PENGENDALIAN OPERASIONAL KEGIATAN TRIWULAN I TAHUN ANGGARAN 2018

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
BAHAN RAKOR PENYUSUNAN PERENCANAAN TAHUN 2013
Advertisements

Disampaikan Oleh : Ir. EPPY LUGIARTI, MP. KASUBDIT PKK
PADA RAPAT EVALUASI PENYERAPAN ANGGARAN APBD
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Penataan Sekretariat Daerah
BAHAN RAPAT PEMBAHASAN KUA/PPAS BAGIAN ADM
KEBIJAKAN DAK BIDANG KESEHATAN TAHUN 2016
RAPAT TEKNIS SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN 2016
TEPRA BERBAGI PENGALAMAN PELAKSANAAN TEPRA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SOSIALISASI PEDOMAN REVIU PENYERAPAN ANGGARAN BELANJA
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
R.R. Bappeda Kabupaten Bandung Rabu, 28 Oktober 2015
RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) TAHUN 2015
H. Ahmad Marzuqi, S.E Dan Dian Kristiandi, S.Sos
RUMAH SAKIT JIWA DAERAH ARIF ZAINUDIN SURAKARTA
Latar Belakang Sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Bab VII Pasal 31,
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
APBD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
OPTIMALISASI BOK DALAM PROGRAM PAMSIMAS/STBM TAHUN 2017
RAPAT KOORDINASI PEMANTAPAN ADMINISTRASI DALAM RANGKA
Kepala Biro Organisasi Setda Prov. Sumbar
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( SAKIP)
RENCANA TINDAK LANJUT ORIENTASI PHBS INSTITUSI PENDIDIKAN
Hotel "SUN CITY" Sidoarjo, 28 Januari 2009
RAKOR SOSMONEV PERCEPATAN PENANGULANGAN KEMISKINAN TAHUN 2014 (PROGRAM RASKIN PROVINSI KALTIM & KALTARA) Balikpapan, 1-2 Oktober 2014.
PERENCANAAN STRATEGIS TAHUN 2017
DINAS DAERAH BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
SAKIP 2017 SISTEM AKUNTABLITAS INSTANSI PEMERINTAH
RAPAT KOORDINASI MONITORING PELAKSANAAN ANGGARAN TAHUN 2016
RAPAT STRUKTURAL 19 APRIL 2016
KUWAT SRI HUDOYO SEKRETARIS DITJEN KESEHATAN MASYARAKAT
KEPALA BAPPEDALITBANG PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
UPT PENGELOLA DANA BERGULIR DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
DINAS KOPERASI DAN UM KABUPATEN BLITAR
Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian
Sosialisasi BOS lembaga swasta tahun 2017
RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN
UPT PENGELOLA DANA BERGULIR DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
Sosialisasi bos lembaga swasta tahun 2016
KEBIJAKAN DAN IMPLEMENTASI MONITORING DAN EVALUASI PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 2017 DARI SISI PELAPORAN.
Evaluasi Realisasi Fisik dan Pengadaan Barang Jasa APBN Kalimantan Tengah Triwulan III Tahun Anggaran 2017 Oleh: Ir. RIDWAN MANURUNG (Kepala Biro Administrasi.
SAKIP ( SISTEM AKUNTANBILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH )
Laela Indawati, SSt.MIK., MKM
GELAR PENGAWASAN DAERAH (LARWASDA) Tahun Anggaran 2017
KEBIJAKAN DANA DESA Bagian Administrasi Pemerintahan Desa Setda Kab. Bantul Kamis, 23 Nopember 2017.
PELAKSANAAN ANGGARAN SUMBER : DAK/TP/DK TAHUN
WILAYAH PELAYANAN PDAM
Biro Organisasi SETDA Prov Jabar
ANALISA STANDAR BELANJA TAHUN ANGGARAN 2016
EKONOMI KESEHATAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SEKTOR KESEHATAN
SINKRONISASI OPERASIONAL KEGIATAN
PERAN BAPPEDA DALAM PENYELESAIAN URUSAN KESEHATAN
TEPRA BERBAGI PENGALAMAN PELAKSANAAN TEPRA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Kantor Bappeda Litbang Provinsi Bali Senin, 9 Juli 2018
Oleh : INE INAJAH Kepala Bidang Perbendaharaan BPKAD
Pemerintah Kabupaten Buleleng
Gambaran umum Sebelah Utara Sebelah Timur Sebelah Selatan
E-project planning TA 2019 Disampaikan Pada Bimbingan Teknis
Sistematika laporan kinerja instansi pemerintah tahun 2018
PERAN DISPERINDAGKOP-UKM DALAM PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KABUPATEN BANJARNEGARA DISPERINDAGKOP-UKM KABUPATEN BANJARNEGARA.
PROSES BISNIS KECAMATAN PUCUK
Pengelolaan website pemerintah daerah
OLEH : BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SETDA KABUPATEN LAMANDAU
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
Transcript presentasi:

PENGENDALIAN OPERASIONAL KEGIATAN TRIWULAN I TAHUN ANGGARAN 2018 RAPAT KOORDINASI PENGENDALIAN OPERASIONAL KEGIATAN ( P O K ) TRIWULAN I TAHUN ANGGARAN 2018 Banjarnegara, 24 April 2018

Dasar Pelaksanaan POK Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor : 725 Tahun 2009 tentang Sistematika dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah

MAKSUD DAN TUJUAN POK Upaya pembinaan dan pengendalian agar kegiatan dilaksanakan dengan tepat mutu, waktu, sasaran dan administrasi Mengevaluasi perkembangan kegiatan pada masing masing SKPD s.d. Triwulan I TA 2018 ` Koordinasi terpadu lintas SKPD terkait dengan permasalahan dan hambatan serta upaya pemecahan masalah dalam pelaksanaan kegiatan

Jumlah Belanja APBD Kab. Banjarnegara Tahun 2018 sebesar Rp. 2. 152 Terdiri dari : 1. Belanja Langsung Rp. 859.322.375.000,- 2. Belanja Tdk Langsung Rp. 1.360.141.005.000,-

Jumlah SKPD sebanyak 193 SKPD, dengan jumlah kegiatan = 2.290 kegiatan Jumlah anggaran yang dilaporkan = Rp. 859.322.375.000,-

Realisasi Capaian Penyerapan Anggaran (s.d. 31 Maret 2018) Belanja Langsung yang terserap mencapai Rp. 36.984.945.529,- atau 4,30 %

Realisasi Capaian Penyerapan Anggaran (s.d. 31 Maret 2018) Untuk realisasi fisik tercapai sebesar 13,06 % dari target sebesar 20,52 %

SETWAN Jumlah Anggaran : Rp. 11.909.617.100,- Jumlah Kegiatan : 23 Kegiatan Realisasi Fisik : 19,10 % Keuangan : 18,24 %

Inspektorat Jumlah Anggaran : Rp. 2.281.609.000,- Jumlah Kegiatan : 17 Kegiatan. Realisasi Fisik : 16,68 % Keuangan : 13,94 %

BAPERLITBANG Jumlah Kegiatan : 35 Kegiatan Realisasi Fisik : 20,43 % Jumlah Anggaran : Rp. 4.208.500.000,- Jumlah Kegiatan : 35 Kegiatan Realisasi Fisik : 20,43 % Keuangan : 1,07 %

B K D Jumlah Anggaran : Rp. 4.140.000.000,- Jumlah Kegiatan : 28 Kegiatan Realisasi Fisik : 24,76 % Keuangan : 6,70 %

DPPKBP3A Jumlah Anggaran : Rp. 10.883.688.000,- Jumlah Kegiatan : 32 Kegiatan Realisasi Fisik : 16,71 % Keuangan : 1,31 %

B P B D Jumlah Anggaran : Rp. 2.347.182.000,- Jumlah Kegiatan : 20 Kegiatan Realisasi Fisik : 9,47 % Keuangan : 9,47 %

DISTANKAN Jumlah Anggaran : Rp. 12.465.461.000,- Jumlah Kegiatan : 41 Kegiatan Realisasi Fisik : 14,02 % Keuangan : 2,23 %

PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UMKM DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UMKM Jumlah Anggaran : Rp. 14.083.799.000,- Jumlah Kegiatan : 47 Kegiatan Realisasi Fisik : 12,84 % Keuangan : 2,23 %

DPUPR Jumlah Anggaran : Rp. 327.035.380.000,- Jumlah Kegiatan : 257 Kegiatan Realisasi Fisik : 3,59 % Keuangan : 0,31 %

DPKP Jumlah Anggaran : Rp. 9.558.005.000,- Jumlah Kegiatan : 29 Kegiatan Realisasi Fisik : 11,64 % Keuangan : 12,78 %

DINHUB Jumlah Anggaran : Rp. 3.188.058.000,- Jumlah Kegiatan : 29 Kegiatan Realisasi Fisik : 1,38 % Keuangan : 4,19 %

DINKOMINFO Jumlah Anggaran : Rp. 4.339.980.000,- Jumlah Kegiatan : 26 Kegiatan Realisasi Fisik : 24,42 % Keuangan : 4,10 %

Dinas Kesehatan Jumlah Anggaran : Rp. 87.738.640.000,- Jumlah Kegiatan : 76 Kegiatan. Realisasi Fisik : 12,44 % Keuangan : 8,49 %

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA Jumlah Anggaran : Rp. 7.758.000.000,- Jumlah Kegiatan : 37 Kegiatan Realisasi Fisik : 11,09 % Keuangan : 4,04 %

DINSOS Jumlah Anggaran : Rp. 4.042.000.000,- Jumlah Kegiatan : 29 Kegiatan Realisasi Fisik : 19,90 % Keuangan : 7,37 %

DISTANKER Jumlah Anggaran : Rp. 1.234.158.000,- Jumlah Kegiatan : 26 Kegiatan Realisasi Fisik : 30,22 % Keuangan : 8,32 %

BPPKAD Jumlah Anggaran : Rp. 25.396.666.000,- Jumlah Kegiatan : 35 Kegiatan Realisasi Fisik : 13,40 % Keuangan : 16,75 %

DINDIKPORA Jumlah Anggaran : Rp.169.142.164.600,- Jumlah Kegiatan : 108 Kegiatan. Realisasi Fisik : 17,78 % Keuangan : 0,11 %

DINDUKCAPIL Jumlah Anggaran : Rp. 3.330.804.000,- Jumlah Kegiatan : 14 Kegiatan Realisasi Fisik : 33,57 % Keuangan : 4,71 %

Dinas Ketahanan Pangan Jumlah Anggaran : Rp. 2.999.352.000,- Jumlah Kegiatan : 21 Kegiatan Realisasi Fisik : 43,97 % Keuangan : 4,74 %

DISPERMADES Jumlah Anggaran : Rp. 2.792.346.000,- Jumlah Kegiatan : 36 Kegiatan Realisasi Fisik : 14,74 % Keuangan : 7,12 %

Satpol PP Jumlah Anggaran : Rp. 2.394.962.000,- Jumlah Kegiatan : 17 Kegiatan Realisasi Fisik : 8,31 % Keuangan : 8,29 %

KANTOR KESBANGPOLINMAS Jumlah Anggaran : Rp. 880.605.000,- Jumlah Kegiatan : 16 Kegiatan Realisasi Fisik : 23,71 % Keuangan : 18,46 %

DPMPTSP Jumlah Anggaran : Rp. 1.246.900.000,- Jumlah Kegiatan : 16 Kegiatan Realisasi Fisik : 24,50 % Keuangan : 18,78 %

DINAS LINGKUNGAN HIDUP Jumlah Anggaran : Rp. 4.821.772.000,- Jumlah Kegiatan : 26 Kegiatan Realisasi Fisik : 7,69 % Keuangan : 0,29 %

DISARPUS Jumlah Anggaran : Rp. 1.173.787.000,- Jumlah Kegiatan : 26 Kegiatan Realisasi Fisik : 33,39 % Keuangan : 7,19 %

Rumah Sakit Umum Daerah Jumlah Anggaran : Rp. 67.800.847.000,- Jumlah Kegiatan : 5 Kegiatan Realisasi Fisik : 38,64 % Keuangan : 21,04 %

Bagian Pemerintahan dan Otda SETDA Jumlah Anggaran : Rp. 1.968.000.000,- Jumlah Kegiatan : 10 Kegiatan Realisasi Fisik : 14,20 % Keuangan : 14,20 %

Bagian Hukum SETDA Jumlah Anggaran : Rp. 445.298.000,- Jumlah Kegiatan : 9 Kegiatan Realisasi Fisik : 26,11 % Keuangan : 6,49 %

Bagian Kesra SETDA Jumlah Anggaran : Rp. 1.815.000.000,- Jumlah Kegiatan : 9 Kegiatan Realisasi Fisik : 2,08 % Keuangan : 1,19 %

Bagian Perekonomian SETDA Jumlah Anggaran : Rp. 568.296.000,- Jumlah Kegiatan : 13 Kegiatan Realisasi Fisik : 30,23 % Keuangan : 10,38 %

Bagian Pembinaan BUMD da LKM Jumlah Anggaran : Rp. 280.011.550,- Jumlah Kegiatan : 5 Kegiatan Realisasi Fisik : 32,40 % Keuangan : 7,96 %

Bagian Pembangunan SETDA Jumlah Anggaran : Rp. 1.330.487.000,- Jumlah Kegiatan : 7 Kegiatan Realisasi Fisik : 21,54 % Keuangan : 2,06 %

Bagian Organisasi SETDA Jumlah Anggaran : Rp. 389.827.350,- Jumlah Kegiatan : 5 Kegiatan Realisasi Fisik : 31,00 % Keuangan : 2,50 %

Bagian Umum SETDA Jumlah Anggaran : Rp. 5.647.640.000,- Jumlah Kegiatan : 16 Kegiatan Realisasi Fisik : 10,23 % Keuangan : 14,95 %

Bagian Keuangan SETDA Jumlah Anggaran : Rp. 1.892.800.000,- Jumlah Kegiatan : 8 Kegiatan Realisasi Fisik : 23,43 % Keuangan : 12,76 %

KECAMATAN BANJARNEGARA Jumlah Anggaran : Rp. 6.522.624.000,- Jumlah Kegiatan : 14 Kegiatan Realisasi Fisik : 20,90 % Keuangan : 1,46 %

KECAMATAN BAWANG Jumlah Anggaran : Rp. 476.055.000,- Jumlah Kegiatan : 14 Kegiatan Realisasi Fisik : 32,00 % Keuangan : 32,00 %

KECAMATAN MADUKARA Jumlah Anggaran : Rp. 1.599.244.000,- Jumlah Kegiatan : 28 Kegiatan Realisasi Fisik : 41,91 % Keuangan : 2,69 %

KECAMATAN SIGALUH Jumlah Anggaran : Rp. 1.032.712.000,- Jumlah Kegiatan : 14 Kegiatan Realisasi Fisik : 21,71 % Keuangan : 1,35 %

KECAMATAN PURWAREJO KLAMPOK Jumlah Anggaran : Rp. 468.908.000,- Jumlah Kegiatan : 13 Kegiatan Realisasi Fisik : 33,31 % Keuangan : 13,30 %

KECAMATAN SUSUKAN Jumlah Anggaran : Rp. 504.738.000,- Jumlah Kegiatan : 14 Kegiatan Realisasi Fisik : 18,25 % Keuangan : 9,56 %

KECAMATAN MANDIRAJA Jumlah Anggaran : Rp. 459.964.000,- Jumlah Kegiatan : 13 Kegiatan Realisasi Fisik : 18,18 % Keuangan : 8,72 %

KECAMATAN PURWANEGARA Jumlah Anggaran : Rp. 485.781.000,- Jumlah Kegiatan : 14 Kegiatan Realisasi Fisik : 6,21 % Keuangan : 6,21 %

KECAMATAN WANADADI Jumlah Anggaran : Rp. 398.755.000,- Jumlah Kegiatan : 14 Kegiatan Realisasi Fisik : 25,93 % Keuangan : 7,44 %

KECAMATAN BANJARMANGU Jumlah Anggaran : Rp. 432.178.000,- Jumlah Kegiatan : 14 Kegiatan Realisasi Fisik : 57,00 % Keuangan : 15,17 %

KECAMATAN RAKIT Jumlah Anggaran : Rp. 441.974.500,- Jumlah Kegiatan : 15 Kegiatan Realisasi Fisik : 12,62 % Keuangan : 7,10 %

KECAMATAN PUNGGELAN Jumlah Anggaran : Rp. 450.968.000,- Jumlah Kegiatan : 12 Kegiatan Realisasi Fisik : 29,00 % Keuangan : 12,26 %

KECAMATAN KARANGKOBAR Jumlah Anggaran : Rp. 380.169.000,- Jumlah Kegiatan : 12 Kegiatan Realisasi Fisik : 18,96 % Keuangan : 9,08 %

KECAMATAN WANAYASA Jumlah Anggaran : Rp. 451.683.000,- Jumlah Kegiatan : 14 Kegiatan Realisasi Fisik : 10,00 % Keuangan : 00,00 %

KECAMATAN KALIBENING Jumlah Anggaran : Rp. 425.717.000,- Jumlah Kegiatan : 12 Kegiatan Realisasi Fisik : 10,76 % Keuangan : 10,76 %

KECAMATAN BATUR Jumlah Anggaran : Rp. 606.598.000,- Jumlah Kegiatan : 15 Kegiatan Realisasi Fisik : 14,86 % Keuangan : 6,39 %

KECAMATAN PAGENTAN Jumlah Anggaran : Rp. 461.767.000,- Jumlah Kegiatan : 13 Kegiatan Realisasi Fisik : 10,00 % Keuangan : 9,77 %

KECAMATAN PEJAWARAN Jumlah Anggaran : Rp. 451.491.000,- Jumlah Kegiatan : 13 Kegiatan Realisasi Fisik : 8,48 % Keuangan : 8,48 %

KECAMATAN PAGEDONGAN Jumlah Anggaran : Rp. 462.186.000,- Jumlah Kegiatan : 16 Kegiatan Realisasi Fisik : 22,33 % Keuangan : 14,32 %

KECAMATAN PANDANARUM Jumlah Anggaran : Rp. 334.296.000,- Jumlah Kegiatan : 14 Kegiatan Realisasi Fisik : 11,07 % Keuangan : 7,82 %

GUDANG FARMASI Jumlah Anggaran : Rp. 272.873.000,- Jumlah Kegiatan : 8 Kegiatan Realisasi Fisik : 13,61 % Keuangan : 11,25 %

LABKESDA Jumlah Anggaran : Rp. 316.770.000,- Jumlah Kegiatan : 11 Kegiatan Realisasi Fisik : 26,19 % Keuangan : 0,98 %

PUSK. SUSUKAN 1 Jumlah Anggaran : Rp. 1.187.406.000,- Jumlah Kegiatan : 8 Kegiatan Realisasi Fisik : 16,76 % Keuangan : 16,76 %

PUSK. SUSUKAN 2 Jumlah Anggaran : Rp. 674.615.000,- Jumlah Kegiatan : 5 Kegiatan Realisasi Fisik : 28,66 % Keuangan : 1,83 %

PUSK. PWJKLAMPOK 1 Jumlah Anggaran : Rp. 1.355.474.000,- Jumlah Kegiatan : 11 Kegiatan Realisasi Fisik : 10,51 % Keuangan : 1,81 %

PUSK. PWJKLAMPOK 2 Jumlah Anggaran : Rp. 595.699.000,- Jumlah Kegiatan : 9 Kegiatan Realisasi Fisik : 12,59 % Keuangan : 1,25 %

PUSK. MANDIRAJA 1 Jumlah Anggaran : Rp. 2.228.142.000,- Jumlah Kegiatan : 12 Kegiatan Realisasi Fisik : 18,85 % Keuangan : 1,72 %

PUSK. MANDIRAJA 2 Jumlah Anggaran : Rp. 1.318.086.000,- Jumlah Kegiatan : 6 Kegiatan Realisasi Fisik : 12,00 % Keuangan : 2,15 %

PUSK. PURWANEGARA 1 Jumlah Anggaran : Rp. 974.617.000,- Jumlah Kegiatan : 12 Kegiatan Realisasi Fisik : 5,45 % Keuangan : 2,20 %

PUSK. PURWANEGARA 2 Jumlah Anggaran : Rp. 752.622.000,- Jumlah Kegiatan : 9 Kegiatan Realisasi Fisik : 13,12 % Keuangan : 1,67 %

PUSK. BAWANG 1 Jumlah Anggaran : Rp. 708.367.000,- Jumlah Kegiatan : 6 Kegiatan Realisasi Fisik : 16,67 % Keuangan : 1,74 %

PUSK. BAWANG 2 Jumlah Anggaran : Rp. 790.628000,- Jumlah Kegiatan : 10 Kegiatan Realisasi Fisik : 22,00 % Keuangan : 0,58 %

PUSK. PEJAWARAN Jumlah Anggaran : Rp. 956.486.000,- Jumlah Kegiatan : 6 Kegiatan Realisasi Fisik : 20,41 % Keuangan : 1,84 %

PUSK. BATUR 1 Jumlah Anggaran : Rp. 907.952.000,- Jumlah Kegiatan : 8 Kegiatan Realisasi Fisik : 20,76 % Keuangan : 1,81 %

PUSK. BATUR 2 Jumlah Anggaran : Rp. 577.712.000,- Jumlah Kegiatan : 9 Kegiatan Realisasi Fisik : 20,09 % Keuangan : 1,38 %

PUSK. WANAYASA 1 Jumlah Anggaran : Rp. 726.750.000,- Jumlah Kegiatan : 6 Kegiatan Realisasi Fisik : 9,48 % Keuangan : 7,19 %

PUSK. WANAYASA 2 Jumlah Anggaran : Rp. 748.338.000,- Jumlah Kegiatan : 4 Kegiatan Realisasi Fisik : 11,37 % Keuangan : 5,65 %

PUSK. KALIBENING Jumlah Anggaran : Rp. 1.052.142.000,- Jumlah Kegiatan : 5 Kegiatan Realisasi Fisik : 17,85 % Keuangan : 0,00 %

PUSK. PANDANARUM Jumlah Anggaran : Rp. 695,117.000,- Jumlah Kegiatan : 5 Kegiatan Realisasi Fisik : 11,61 % Keuangan : 4,26 %

PUSK. BANJARMANGU 1 Jumlah Anggaran : Rp. 1.085.320.000,- Jumlah Kegiatan : 13 Kegiatan Realisasi Fisik : 20,11 % Keuangan : 0,27 %

PUSK. BANJARMANGU 2 Jumlah Anggaran : Rp. 703.615.000,- Jumlah Kegiatan : 11 Kegiatan Realisasi Fisik : 16,10 % Keuangan : 0,86 %

PUSK. WANADADI 1 Jumlah Anggaran : Rp. 1.270.591.000,- Jumlah Kegiatan : 9 Kegiatan Realisasi Fisik : 10,30 % Keuangan : 8,64 %

PUSK. WANADADI 2 Jumlah Anggaran : Rp. 614.862.000,- Jumlah Kegiatan : 8 Kegiatan Realisasi Fisik : 4,60 % Keuangan : 0,00 %

PUSK. RAKIT 1 Jumlah Anggaran : Rp. 1.020.368.000,- Jumlah Kegiatan : 10 Kegiatan Realisasi Fisik : 9,10 % Keuangan : 9,07 %

PUSK. RAKIT 2 Jumlah Anggaran : Rp. 619.999.000,- Jumlah Kegiatan : 6 Kegiatan Realisasi Fisik : 7,09 % Keuangan : 7,09 %

PUSK. PUNGGELAN 1 Jumlah Anggaran : Rp. 1.509.943.000,- Jumlah Kegiatan : 12 Kegiatan Realisasi Fisik : 22,67 % Keuangan : 9,28 %

PUSK. PUNGGELAN 2 Jumlah Anggaran : Rp. 869.617.000,- Jumlah Kegiatan : 11 Kegiatan Realisasi Fisik : 14,63 % Keuangan : 1,02 %

PUSK. KARANGKOBAR Jumlah Anggaran : Rp. 1.965.443.000,- Jumlah Kegiatan : 8 Kegiatan Realisasi Fisik : 4,37 % Keuangan : 9,91 %

PUSK. PAGENTAN 1 Jumlah Anggaran : Rp. 754.335.000,- Jumlah Kegiatan : 14 Kegiatan Realisasi Fisik : 11,87 % Keuangan : 11,41 %

PUSK. PAGENTAN 2 Jumlah Anggaran : Rp. 667.962.000,- Jumlah Kegiatan : 9 Kegiatan Realisasi Fisik : 19,04 % Keuangan : 1,01 %

PUSK. BANJARNEGARA 1 Jumlah Anggaran : Rp. 754,007.000,- Jumlah Kegiatan : 12 Kegiatan Realisasi Fisik : 12,28 % Keuangan : 1,46 %

PUSK. BANJARNEGARA 2 Jumlah Anggaran : Rp. 712.112.000,- Jumlah Kegiatan : 10 Kegiatan Realisasi Fisik : 20,03 % Keuangan : 1,86 %

PUSK. PAGEDONGAN Jumlah Anggaran : Rp. 902.497.000,- Jumlah Kegiatan : 8 Kegiatan Realisasi Fisik : 6,23 % Keuangan : 1,11 %

PUSK. SIGALUH 1 Jumlah Anggaran : Rp. 702.616.000,- Jumlah Kegiatan : 12 Kegiatan Realisasi Fisik : 14,28 % Keuangan : 0,82 %

PUSK. SIGALUH 2 Jumlah Anggaran : Rp. 604.639.000,- Jumlah Kegiatan : 6 Kegiatan Realisasi Fisik : 24,04 % Keuangan : 8,27 %

PUSK. MADUKARA 1 Jumlah Anggaran : Rp. 1.144.782.000,- Jumlah Kegiatan : 9 Kegiatan Realisasi Fisik : 11,06 % Keuangan : 2,09 %

PUSK. MADUKARA 2 Jumlah Anggaran : Rp. 744.525.000,- Jumlah Kegiatan : 8 Kegiatan Realisasi Fisik : 13,14 % Keuangan : 1,30 %

UPT DINDIKPORA KEC.SUSUKAN Jumlah Anggaran : Rp. 51.646.000,- Jumlah Kegiatan : 5 Kegiatan Realisasi Fisik : 24,10 % Keuangan : 7,75 %

UPT DINDIKPORA KEC.PWJ KLAMPOK Jumlah Anggaran : Rp. 55.000.000,- Jumlah Kegiatan : 5 Kegiatan Realisasi Fisik : 7,27 % Keuangan : 7,27 %

UPT DINDIKPORA KEC.MANDIRAJA Jumlah Anggaran : Rp. 53.440.000,- Jumlah Kegiatan : 3 Kegiatan Realisasi Fisik : 19,08 % Keuangan : 14,20 %

UPT DINDIKPORA KEC.PURWANEGARA Jumlah Anggaran : Rp. 50.170.000,- Jumlah Kegiatan : 5 Kegiatan Realisasi Fisik : 7,97 % Keuangan : 7,97 %

UPT DINDIKPORA KEC.BAWANG Jumlah Anggaran : Rp. 43.200.000,- Jumlah Kegiatan : 4 Kegiatan Realisasi Fisik : 2,99 % Keuangan : 0,00 %

UPT DINDIKPORA KEC. BANJARNEGARA Jumlah Anggaran : Rp. 43.764.000,- Jumlah Kegiatan : 3 Kegiatan Realisasi Fisik : 29,36 % Keuangan : 8,43 %

UPT DINDIKPORA KEC. PAGEDONGAN Jumlah Anggaran : Rp. 45,240.000,- Jumlah Kegiatan : 5 Kegiatan Realisasi Fisik : 16,81 % Keuangan : 8,96 %

UPT DINDIKPORA KEC. SIGALUH Jumlah Anggaran : Rp. 44.280.000,- Jumlah Kegiatan : 4 Kegiatan Realisasi Fisik : 9,00 % Keuangan : 0,00 %

UPT DINDIKPORA KEC. MADUKARA Jumlah Anggaran : Rp. 44.306.400,- Jumlah Kegiatan : 5 Kegiatan Realisasi Fisik : 00,00 % Keuangan : 00,00 %

UPT DINDIKPORA KEC. BANJARMANGU Jumlah Anggaran : Rp. 51.000.000,- Jumlah Kegiatan : 5 Kegiatan Realisasi Fisik : 6,86 % Keuangan : 6,86 %

UPT DINDIKPORA KEC. WANADADI Jumlah Anggaran : Rp. 47,400.000,- Jumlah Kegiatan : 5 Kegiatan Realisasi Fisik : 19,52 % Keuangan : 0,00 %

UPT DINDIKPORA KEC. RAKIT Jumlah Anggaran : Rp. 46.868.000,- Jumlah Kegiatan : 4 Kegiatan Realisasi Fisik : 6,76 % Keuangan : 7,47 %

UPT DINDIKPORA KEC. PUNGGELAN Jumlah Anggaran : Rp. 54.000.000,- Jumlah Kegiatan : 6 Kegiatan Realisasi Fisik : 0,00 % Keuangan : 0,00 %

UPT DINDIKPORA KEC. KARANGKOBAR Jumlah Anggaran : Rp. 48.080.000,- Jumlah Kegiatan : 4 Kegiatan Realisasi Fisik : 3,63 % Keuangan : 8,32 %

UPT DINDIKPORA KEC. PAGENTAN Jumlah Anggaran : Rp. 51,320.000,- Jumlah Kegiatan : 3 Kegiatan Realisasi Fisik : 18,75 % Keuangan : 0,00 %

UPT DINDIKPORA KEC. PEJAWARAN Jumlah Anggaran : Rp. 52.040.000,- Jumlah Kegiatan : 4 Kegiatan Realisasi Fisik : 0,00 % Keuangan : 0,00 %

UPT DINDIKPORA KEC. BATUR Jumlah Anggaran : Rp. 57.560.000,- Jumlah Kegiatan : 4 Kegiatan Realisasi Fisik : 00,00 % Keuangan : 00,00 %

UPT DINDIKPORA KEC. WANAYASA Jumlah Anggaran : Rp. 49,380.000,- Jumlah Kegiatan : 5 Kegiatan Realisasi Fisik : 23,86 % Keuangan : 0,00 %

UPT DINDIKPORA KEC. KALIBENING Jumlah Anggaran : Rp. 54.000.000,- Jumlah Kegiatan : 5 Kegiatan Realisasi Fisik : 22,13 % Keuangan : 8,33 %

UPT DINDIKPORA KEC. PANDANARUM Jumlah Anggaran : Rp. 61.280.000,- Jumlah Kegiatan : 4 Kegiatan Realisasi Fisik : 00,00 % Keuangan : 0,00 %

SMP N.1 SUSUKAN Jumlah Anggaran : Rp. 100.548.000,- Jumlah Kegiatan : 5 Kegiatan Realisasi Fisik : 6,89 % Keuangan : 7,96 %

SMP N.2 SUSUKAN Jumlah Anggaran : Rp. 80.008.000,- Jumlah Kegiatan : 5 Kegiatan Realisasi Fisik : 7,02 % Keuangan : 7,92 %

SMP N.3 SUSUKAN Jumlah Anggaran : Rp. 71.934.000,- Jumlah Kegiatan : 6 Kegiatan Realisasi Fisik : 7,65 % Keuangan : 7,65 %

SMP N.4 SATAP SUSUKAN Jumlah Anggaran : Rp. 42.660.000,- Jumlah Kegiatan : 5 Kegiatan Realisasi Fisik : 8,66 % Keuangan : 0,00 %

SMP N.1 Pwj.KLAMPOK Jumlah Anggaran : Rp. 96.772.000,- Jumlah Kegiatan : 4 Kegiatan Realisasi Fisik : 0,00 % Keuangan : 7,75 %

SMP N.2 Pwj.KLAMPOK Jumlah Anggaran : Rp. 60.400.000,- Jumlah Kegiatan : 6 Kegiatan Realisasi Fisik : 8,27 % Keuangan : 8,27 %

SMP N.3 Pwj.KLAMPOK Jumlah Anggaran : Rp. 91.702.000,- Jumlah Kegiatan : 4 Kegiatan Realisasi Fisik : 21,89 % Keuangan : 14,13 %

SMP N.1 MANDIRAJA Jumlah Anggaran : Rp. 97.764.000,- Jumlah Kegiatan : 6 Kegiatan Realisasi Fisik : 00,00 % Keuangan : 00,00 %

SMP N.2 MANDIRAJA Jumlah Anggaran : Rp. 98,662.000,- Jumlah Kegiatan : 5 Kegiatan Realisasi Fisik : 9,99 % Keuangan : 00,00 %

SMP N.3 MANDIRAJA Jumlah Anggaran : Rp. 56.954.000,- Jumlah Kegiatan : 5 Kegiatan Realisasi Fisik : 0,00 % Keuangan : 0,00 %

SMP N.4 MANDIRAJA Jumlah Anggaran : Rp. 37.974.000,- Jumlah Kegiatan : 5 Kegiatan Realisasi Fisik : 11,10 % Keuangan : 7,90 %

SMP N.1 PURWANEGARA Jumlah Anggaran : Rp. 93.784.000,- Jumlah Kegiatan : 6 Kegiatan Realisasi Fisik : 00,00 % Keuangan : 00,00 %

SMP N.2 PURWANEGARA Jumlah Anggaran : Rp. 69.222.000,- Jumlah Kegiatan : 5 Kegiatan Realisasi Fisik : 4,40 % Keuangan : 8,56 %

SMP N.3 PURWANEGARA Jumlah Anggaran : Rp. 46.430.000,- Jumlah Kegiatan : 6 Kegiatan Realisasi Fisik : 00,00 % Keuangan : 00,00 %

SMP N.4 PURWANEGARA Jumlah Anggaran : Rp. 30.032.000,- Jumlah Kegiatan : 5 Kegiatan Realisasi Fisik : 5,03 % Keuangan : 10,61 %

SMP N.5 SATAP PURWANEGARA Jumlah Anggaran : Rp. 44.310.000,- Jumlah Kegiatan : 6 Kegiatan Realisasi Fisik : 0,55 % Keuangan : 0,00 %

SMP N.6 SATAP PURWANEGARA Jumlah Anggaran : Rp. 29.946.000,- Jumlah Kegiatan : 4 Kegiatan Realisasi Fisik : 00,00 % Keuangan : 00,00 %

SMP N.1 BAWANG Jumlah Anggaran : Rp. 96.810.000,- Jumlah Kegiatan : 6 Kegiatan Realisasi Fisik : 00,00 % Keuangan : 00,00 %

SMP N.2 BAWANG Jumlah Anggaran : Rp. 88.488.000,- Jumlah Kegiatan : 6 Kegiatan Realisasi Fisik : 00,00 % Keuangan : 00,00 %

SMP N.3 BAWANG Jumlah Anggaran : Rp. 52.070.000,- Jumlah Kegiatan : 3 Kegiatan Realisasi Fisik : 00,00 % Keuangan : 00,00 %

SMP N 4 SATAP BAWANG Jumlah Anggaran : Rp. 36.300.000,- Jumlah Kegiatan : 4 Kegiatan Realisasi Fisik : 7,55 % Keuangan : 0,00 %

SMP N.5 BAWANG Jumlah Anggaran : Rp. 39.600.000,- Jumlah Kegiatan : 6 Kegiatan Realisasi Fisik : 4,99 % Keuangan : 7,66 %

SMP N.1 BANJARNEGARA Jumlah Anggaran : Rp. 90.842.000,- Jumlah Kegiatan : 5 Kegiatan Realisasi Fisik : 8,26 % Keuangan : 8,26 %

SMP N.2 BANJARNEGARA Jumlah Anggaran : Rp. 94.046.000,- Jumlah Kegiatan : 5 Kegiatan Realisasi Fisik : 4,71 % Keuangan : 0,00 %

SMP N.3 BANJARNEGARA Jumlah Anggaran : Rp. 49.656.000,- Jumlah Kegiatan : 5 Kegiatan Realisasi Fisik : 0,00 % Keuangan : 0,00 %

SMP N.4 BANJARNEGARA Jumlah Anggaran : Rp. 48.330.000,- Jumlah Kegiatan : 12 Kegiatan Realisasi Fisik : 7,20 % Keuangan : 7,20 %

SMP N.5 BANJARNEGARA Jumlah Anggaran : Rp. 85.484.000,- Jumlah Kegiatan : 7 Kegiatan Realisasi Fisik : 8,05 % Keuangan : 8,15 %

SMP N.6 SATAP BANJARNEGARA Jumlah Anggaran : Rp. 27.906.000,- Jumlah Kegiatan : 4 Kegiatan Realisasi Fisik : 25,23 % Keuangan : 7,88 %

SMP N.1 PAGEDONGAN Jumlah Anggaran : Rp. 48.816.000,- Jumlah Kegiatan : 4 Kegiatan Realisasi Fisik : 8,38 % Keuangan : 8,38 %

SMP N.2 SATAP PAGEDONGAN Jumlah Anggaran : Rp. 40.218.000,- Jumlah Kegiatan : 6 Kegiatan Realisasi Fisik : 16,27 % Keuangan : 16,27 %

SMP N.3 PAGEDONGAN Jumlah Anggaran : Rp. 29.912.000,- Jumlah Kegiatan : 5 Kegiatan Realisasi Fisik : 0,00 % Keuangan : 0,00 %

SMP N.1 SIGALUH Jumlah Anggaran : Rp. 47.712.000,- Jumlah Kegiatan : 5 Kegiatan Realisasi Fisik : 25,24 % Keuangan : 0,00 %

SMP N.2 SATAP SIGALUH Jumlah Anggaran : Rp. 34.818.000,- Jumlah Kegiatan : 5 Kegiatan Realisasi Fisik : 8,63 % Keuangan : 7,18 %

SMP N.1 MADUKARA Jumlah Anggaran : Rp. 61.610.000,- Jumlah Kegiatan : 2 Kegiatan Realisasi Fisik : 0,00 % Keuangan : 0,00 %

SMP N.2 MADUKARA Jumlah Anggaran : Rp. 29.964.000,- Jumlah Kegiatan : 5 Kegiatan Realisasi Fisik : 0,00 % Keuangan : 0,00 %

SMP N.1 BANJARMANGU Jumlah Anggaran : Rp.78.272.000,- Jumlah Kegiatan : 6 Kegiatan Realisasi Fisik : 5,48 % Keuangan : 0,00 %

SMP N.2 BANJARMANGU Jumlah Anggaran : Rp. 47.616.000,- Jumlah Kegiatan : 8 Kegiatan Realisasi Fisik : 8,19 % Keuangan : 8,19 %

SMP N.1 WANADADI Jumlah Anggaran : Rp. 85.120.000,- Jumlah Kegiatan : 6 Kegiatan Realisasi Fisik : 23,34 % Keuangan : 8,22 %

SMP N.2 WANADADI Jumlah Anggaran : Rp. 58.164.000,- Jumlah Kegiatan : 10 Kegiatan Realisasi Fisik : 7,74 % Keuangan : 7,74 %

SMP N.1 RAKIT Jumlah Anggaran : Rp. 70.710.000,- Jumlah Kegiatan : 6 Kegiatan Realisasi Fisik : 7,78 % Keuangan : 7,78 %

SMP N.2 RAKIT Jumlah Anggaran : Rp. 71.562.000,- Jumlah Kegiatan : 3 Kegiatan Realisasi Fisik : 5,85 % Keuangan : 7,69 %

SMP N.1 PUNGGELAN Jumlah Anggaran : Rp. 96.202.000,- Jumlah Kegiatan : 5 Kegiatan Realisasi Fisik : 7,28 % Keuangan : 7,28 %

SMP N.2 PUNGGELAN Jumlah Anggaran : Rp. 50.514.000,- Jumlah Kegiatan : 6 Kegiatan Realisasi Fisik : 9,09 % Keuangan : 9,09 %

SMP N.3 PUNGGELAN Jumlah Anggaran : Rp. 52.878.000,- Jumlah Kegiatan : 5 Kegiatan Realisasi Fisik : 6,76 % Keuangan : 7,96 %

SMP N.4 PUNGGELAN Jumlah Anggaran : Rp. 37.378.000,- Jumlah Kegiatan : 3 Kegiatan Realisasi Fisik : 0,00 % Keuangan : 0,00 %

SMP N.5 SATAP PUNGGELAN Jumlah Anggaran : Rp. 32.112.000,- Jumlah Kegiatan : 5 Kegiatan Realisasi Fisik : 0,16 % Keuangan : 0,00 %

SMP N.6 SATAP PUNGGELAN Jumlah Anggaran : Rp. 39.822.000,- Jumlah Kegiatan : 6 Kegiatan Realisasi Fisik : 0,00 % Keuangan : 0,00 %

SMP N.1 KARANGKOBAR Jumlah Anggaran : Rp. 87.554.000,- Jumlah Kegiatan : 8 Kegiatan Realisasi Fisik : 26,09 % Keuangan : 11,11 %

SMP N.2 KARANGKOBAR Jumlah Anggaran : Rp. 34.370.000,- Jumlah Kegiatan : 4 Kegiatan Realisasi Fisik : 22,73 % Keuangan : 16,12 %

SMP N.3 SATAP KARANGKOBAR Jumlah Anggaran : Rp. 32.454.000,- Jumlah Kegiatan : 6 Kegiatan Realisasi Fisik : 25,02 % Keuangan : 8,32 %

SMP N.1 PAGENTAN Jumlah Anggaran : Rp. 72.174.000,- Jumlah Kegiatan : 6 Kegiatan Realisasi Fisik : 8,31 % Keuangan : 8,31 %

SMP N.2 PAGENTAN Jumlah Anggaran : Rp. 37.352.000,- Jumlah Kegiatan : 4 Kegiatan Realisasi Fisik : 23,09 % Keuangan : 8,03 %

SMP N.3 PAGENTAN Jumlah Anggaran : Rp. 36.818.000,- Jumlah Kegiatan : 5 Kegiatan Realisasi Fisik : 21,13 % Keuangan : 21,13 %

SMP N.4 SATAP PAGENTAN Jumlah Anggaran : Rp. 36,690.000,- Jumlah Kegiatan : 6 Kegiatan Realisasi Fisik : 0,00 % Keuangan : 0,00 %

SMP N.5 PAGENTAN Jumlah Anggaran : Rp. 27.164.000,- Jumlah Kegiatan : 4 Kegiatan Realisasi Fisik : 7,69 % Keuangan : 8,10 %

SMP N.1 PEJAWARAN Jumlah Anggaran : Rp. 59.948.000,- Jumlah Kegiatan : 5 Kegiatan Realisasi Fisik : 0,00 % Keuangan : 0,00 %

SMP N.2 PEJAWARAN Jumlah Anggaran : Rp. 39.314.000,- Jumlah Kegiatan : 6 Kegiatan Realisasi Fisik : 8,14 % Keuangan : 8,18 %

SMP N.3 SATAP PEJAWARAN Jumlah Anggaran : Rp. 39.282.000,- Jumlah Kegiatan : 5 Kegiatan Realisasi Fisik : 0,00 % Keuangan : 0,00 %

SMP N.4 PEJAWARAN Jumlah Anggaran : Rp. 33.696.000,- Jumlah Kegiatan : 5 Kegiatan Realisasi Fisik : 14,38 % Keuangan : 14,38 %

SMP N.1 BATUR Jumlah Anggaran : Rp. 53.946.000,- Jumlah Kegiatan : 4 Kegiatan Realisasi Fisik : 0,00 % Keuangan : 0,00 %

SMP N.2 BATUR Jumlah Anggaran : Rp. 39.000.000,- Jumlah Kegiatan : 6 Kegiatan Realisasi Fisik : 0,00 % Keuangan : 0,00 %

SMP N.1 WANAYASA Jumlah Anggaran : Rp. 49.046.000,- Jumlah Kegiatan : 5 Kegiatan Realisasi Fisik : 28,31 % Keuangan : 28,31 %

SMP N.2 WANAYASA Jumlah Anggaran : Rp. 31.880.000,- Jumlah Kegiatan : 6 Kegiatan Realisasi Fisik : 7,77 % Keuangan : 7,77 %

SMP N.3 WANAYASA Jumlah Anggaran : Rp. 32.802.000,- Jumlah Kegiatan : 5 Kegiatan Realisasi Fisik : 0,00 % Keuangan : 0,00 %

SMP N.4 WANAYASA Jumlah Anggaran : Rp. 33.942.000,- Jumlah Kegiatan : 4 Kegiatan Realisasi Fisik : 0,00 % Keuangan : 0,00 %

SMP N.1 KALIBENING Jumlah Anggaran : Rp. 91.008.000,- Jumlah Kegiatan : 6 Kegiatan Realisasi Fisik : 23,55 % Keuangan : 8,24 %

SMP N.2 KALIBENING Jumlah Anggaran : Rp. 36.236.000,- Jumlah Kegiatan : 5 Kegiatan Realisasi Fisik : 22,00 % Keuangan : 8,55 %

SMP N.3 KALIBENING Jumlah Anggaran : Rp. 47.050.000,- Jumlah Kegiatan : 4 Kegiatan Realisasi Fisik : 20,83 % Keuangan : 25,50 %

SMP N.4 KALIBENING Jumlah Anggaran : Rp. 42.884.000,- Jumlah Kegiatan : 5 Kegiatan Realisasi Fisik : 20,00 % Keuangan : 7,00 %

SMP N.5 SATAP KALIBENING Jumlah Anggaran : Rp. 38.748.000,- Jumlah Kegiatan : 5 Kegiatan Realisasi Fisik : 10,85 % Keuangan : 16,88 %

SMP N.6 SATAP KALIBENING Jumlah Anggaran : Rp. 34.872.000,- Jumlah Kegiatan : 5 Kegiatan Realisasi Fisik : 0,00 % Keuangan : 0,00 %

SMP N.1 PANDANARUM Jumlah Anggaran : Rp. 58.650.000,- Jumlah Kegiatan : 14 Kegiatan Realisasi Fisik : 8,18 % Keuangan : 8,18 %

SMP N.2 SATAP PANDANARUM Jumlah Anggaran : Rp. 41.450.000,- Jumlah Kegiatan : 6 Kegiatan Realisasi Fisik : 22,83 % Keuangan : 22,95 %

SMP N.3 SATAP PANDANARUM Jumlah Anggaran : Rp. 36.810.000,- Jumlah Kegiatan : 6 Kegiatan Realisasi Fisik : 15,90 % Keuangan : 23,47 %

SMP N.4 SATAP PANDANARUM Jumlah Anggaran : Rp. 40.914.000,- Jumlah Kegiatan : 5 Kegiatan Realisasi Fisik : 16,94 % Keuangan : 16,94 %

UPT SKB BAJARNEGARA Jumlah Anggaran : Rp. 135.000.000,- Jumlah Kegiatan : 7 Kegiatan Realisasi Fisik : 35,43 % Keuangan : 7,41 %

TK N PEMBINA BANJARNEGARA Jumlah Anggaran : Rp. 70.000.000,- Jumlah Kegiatan : 6 Kegiatan Realisasi Fisik : 17,63 % Keuangan : 15,65 %

TK N PEMBINA WANADADI Jumlah Anggaran : Rp. 71.200.000,- Jumlah Kegiatan : 6 Kegiatan Realisasi Fisik : 0,00 % Keuangan : 0,00 %

TK N PEMBINA MADUKARA Jumlah Anggaran : Rp. 59.200.000,- Jumlah Kegiatan : 6 Kegiatan Realisasi Fisik : 8,33 % Keuangan : 8,28 %

TK N PEMBINA MANDIRAJA Jumlah Anggaran : Rp. 60.000.000,- Jumlah Kegiatan : 7 Kegiatan Realisasi Fisik : 0,37 % Keuangan : 0,37 %

Alamat Email bag_pembangunan@banjarnegarakab.go.id

TERIMA KASIH TERIMA KASIH