CAPAIAN PROGRAM – KEGIATAN 2014

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
KEPALA INSPEKTORAT UTAMA SEKRETARIAT UTAMA 1
Advertisements

SEPUTAR KARTU INDONESIA SEHAT MENUJU KELUARGA PRODUKTIF
KEBIJAKAN DANA ALOKASI KHUSUS PELAYANAN KEFARMASIAN
Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat
SISTEM PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN PADA PENANGGULANGAN ERUPSI GUNUNG SINABUNG.
Tabel Sandingan Agenda Pembangunan Nasional - Arah Kebijakan Strategis
DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA BARAT
PUSKESMAS RAWAT INAP NGADIROJO-PACITAN
SEKSI PO, SDM DAN INFOKES BIDANG MANAJEMEN DAN SDM KESEHATAN
PENERAPAN AKREDITASI DI UPT PUSKESMAS SAMPANG
RAKOR KESEHATAN BIDANG MSDMK Aula PMI – 30 Sept 2014.
STANDAR PELAYANAN PUSKESMAS
SUSUNAN ORGANISASI PUSKESMAS
KEBIJAKAN DAN PENYELENGGARAAN UKM
KEBIJAKAN & PENYELENGGARAAN UKM di PUSKESMAS di ERA JKN
RENCANA STRATEGIS PEMERINTAH KABUPATEN SUPIORI Kelompok 3 Akib Pandurbyanto Ragil Mahdi
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN TAHUN OLE h Dr.Hj.Musdiawaty HR RoE,M.Kes Watansoppeng, 19 Maret 2014.
SISTEM INFORMASI PUSKESMAS DI LINGKUP PROGRAM KESMAS
dr.Andi.Hj.Hadijah Iriani R.Sp.THT.MSi Kepala bappeda kota makassar
PUSKESMAS: Rancangan kewenangan wajib dan SPM
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
& Dana Dekonsentrasi PENYELENGGARAAN APBN DI DAERAH :
H. ARSON ABADI, SKM, M.Si Dinas Kesehatan Kab.OKU SELATAN
PROGRAM KEGIATAN EX RUTIN SKPD DALAM RENSTRA SKPD DAN RPJMD
H. Ahmad Marzuqi, S.E Dan Dian Kristiandi, S.Sos
METODE Rancangan : Kuantitatif dan Kualitatif
Kepala Bappeda Provinsi Sulawesi Tenggara
POKOK-POKOK PEMBANGUNAN KESEHATAN DI INDONESIA
PUSKESMAS VISI Tercapainya Kecamatan sehat menuju
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PENDIDIKAN KESEHATAN DUKCAPIL
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH HASIL KESEPAKATAN PRA MUSRENBANG RKPD PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2018 (BIDANG.
PELAKSANAAN PEMBELAJARAN ILMU KESEHATAN MASYARAKAT & KEDOKTERAN PENCEGAHAN TAHAP PROFESI DOKTER DI DINAS KESEHATAN KABUPATEN KARANGANYAR.
DRAF RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN PROVINSI BANTEN 2018 – 2022
STANDAR PELAYANAN PUSKESMAS
Oleh : PRIYATININGSIH, SKM
UPAYA WAJIB PUSKESMAS.
Di Daerah Istimewa Yogyakarta
PROGRAM KESEHATAN MASYARAKAT
SELAMAT DATANG PERTEMUAN PETUGAS SP2TP BLITAR, 7 MARET 2014
KEGIATAN PENGENDALIAN TB
ANALISA SITUASI PROGRAM KESEHATAN IBU dan ANAK
RAKOR KEGIATAN PROMKES, KEMITRAAN, DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
PENYEHATAN LINGKUNGAN
Oleh Dr. I Gusti Ngurah Agung Swastika KADIS KESEHATAN KAB KLUNGKUNG
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DEPARTEMEN KESEHATAN
Manfaat Pos Pelayanan Terpadu dalam Masyarakat
KETERKAITAN PERTUMBUHAN PENDUDUK DENGAN KESEHATAN
Isu-Isu Terkini Kependudukan
UHH 3T PHBS AKAR MASALAH PEMBANGUNAN KESEHATAN AKK
MODEL CROSS CUTTING Pelayanan Kesehatan Standar isasi Detail Tabel …
PENINGKATAN KUALITAS KUNJUNGAN NEONATUS MELALUI ALGORITMA MTBM
ASPEK-ASPEK SOSIAL BUDAYA DALAM PELAYANAN KEBIDANAN
USULAN PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SAMARINDA PADA APBD PROVINSI KALTIM
DINAS KESEHATAN PROVINSI BANTEN
DINAS KESEHATAN PERENCANAAN BERBASIS ELEKTRONIK (PBE)
ALUR PELAYANAN PASIEN UPT PUSKESMAS PONDOK PUCUNG.
SINERGITAS PELAKSANAAN Program prioritas kesehatan
Keputusan Menteri Kesehatan No.128 Tahun 2004 tentang Kebijakan Dasar Puskesmas Kelompok II : Aditya Prayudha Setri Endah Pratiwie Siti Ayu Puspasari Khana.
Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Kesehatan
SOSIALISASI GERMAS SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN LANGKAT RENCANA AKSI DAERAH PENANGANAN STUNTING DI KAB. LANGKAT.
SOSIALISASI GERMAS SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN LANGKAT RENCANA AKSI DAERAH PENANGANAN STUNTING DI KAB. LANGKAT.
MUSRENBANG Perubahan RPJMD Tahun
AMANAH RPJMD TERKAIT DINAS KESEHATAN
Puskesmas Taratara merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Kesehatan Daerah Kota Tomohon Kode Puskesmas P Sejarah Pembangunan Puskesmas.
DEFINISI DAK Nonfisik adalah dana yang diberikan ke daerah untuk membiayai operasional kegiatan program prioritas nasional di bidang kesehatan. BOK merupakan.
KECAMATAN DENPASAR SELATAN
PEMBANGUNAN BIDANG KESEHATAN PROVINSI BANTEN
SOSIALISASI GERMAS SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN LANGKAT RENCANA AKSI DAERAH PENANGANAN STUNTING DI KAB. LANGKAT.
Transcript presentasi:

CAPAIAN PROGRAM – KEGIATAN 2014 No Program Pagu Realisasi % 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 7.743.020.100 7.066.983.470 91,92 2 Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur 1.490.000.000 1.211.430.500 81,30 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 50.000.000 49.800.000 99,6 4 Program Obat Dan Perbekalan Kesehatan 10.602.237.400 9.386.325.812 94,63 5 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 50.550.000.000 28.588.710.040 56,56 6 Program Pengawasan Obat Dan Makanan 120.000.000 119.998.400 100 7 Program Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat 100.000.000 99.200.000 99,2 8 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 360.000.000 359.920.000 99,98 9 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 300.000.000 299.960.000 99,99 10 Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Menular 840.000.000 839.448.800 99,93

No Program Pagu Realisasi % 11 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 550.000.000 540.179.100 98,21 12 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin 10.200.000.000 2.865.787.499 28,10 13 Program Pengadaan, Peningkatan Dan Perbaikan Sarana Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu Dan Jaringannya 11.945.325.400 6.758.356.500 56,58 14 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia 100.000.000 96.435.000 96,44 15 Program Pengawasan Dan Pengendalian Kesehatan Makanan 55.000.000 53.739.400 97,71 16 Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan Dan Anak 383.500.000 380.170.000 99,13 JUMLAH 95.389.082.900 58.716.444.521 61,55

CAPAIAN RENDAH ? Program Upaya Kesehatan Masyarakat rendah  kegiatan JKN (semua UPT Puskesmas harus segera memiliki Pejabat Pengadaan Barang/Jasa minimal 2 orang) Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin rendah  JAMKESDA Program Pengadaan, Peningkatan Dan Perbaikan Sarana Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu Dan Jaringannya  Bantuan Provinsi tidak dilaksanakan

RENCANA PROGRAM – KEGIATAN 2015 No Program Pagu 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 7.606.180.000 2 Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur 1.578.660.000 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 52.500.000 4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 200.000.000 5 Program Obat Dan Perbekalan Kesehatan 7.656.511.900 6 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 36.780.000.000 7 Program Pengawasan Obat Dan Makanan 205.000.000 8 Program Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat 9 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 500.000.000 10 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 480.000.000 11 Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Menular 873.980.000

RENCANA PROGRAM – KEGIATAN 2015 No Program Pagu 12 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 699.500.000 13 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin 5.100.000.000 14 Program Pengadaan, Peningkatan Dan Perbaikan Sarana Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu Dan Jaringannya 8.438.340.200 15 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita 126.500.000 16 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia 100.000.000 17 Program Pengawasan Dan Pengendalian Kesehatan Makanan 50.000.000 18 Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan Dan Anak 373.500.000 JUMLAH 71.020.672.100

PENGGUNAAN DANA KAPITASI JKN 2014 PUSKESMAS PENDAPATAN BELANJA SILPA % CLP SELATAN I 887.586.000 672.326.753 215.259.247 75,74 CLP SELATAN II 525.502.000 388.764.212 136.737.788 73,97 CLP TENGAH I 642.876.000 501.694.150 141.181.850 78,03 CLP TENGAH II 421.303.500 347.779.500 73.524.000 82,54 CLP UTARA I 613.664.000 439.950.340 173.713.660 71,69 CLP UTARA II 398.820.000 283.326.250 115.493.750 71,04 JERUKLEGI I 873.090.000 738.724.599 134.365.401 84,61 JERUKLEGI II 475.280.000 333.696.650 141.583.350 70,21 KAWUNGANTEN 1.901.048.000 1.394.162.300 506.885.700 73,33 BANTARSARI 1.143.310.000 721.101.900 422.208.100 63,07 KESUGIHAN I 909.008.000 581.768.000 327.240.000 64,00 KESUGIHAN II 872.780.000 602.206.445 270.573.555 68,99 ADIPALA I 1.080.000.000 786.457.158 293.542.842 72,82 ADIPALA II 337.240.000 311.435.000 25.805.000 92,34

PUSKESMAS PENDAPATAN BELANJA SILPA % MAOS 845.868.000 621.522.400 224.345.600 73,47 SAMPANG 998.880.000 599.328.000 399.552.000 60 KROYA I 1.640.976.000 1.139.545.925 501.430.075 69,44 KROYA II 855.259.000 513.155.400 342.103.600 BINANGUN 1.478.124.500 1.174.760.300 303.364.200 79,47 NUSAWUNGU I 1.051.716.000 686.449.867 365.266.133 65,26 NUSAWUNGU II 736.690.000 588.308.900 148.381.100 79,85 SIDAREJA 1.551.992.000 985.177.913 566.814.087 63,47 CIPARI 1.014.628.000 634.025.000 380.603.000 62,48 GANDRUNG I 1.498.734.000 1.010.699.475 488.034.525 67,43 GANDRUNG II 695.872.000 531.260.700 164.611.300 76,34 KEDUNGREJA 1.127.720.000 766.335.000 361.385.000 67,95 PATIMUAN 761.292.000 537.042.600 224.249.400 70,54

PUSKESMAS PENDAPATAN BELANJA SILPA % KR. PUCUNG I 1.234.656.000 988.207.050 246.448.950 80,03 KR. PUCUNG II 409.824.000 374.824.000 35.000.000 91,45 CIMANGGU I 1.084.435.000 796.645.400 287.789.600 73,46 CIMANGGU II 691.253.000 690.711.000 542.000 99,92 MAJENANG I 2.200.753.500 1.493.611.520 707.141.980 67,86 MAJENANG II 480.232.000 459.445.900 20.786.100 95,67 WANAREJA I 1.427.395.000 907.993.443 519.401.557 63,61 WANAREJA II 348.555.000 308.944.512 39.610.488 88,63 DAYEUHLUHUR I 361.125.000 326.781.902 34.343.098 90,48 DAYEUHLUHUR II 326.501.000 299.631.200 26.869.800 91,77 KAMPUNG LAUT 288.508.000 256.338.800 32.169.200 88,84 34.192.496.500 24.794.139.464 9.398.357.036 72,51

%