CAPAIAN PROGRAM – KEGIATAN 2014 No Program Pagu Realisasi % 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 7.743.020.100 7.066.983.470 91,92 2 Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur 1.490.000.000 1.211.430.500 81,30 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 50.000.000 49.800.000 99,6 4 Program Obat Dan Perbekalan Kesehatan 10.602.237.400 9.386.325.812 94,63 5 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 50.550.000.000 28.588.710.040 56,56 6 Program Pengawasan Obat Dan Makanan 120.000.000 119.998.400 100 7 Program Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat 100.000.000 99.200.000 99,2 8 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 360.000.000 359.920.000 99,98 9 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 300.000.000 299.960.000 99,99 10 Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Menular 840.000.000 839.448.800 99,93
No Program Pagu Realisasi % 11 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 550.000.000 540.179.100 98,21 12 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin 10.200.000.000 2.865.787.499 28,10 13 Program Pengadaan, Peningkatan Dan Perbaikan Sarana Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu Dan Jaringannya 11.945.325.400 6.758.356.500 56,58 14 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia 100.000.000 96.435.000 96,44 15 Program Pengawasan Dan Pengendalian Kesehatan Makanan 55.000.000 53.739.400 97,71 16 Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan Dan Anak 383.500.000 380.170.000 99,13 JUMLAH 95.389.082.900 58.716.444.521 61,55
CAPAIAN RENDAH ? Program Upaya Kesehatan Masyarakat rendah kegiatan JKN (semua UPT Puskesmas harus segera memiliki Pejabat Pengadaan Barang/Jasa minimal 2 orang) Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin rendah JAMKESDA Program Pengadaan, Peningkatan Dan Perbaikan Sarana Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu Dan Jaringannya Bantuan Provinsi tidak dilaksanakan
RENCANA PROGRAM – KEGIATAN 2015 No Program Pagu 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 7.606.180.000 2 Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur 1.578.660.000 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 52.500.000 4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 200.000.000 5 Program Obat Dan Perbekalan Kesehatan 7.656.511.900 6 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 36.780.000.000 7 Program Pengawasan Obat Dan Makanan 205.000.000 8 Program Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat 9 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 500.000.000 10 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 480.000.000 11 Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Menular 873.980.000
RENCANA PROGRAM – KEGIATAN 2015 No Program Pagu 12 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 699.500.000 13 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin 5.100.000.000 14 Program Pengadaan, Peningkatan Dan Perbaikan Sarana Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu Dan Jaringannya 8.438.340.200 15 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita 126.500.000 16 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia 100.000.000 17 Program Pengawasan Dan Pengendalian Kesehatan Makanan 50.000.000 18 Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan Dan Anak 373.500.000 JUMLAH 71.020.672.100
PENGGUNAAN DANA KAPITASI JKN 2014 PUSKESMAS PENDAPATAN BELANJA SILPA % CLP SELATAN I 887.586.000 672.326.753 215.259.247 75,74 CLP SELATAN II 525.502.000 388.764.212 136.737.788 73,97 CLP TENGAH I 642.876.000 501.694.150 141.181.850 78,03 CLP TENGAH II 421.303.500 347.779.500 73.524.000 82,54 CLP UTARA I 613.664.000 439.950.340 173.713.660 71,69 CLP UTARA II 398.820.000 283.326.250 115.493.750 71,04 JERUKLEGI I 873.090.000 738.724.599 134.365.401 84,61 JERUKLEGI II 475.280.000 333.696.650 141.583.350 70,21 KAWUNGANTEN 1.901.048.000 1.394.162.300 506.885.700 73,33 BANTARSARI 1.143.310.000 721.101.900 422.208.100 63,07 KESUGIHAN I 909.008.000 581.768.000 327.240.000 64,00 KESUGIHAN II 872.780.000 602.206.445 270.573.555 68,99 ADIPALA I 1.080.000.000 786.457.158 293.542.842 72,82 ADIPALA II 337.240.000 311.435.000 25.805.000 92,34
PUSKESMAS PENDAPATAN BELANJA SILPA % MAOS 845.868.000 621.522.400 224.345.600 73,47 SAMPANG 998.880.000 599.328.000 399.552.000 60 KROYA I 1.640.976.000 1.139.545.925 501.430.075 69,44 KROYA II 855.259.000 513.155.400 342.103.600 BINANGUN 1.478.124.500 1.174.760.300 303.364.200 79,47 NUSAWUNGU I 1.051.716.000 686.449.867 365.266.133 65,26 NUSAWUNGU II 736.690.000 588.308.900 148.381.100 79,85 SIDAREJA 1.551.992.000 985.177.913 566.814.087 63,47 CIPARI 1.014.628.000 634.025.000 380.603.000 62,48 GANDRUNG I 1.498.734.000 1.010.699.475 488.034.525 67,43 GANDRUNG II 695.872.000 531.260.700 164.611.300 76,34 KEDUNGREJA 1.127.720.000 766.335.000 361.385.000 67,95 PATIMUAN 761.292.000 537.042.600 224.249.400 70,54
PUSKESMAS PENDAPATAN BELANJA SILPA % KR. PUCUNG I 1.234.656.000 988.207.050 246.448.950 80,03 KR. PUCUNG II 409.824.000 374.824.000 35.000.000 91,45 CIMANGGU I 1.084.435.000 796.645.400 287.789.600 73,46 CIMANGGU II 691.253.000 690.711.000 542.000 99,92 MAJENANG I 2.200.753.500 1.493.611.520 707.141.980 67,86 MAJENANG II 480.232.000 459.445.900 20.786.100 95,67 WANAREJA I 1.427.395.000 907.993.443 519.401.557 63,61 WANAREJA II 348.555.000 308.944.512 39.610.488 88,63 DAYEUHLUHUR I 361.125.000 326.781.902 34.343.098 90,48 DAYEUHLUHUR II 326.501.000 299.631.200 26.869.800 91,77 KAMPUNG LAUT 288.508.000 256.338.800 32.169.200 88,84 34.192.496.500 24.794.139.464 9.398.357.036 72,51
%