REVIEW PROGRAM KB PROPINSI BENGKULU

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
KEBIJAKAN DAN STRATEGI OPERASIONAL
Advertisements

KEBIJAKAN OPERASIONAL PROGRAM PEMBERDAYAAN EKONOMI KELUARGA TAHUN 2012
PROGRAM KB Oleh : Colti Sistiarani SKM., M.Kes
KEPALA INSPEKTORAT UTAMA SEKRETARIAT UTAMA 1
PROGRAM KB PASCAPERSALINAN DAN KB PASCAKEGUGURAN DI RUMAH SAKIT
PASCA RAKERDA program KEPENDUDUKAN DAN KB PROVINSI BALI
POS PEMBERDAYAAN KELUARGA (POSDAYA)
PERAN BKKBN DALAM MENDUKUNG PELAKSANAAN JAMPERSAL.
RAPAT KERJA program KEPENDUDUKAN DAN KB TINGKAT NASIONAL
OPTIMALISASI PROGRAM KELUARGA BERENCANA DAN KESEHATAN REPRODUKSI DALAM UPAYA MENCAPAI TARGET/SASARAN TAHUN PERTAMA RPJMN/RENSTRA BKKBN Dr. SANJOYO,
EVALUASI RPJMN/RENSTRA DAN ARAH KEBIJAKAN
KEBIJAKAN PROGRAM KB PASCA SALIN
KEBIJAKAN DAN PROGRAM KESEHATAN REPRODUKSI
TUGAS POKOK DAN OUTPUT Output
RENCANA OPERASIONAL 2015 SUBBID KESEHATAN REPRODUKSI
PELAKSANAAN PROGRAM KB TAHUN 2008 DAN RENCANA KEGIATAN TAHUN 2009
RAPAT KERJA program KEPENDUDUKAN DAN KB TINGKAT NASIONAL
PELAKSANAAN TMKK TAHUN 2008
KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN DI INDONESIA
KEBIJAKAN DAN STRATEGI KELUARGA BERENCANA DAN KESEHATAN REPRODUKSI
KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN DAN KB TAHUN 2012
IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAH DAERAH
BP3AKB PROVINSI JAWA TENGAH
Strategy Map and Balanced Scorecard
C1 C2 F1 P1 P2 P3 P4 L1 L2 Balanced Scorecard Map -
KELUARGA BERENCANA Inya Winyo Lia Laurensia
Pemberdayaan Masyarakat & Perempuan, Perlindungan Anak, Pelayanan KB & KS PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEREMPUAN,
RAPAT KERJA program KEPENDUDUKAN DAN KB TINGKAT NASIONAL
Dra. Sri Marnyuni (Anggota Komisi E DPRD Jawa Tengah)
(TIPE A) BAGAN ORGANISASI
KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN DAN KB TAHUN 2013
BAPERMAS, PP, PA, DAN KB KOTA SURAKARTA
BKKBN PROVINSI KEPULAUAN RIAU
EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM KB PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2009
BKKBN PROVINSI KEPULAUAN RIAU
STRATEGI OPERASIONAL PENCAPAIAN PPM OKTOBER – DESEMBER 2009.
KEPALA BIDANG KB DAN KR BKKBN PROP.SUL – SEL
DESEMBER 2009 RAPAT EVALUASI PROGRAM / ANGGARAN
INDIKATOR KONTRAK KIINERJA
PENCAPAIAN PROGRAM KB PROVINSI DKI JAKARTA
PENCAPAIAN PROGRAM KB PROVINSI DKI JAKARTA
N0. SUB PROGRAM TUPOKSI OUTPUT KPI
Sugiyantomendung.com Mbahmendung.blogspot.com gmail .com
Sirih berlipat sirih pinang
PEMBANGUNAN KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
PERSENTASE PENCAPAIAN PA THD PPM
INDIKATOR KONTRAK KIINERJA
HASIL PELAKSANAAN PROGRAM KB/PKS TAHUN 2008
PELAYANAN KESEHATAN REPRODUKSI
PENCAPAIAN PROGRAM KB PROVINSI DKI JAKARTA
OLEH : KABID ADVOKASI, PENGGERAKAN DAN INFORMASI
REPOSISI PROGRAM/KEGIATAN DIREKTORAT INSTITUSI DAN PERAN SERTA
RADALGRAM FEBRUARI 2009.
HASIL PROGRAM KB NASIONAL
KEBIJAKAN, STRATEGI DAN PROGRAM POKOK BIDANG LATBANG BKKBN TAHUN 2009
HASIL PELAKSANAAN PROGRAM KKB
PROGRAM KB PASCAPERSALINAN DAN KB PASCAKEGUGURAN DI RUMAH SAKIT
| RADALGRAM Data DESEMBER 2016 Rapat Pengendalian Program & Anggaran
PEMANFAATAN DATA SURVEI DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN
EVALUASI PROGRAM KKB TAHUN 2012 DAN STRATEGI OPERASIONAL
RENCANA KEGIATAN BIDANG KB
RENCANA KEGIATAN BIDANG KB
TEKNIK PEMETAAN BAGAN HUBUNGAN KELEMBAGAAN ( NetMap)
PROGRAM KB (KELUARGA BERENCANA)
DUA ANAK CUKUP EVALUASI KEGIATAN BADAN KB DAN PP TAHUN 2013 Disampaikan oleh MURDASIH, SE Kepala Bidang Pedasi Badan KB dan PP Kabupaten Way Kanan Dalam.
Evaluasi dan Rencana Kerja
Standar Pelayanan Minimal Puskesmas
RENCANA KEGIATAN BIDANG KB
Disampaikan dalam rangka Sosialisasi Pembinaan Kelompok BKR (Bina Keluarga Remaja) oleh Dinas PMDPPKB Kab.Tanah Datar 2019, drsafriwaltanjung BINA KEBINA.
Transcript presentasi:

REVIEW PROGRAM KB PROPINSI BENGKULU MAKALAH REVIEW PROGRAM KB PROPINSI BENGKULU 2008

MAKALAH REVIEW 1.DATA DEMOGRAFIS Jumlah Rumah Tangga = 383.782 Jumlah Jiwa dalam Keluarga = 1.649.438 Jumlah Wanita Usia Subur = 429.631 Jumlah Jiwa Menurut Kelompok Umur : - Bayi 0- 11 bl = 43.436 - Balita ( 1 – 5 th ) = 105.107 - Anak umur 5 – 6 th = 71.104 - Anak umur 7 – 15 th = 350.744 - Umur 16 – 21 th = 223.060 - Umur 22 – 59 th = 785.722 - Umur 60 tahun keatas = 70.265

3. SASARAN DAN TARGET YANG TELAH DICAPAI SEMESTER I ( CPR – TFR, KONTRAK KINERJA PROVINSI ) DATA SDKI 2007 DAN MINI SURVEI 2007 Prevalensi PA/PUS : 73,9 % ( SDKI 2007 ) Usia Kawin I : 19,7 tahun ( SDKI 2007 ) Peserta KB Pria : 1,56 % ( M S 2007 ) Unmet need : 6,0 % ( SDKI 2007 ) PUS usia muda ( 15-19) : 3,71 % ( M S 2007 ) TFR : 2,4

PENCAPAIAN PESERTA KB BARU PER MIX KONTRASEPSI s/d JUNI 2008 MIX KONTRASEPSI PPM PENCAP% I U D 1.950 668 (34,3) M O W 740 256 ( 34,6) MOP 47 24 ( 51,1 ) KONDOM 3.725 1.387 ( 37,2 ) IMPLANT 6.450 2.615 ( 40,5 ) SUNTIKAN 37.850 16.004 (42,3) 7. P I L 24.700 9.280 ( 37,6 ) JUMLAH 75.402 30.234 ( 40,1 )

4. ISU STRATEGIK - TABEL SWOT KEKUATAN KELEMAHAN 1 Tenaga Lapangan 2. Sarana Pelayanan 3. Mekop Lini Lapangan 1. Rasio PLKB / Desa tinggi 2. Kualitas SDM tenaga pelayanan KB tidak merata 3. Sarana pelayanan KB masih kurang 4. Sistem Pencatatan Pelaporan belum berjalan dengan baik 5. Tim Pokja belum optimal PELUANG ANCAMAN UU Kependudukan PP No. 38 dan PP No 41 Peran Rumah Sakit / Klinik KB Swasta Tuntutan Kualitas Pelayanan ( MDGs ) Kemajuan Teknologi Pelayanan KB (VTP) Kondisi Geografis ( Galcitas ) dan Demografis ( PUSMUPARTI ) Dukungan APBN / APBD minim Perilaku budaya masyarakat belum mendukung Prog KB Pengetahuan meningkat tuntutan kualitas pelayanan KB tinggi

TABEL 2. PENENTUAN BOBOT No Analisa Lingkungan Skala Bobot Rata rata % Analisa Lingkungan Internal a.Kekuatan 1 Tenaga Lapangan masih ada 2. Sarana Pelayanan 3. Mekop Lini Lapangan 4,0 3,0 36,4 27,2 0.182 0,182 0,136 Sub Jumlah 11,0 100,0 0,5 b.Kelemahan 1.Rasio PLKB / Desa tinggi 2. Kualitas SDM tenaga pelayanan KB tidak merata 3.Sarana pelayanan KB masih kurang 4. Sistem Pencatatan Pelaporan belum baik 5. Tim Pokja belum optimal 22,2 16,7 0,11 0,085 Jumlah 18,0 1,0

B Analisa Lingkungan Eksternal a.Peluang 1. UU Kependudukan 2. PP No. 38 dan PP No 41 3. Peran Rumah Sakit / Klinik KB Swasta 4.Tuntutan Kualitas Pelayanan ( MDGs ) 5. Kemajuan Teknologi Pelayanan KB ( VTP ) 4,0 3,0 26,7 19,9 0,12 0,02 Sub Jumlah Jumlah 15,0 100,0 0,5 1,0 b.Ancaman 1.Kondisi Geografis ( Galcitas ) dan Demografis ( Pusmuparti ) 2.Dukungan APBN / APBD minim 3.Perilaku budaya masyarakat belum mendukung Prog KB 4.Pengetahuan meningkat tuntutan kualitas pelayanan KB tinggi 21,4 28,6 1,4 0,11 0,14 14,0

TABEL 3. PENENTUAN SKOR ALI ( ANALISA LINGKUNGAN INTERNAL) DAN ALE ( ANALISA LINGKUNGAN EKSTERNAL No Analisa Lingkungan Bobot Rating Skor A Analisa Lingkungan Internal a.Kekuatan 1 Tenaga Lapangan masih ada 2. Sarana Pelayanan 3. Mekop Lini Lapangan 0.182 0,182 0,136 4,0 3,0 0,728 0,408 Sub Jumlah 0,5 11,0 1,864 b.Kelemahan 1. Rasio PLKB / Desa tinggi 2. Kualitas SDM tenaga pelayanan KB tidak merata 3. Sarana pelayanan KB masih kurang 4. Sistem Pencatatan Pelaporan belum baik 5. Tim Pokja belum optimal 0,11 0,085 0,44 0,255 Jumlah 1,0 18,0 1,83

B Analisa Lingkungan Eksternal a.Peluang 1. UU Kependudukan 2. PP No. 38 dan PP No 41 3. Peran Rumah Sakit / Klinik KB Swasta 4. Tuntutan Kualitas Pelayanan ( MDGs ) 5. Kemajuan Teknologi Pelayanan KB ( VTP ) 0,12 0,02 4,0 3,0 0,48 0,06 Sub Jumlah Jumlah 0,5 1,0 15,0 1,98 b.Ancaman 1. Kondisi Geografis ( Galcitas ) dan Demografis ( Pusmuparti ) 2. Dukungan APBN / APBD minim 3. Perilaku budaya masyarakat belum mendukung Prog KB 4. Pengetahuan meningkat tuntutan kualitas pelayanan KB tinggi 0,11 0,14 0,33 0,56 14,0 1,78 Dari Tabel diatas diperoleh nilai sebagai berikut : Kekuatan = 1,864 Kelemahan = 1,83 Peluang = 1,98 Ancaman = 1,78

Nilai Skor yang dihasilkan pada masing masing faktor ALI – ALE tersebut merepresentasikan titik titik pada diagram ALI – ALE seperti berikut : GAMBAR KETERKAITAN ALI – ALE OPORTUNITY 1,5 1 0,5 STRENGTH WEAKNES - 1,5 -1 -0,5 0,5 1 1,5 - 0,5 - 1 - 1,5 THREATH

GAMBAR PENENTUAN POSISI DAN STRATEGI BKKBN PROVINSI BENGKULU OPORTUNITY 0,5 AGRESSIVE 0,20 STRENGTH WEAKNES 0,34 - 0,5 0,5 Defensive Diversifikasi Berdasarkan titik tersebut dapat ditarik suatu vector strength – weakness yang bernilai positif 0,034, demikian juga dapat ditentukan nilai dari vector opportunity – threat yang bernilai positif 0,20 THREATH

Mengoptimalkan Kekuatan untuk menangkap Peluang PENENTUAN STRATEGI Mengoptimalkan Kekuatan untuk menangkap Peluang Memanfaatkan sarana pelayanan KB untuk menghadapi tuntutan kualitas pelayanan Menerapkan kemajuan teknologi pelayanan KB di sarana pelayanan dasar Memaksimalkan tenaga PKB yang ada untuk meningkatkan kualitas pelayanan Membangun kemitraan dengan pihak DBS dan Klinik Swasta Gunakan MEKOP lini lapangan disesuaikan kondisi otonomi Manfaatkan APBD untuk melengkapi sarana pelayanan KB Memanfaatkan kekuatan untuk menghadapi ancaman Memanfaatkan jumlah PLKB yang ada untuk memperluas jangkauan Pelayanan KB dan mengatasi semakin tingginya tuntutan kualitas pelayanan yang dikehendaki akseptor Memanfaatkan MEKOP lini lapangan untuk meningkatkan kualitas pelayanan pada akseptor Memanfaatkan tenaga PLKB yang ada, sarana pelayanan KB dan MEKOP lini lapangan untuk mengubah perilaku dan budaya masyarakat dalam mendukung Program KB Memanfaatkan kemitraan untuk mengatsi minimnya dana

Memanfaatkan peluang untuk meminimalkan kelemahan Meningkatkan jumlah tenaga PLKB dalam mendukung kebijakan otonomi Meningkatkan kualitas SDM tenaga PKB dan provider Mengembangkan sistem informasi manajemen Program KB dengan memanfaatkan teknologi informasi Memaksimalkan Tim Pokja Meminimalkan kelemahan untuk menghindari ancaman Memaksimalkan tenaga PKB dan meningkatkan kualitas SDM untuk mengatasi kondisi geografis ( Galcitas ) dan demografis ( Pusmuparti ).

STRATEGY MAP DAN OGANIZATION-SCORECARD BKKBN PROVINSI BENGKULU MISSION VISION STRATEGIK OBJEKTIF STRATEGIK INISIATIF PROGRAM PEMBIAYAAN

KECIL BAHAGIA SEJAHTERA Penggerakan peranserta masyarakat M I S I MEWUJUDKAN KELUARGA KECIL BAHAGIA SEJAHTERA FILOSOFI V I S I NILAI Penggerakan peranserta masyarakat SELURUH KELUARGA IKUT KB Cerdas Ulet Kemitraan GRAND STRATEGY 1. Menggerakkan dan Memberdayakan Seluruh Masyarakat dalam Program KB 2. Menata Kembali Pengelolaan Program KB 3. Memperkuat SDM Operasional Program KB 4. Meningkatkan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Melalui Program KB STRATEGIK 5. Meningkatkan Pembiayaan Program KB SASARAN

SASARAN STRATEGIK BKKBN PROVINSI BENGKULU PERSPEKTIF SASARAN STRATEGIK CUSTOMER Seluruh desa terutama daerah tertinggal, dan perbatasan mendapatkan pelayanan KB yang bermutu 2. Setiap kecamatan memiliki PIK-KRR yang aktif 3. Setiap Kab/Kota memiliki kelompok percontohan BLK Seluruh tempat pelayanan KB memberikan promosi dan konseling KB/KR Setiap kecamatan tersedia alat kontrasepsi dengan harga terjangkau 6. Setiap keluarga pra-sejahtera dan KS I anggota UPPKS memiliki usaha ekonomi produktif 7. Seluruh keluarga yang memiliki balita menjadi anggota aktif BKB 8. Setiap kecamatan memiliki kelompok percontohan BKR

PERSPEKTIF SASARAN STRATEGIK PROSES PEMBELAJARAN Seluruh desa memiliki TOGA/TOMA yang melakukan advokasi KIB KB 2. Setiap tingkatan wilayah memiliki jejaring kerja yang aktif dengan mitra kerja 3. Setiap desa memiliki PPKBD yang berperan aktif sebagai fasilitator KB desa Setiap Kab/Kota memiliki Badan KB yang dikukuhkan dengan Perda PEMBELAJARAN Seluruh petugas KB memenuhi standar kompetensi dengan jumlah memadai Setiap kecamatan memiliki tenaga pengelola KB 3. Seluruh unit kerja menerapkan program KB yang terintegrasi dengan outcome yang jelas 4. BKKBN menerapkan sistem informasi yang up to date 5. Setiap desa dilayani oleh tenaga PLKB/PKB yang terlatih 6. Prog. KB Mendapat Fasilitasi, Advokasi dan Supervisi dari BKKBN Pusat

PERSPEKTIF SASARAN STRATEGIK KEUANGAN 1. Program KB memperoleh prioritas penganggaran pemerintah pusat dan daerah 2. Terciptanya sistem jaminan pembiayaan program KB terutama bagi rakyat miskin

SASARAN TAHUN 2008-2009 LPP TFR 1,89 % 2,20 SASARAN 2009 VARIABEL MENJADI 2,05 % 2,4 KONDISI 2008

SASARAN program TAHUN 2008 - 2009 VARIABEL PELAYANAN KB KONDISI UNMET NEED PESERTA KB BARU PESERTA KB AKTIF PESERTA KB MANDIRI PA PRIA (MOP + KONDOM) 5,4 75.000 300.000 55,0 % 2.5 % KONDISI 2008 VARIABEL PELAYANAN KB SASARAN 2009 MENJADI 6,0 71.690 45,0 % 1,90 %

STRATEGY MAP PROGRAM KB PROVINSI BENGKULU 2009 BKKBN provinsi mencapai sasaran program KB di wilayahnya Setiap kecamatan tersedia ALKON swasta dg harga terjangkau Setiap desa, khususnya di daerah Tertinggal dapat pelay KB bermutu Setiap kecamatan memiliki PIK-KRR yang aktif Seluruh tempat pelayanan KB berikan promosi dan konseling KB/KR CuST0MER Setiap Kab/Kota memiliki Dinas KB yang dikukuhkan dengan Perda Seluruh desaMemiliki TOGA/TOMA melakukan advokasi KIE KB tingkatan wilayah memiliki jejaring kerja yang aktif dengan mitra kerja Setiap desa memiliki PPKBD yang berperan aktif sebagai fasilitator KB desa PrOSeS STRATEGY MAP PROGRAM KB PROVINSI BENGKULU 2009 Setiap kec memiliki tenaga pengelola KB Seluruh petugas KB memenuhi standar kompetensi dengan jumlah memadai BKKBN menerapkan sistem informasi yang up to date unit kerja menerapkan program KB yang terintegrasi dg outcome jelas Setiap desa dilayani oleh tenaga PLKB/PKB yang terlatih PeMbELaJARaN Prog KB memperol prioritas anggaran pemerintah pusat dan daerah KeUaNgAN

INISIATIF STRATEGIK Pemantapan Komitmen Peran Serta Masyrakat Peningkatan Kesertaan KB-KR Pemberdayaan keluarga Pendewasaan Usia Perkawinan Peran Serta Masyrakat

I. Pemantapan Komitmen A. Tujuan : Seluruh stakeholder yang terkait mendukung program peningkatan CPR dan PUP-KRR B. Sasaran : Dukungan Pemda Dukungan Terselenggaranya kegiatan pelayanan di Fasilitas Pelayanan Pemerintah, Swasta, LSOM, TNI/Polri Dukungan lainnya dari Perguruan Tinggi/Lembaga Pendidikan Kesehatan C. Program Pokok: Advokasi Konsultasi dan Kordinasi Program Integrasi dengan program pembangunan lainnya Pembinaan dan Monitoring Terpadu Kajian-kajian

II. Peningkatan Peran Serta Masyarakat A. Tujuan : Seluruh unsur masyarakat mendukung pelaksanaan program peningkatan CPR dan PUP-KRR B. Sasaran : Seluruh IMP, Kelmpok KB Pria, Pengelola PIK KRR melaksanakan kegiatan KIE, Konseling, Penggerakan, pembinaan C. Program Pokok : Program Peningkatan Kualitas SDM Pengembangan program kegiatan Bimbingan dan Pembinaan

III. Peningkatan Kesertaan KB (CPR) A. Tujuan : Seluruh Pasangan Usia Subur terlindungi dan terhindar dari kehamilan yang tidak diinginkan. B. Sasaran : 60-70 % PUS pasca persalinan & keguguran untuk segera menggunakan kontrasepsi 40 -60% Unmet Need PUSMUPAR & PUSMUPATI segera menggunakan Kontrasepsi 15-20% PUS Ingin Anak PUSMUPATI segera menggunakan kontrasepsi 30-50% Pasangan Usia Subur baru yang umur isterinya < 20 tahun, suaminya menggunakan kondom Pembinaan Peserta KB Aktif

Dukungan yang diperlukan : Data sasaran (Bumil, Unmet Need, PUS IA Pusmupati, PUS baru nikah < 20 tahun) Jaminan Ketersediaan Kontrasepsi Jaminan Kualitas SDM Pelayanan KB Jaminan Pembiayaan Yan KB-KR Jaminan Akses Fasilitas Yan KB-KR Jaminan Kualitas Yan KB-KR Rapih Pencatatan dan Pelaporan Klinik KB Penajaman isi pesan (PUP, PAP, 4 Terlalu, Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran, Kontrasepsi REE, Peran serta Pria, KB Mandiri, KIA, HIV/AIDS) Promosi, Advokasi dan Fasilitasi KB-KR

D. Program Pokok Program KB Pasca Persalinan dan Keguguran Program Intensifikasi Kontap Program Peningkatan Partisipasi Pria Program Pelayanan KB untuk Penundaan Anak Pertama Program KB Mandiri Program Pengendalian DO Program Integrasi KB – KIA – HIV/AIDS Program Pembinaan, Monitoring manajemen pelayanan KB

D. Program Pokok Program Pasca Persalinan dan Keguguran Program Intensifikasi Kontap Program Peningkatan Partisipasi Pria Program Pelayanan KB untuk Penundaan Anak Pertama Program KB Mandiri Program Pengendalian DO Program Integrasi KB – KIA – HIV/AIDS Kegiatan Pokok Pendataan & Pemetaan RS Pertemuan/Rakor PKBRS Orientasi KIP/Konseling KB PP-PK Orientasi RR KB PP-PK Pelatihan Medis Teknis Orientasi/Pelatihan KB PP & PK bagi Petugas Lapngan dan IMP Pertemuan Medis Teknis Kunjungan Tim Specialist Kajian Evaluasi dan Penilaian Ucapan Selamat dari Gubernur/Bupati-Walikota Klien Pasca Persalinan

IV. Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) A. Tujuan : Remaja mendapat informasi tentang pentingnya PUP dan Kesehatan Reproduksi Remaja. B. Sasaran : 25-35% remaja mendapat Informasi (KIE) dan Konseling PUP dan KRR C. Dukungan yang diperlukan : Komitmen dari seluruh stakeholder terkait Data Remaja (R/I/Remaja ?) Tenaga terlatih Pengelola PIK KRR, PS, KS PIK KRR di setiap Kecamatan Sarana dan Prasarana PIK KRR Penajaman isi pesan KIE (Konsep Keluarga Kecil Berkualitas, PUP, Triad KRR, PAP, 4 Terlalu,) Sistem reward

D. Program Pokok : Program Pengembangan Jaringan KRR (PIK KRR) Program Peningkatan Kualitas SDM (Pembina, Pengelola PIK KRR, PS dan KS) Program Pengembangan LS bagi Pengelola PIK KRR Program KIE dan Konseling PUP dan KRR Program Integrasi KRR – UKS Program Advokasi, Promosi, Kampanye program PUP dan KRR Program Pengembangan kemitraan Program Kajian PUP dan KRR

TERIMA KASIH