SELAMAT DATANG PESERTA RAPAT MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2018 Dinas Ketahanan Provinsi Jawa Tengah Ungaran, 16 Agustus 2018
MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2018 Dinas Ketahanan Provinsi Jawa Tengah Ungaran, 16 Agustus 2018
PAGU ANGGARAN 2018 DANA DEKONSENTRASI DIPA AWAL Tgl 5 Des 2017 Rp 33.608.500.000,- DIPA REVISI 2 Tgl 4 Mei 2018 Rp 33.953.500.000,- APBN
ANGGARAN DINAS KETAHANAN PANGAN PROV JATENG PAGU TOTAL 33.935.500.000 Prov 3.403.580.000 Kab/Kota 30.549.920.000 Banper 23.010.000.000 Operasional 7.539.920.000 DIPA- 018.11.3.039427/2018 Revisi Tgl 4 Mei 2017
ALOKASI ANGGARAN PER KEGIATAN KODE PROGRAM/KEGIATAN/ OUTPUT Anggaran (000) Prov Kab/Kota 018.11.14 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT 33.953.500 3.403.580 30.549.920 1814 Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan 23.578.500 1.882.780 21.695.720 1814.102 Lumbung Pangan Masyarakat 252 unit lumbung utk operasional 1.068.000 173.750 894.250 1814.108 Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat 76 baru (banper @160jt), 70 lanjt (banper @60 jt) 21.774.000 972.530 20.801.470 1814.111 Hasil Pemantauan dan Pasokan Harga Pangan 736.500 736.500 -
KODE PROGRAM/KEGIATAN/ OUTPUT Anggaran (000) Prov Kab/Kota 1815 Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan 704.000 400.000 304.000 1815.105 Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan 170.000 - 1815.106 Kawasan Mandiri Pangan 4 kawasan, operasional @36jt + 1 kawasan banper 100jt 1815.107 Pemantauan Ketersediaan, Akses dan Kerawanan Pangan 230.000
KODE PROGRAM/KEGIATAN/ OUTPUT Anggaran (000) Prov Kab/Kota 1816 Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan 8.565.200 645.000 7.920.200 1816.101 Pemberdayaan Pekarangan Pangan 131 desa baru banper 50 jt 7.740.200 - 1816.106 Hasil Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan Segar 450.000 270.000 180.000 1816.107 Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan 375.000
KODE PROGRAM/KEGIATAN/ OUTPUT Anggaran (000) Prov Kab/Kota 1817 Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Ketahanan Pangan 1.105.800 475.800 630.000 1817.950 Layanan Dukungan Manajemen 12 bulan layanan, prov + 35 kab/kota
LAPORAN REALISASI APBN 2018 (Per 3 Agustus 2018) PAGU REALISASI Rp. 33.953.500.000 Prov Rp 3.403.580.000 Kab/Kota Rp 30.549.920.000 Rp 28.456.592.142 (83,81%) Rp 1.538.746.044 (45,20%) Rp 26.917.846.098 (88,11%)
LAPORAN REALISASI APBN 2018 PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT (Per 3 Agustus 2018) KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT Anggaran REALISASI Rp % 018.11.14 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT 33.953.500.000 28.456.592.142 83,81 1814 Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan 23.578.500.000 20.440.287.520 86,69 1814.102 Lumbung Pangan Masarakat 1.068.000.000 361.537.000 33,85 1814.108 Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat 21.774.000.000 19.730.805.520 90,62 1814.111 Hasil Pemantauan dan Pasokan Harga Pangan 736.500.000 347.945.000 47,24 1815 Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan 704.000.000 301.750.888 42,86 1815.101 Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan 170.000.000 29.509.977 17,36 1815.106 Kawasan Mandiri Pangan 304.000.000 150.956.000 49,66 1815.107 Pemantauan Ketersediaan, Akses dan Kerawanan Pangan 230.000.000 121.284.911 52,73
PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT Anggaran REALISASI Rp % 1816 Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan 8.565.200.000 7.267.504.356 84,85 1816.101 Pemberdayaan Pekarangan Pangan 7.740.200.000 7.011.652.500 90,59 1816.106 Hasil Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan Segar 450.000.000 126.340.456 28,08 1816.107 Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan 375.000.000 129.511.400 34,54 1817 Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Ketahanan Pangan 1.105.800.000 447.049.378 40,43 1817.950 Layanan Dukungan Manajemen
REALISASI PROV & KABUPATEN/KOTA No Kab/Kota Anggaran Realisasi % I Provinsi 3.403.580.000 1.538.746.044 45,21 1 Wonogiri 1.613.360.000 1.447.259.500 89,70 2 Klaten 1.379.620.000 1.243.640.000 90,14 3 Brebes 1.296.220.000 1.174.459.000 90,61 4 Kebumen 1.426.370.000 1.159.156.000 81,27 5 Wonosobo 1.221.110.000 1.146.345.000 93,88 6 Demak 1.226.210.000 1.113.460.000 90,81 7 Sragen 1.235.920.000 1.093.935.000 88,51 8 Banjarnegara 1.176.370.000 1.050.975.000 89,34 9 Pati 1.196.320.000 1.041.248.800 87,04 10 Banyumas 1.077.370.000 1.022.350.000 94,89 11 Cilacap 1.140.370.000 1.006.400.000 88,25 12 Boyolali 1.141.610.000 987.445.000 86,50 13 Magelang 1.042.120.000 942.326.100 90,42 14 Purbalingga 1.057.130.000 930.443.250 88,02 15 Karanganyar 996.170.000 874.637.000 87,80 16 Sukoharjo 864.930.000 805.050.900 93,08 17 Kab. Semarang 900.630.000 801.382.500 88,98 18 Blora 874.180.000 773.220.000 88,45 19 Tegal 864.360.000 743.200.000 85,98
REALISASI PROV & KABUPATEN/KOTA No Kab/Kota Anggaran Realisasi % 20 Rembang 825.630.000 738.120.000 89,40 21 Pemalang 863.980.000 728.505.000 84,32 22 Kendal 770.700.000 636.000.000 82,52 23 Grobogan 723.590.000 630.951.728 87,20 24 Temanggung 663.480.000 616.680.000 92,95 25 Jepara 668.980.000 576.450.000 86,17 26 Kudus 593.480.000 537.100.000 90,50 27 Purworejo 559.130.000 470.113.820 84,08 28 Pekalongan 531.130.000 450.960.000 84,91 29 Kota Tegal 498.560.000 410.000.000 82,24 30 Batang 480.130.000 395.750.000 82,43 31 Kota Semarang 440.260.000 386.150.000 87,71 32 Kota Salatiga 345.400.000 276.050.000 79,92 33 Kota Surakarta 342.500.000 269.855.000 78,79 34 Kota Pekalongan 256.300.000 220.427.500 86,00 35 Kota Magelang 217.800.000 84,98 II 30.549.920.000 26.917.846.098 88,11 Jumlah Total 33.953.500.00 28.456.592.142 83,81
CECKLIST LAPORAN BULANAN DANA DEKONSENTRASI No Kab/Kota Jan Feb Maret April Mei Juni Juli Agustus 1 Banjarnegara 2 Banyumas √ 3 Batang 4 Blora 5 Boyolali 6 Brebes 7 Cilacap 8 Demak 9 Grobogan √ 10 Jepara 11 Karanganyar 12 Kebumen 13 Kendal 14 Klaten 15 Kudus 16 Magelang 17 Pati 18 Pekalongan
No Kab/Kota Jan Feb Maret April Mei Juni Juli Agustus 19 Pemalang 20 Purbalingga 21 Purworejo 22 Rembang √ 23 Semarang 24 Sragen 25 Sukoharjo 26 Tegal 27 Temanggung 28 Wonogiri 29 Wonosobo 30 Kota Semarang 31 Kota Magelang 32 Kota Pekalongan 33 Kota Salatiga 34 Kota Surakarta 35 Kota Tegal
MATRIKS ALOKASI KEGIATAN APBD TAHUN 2018 Sumberdaya dan Infrastruktur NO KABUPATEN/ KOTA DMP Sumberdaya dan Infrastruktur Lumbung LDPM OPP Pangan Lokal Mutu Keamanan 1 Kab. Semarang 3 2 Kab. Kendal 4 Kab. Demak Kab. Grobogan 5 Kab. Pekalongan 6 Kab. Batang 8 7 Kab. Tegal Kab. Brebes 9 Kab. Pati 10 Kab. Kudus 11 Kab. Pemalang 12 Kab. Jepara 13 Kab. Rembang 14 Kab. Blora 15 Kab. Banyumas 16 Kab. Cilacap 17 Kab. Purbalingga 18 Kab. Banjarnegara
Sumberdaya dan Infrastruktur NO KABUPATEN/ KOTA DMP Sumberdaya dan Infrastruktur Lumbung LDPM OPP Pangan Lokal Mutu Keamanan 19 Kab. Magelang 2 1 20 Kab. Temanggung 4 21 Kab. Wonosobo 22 Kab. Purworejo 8 3 23 Kab. Kebumen 24 Kab. Klaten 25 Kab. Boyolali 26 Kab. Sragen 27 Kab. Sukoharjo 28 Kab. Karanganyar 29 Kab. Wonogiri 30 Kota Semarang 31 Kota Salatiga 32 Kota Magelang 33 Kota Pekalongan 34 Kota Tegal 35 Kota Surakarta Jumlah 60 40 58 120 48
RENCANA ALOKASI KEGIATAN DINAS KETAHANAN PANGAN TAHUN 2019 DMP : 34 Desa di 9 Kabupaten Sumberdaya & Infrastruktur : 5 kelompok LDPM : 35 Gapoktan/ kelompok Lumbung : 40 LPM dan 2 Lumbung Modern OPP : 125 KWT/ Kelompok Olahan Pangan Lokal : 50 Kelompok Mutu Keamanan Pangan : 30 kelompok Catatan : Lokasi sesuai dengan hasil Ratekcan 2018
HAL- HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN Menyusun rencana kegiatan dan rencana penarikan dana sesuai dengan jadwal pelaksanaan kegiatan. Pendampingan petugas aplikasi keuangan. Pemanfaatan fungsi administrasi keuangan melalui GU, UP, TUP, dan LS. Percepatan realisasi Keuangan di luar Banper, Percepatan realisasi Fisik ( Kegiatan KMP, KRPL, PUPM) Monev dengan open camera Perlu dicermati kesesuaian RKKA dan kwitansi bukti dan pertanggungjawaban dengan dana di buku rekening. Kelengkapan Administrasi untuk Banper (soft copy).
REALISASI DUKMAN NO KAB/KOTA PAGU REALISASI SISA DANA PROSENTASE REALISASI 1 SUKOHARJO 18.000.000 12.900.900 5.099.100 71,67% 2 BANYUMAS 12.800.000 5.200.000 71,11% 3 TEMANGGUNG 12.400.000 5.600.000 68,89% 4 GROBOGAN 11.383.228 6.616.772 63,24% 5 JEPARA 10.775.000 7.225.000 59,86% 6 WONOGIRI 10.109.500 7.890.500 56,16% 7 BANJARNEGARA 10.014.000 7.986.000 55,63% 8 REMBANG 9.650.000 8.350.000 53,61% 9 BLORA 9.500.000 8.500.000 52,78% 10 DEMAK 9.200.000 8.800.000 51,11% 11 KOTA PEKALONGAN 9.127.500 8.872.500 50,71% 12 WONOSOBO 9.050.000 8.950.000 50,28% 13 PATI 8.808.800 9.191.200 48,94% 14 MAGELANG 8.530.000 9.470.000 47,39% 15 KARANGANYAR 8.267.000 9.733.000 45,93% 16 KLATEN 7.900.000 10.100.000 43,89% 17 TEGAL 7.800.000 10.200.000 43,33% 18 PEMALANG 7.600.000 10.400.000 42,22% 19 CILACAP 7.400.000 10.600.000 41,11% 20 KOTA SEMARANG 7.250.000 10.750.000 40,28%
NO KAB/KOTA PAGU REALISASI SISA DANA PROSENTASE REALISASI 21 SRAGEN 18.000.000 6.200.000 11.800.000 34,44% 22 KOTA MAGELANG 6.100.000 11.900.000 33,89% 23 PURWOREJO 24 KOTA SALATIGA 5.980.000 12.020.000 33,22% 25 KOTA SURAKARTA 5.920.000 12.080.000 32,89% 26 SEMARANG 5.200.000 12.800.000 28,89% 27 KUDUS 28 BOYOLALI 5.175.000 12.825.000 28,75% 29 BREBES 5.059.000 12.941.000 28,11% 30 KEBUMEN 4.880.000 13.120.000 27,11% 31 PURBALINGGA 4.543.250 13.456.750 25,24% 32 PEKALONGAN 3.720.000 14.280.000 20,67% 33 BATANG 3.500.000 14.500.000 19,44% 34 KENDAL 2.900.000 15.100.000 16,11% 35 KOTA TEGAL - 0,00%
MATUR NUWUN
Materi dapat diunduh di www.dishanpan.jatengprov.go.id