMA KASIH