KEBIJAKAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI BANTEN TAHUN 2020 Disampaikan Oleh : Dr. H. MUHTAROM, Ak, CA Kepala Bappeda Provinsi Banten Forum OPD Kesehatan Tahun 2020 Serang, 25 Februari 2019
CAPAIAN KINERJA DAERAH PROVINSI BANTEN Pertumbuhan Ekonomi ( Triwulan III, C-to-C ) 2018 2017 5,71% 5,76% Kemiskinan Gini Ratio Pengangguran Inflasi Perdagangan Internasional 2016 3,98 2,94 September’18 September’17 5,25% 5,59% Mar’18 Mar’17 0,385 0,382 Agt’18 Agt’17 8,52% 9,28% 2,77 (Nov, C to C) IPM 70,96 71,80 Sumber: BPS Provinsi Banten
VISI DAN MISI PROVINSI BANTEN “ BANTEN YANG MAJU, MANDIRI, BERDAYA SAING, SEJAHTERA DAN BERAKHLAKUL KARIMAH “ M I S I Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance); Membangun dan Meningkatkan kualitas infrastruktur; Meningkatkan akses dan pemerataan pendidikan berkualitas; Meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan kesehatan berkualitas; Meningkatkan kualitas pertumbuhan dan pemerataan ekonomi.
KORELASI VISI DAN MISI RPJMD 2017-2022 VISI : BANTEN YANG MAJU, MANDIRI, BERDAYA SAING, SEJAHTERA DAN BERAKHLAKUL KARIMAH Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) MAJU Membangun dan Meningkatkan kualitas infrastruktur MANDIRI Meningkatkan akses dan pemerataan pendidikan berkualitas BERDAYA SAING Meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan kesehatan berkualitas SEJAHTERA AKHLAKUL KARIMAH Meningkatkan kualitas pertumbuhan dan pemerataan ekonomi
ISU STRATEGIS PROVINSI BANTEN TAHUN 2020 1 Pengurangan kemiskinan dan pengangguran melalui jaminan sosial dan pemberdayaan ekonomi 2 Meningkatnya daya saing daerah melalui aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan 3 Pengurangan kesenjangan wilayah melalui pembangunan inprastruktur kawasan 4 Peningkatan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman 5 Pengendalian lingkungan Hidup dan pemanfaatan ruang 6 Peningkatan produk pertanian, industri, pariwisata dan ekonomi kreatif 7 Peningkatan tata kelola pemerintahan melalui reformasi birokrasi
Angka Harapan Hidup
Tren Capaian Komponen Pembentuk IPM Umur Harapan Hidup saat Lahir (Tahun) Tahun 2017 tumbuh 0,04 persen Harapan Lama Sekolah (Tahun) Tahun 2017 tumbuh 0,63 persen Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun) Tahun 2017 tumbuh 1,91 persen HLS RLS Pengeluaran Per Kapita/tahun Disesuaikan (Ribu Rupiah) Tahun 2017 tumbuh 1,66 persen Sumber: BPS, 2018
Tingkat Pengangguran Terbuka TARGET INDIKATOR MAKRO PROVINSI BANTEN (RPJMD PROVINSI BANTEN 2017-2022) URAIAN INDIKATOR 2018 2019 2020 2021 2022 IPM 71.77 72.20 72.64 72.11 73.59 LPE 6,00 6.2 6,4 6.7 7,0 % Penduduk Miskin 5,13 5,0 4.87 4.74 4,60 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 8.45 8.20 7.95 7.68 7.4
REALISASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG (DI BAWAH 80%) EVALUASI KINERJA TAHUN 2018 REALISASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG (DI BAWAH 80%) No Perangkat Daerah Pagu Anggaran Realisasi Selisih (Rp) % 1 2 3 4 5 (6) = (3)–(4) Dinas Perindustrian dan Perdagangan 90,711,880,000 20,432,872,593 22.53 (70,279,007,407) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 35,350,560,000 26,159,196,569 74.00 (9,191,363,431) Badan Kepegawaian Daerah 10,326,110,000 7,700,911,864 74.58 (2,625,198,136) Inspektorat Provinsi 20,667,150,000 15,692,373,872 75.93 (4,974,776,128) Biro Hukum 3,909,260,000 3,004,496,025 76.86 (904,763,975) 6 Dinas Kesehatan 371,206,890,000 287,668,329,349 77.50 (83,538,560,651) Sumber : Draft Laporan Keuangan TA.2018 (Un-Audited)
REALISASI ANGGARAN PER PROGRAM DAN KEGIATAN (1/3) URAIAN Pagu Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % Fisik (2) (3) (4) (5) (6) Program Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Kapasitas Aparatur 150,000,000 52,251,000 34.83 41.00 Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah 2,506,044,000 1,260,180,388 50.29 93.25 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada RSUD Malingping 1,396,140,000 615,146,377 44.06 51.67 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada RSUD Malingping 6,861,088,370 5,215,499,944 76.02 77.22 Peningkatan Kapasitas Aparatur pada RSUD Malingping 525,000,000 228,198,338 43.47 50.00 Koordinasi dan Konsultasi dalam dan Luar daerah RSUD Banten 254,480,000 44,489,001 17.48 17.55 Pengadaan Sarana Prasarana Kantor pada RSUD Banten 70,792,040,868 42,296,796,097 59.75 87.44 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada RSUD Banten 39,818,760,000 30,696,352,908 77.09 99.52
REALISASI ANGGARAN PER PROGRAM DAN KEGIATAN (2/3) URAIAN Pagu Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % Fisik (2) (3) (4) (5) (6) Program Upaya Peningkatan Kesehatan Masyarakat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 5,613,400,000 3,505,930,000 62.46 99.24 Peningkatan Kesehatan Lingkungan 324,000,000 263,826,000 81.43 92.43 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Pengelolaan Barang Medis RSUD Banten 35,129,501,844 28,152,402,062 80.14 91.62 Pengelolaan Barang Non Medis RSUD Banten 3,458,384,000 2,804,019,880 81.08 100.00 Mutu Penunjang Non Medis RSUD Malingping 2,192,719,800 1,456,084,897 66.41 87.50 Pelayanan Kesehatan (BLUD) RSUD BANTEN 50,000,000,000 38,635,686,133 77.27 Pelayanan Kesehatan (BLUD) RSUD Malingping 12,000,000,000 8,113,371,487 67.61 90.00
REALISASI ANGGARAN PER PROGRAM DAN KEGIATAN (3/3) URAIAN Pagu Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % Fisik (2) (3) (4) (5) (6) Program Pencegahan Pengendalian Penyakit Surveilans. Imunisasi dan Krisis Kesehatan 650,000,000 444,900,000 68.45 85.00 Program Pemberdayaan Sumberdaya Kesehatan dan Kefarmasian Perencanaan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan 2,900,000,000 1,610,576,500 55.54 100.00 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Kerja Masyarakat Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Pekerja dan Masyarakat di Lingkungan Kerja 249,880,000 125,040,000 50.04 70.00
EVALUASI KINERJA PROGRAM TAHUN 2018 (1/5) Indikator Kinerja Program RPJMD (Outcome) Target Realisasi Capaian Target RPJMD Provinsi Melalui Pelaksanaan RKPD Tingkat Capaian Target RPJMD Provinsi Hasil Pelaksanaan RKPD Provinsi SKPD Penanggung Jawab 2018 Program Tata Kelola Pemerintahan Nilai IKM (Satuan: Skala (1-4)) 2.80 0.00 Dinkes Program Upaya Peningkatan Kesehatan Masyarakat Persentase Persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan (Satuan: %) 65.00 54.76 84.25 Persentase balita gizi buruk yang dirawat dan ditangani (Satuan: %) 100.00 Persentase Kab/Kota yang telah mendapatkan dukungan program kesehatan masyarakat (Satuan: %) 55.00 27.50 50.00
EVALUASI KINERJA PROGRAM TAHUN 2018 (2/5) Indikator Kinerja Program RPJMD (Outcome) Target Realisasi Capaian Target RPJMD Provinsi Melalui Pelaksanaan RKPD Tingkat Capaian Target RPJMD Provinsi Hasil Pelaksanaan RKPD Provinsi SKPD Penanggung Jawab 2018 Program Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan Presentase Penduduk yang mendapatkan Jaminan Pelayanan Kesehatan (Satuan: %) 90.00 82.35 91.50 Dinkes Persentase pelayanan kesehatan yang terakreditasi (FKTP. FKRTL. Laboratorium) (Satuan: %) 65.00 48.89 75.21 Persentase Terbangunnya Rumah Sakit Jiwa dan Pusat Rehabilitasi Ketergantungan Obat (Satuan: %) 20.00 4.00 Perentase Pembangunan Rumah Sakit Banten Selatan (Satuan: %)
EVALUASI KINERJA PROGRAM TAHUN 2018 (3/5) Indikator Kinerja Program RPJMD (Outcome) Target Realisasi Capaian Target RPJMD Provinsi Melalui Pelaksanaan RKPD Tingkat Capaian Target RPJMD Provinsi Hasil Pelaksanaan RKPD Provinsi SKPD Penanggung Jawab 2018 Program Pencegahan Pengendalian Penyakit Persentase Kab/Kota yang telah mendapatkan dukungan program pencegahan. pengendalian penyakit dan krisis kesehatan (Satuan: %) 75.00 56.25 Dinkes Program Pemberdayaan Sumberdaya Kesehatan dan Kefarmasian Jumlah Dokter/Dokter Gigi. Tenaga Kesehatan yang diRekrut dan ditingkatkan Kompetensinya (Satuan: satuan orang) 70.00 49.00 Presentase Pemenuhan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan (Satuan: %) 45.85 65.50 Persentase Pembinaan Sarana Kefarmasian (Satuan: %) 50.00 22.50 45.00
EVALUASI KINERJA PROGRAM TAHUN 2018 (4/5) Indikator Kinerja Program RPJMD (Outcome) Target Realisasi Capaian Target RPJMD Provinsi Melalui Pelaksanaan RKPD Tingkat Capaian Target RPJMD Provinsi Hasil Pelaksanaan RKPD Provinsi SKPD Penanggung Jawab 2018 Program Peningkatan Pelayanan Laboratorium Kesehatan Daerah Persentase Jenis Pemeriksaan Laboratorium kesehatan yang di layani (Satuan: %) 32.00 10.24 Dinkes Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Kerja Masyarakat Persentase Perusahaaan yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan Kerja di wilayah kerja BKKM (Satuan: %) 6.40 0.41
EVALUASI KINERJA PROGRAM TAHUN 2018 (5/5) Indikator Kinerja Program RPJMD (Outcome) Target Realisasi Capaian Target RPJMD Provinsi Melalui Pelaksanaan RKPD Tingkat Capaian Target RPJMD Provinsi Hasil Pelaksanaan RKPD Provinsi SKPD Penanggung Jawab 2018 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Capaian SPM Pelayanan Medis RSUD Bantent (Satuan: %) 70.00 47.76 68.23 Dinkes Capaian SPM Pelayanan Keperawatan RSUD Banten (Satuan: %) 88.00 50.00 56.82 Capaian pemenuhan Standar Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Banten (Satuan: %) 47.35 67.64 Cakupan kualitas pelayanan sesuai SPM Rumah Sakit Umum Malingping (Satuan: %) 60.00 48.00 80.00 Bed Occupancy Ratio (BOR) RSUD Malingping (Satuan: %) 40.00 17.99 44.98 Indeks kepuasan pelanggan (Satuan: %) 44.50 74.17
RANCANGAN TEMA RKPD TAHUN 2020 “PEMBANGUNAN BERBASIS KEWILAYAHAN UNTUK WEWUJUDKAN BANTEN SEJAHTERA DAN BERKEADILAN”
RANCANGAN PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2020
PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI BANTEN TAHUN 2020 1 Penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 2 Peningkatan ketahanan pangan dan mendorong pertumbuhan agrobisnis 3 Pengembangan sektor Pariwisata, Pertanian, Kelautan dan Perikanan, UMKM, Perdagangan dan Industri 4 Pembangunan Infrastuktur kawasan 5 Peningkatan Akses dan kualitas pendidikan menengah dan Khusus, pelayanan kesehatan rujukan, kesehatan masyarakat dan kesehatan lingkungan 6 Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pengendalian pemanfaatan ruang 7 Penguatan Reformasi Birokrasi
PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS TAHUN 2020 PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan berbasis kinerja dan money follow program prioritas Peningkatan Peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Intensifikasi pajak dan ekstensifikasi pendapatan daerah Peningkatan manajemen pengelolaan keuangan dan aset daerah Peningkatan kompetensi aparatur Program Prioritas Kegiatan Prioritas
PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS TAHUN 2020 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR Pembangunan Jalan dan Jembatan Kewenangan Provinsi Pembangunan Jalan Kolektor Baru untuk Membuka Jalur Isolasi dan Membuka Interkoneksi antar Wilayah Pembangunan Sport Centre (Multiyears) Penataan Kawasan Kesultanan Banten, Cikaduen dan Caringin. Pemenuhan Elektrifikasi (listrik desa) Pembangunan / Normalisasi Sungai dan Waduk Pembangunan/Rehabilitasi Jaringan Irigasi Pembangunan TPST Regional Penataan Kawasan Kumuh Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU) Pembangunan dan Pemeliharaan PJU Pengadaan dan Pemeliharaan Kelengkapan jalan Program Prioritas
PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS TAHUN 2020 PEMBANGUNAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN Pembangunan/Rehabilitasi Ruang Kelas Baru (RKB), Unit Sekolah Baru (USB) SMA, SMK DAN Sekolah Khusus Penyediaan Biaya Operasional Sekolah (BOS dan BOSDA) Peningkatan mutu pendidikan SMA, SMK dan Sekolah Khusus Peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan Penyediaan jaminan kesehatan masyarakat miskin Pengembagan RSUD Banten Sebagai RS. Rujukan regional Pengembangan Rumah Sakit Malingping Pengendalian penyakit menular Pembangunan Rumah Sakit Jiwa dan Pusat Rehabilitasi Ketergantungan Obat Pembangunan Rumah Sakit Banten Selatan ( Kab Lebak dan Pandeglang ) Rekutmen dokter/dokter gigi dan Tenaga kesehatan lainnya Program Prioritas Kegiatan Prioritas Dinas Kesehatan
PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS TAHUN 2020 PEMBANGUNAN EKONOMI Peningkatan produksi pertanian Peningkatan produksi perikanan Penataan destinasi wisata Pembangunan Pusat Distribusi Provinsi Peningkatan akses modal dan pasar untuk Koperasi, indutri kecil dan ekonomi kreatif Peningkatan Pelayanan perijinan bagi investor Peningkatan sarana prasarana Balai Latihan Kerja Membangun Link and Match Antara Dunia Usaha/Industri dengan lembaga pendidikan kejuruan Program Prioritas
Sekian terima kasih