KEBIJAKAN, STRATEGI DAN PROGRAM POKOK BIDANG LATBANG BKKBN TAHUN 2009

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
KEBIJAKAN OPERASIONAL PROGRAM PEMBERDAYAAN EKONOMI KELUARGA TAHUN 2012
Advertisements

KEPALA INSPEKTORAT UTAMA SEKRETARIAT UTAMA 1
PROGRAM KB PASCAPERSALINAN DAN KB PASCAKEGUGURAN DI RUMAH SAKIT
Program Biro Perencanaan Tahun 2014 dan Rencana 2015
DASAR PEMIKIRAN MANAJEMEN KEPEGAWAIAN
PASCA RAKERDA program KEPENDUDUKAN DAN KB PROVINSI BALI
Oleh: Kepala Badan PPSDM Kesehatan Disampaikan pada PERTEMUAN KOORDINASI KEMITRAAN DIKLAT TAHUN 2010 Batam, 14 – 16 Mei 2010 BBPK_CILOTO_WISNU H.
KONSEP 2010 – 2015 Oleh : Ananta Tantri Budi. VISI Memberdayakan SDM guna mendukung proses belajar mengajar, agar dapat mewujudkan institusi yang mandiri.
Tugas Kuliah Komunikasi dan Teknologi Informasi
BIRO ADMINISTRASI AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN
PERAN BKKBN DALAM MENDUKUNG PELAKSANAAN JAMPERSAL.
RAPAT KERJA program KEPENDUDUKAN DAN KB TINGKAT NASIONAL
Template Strategy Map and Balanced Scorecard Komponen: Advokasi JAKARTA, 5-6 November 2009.
Strategy Map and Balanced Scorecard
OPTIMALISASI BIDANG PELATIHAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PROGRAM DALAM UPAYA MENCAPAI TARGET/SASARAN TAHUN PERTAMA RPJMN/RENSTRA BKKBN Oleh.
BINDIKLAT Kebijakan Direktorat Departemen Pendidikan Nasional
EVALUASI RPJMN/RENSTRA DAN ARAH KEBIJAKAN
KONTRAK KINERJA PROVINSI TAHUN 2013
TUGAS POKOK DAN OUTPUT Output
RAPAT KERJA program KEPENDUDUKAN DAN KB TINGKAT NASIONAL
KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN DI INDONESIA
KRITERIA PENILAIAN AIPT << STANDAR 2 >>
Biro Administrasi Kesra dan Kemasyarakatan Setda DIY
KEBIJAKAN DAN STRATEGI KELUARGA BERENCANA DAN KESEHATAN REPRODUKSI
BORANG PENGELOLA (3B) DYNA APRIANY SKP., MKEP
AZAZ-AZAZ DAN RUANG LINGKUP PEMBINAAN PEGAWAI
KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN DAN KB TAHUN 2012
SOSIALISASI KEBIJAKAN DAN PROGRAM NASIONAL BIDANG PERUMAHAN (Dalam Rangka Dekonsentrasi Perencanaan Bidang Perumahan Tahun 2015) Peraturan Pemerintah No.
Strategy Map and Balanced Scorecard
C1 C2 F1 P1 P2 P3 P4 L1 L2 Balanced Scorecard Map -
KELUARGA BERENCANA Inya Winyo Lia Laurensia
Direktur Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( SAKIP)
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) RSUD “NGUDI WALUYO” WLINGI dr. A. LOEQKIJANA AGRAWATI, MARS Direktur RSUD “Ngudi.
Pemberdayaan Masyarakat & Perempuan, Perlindungan Anak, Pelayanan KB & KS PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEREMPUAN,
RAPAT KERJA program KEPENDUDUKAN DAN KB TINGKAT NASIONAL
REVIEW PROGRAM KB PROPINSI BENGKULU
KEBIJAKAN DAN STRATEGI AKSELERASI DUKUNGAN MANAJEMEN TAHUN 2013
REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 2017
KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN DAN KB TAHUN 2013
BKKBN PROVINSI KEPULAUAN RIAU
EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM KB PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2009
BKKBN PROVINSI KEPULAUAN RIAU
POKOK PEMBAHASAN MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM
STRATEGI OPERASIONAL PENCAPAIAN PPM OKTOBER – DESEMBER 2009.
DESEMBER 2009 RAPAT EVALUASI PROGRAM / ANGGARAN
Disampaikan dalam acara Forum SKPD Pemerintahan
PEMBANGUNAN KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
IDENTIFIKASI MASALAH KEPENGAWASAN
NORMA STANDAR PROSEDUR DAN KRITERIA
DITJEN MANAJEMEN DIKDASMEN DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
DATA S.D APRIL 2011.
KONSEP PELAYANAN KELUARGA BERENCANA
Implementasi Manajemen Stratejik di Universitas Negeri Jakarta
BAHAN SOSIALISASI PERATURAN MEN.PAN-RB NOMOR : 26 TAHUN 2011 TENTANG
BAHAN SOSIALISASI PERATURAN MEN.PAN-RB NOMOR : 26 TAHUN 2011 TENTANG
PROGRAM KB PASCAPERSALINAN DAN KB PASCAKEGUGURAN DI RUMAH SAKIT
BAB III. Kebijakan Strategis
PROGRAM STUDI KEDOKTERAN
EVALUASI PROGRAM KKB TAHUN 2012 DAN STRATEGI OPERASIONAL
RENCANA KEGIATAN BIDANG KB
SOSIALISASI PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS PEGAWAI.
UNIVERSITAS GADJAH MADA
DUA ANAK CUKUP EVALUASI KEGIATAN BADAN KB DAN PP TAHUN 2013 Disampaikan oleh MURDASIH, SE Kepala Bidang Pedasi Badan KB dan PP Kabupaten Way Kanan Dalam.
Evaluasi dan Rencana Kerja
Departemen Keperawatan Anak dan Maternitas
Departemen Gizi Kesehatan FK UGM
Peranan Kepala Sekolah dalam Pelaksanaan Bimbingan Konseling (BK)
RAPAT KERJA PERENCANAAN PROGRAM KERJA DAN
Transcript presentasi:

KEBIJAKAN, STRATEGI DAN PROGRAM POKOK BIDANG LATBANG BKKBN TAHUN 2009 Disampaikan pada acara : Capacity Building Kedeputian Latbang di Pontianak – KALBAR Tanggal 2-5 Juni 2008

STRATEGIC MAP SERVICE CENTRE MISSION CENTRE 21 SASARAN TERPENUHINYA SDM YG PROFESIONAL DLM RANGKA MELAKSANAKAN OPERASIONAL PROGRAM TERSEDIANYA DUKUNGAN OPERASIONAL PROGRAM YANG EFEKTIF DAN EFISIEN TERSEDIANYA DATA DAN INFORMASI YANG CEPAT, TEPAT AKURAT DAN TERKINI CUSTOMER SYNERGIES : Bagaimana kita berusaha meningkatkan kepuasan pelanggan TERSEDIANYA SUPRASTRUKTUR ORGANISASI INTERNAL PROCES SYNERGIES : Bagaimana kita mengelola Strategic Bussiness Unit (SBU) untuk memperoleh nilai tambah dalam melayani pelangan PENINGKATAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI, SDM, KEUANGAN, SARANA & PRASARANA PENINGKATAN KUALITAS PENGELOLAAN DIKLAT DAN LITBANG PEMANTAPAN DAN PENGEMBANGAN SUPRASTRUKTUR ORGANISASI PENINGKATAN KUALITAS PENGELOLAAN DATA BERBASIS TIK PENINGKATAN PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN YANG BERBASIS KINERJA PENINGKATAN KUALITAS PENGAWASAN PEMANTAPAN JEJARING KEMITRAAN LEARNING & GROWTH SYNERGIES : Bagaimana kita bisa mengembangkan danmemanfaatkan aset kita TERCIPTANYA IKLIM ORGANISASI YANG KONDUSIF UNTUK MEMACU MOTIVASI PEGAWAI MENINGKATNYA KOMPETENSI SDM PENGELOLA PROGRAM KB TERBANGUNNYA JARINGAN TEKNOLOGI DAN KAPASITAS INFORMASI Personel yang kompeten, berkomitmen dan berdaya/ human capital. Info/org.capital) FINANCIAL SYNERGIES : Bagaimana kita bisa Memanfaatkan yang yang kita miliki TERSEDIANYA DANA PROGRAM KB YANG BERKESINAMBUNGAN 2

MAP SASARAN STRATEGIK CUSTOMER PROSES KEUANGAN LATBANG GRAND STRATEGI : 1. MEMPERKUAT SDM PROGRAM KB 2. MENATA KEMBALI PENGEMBANGAN PROGRAM KB SASARAN : 1.1. SELURUH PETUGAS KB MEMENUHI STANDAR KOMPETENSI DENGAN JUMLAH YANG MEMADAI 1.2. SETIAP DESA/KELURAHAN DILAYANI OLEH PLKB/PKB TERLATIH 2.1. MENERAPKAN SISTEM INFORMASI YANG UP TO DATE CUSTOMER Terpenuhinya kebutuhan data & informasi bagi policy maker dalam menetapkan sasaran, kebijakan, strategi & operasional yang efektif & efisien. Terpenuhinya SDM yang proffesional dalam rangka melaksanakan ooperasional program. PROSES Tersedianya pengembangan Diklat dan Litbang yang inovatif Tersedianya tenaga pengelola program Diklat & Litbang yg berkualitas Tersedianya Jejaring kemitraan & kerjasama pengembangan SDM dan Litbang Meningkatnya pengelolaan Diklat & Litbang Meningkatnya pengetahuan, ketrampilan SDM Diklat dan Litbang Terbangunnya budaya belajar dan bekerja yang kondusif PEMBELAJARAN DAN PERTUMBUHAN Dukungan anggaran pelaksanaan Diklat dan Litbang di Pusat dan daerah Optimalisasi Efektivitas Pembiayaan KEUANGAN

Sasaran RPJM 2004-2009 SDM SDM Data dan Informasi Data dan informasi PENCAPAIAN SAAT INI Kondisi saat ini Kondisi yang ideal SDM SDM Data dan Informasi Data dan informasi SASARAN : SDM YANG PROFESIONAL DATA & INFORMASI YANG UPTODATE KEBIJAKAN STRATEGI PROGRAM Peningkatan kualitas pengelolaan Diklat Peningkatan kompetensi SDM pengelola program KB Peningkatan kualitas pengelolaan litbang Peningkatan jejaring kerjasama dan kemitraan PENGEMBANGAN SASARAN STRATEGIS, INISIATIF STRATEGIS DAN PROGRAM DENGAN MENGACU PADA BALANCE SCORCARED

SASARAN RPJMN 2004 - 2009 LPP = 1,14 % per tahun; TFR = 2,2 per wanita ; KB pria = 4,5 %; Unmet need = 6 %; Meningkatnya penggunaan kontrasepsi efektif dan efisien; UKP perempuan = 21 tahun; Meningkatnya partisipasi keluarga dalam pembinaan tumbuh-kembang anak; Meningkatnya KPS & KS I aktif dlm usaha ekonomi produktif; Meningkatnya jumlah institusi masyarakat dlm pelayanan KB & KR.

? LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK 1,14 SASARAN RPJMN 2009 1,14 ? Sumber/Source : Sensus penduduk (1971,1980,1990,2000) dan Supas 2005

TOTAL FERTILITY RATE (TFR) TREND TOTAL FERTILITY RATE (TFR) (1991-2007) SASARAN RPJMN 2009 NRR 1 TH 2015 2,2 2,1

TOTAL FERTILITY RATE (TFR) NASIONAL 2.6 TFR PROVINSI… 8 Sumber: SDKI 2007

TREND PA PRIA TAHUN 2002/03-2007 (SASARAN RPJMN) (SASARAN RKP 2008) 4,5 (SASARAN RPJMN) (SASARAN RKP 2008) 3,6 3,1 (SASARAN RKP 2007) Sumber : SDKI 2002/03-2007

SUMBER :SURVEI DEMOGRAFI DAN KESEHATAN INDONESIA UNMET NEED SASARAN RPJMN 2009 SUMBER :SURVEI DEMOGRAFI DAN KESEHATAN INDONESIA

UNMET NEED MENURUT PROVINSI SDKI 2007

SDM PEGAWAI DAN TENAGA PROGRAM KONDISI SDM PEGAWAI DAN TENAGA PROGRAM

TENAGA PEGAWAI BKKBN TAHUN 2008 JABATAN BKKBN PUSAT BKKBN PROVINSI JUMLAH STRUKTURAL ESELON I 7 ESELON II 25 28 53 ESELON III 70 181 251 ESELON IV 141 556 697 JML STRUKTURAL 243 765 1.008 FUNGSIONAL PENELITI 14 10 24 WIDYAISWARA 16 157 AUDITOR 12 99 111 ARSIPARIS 2 35 37 PUSTAKAWAN 20 STAF 376 2.070 2.261 JML FUNGSIONAL 420 2.375 2.795 TOTAL 663 3.140 3.803 Data per Juni 2008

TENAGA PEGAWAI BKKBN PUSAT TAHUN 2008 KEADAAN SEKARANG JABATAN JUMLAH JABATAN JABATAN YANG TERISI PENDIDIKAN S3 S2 S1 D3 SLA Es I 7 - 6 1 Es II 28 25 4 17 Es III 73 70 52 Es IV 160 141 21 91 13 16 WI 18 12 PENELITI 20 14 AUDITOR ARSIPARIS 2 PUSTAKAWAN STAF 376 JUMLAH KEADAAN YANG IDEAL JABATAN JUMLAH JABATAN DIKLAT Es I 7 Es II 28 Es III 73 Es IV 160 WI 18 PENELITI 20 AUDITOR

TENAGA PEGAWAI BKKBN PROVINSI 2008 KEADAAN SEKARANG JABATAN JUMLAH JABATAN JABATAN YANG TERISI PENDIDIKAN S3 S2 S1 D3 SLA Es II 33 28 - 19 9 Es III 188 172 45 126 1 Es IV 568 557 59 428 31 39 WI 200 141 37 104 PENELITI 66 10 AUDITOR 99 ARSIPARIS 35 PUSTAKAWAN 20 STAF 2.070 JUMLAH KEADAAN YANG IDEAL JABATAN JUMLAH JABATAN DIKLAT Es II 33 Es III 192 Es IV 568 WI 200 PENELITI AUDITOR ARSIPARIS PUSTAKAWAN STAF JUMLAH

PELATIHAN PEGAWAI YANG DIPERLUKAN TAHUN 2009 Latihan Dasar Demografi bagi Eselon IV Latihan Advance Demografi bagi Eselon III Latihan Teknis Substansi sesuai dengan TUPOKSI Latihan Manajemen dan Kepemimpinan Latihan Peningkatan Kompetensi Dasar

JUMLAH TENAGA MEDIS DAN PARAMEDIS DI KLINIK KB YANG TELAH MENGIKUTI PELATIHAN IUD/IMPLANT S/D TAHUN 2008 DAN YANG BELUM DILATIH KATEGORI TENAGA JUMLAH TENAGA DI KKB S/D 2006 PELAT. TH. 2007 KUMULATIF TENAGA TERLATIH S/D DESEMBER 2007 ( 3+4) PELAT. TH. 2008 TENAGA YANG BELUM DILATIH YANG ADA TERLATIH IUD/ IMPLANT (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Dokter 15.776 10.249 45 10.294 204 5.278 Bidan 44.065 41.386 1.023 42.409 713 943 TOTAL 59.841 51.635 1.0 68 52.703 917 6.221 Paramedis 33.644 4.092 136 4.228 102 29.314 JUMLAH KKB : 19.898

JUMLAH TENAGA MEDIS DAN PARAMEDIS DI KLINIK KB YANG TELAH MENGIKUTI PELATIHAN KIP/K S/D 2008 DAN YANG BELUM DILATIH KATEGORI TENAGA JUMLAH TENAGA DI KKB S/D 2006 PELAT. TH. 2007 KUMULATIF TENAGA YANG TELAH DILATIH S/D TH. 2007 ( 3+4) PELAT. TH. 2008 TENAGA YANG BELUM DILATIH YANG ADA TER-LATIH KIP/K (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Dokter 15.776 4.381 11.395 Bidan 44.065 14.686 349 15.035 623 28.407 TOTAL 59.841 19.067 19.416 39.802 Paramedis 33.644 1996 1.996

JUMLAH TENAGA PARAMEDIS DI KLINIK KB YANG TELAH MENGIKUTI PELATIHAN R/R S/D 2008 DAN YANG BELUM DILATIH KATEGORI TENAGA JUMLAH TENAGA DI KKB S/D 2006 PELAT. TH. 2007 KUMULATIF TENAGA YANG TELAH DILATIH S/D TH. 2007 ( 3+4) PELAT. TH. 2008 PEREN-CANAAN TH. 2009 YANG ADA TERLATIH R/R (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Bidan 44.065 10.255 33.810 Paramedis 33.644 2.536 150 2.686 733 30.225 TOTAL 77.709 12.791 12.941 64.035

TELAH DILATIH MOP S/D TH. 2007 JUMLAH YANG BELUM DILATIH JUMLAH TENAGA DOKTER DI KLINIK KB YANG TELAH MENGIKUTI PELATIHAN KONTAP (MOP) S/D 2008 DAN YANG BELUM DILATIH KATEGORI TENAGA JUMLAH TENAGA DI KKB S/D 2006 PELAT.M OP THN 2007 KUMU- LATIF TENAGA YG TELAH DILATIH MOP S/D TH. 2007 PELAT. MOP THN. 2008 JUMLAH YANG BELUM DILATIH YANG ADA TERLATIH MOP Dokter 15.776 1.671 174 1.845 200 13.731

JUMLAH TENAGA DOKTER DI KLINIK KB YANG TELAH MENGIKUTI PELATIHAN KONTAP (MOW) S/D 2008 DAN YANG BELUM DILATIH KATEGORI TENAGA JUMLAH TENAGA DI KKB S/D TH. 2006 PELAT. MOW TH. 2007 KUMULA TIF TNG. YG TELAH DILATIH MOW S/D TH. 2007 PELATIHAN MOW TH 2008 JUMLAH YANG BELUM DILATIH YANG ADA TERLATIH MOW DOKTER 15.776 2.155 92 2.247 22 13.507

JUMLAH PLKB/PKB YANG SUDAH DILATIH LDU DAN PELAT TEKNIS DI BALATBANG WAKTU JUMLAH PLKB/PKB KETERANGAN LDU PELATIHAN TEKNIS JUMLAH 2004 30 3.517 3.547 JML TERLATIH 2004 S/D 2006 = 17.373 JML PKB YANG ADA 26.411 2005 120 5.792 5.912 2006 1.178 7.736 8.914 2007 643 5.302 5.945 2008 849 7.578 8.427 JML TERLATIH 2007 DAN 2008 = 14.372 BELUM DILATIH 12.039 BELUM DILATIH (STRATEGI BARU)

PELATIHAN TENAGA PROGRAM YANG DIPERLUKAN TAHUN 2009 Latihan Pengelolaan Program KB Latihan Dasar-dasar Demografi bagi SKPDKB Latihan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga LDU bagi PKB Baru/Tenaga Kontrak Refreshing Latihan Medis Tehnis

KONDISI DATA DAN INFORMASI

Policy maker dalam merumuskan kebijakan tidak selalu mengacu pada temuan atau hasil-hasil penelitian, seperti mini survei tidak dipakai oleh penentu kebijakan. Hasil kajian, studi, penelitian dan pengembangan kurang dimanfaatkan oleh bidang operasional program, seperti studi OR tidak dimanfaatkan oleh bidang operasional, hasil pendataan keluarga tidak jelas pemanfaatannya. Penyebarluasan hasil penelitian belum maksimal. Kajian dan analisis untuk masukan program operasional kurang maksimal,

KEBIJAKAN Mewujudkan sumberdaya manusia (SDM) pengelola dan pelaksana yang berkualitas melalui pendidikan dan pelatihan secara professional baik di dalam maupun di luar negeri . Menyediakan data dan informasi hasil penelitian secara cepat, akurat, dan relevan dalam rangka penyusunan kebijakan. Melembagakan dan membudayakan pemanfaatan hasil penelitian dalam rangka penentuan kebijakan.

STRATEGI Menyelenggarakan diklat, menciptakan lingkungan yang kondusif dan pemanfaatan teknologi untuk kediklatan. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan untuk tersedianya data dan informasi berdasarkan kebutuhan secara nasional maupun lokal dalam perumusan kebijakan program KB nasional. Meningkatkan kemampuan pengelolaan data penelitian secara mandiri pada tingkat lokal. Membangun dan mengembangkan jejaring kerjasama dengan lembaga-lembaga terkait di bidang Diklat dan Litbang.

POKOK-POKOK PROGRAM LATBANG 2009

Peningkatan kompetensi sdm pengelola program kb Pengembangan kurikulum, materi, dan media pembelajaran Pengembangan model Diklat (modul PJJ dan e-learning) Pembinaan personil Diklat Peningkatan sarana dan prasarana Diklat

Peningkatan kualitas pengelolaan Diklat Studi jangka panjang dan jangka pendek di dalam negeri dan luar negeri Diklat PIM dan Manajerial Diklat Fungsional (WI, peneliti, auditor, arsiparis, pustakawan) Pelatihan teknis dan substansi program KB nasional

Peningkatan KUALITAS PENGELOLAAN LITBANG Kajian, studi, penelitian dan pengembangan Peningkatan kualitas SDM Litbang Sosialisasi dan pemanfaatan hasil litbang Manajemen litbang

Peningkatan JEJARING KERJASAMA DAN KEMITRAAN DENGAN : Lembaga diklat pemerintahan dan swasta (dalam dan luar negeri) Lembaga Swadaya dan Organisasi masyarakat Organisasi profesi Perguruan tinggi, senter-senter penelitian Lembaga donor