Lokakarya AMI USD Griya Persada, Kaliurang Mei 2019

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PENGENDALIAN MUTU PADA INDUSTRI
Advertisements

PENYUSUNAN SWOT.
PENYELARASAN SOP SOP 07 : PENELAAHAN MUTU.
EVALUASI MUTU PERGURUAN TINGGI (INTERNAL-EKSTERNAL)
WORKSHOP WELCOME to STATE SENIOR HIGH SCHOOL 1 PEKALONGAN
1 T eknik A udit M utu A kademik I nternal Ref. ISO19011:2002.
Audit Mutu Internal Oleh ; Ir. Masruki Kabib, MT
R. Arum, SP, SSi, MT SHKI Unila 2013
Peningkatan Penjaminan Mutu Internal untuk Pengembangan Universitas
STANDAR 2.
STANDAR 6.
Wisnu Haryo Pramudya, S.E., M.Si., Ak., CA
Audit Internal Mutu Akademik(AIMA) Universitas Pendidikan Indonesia
pelaksanaan AMAI PADA JURUSAN-PROGRAM STUDI
KRITERIA PENILAIAN AIPT << STANDAR 2 >>
AUDIT MUTU INTERNAL FAKULTAS DAN PRODI UGM TAHUN 2014
SISTEM AUDIT SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL PERGURUAN TINGGI
Wisnu Haryo Pramudya, S.E., M.Si., Ak., CA
ASSALAMU’ALAIKUM WR.WB
BAB VIII STRUKTUR PENGENDALIAN INTERN
Interpretasi Klausul 5, ISO TANGGUNG JAWAB MANAJEMEN
RAPAT KOORDINASI LPMPSDM dengan GUGUS dan UNIT PENJAMIN MUTU
KRITERIA PENILAIAN AIPT << STANDAR 2 >>
SOSIALISASI AUDIT INTERNAL 2016
PENYUSUNAN MANUAL SPMI
SOSIALISASI AUDIT INTERNAL 2016
AUDIT MUTU INTERNAL TIM GAMA SOLUTION.
LAPORAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) 2016
SOSIALISASI AUDIT INTERNAL 2016
SOSIALISASI AMI 2016 Thomas Anung Basuki
RAPAT tinjauan manajemen
Wisnu Haryo Pramudya, S.E., M.Si., Ak., CA
PENYUSUNAN MANUAL SPMI
MATA KULIAH: AUDIT SDM (EKMA4476)
AIPT Standar 2. Tata Pamong, KEPEMIMPINAN, SISTEM Pengelolaan, DAN Penjaminan Mutu (BY DR. ISLAHUZZAMAN, SE., MSI., AK., CA) HP
ASSALAMU’ALAIKUM WR.WB
TEORI PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL
TEORI AUDIT MUTU INTERNAL
Pertemuan 14 Audit SDM & Capita Selecta Manajemen Ketenagaan RS
Tahap Kegiatan Pemeriksaan Menurut IIA
PERENCANAAN MANAJEMEN LINGKUNGAN
SIKLUS FUNGSI AUDIT INTERNAL
ISO PERSYARATAN KLAUSUL 5.4 – 5.6
Audit Mutu Internal Winarno S Paralel 6.
Langkah persiapan akreditasi puskesmas
PENDAMPINGAN AUDIT MUTU INTERNAL
TAHAPAN AKREDITASI PUSKESMAS
Devinisi Audit Internal
Tata Kelola Sistem Penjaminan Mutu Dikti (SPM Dikti)
Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti) Lokakarya Pengembangan, Peningkatan dan Penguatan Tata Kelola Unit SPM dan Penyamaan persepsi tentang.
PENYUSUNAN EVALUASI DIRI, RENSTRA, DAN RENOP
Tata Kelola LPM – UAJ Contoh Baik Mengembangkan LPM
Mekanisme AIMA lintas Prodi di lingkungan FK tahun 2018
Pelatihan Audit Internal Mutu Akademik
AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
PELATIHAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) KOPERTIS WILAYAH VI SEPTEMBER 2012 PELATIHAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) KOPERTIS WILAYAH VI SEPTEMBER 2012.
1. Pokok Bahasan Pengertian audit Pengertian audit Jenis audit Jenis audit Pengertian audit internal Pengertian audit internal Manfaat audit internal.
Audit Mutu Unit Pendukung Tri Dharma
Implementasi Audit Mutu Internal (AMI) via SI SPMI di USD Materi ini pernah disampaikan oleh Bapak Rohandi, Ph.D. dalam Lokakarya AMI USD.
KRITERIA PENILAIAN STANDAR 2 :
IMPLEMENTASI AMI Markus Budiraharjo.
Akreditasi institusi.
Akreditasi Institusi.
INSTRUMEN AKREDITASI PROGRAM STUDI MAGISTER 2009
Audit mutu internal dan akreditasi
Hubungan antara SN-Dikti dengan Kriteria Akreditasi
Audit Mutu Internal dan Rencana Kegiatan & Anggaran
AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
Transcript presentasi:

Lokakarya AMI USD Griya Persada, Kaliurang 16-17 Mei 2019

Simulasi Pemanfaatan SI SPMI Tugas Auditor Mekanisme pelaksanaan AMI Tindak Lanjut Hasil AMI Praktik AMI Lokakarya AMI 2019

1. Tugas Auditor Melaksanakan desk-evaluation Memberikan penilaian dan rekomendasi Menyimpulkan hasil audit Mengusulkan tindakan perbaikan atau koreksi Meninjau kesesuaian hasil audit dengan rencana tindak lanjut dari auditee. Memastikan rencana tindak lanjut sudah terekap dalam RKA. Lokakarya AMI 2019

Selalu Ingat Tujuan Audit Mutu Internal!! Untuk memeriksa kesesuaian atau ketaksesuaian pelaksanaan dan standar yang telah ditetapkan. Untuk memeriksa proses dan hasil proses pencapaian mutu sehingga dapat ditentukan keefektifan pencapaian dari tujuan yang telah ditetapkan. Untuk menyiapkan sarana (laporan) kepada teraudit (auditee) sebagai dasar perbaikan mutu selanjutnya Untuk memberi kesempatan teraudit memperbaiki sistem penjaminan mutu. Untuk membantu institusi/program studi dalam mempersiapkan diri untuk audit eksternal atau akreditasi Lokakarya AMI 2019

2. Mekanisme Pelaksanaan AMI Auditor yang telah mendapatkan surat tugas dari WR I melakukan desk evaluation melalui http://pejabat.usd.ac.id/spmi/ Auditor memeriksa kesesuaian atau ketaksesuaian pelaksanaan dan standar yang telah ditetapkan, mengecek apakah dokumen pendukung yang disertakan sudah sesuai atau belum. Auditor memberikan penilaian dan rekomendasi sesuai dengan data yang diperiksa dalam setiap butir pernyataan mutu. Auditor menyusun ringkasan hasil temuan audit. Auditor menyusun rekomendasi tindak lanjut berupa tindakan perbaikan atau koreksi (untuk temuan-temuan yang mendesak segera ditindaklanjuti atau memiliki dampak luas terhadap sistem penjaminan mutu internal). Lokakarya AMI 2019

3. Tindak Lanjut Hasil AMI Auditor, LPMAI, WR 2 dan WR 1 melakukan evaluasi dan refleksi atas pelaksanaan AMI Hasil dari evaluasi dan refleksi digunakan sebagai dasar untuk memperbaiki mekanisme AMI di tahun berikutnya. Lokakarya AMI 2019

4. Simulasi Praktik AMI Lokakarya AMI 2019