Pusdiklat, STTN, PSJMN, Inspektorat

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Direktorat Pembinaan SMA
Advertisements

KOORDINASI BAWAS - BPKP : PENINGKATAN KUALITAS LK TA.2011
BAHAN PRESENTASI KELEMBAGAAN BNP2TKI
Statistika Deskriptif: Distribusi Proporsi
KEBIJAKAN DIREKTORAT PEMBINAAN SMP
STRATEGI DAN LANGKAH DALAM MEWUJUDKAN LAPORAN KEUANGAN MAHKAMAH AGUNG RI DENGAN OPINI WAJAR TANPA PENGECUALIAN (WTP) Bagian Akuntansi 1.
TEKNIS PENYUSUNAN LAKIP PERMENPAN RB NO 29 TAHUN 2010
PENILAIAN PRESTASI KERJA PNS
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN BLU
ASAS DAN PRINSIP PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
Bulan maret 2012, nilai pewarnaan :
PELATIHAN PENYUSUNAN RBA UNTUK RSUD BLUD
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DELAPAN STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN
Tata Cara Pengintegrasi LK BLU ke dalam LK Kementerian Negara/Lembaga
KEPALA INSPEKTORAT UTAMA SEKRETARIAT UTAMA 1
PENDEKATAN PENYUSUNAN ANGGARAN
BULETIN TEKNIS NO. 04 PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN BELANJA PEMERINTAH
REVISI PAGU MINUS TA 2013 Tanjung Balai, 28 November 2013.
PENGERTIAN BLU BLU adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau.
KETERKAITAN UNDANG-UNDANG NOMOR 43 TAHUN 2009 TENTANG KEARSIPAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK BADAN.
ASAS DAN PRINSIP PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
Sosialisasi EQA BAN-PT – Dikti, Juli-Agustus 2009.
PAGU ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA /LEMBAGA TAHUN 2012
Dan Surat Perintah Pengesahan Pendapatan Dan Belanja (Sp3b) Blu
PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA DALAM TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM
PETUNJUK TEKNIS PP NOMOR 46 TAHUN 2011
Oleh INSPEKTUR I INSPEKTORAT JENDERAL KEMDIKNAS disampaikan pada
BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA
STANDAR 6.
PENGENALAN SNP, SPM DAN IMPLEMENTASI SPM
ASAS DAN PRINSIP PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
DEPUTI PENELITIAN DASAR DAN TERAPAN
Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-67/PB/2007 tentang Tata Cara Pengintegrasian Laporan Keuangan BLU ke Dalam Laporan Keuangan Kementerian.
Oleh : Kepala Bagian Organisasi dan Kepegawaian, Sekretariat BPSDM KP
PERATURAN PRESIDEN RI NOMOR 70 TAHUN 2012
Pembaruan Pengelolaan Keuangan Daerah
PADA RAPAT EVALUASI PENYERAPAN ANGGARAN APBD
PROGRAM PERCEPATAN AKUNTABILITAS KEUANGAN PEMERINTAH
Direktorat PNBP dan BLU
REGULASI DAN STANDAR DI SEKTOR PUBLIK
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN ( rba )
LAPORAN PELATIHAN LAKIP MEDAN MEI 2006.
Bulan FEBRUARI 2012, nilai pewarnaan :
PERSIAPAN PENYUSUNAN DIPA TAHUN ANGGARAN 2007
KINERJA SAMPAI DENGAN BULAN AGUSTUS 2013
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN
KEBIJAKAN SPMI, MANUAL SPMI DAN STANDAR AKADEMIK DI BIDANG PEMBELAJARAN (Standar Perencanaan Proses Pembelajaran/PP, Standar Penilaian Hasil PP, Standar.
PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK
Pengelolaan Dana Hibah
DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP DAN IZIN LINGKUNGAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
Struktur Penyelenggara Pemerintahan Daerah : Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
BINDIKLAT Kebijakan Direktorat Departemen Pendidikan Nasional
“ TATA CARA PENYUSUNAN TARGET DAN PAGU PENGGUNAAN PNBP”
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA KANTOR REGIONAL XI MANADO
C. PETA JABATAN ESELON I KEPALA 01/10/2017 Jabatan Eselon I : 5
INSPEKTORAT WILAYAH VI
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Penataan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemprov DKI Jakarta
INSPEKTORAT DAERAH KAB. NGANJUK
30/11/2017 ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
Disampaikan dalam acara Forum SKPD Pemerintahan
DITJEN MANAJEMEN DIKDASMEN DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SEKRETARIAT DITJEN IKTA TAHUN ANGGARAN 2018
KEBIJAKAN PENGGUNAAN PNBP DI LINGKUNGAN kemendikbud
Badan Standardisasi Nasional
PAPARAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2018
PAPARAN SAKIP INSPEKTORAT KAB.PACITAN
Transcript presentasi:

Pusdiklat, STTN, PSJMN, Inspektorat RAKER BATAN 2007 Sekretariat Utama BU, BP, BSDM, BKHH Pusdiklat, STTN, PSJMN, Inspektorat PTRI Wina Serpong, 28 Feb. s/d 1 Mar. 2007

VISI dan MISI SEKRETARIAT UTAMA VISI SETTAMA Terwujudnya pelayanan prima menuju good governance dalam mendukung program pembangunan iptek nuklir untuk kesejahteraan

MISI Settama Melakukan pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi perencanaan, penyusunan, evaluasi dan pelaporan program dan anggaran; (BP) Melakukan pembinaan dan pelayanan administrasi, ketatausahaan,kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan koordinasi keamanan serta keselamatan fasilitas nuklir; (BSDM, BU) Melakukan koordinasi pengelolaan bantuan teknis, kerjasama DN&LN, pelaksanaan peraturan per-UU-an dan pengelolaan HKI, dan kegiatan kehumasan; (BKHH,PTRI Wina) Melakukan pembinaan dan pengembangan SDM melalui pendidikan dan pelatihan; (PUSDIKLAT, STTN) Melakukan pembinaan dan pengawasan administrasi, personil, keuangan dan perlengkapan; (INSPEKTORAT) Melakukan pembinaan dan pelayanan standardisasi, jejaring kerja dan manajemen mutu terpadu. (PSJMN)

PROGRAM DAN ANGGARAN BATAN 2006 – 2008 (dlm ribu rupiah) No Program 2006 2007 2008 (Usulan) 1 Program Litbang Iptek 166,687,738 23,020,000 103,000,000 2 Program Difusi dan Pemanfaatan Iptek 5,100,000 9,200,000 20,000,000 3 Program Penguatan Kelembagaan Iptek 42,815,000 36,580,000 127,000,000 4 Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi 7,050,000 6,300,000 5 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDAL 1,000,000 - 10,000,000 6 Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara 1,059,733 528,300 7 Program Pengelolaan SDM Aparatur 8,630,129 2,600,000 4,000,000 8 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara 8,850,000 15,150,000 40,000,000 9 Program Penyelenggaraan Pimpinan Kenegaraan dan Pemerintahan 18,347,600 239,284,993 287,000,000 10 Program Pendidikan Kedinasan 500,000 Total 259,540,200 333,163,293 613,000,000

Matriks Program vs Unit Kerja di Lingkungan Settama Tahun 2007 No Nama Program Anggaran Sestama (Ribu Rupiah) Pusat / Biro / Inspektorat / STTN BSDM BU BP BKHH PDL STTN PSJMN Insp PTRI 1. Litbang Iptek 2. Difusi dan Pemanfaatan Iptek 1,719,256 ☻ 3. Penguatan Kelembagaan Iptek 3,512,400 4. Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi 5. Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara 528,300 6. Penyelenggaraan Pimpinan Kenegaraan - Kepemerintahan 35,563,115 7. Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur 2,600,000 8. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara 10,250,000 9. Pendidikan Kedinasan 500,000 Jumlah 54,173,571

ASET TETAP BATAN (berdasar nilai perolehan) (Status 2006 dalam jutaan rupiah) KAWASAN TANAH ALAT/M GD/B JL/ IR /J LAIN JUMLAH K. PUSAT 6.007,7 29.289,2 12.382,1 3,0 850,4 48.532,4 PS.JUMAT 6.875,0 57.409,6 14.448,3 6.413,1 815,2 85.961,2 SERPONG 128.195,1 262.798,9 25.460,0 1.430,9 417.885,0 BANDUNG 27,4 14.372,1 4.977,5 147,0 137,4 19.661,4 YOGYA 486,8 28.563,6 6.801,7 378,7 220,8 36.451,7 13.396,9 257.829,6 301.408,5 32.401,9 3.454,7 608.491,6

Kinerja SATKER 2006 & Rencana Kegiatan 2007 di lingkungan SETTAMA Lampiran Detail Realisasi Penetapan Kinerja 2006

Biro Umum Realisasi Anggaran Kantor Pusat BATAN 2006: 101,33 % Kegiatan utama 2006 Pelaksanaan Pembinaan Keuangan, terbitnya Peraturan Ka.BATAN no.161/KA/XII/2006 ttg Pedoman APBN BATAN; Pelaksanaan Pembinaan Sistem Akuntansi Keuangan/SAK Pelaksanaan Pembinaan Sistem Akuntansi Barang Milik Negara/SABMN, Penataan BMN paska reorganisasi Pelaksanaan Pembinaan PNBP, terbitnya Kep.Menkeu no.754/KMK.02/2006 ttg Persetujuan Penggunaan sebagian dana PNBP Penyusunan Laporan Keuangan 2006 BATAN Pelaksanaan Pembangunan dan renovasi Pelaksanaan Pembinaan Guskamtib (8 Satker)

Biro Umum Program dan kegiatan utama 2007 Pelaksanaan Pembinaan Keuangan Pelaksanaan Pembinaan Sistem Akuntansi Keuangan/SAK Pelaksanaan Pembinaan Sistem Akuntansi Barang Milik Negara/SABMN, Pelaksanaan Pembinaan PNBP, revisi PP tarif 77 tahun 2005 Penyusunan Laporan Keuangan 2007 BATAN Pelaksanaan Pembangunan dan renovasi Pelaksanaan Pembinaan Guskamtib (8 Satker)

Biro Umum Hambatan Perkembangan piranti lunak aplikasi Sistem Akuntansi Instansi/SAI sangat dinamis, sehingga Pelaksanaan penyusunan laporan realisasi anggaran dan rekonsiliasi dengan DJPB Dept. Keuangan terlambat. Peraturan pelaksanaan pembiayaan dari Dept. Keuangan yang dinamis

Biro Perencanaan Kegiatan Utama 2006 Penyusunan RENSTRA BATAN 2004 – 2009 (Rev. 1) Penyusunan Dokumen Manlitbang BATAN Penyusunan Sistem Informasi Perencanaan (SIP) Penyusunan LAKIP BATAN 2005 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Berbasis Kinerja Penyusunan HSPK BATAN 2007 Seleksi Uskeg tahun 2007 Penyelenggaraan Raker & KATN 2006 Penyusunan Lap. Hasil Program Litbangyasa dan Pendayagunaan Iptek Nuklir

Biro Perencanaan Kegiatan Utama 2007 Pengembangan dan Implementasi Sistem Informasi Perencanaan (SIP) Review RENSTRA BATAN 2004 - 2009 Penyusunan LAKIP BATAN 2006 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Berbasis Kinerja Penyusunan Harga Satuan Standar (eks HSPK) BATAN 2008 Penyusunan Standar Biaya Khusus (SBK) BATAN 2008 Seleksi Uskeg tahun 2008 Penyelenggaraan Raker & KATN 2007 Penyusunan Lap. Hasil Program Litbangyasa, Diseminasi dan Manajemen Kelembagaan

Biro Sumber Daya Manusia Kegiatan utama 2006 Penyusunan Buku Pedoman Implementasi Per-UU-an Kepegawaian Penyusunan Pedoman Penilaian Jafung Pustakawan Penyusunan Pedoman Presentasi Ilimiah Jafung Peneliti Penyusunan Standar Kompetensi Teknis Jafung Umum Pengkajian Kompetensi Pejabat Pranuk Revisi Analisis Jabatan Evaluasi Organisasi dan Tata Kerja BATAN, Konsep Penyusunan Rincian Tugas Pengembangan dan Peningkatan SIK Penyusunan Pedoman Jaminan Mutu BSDM Penyusunan Pedoman Pengembangan Budaya Kerja Penyusunan Jadwal Retensi Arsip (JRA) BATAN Administrasi Kepegawaian BATAN

Biro Sumber Daya Manusia Kegiatan utama 2007 Penyusunan Buku Pedoman Implementasi PP Kepegawaian Revisi Pedoman Penilaian Jafung Peneliti dan Pranata Komputer Penyusunan Usulan Rancangan Perubahan Peraturan Menpan tentang Jafung Pranata Nuklir Pengkajian Kompetensi Pejabat Pranuk khusus bidang reaktor, instalasi dan instrumentasi nuklir Analisis/Pengkajian Pengembangan Organisasi dan Tata Kerja BATAN Sertifikasi Sistem Mutu Layanan Kepegawaian Administrasi Kepegawaian BATAN

Biro Sumber Daya Manusia Hambatan Keterkaitan kerja dengan instansi/lembaga lain sering berdampak pada keterlambatan proses adm kepegawaian

Biro Kerjasama Hukum & Humas Kegiatan utama 2006 Pengembangan sistem perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program kerja sama teknik luar negeri Pembinaan Perancangan harmonisasi kerja sama BATAN dengan berbagai pihak dalam dan luar negeri Pengelolaan promosi HAKI bidang nuklir (6 paten baru dari total 57 paten) Pembinaan hubungan kerja sama dengan media massa, lembaga dan instansi terkait, serta keg. keprotokolan

Biro Kerjasama Hukum & Humas Kegiatan utama 2007 Pengembangan sistem perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program kerja sama teknik luar negeri Pembinaan Perancangan harmonisasi kerja sama BATAN dengan berbagai pihak dalam dan luar negeri Sosialisasi dan Publikasi Peraturan Internasional Ketenaganukliran Koordinasi Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bantuan Hukum Pengelolaan HAKI dan Penyelesaian Perkara Pengembangan Hubungan Kerjasama Luar Negeri Pembinaan hubungan kerja sama dengan media massa, lembaga dan instansi terkait, serta keg. keprotokolan

Pusat Pendidikan & Pelatihan Realisasi 2006: 88,90 % Kegiatan utama 2006 Rintisan pendidikan gelar (S1: 120 orang, S2: 8 orang, S3: 5 orang) Pendidikan dan pelatihan teknis (23 jenis dan 9 coaching) Pendidikan dan pelatihan Pra Jabatan (II: 32 orang, III: 40 orang) Pendidikan dan pelatihan struktural (PIM II: 1 orang, PIM III: 3 orang, PIM IV: 4 orang) Peningkatan sistem dan kualitas diklat Peningkatan sarana diklat Penyelenggaraan pelatihan bagi masyarakat (PPR: 6 Diklat, OR: 4 Diklat, AR: 1 Diklat, Penyegaran OR: 1 Diklat)

Pusat Pendidikan & Pelatihan Hambatan Alokasi dana untuk gaji pegawai berlebih Realisasi penggunaan dana diklat pra jabatan 50% alokasi akibat kekurangan jumlah peserta Pembatalan penyelenggaraan Diklat PIM II oleh LAN Kesulitan memperkirakan biaya pendidikan, pembatalan 1 coaching, dll.

Pusat Pendidikan & Pelatihan Kegiatan utama 2007 Rintisan pendidikan gelar (S1: 120 orang, S2: 8 orang, S3: 4 orang) Pendidikan dan pelatihan teknis (23 jenis dan 10 coaching) Pendidikan dan pelatihan Pra Jabatan (II: 30 orang, III: 70 orang) Pendidikan dan pelatihan struktural (PIM I: 1 orang, PIM II: 3 orang, PIM III: 6 orang, PIM IV: 10 orang) Peningkatan sistem dan kualitas diklat Peningkatan sarana diklat Penyelenggaraan pelatihan bagi masyarakat (12 diklat Proteksi Radiasi/Radiografi)

Sekolah Tinggi Teknologi Nuklir Realisasi 2006: 102,0 % Kegiatan utama 2006 Peningkatan Mutu Akademik (Proses Akreditasi BAN). Penyelesaian Pembangunan Gedung Lantai IV STTN. Penyelenggaraan Pendidikan Masyarakat: 301 mhs, Wisuda 57 orang. Peningkatan Sarana dan Prasarana Laboratorium Kendali Elektronik.

Sekolah Tinggi Teknologi Nuklir Kegiatan utama 2007 Akreditasi STTN. Penyelenggaraan Pendidikan Masyarakat: 360 mhs, Wisuda 60-an orang. Peningkatan Sarana dan Prasarana Laboratorium Proteksi Radiasi.

Realisasi 2006: 92,46 % Kegiatan utama 2006 Pusat Standarisasi dan Jaminan Mutu Nuklir Realisasi 2006: 92,46 % Kegiatan utama 2006 Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu SB 77-0001-80-2005 pada PRSG (Pengelolaan reaktor) dan PKTN (Pelayanan kesehatan umum dan gigi) SB 11-0002-80-2006 Kualifikasi dan sertifikasi petugas irradiator/akselerator RSNI3 (4 naskah) untuk dijadikan SNI yang berlaku nasional dan internasional Pembinaan Sistem Mutu di Lingkungan BATAN

Kegiatan Utama 2007 Pusat Standarisasi dan Jaminan Mutu Nuklir Sosialisasi Sistem Manajemen Fasilitas dan Aktifitas Nuklir (GS-R-3) bagi pejabat BATAN Penyusunan Standar Batan (SB) untuk Laboratorium Kalibrasi dan Penguji Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu SB 77-0001-80-2005 dan Akreditasi laboratorium Kalibrasi/Penguji untuk 2 Satker yang memenuhi persyaratan RSNI3 (3 naskah) untuk dijadikan SNI yang berlaku nasional dan internasional Kajian Standarisasi RSB0 dan RSNI0 untuk dijadikan SB dan SNI melalui PNPS (Program Nasional Perumusan Standar)

Inspektorat Realisasi 2006: 104,04 % Kegiatan utama 2006 Penyelenggaraan Pemeriksaan dan Pengawasan 21 obrik, LHP yang sudah terbit 17 LHP. Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT), Juklak Pengawasan, Prosedur Audit Kinerja dan Pedoman Penilaian Angka Kredit JFA Pemeriksaan khusus ( 3 obrik). Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Temuan (terdapat 80 temuan dan sudah ditindaklanjuti 74; 6 kasus dalam proses karena terkait dengan tugas belajar dan disiplin kerja, dan tidak terdapat kasus yang merugikan keuangan negara)

Inspektorat Kegiatan utama 2007 Penyelenggaraan Pemeriksaan dan Pengawasan 21 obrik. Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan Pengembangan dan Implementasi Sistem Informasi Pengawasan. Pembinaan dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Temuan.

Perwakilan Tetap RI (Wina) Realisasi 2006: 58,90 % Kegiatan utama 2006 Penyelenggaraan kerjasama kelembagaan RI – IAEA Kegiatan utama 2007 Pembiayaan cost free expert selama 6 bulan (revisi) Pembiayaan Keikutsertaan dalam Sidang Gubernur (revisi)(revisi)

Isu-isu yg sedang diselesaikan Dalam DIPA 2007 terdapat HTT dengan standar lama, perlu dikaji lebih dalam oleh BU, BP, Inspektorat. Merevisi anggaran PTRI untuk kebutuhan cost free expert 6 bulan dan pembiayaan keikutsertaan BATAN dalam Sidang Dewan Gubernur IAEA (BP, BU dan PTRI) diharapkan selesai pada saat kedatangan Pak Eri Hiswara. Kebijakan satu pintu menuju BLU (BU melibatkan Satker terkait) Pengelolaan hibah BLN berupa research contrac dan penerimaan lainnya agar dapat tercatat dalam DIPA BATAN. (BP, BU, BKHH melibatkan pusat terkait) Pengelolaan Program Insentif lembaga dari KNRT

Terima Kasih

VISI DAN MISI BATAN Melakukan Jejaring Kerja VISI "TERWUJUDNYA IPTEK NUKLIR BERKESELAMATAN HANDAL SEBAGAI PEMICU DAN PEMACU KESEJAHTERAAN" MISI LITBANGYASA Melakukan Litbangyasa Produksi dan Aplikasi Isotop dan Radiasi Melakukan Litbangyasa Daur Bahan Bakar Nuklir dan Limbah Radioaktif serta Pelayanan Pengelolaan Limbah Radioaktif Melakukan Litbangyasa dan Pemanfaatan Reaktor dan Fasilitas Nuklir Lain Melakukan Litbangyasa dan Pemanfaatan Instrumentasi Nuklir Melakukan Litbang dan Pelayanan Keselamatan Nuklir dan Radiasi MISI DISEMINASI Melakukan Diseminasi Informasi dan Hasil Pengkajian Serta Litbangyasa Melakukan Jejaring Kerja MISI MANAJEMEN MUTU TERPADU Membina Profesionalisme, Budaya Keselamatan dan Sistem Manajemen Mutu bagi Kepuasan Pemangku Kepentingan

Kegiatan / Subkegiatan Biro Perencanaan Kinerja tahun 2006 [realisasi anggaran: 97,82 %] Kegiatan / Subkegiatan Target Capaian Realisasi Anggaran 1 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan BATAN - Penyusunan Lap. Hasil Program Litbangyasa dan Pendayagunaan Iptek nuklir 2 laporan 99,70 % Penyusunan RENSTRA BATAN 1 laporan 99,64 % Penyusunan LAKIP BATAN 2005 96,01 % Forum Perencanaan (FOREN) Pembangunan Iptek Nuklir 88,55 %

Kegiatan / Subkegiatan Biro Perencanaan Kegiatan / Subkegiatan Target Capaian Realisasi Anggaran 2 Perencanaan dan Penyusunan Program - Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Berbasis Kinerja 2 dokumen 99,86 % Penyusunan HSPK BATAN 2007 1 dokumen 99,73 % Penyusunan Manlitbang tahun 2006 83,17 % Seleksi Uskeg tahun 2007 85,43 %

Kegiatan / Subkegiatan Biro Perencanaan Kegiatan / Subkegiatan Target Capaian Realisasi Anggaran 3 Administrasi Umum - Pembinaan dan Pelayanan Administrasi Perencanaan 1 laporan 100,00 % Penyelenggaraan Raker 2006 99,99 % Penyelenggaraan KATN 2006 98,89 %

Kegiatan / Subkegiatan Biro Perencanaan Kegiatan Utama 2007 Kegiatan / Subkegiatan Out put Target Anggaran 1 Pembinaan Perencanaan Program -Pembinaan Perencanaan Program Iptek Nuklir Penyusunan RENSTRA BATAN Forum Perencanaan (FOREN) Pembangunan Iptek Nuklir Penyusunan Manajemen Penelitian dan Pengembangan (Manlitbang) Seleksi Usulan Kegiatan Tahun 2008 Jaminan Mutu Perencanaan Tersusunnya perencanaan program iptek nuklir, uskeg BATAN 2007, pedoman manajemen penelitian dan pengembangan (Manlitbang), terselenggaranya Forum perencanaan (FOREN) pembangunan iptek nuklir, serta tersusunnya jaminan mutu perencanaan 6 laporan 478.282.000 2 Pembinaan Penyusunan Anggaran Iptek Nuklir Berbasis Kinerja -Penyusunan Anggaran Iptek Nuklir Berbasis Kinerja Penyusunan Harga Satuan Standar (HSPK) BATAN 2008 Penyusunan Standar Biaya Khusus (SBK) BATAN 2008 Tersusunnya Renja KL dan Anggaran iptek nuklir berbasis kinerja, diperolehnya standar satuan harga (HSPK) serta tersusunnya standar biaya khusus (SBK) BATAN 3 laporan 359.118.000

Kegiatan / Subkegiatan Biro Perencanaan Kegiatan Utama 2007 (lanjutan) Kegiatan / Subkegiatan Out put Target Anggaran 3 Pengembangan Sistem Evaluasi dan Pelaporan BATAN -Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program Litbangyasa, Diseminasi dan Manajemen Kelembagaan Iptek Nuklir Pengelolaan Pelaksanaan Pelaporan AKIP BATAN 2006 Terpantaunya hasil pelaksanaan program iptek nuklir dan manaje men kelembagaan serta diperolehnya pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan (LAKIP) BATAN 2006 3 laporan 300.000.000 4 Penyelenggaraan Administrasi Umum -Penyelenggaraan RAKER BATAN Penyelenggaraan KATN Terselenggaranya pelaksanaan RAKER BATAN dan diperolehnya rekomendasi KATN 2 laporan 240.000.000

Biro Umum REALISASI ANGGARAN BELANJA KANTOR PUSAT 2006 NO BELANJA PAGU (Dalam ribuan rupiah) NO BELANJA PAGU REALISASI % 1 PEGAWAI 11.069.643 11.422.175 103,18 2 BARANG 7.339.999 7.324.525 99,79 3 MODAL 6.701.533 6.697.750 99,94 JUMLAH 25.111.175 25.444.450 101,33

REALISASI ANGGARAN BELANJA KANTOR PUSAT PER JAN 2007 Biro Umum REALISASI ANGGARAN BELANJA KANTOR PUSAT PER JAN 2007 (Dalam ribuan rupiah) NO BELANJA PAGU REALISASI % 1 PEGAWAI 14.748.810 784.875 5,06 2 BARANG 11.250.171 114.450 1,02 3 MODAL 10.477.540 JUMLAH 36.476.521 861.325 2,36

Biro Umum REALISASI ANGGARAN BELANJA PTRI WINA 2006 Program dan kegiatan utama Penyelenggaraan kerjasama kelembagaan RI - IAEA (Dalam ribuan rupiah) BELANJA PAGU REALISASI % BARANG 725.000 427.001 58,90

Biro Umum REALISASI ANGGARAN BELANJA BATAN 2006 NO BELANJA PAGU (Dalam ribuan rupiah) NO BELANJA PAGU REALISASI % 1 PEGAWAI 143.105.882 137.962.840 96,41 2 BARANG 92.373.556 88.672.431 95,99 3 MODAL 24.895.436 24.269.239 97,48 JUMLAH 260.374.874 250.904.510 96,36

REALISASI KEGIATAN ANGGARAN INSPEKTORAT TAHUN 2006 No Nama kegiatan / Sub kegiatan Sasaran Landmark Keluaran Anggaran ( Rp ) 1 Penyelenggaraan Pemeriksaan dan pengawasan Terlaksananya pemeriksaan sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan ( PKPT ) dan di luar PKPT Non Landmark 17 LHP sesuai PKPT 3 LHP di luar PKPT 135.005.100 ( mengikat ) 2 Pembuatan Buku Juklak/Juknis Terlaksananya pembuatan Juklak Pemeriksaan, Pedoman Penilaian Jafung Auditor, dan Prosedur Audit Kinerja Non landmark 1 Juklak 1 Pedoman 1 Prosedur 43.886.000 ( Mengikat ) 3 Pembinaan dan Evaluasi tindak lanjut temuan hasil meriksaan. Terlaksananya evaluasi dan upaya tindak lanjut terhadap temuan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan ( LHP ) 20 Format Tindak Lanjut 41.310.000 ( tidak mengikat ) 4 Administrasi Umum Terlaksananya tertib administrasi pengelolaan kepegawaian, keuangan dan perlengkapan prasarana Laporan 986.437.470 Jumlah 1.206.638.570

KEGIATAN DAN ANGGARAN INSPEKTORAT TAHUN 2007 no Nama kegiatan / Sub kegiatan Sasaran Landmark Keluaran Anggaran ( Rp ) 1 Penyelenggaraan Pemeriksaan dan pengawasan Terlaksananya pemeriksaan sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan ( PKPT ) dan di luar PKPT Non Landmark Laporan Hasil Pemeriksaan ( LHP ) 191.346.000 ( mengikat ) 2 Pengembangan Sistem Informasi Pengawasan Desain Program Sistem Informasi dan manajemen audit. Non landmark Dokumen Desain Program 107.952.000 ( tidak Mengikat ) 3 Pembinaan dan Evaluasi tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan. Terlaksananya evaluasi dan upaya tindak lanjut terhadap temuan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan ( LHP ) Format Tindak Lanjut 86.584.000 ( tidak mengikat ) 4 Administrasi Umum Terlaksananya tertib administrasi pengelolaan kepegawaian, keuangan dan perlengkapan prasarana Laporan 1.333.934.000 5 Administrasi Kegiatan Terlaksananya tertib administrasi pelaksanaan kegiatan pengawasan 33.764.000 Jumlah 1.753.580.000

STRUKTUR PROGRAM APBN DAN ANGGARAN TAHUN 2006 BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL No Program APBN Anggaran Unit Kerja 1. Litbang Iptek 163,687,738,000 PATIR, PTKMR, PTAPB, PTNBR, PTBIN, PPEN, PTRKN, PRSG, PPIN, PRPN, PRR, PPGN, PTBN, PKTN, PTLR, PSJMN 2. Difusi dan Pemanfaatan Iptek 5,100,000,000 PPIN, PDIN 3. Penguatan Kelembagaan Iptek 38,815,000,000 PATIR, PTKMR, PTAPB, PTNBR, PTBIN, PPEN, PTRKN, PRSG, PRPN, PRR, PPGN, PTBN, PKTN, PTLR, Kantor Pusat, Inspektorat, PDL, STTN 4. Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi 7,050,000,000 PRR, PKTN, PDIN, PSJMN 5. Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara 1,059,733,000 Inspektorat 6. Penyelenggaraan Pimpinan Kenegaraan - Kepemerintahan 18,347,600,000 PDIN, Kantor Pusat, Perwakilan BATAN Luar Negeri 7. Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur 8,630,129,000 Kantor Pusat, PDL, STTN 8. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara 8,850,000,000 Kantor Pusat, PTAPB, PTNBR, STTN 9. Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDAL 1,000,000,000 PTLR JUMLAH 252,540,200,000

PROFIL SDM BATAN per 31Desember 2006 TOTAL PEGAWAI 3561 S3 S2 S1 <S1 112 295 1031 2123 SETAMA PDT PTEN PTDBR PHLPN 532 10001 474 756 798 PEJABAT STRUKTURAL Eselon Pj. Struktural Rang Jabatan I 6 3 II 24 III 110 21 IV 221 16 JML 361 46 BIDANG KEGIATAN TEKNIS 2267 ADMNISTRASI 1073 GUSKAMTIB 221 JML 3561 PRIA WANITA 2799 762 KELOMPOK USIA <26 101 26 - 30 96 31 - 35 212 36 - 40 559 41 - 45 914 46 - 50 964 51 - 55 619 56 - 60 77 61 - 65 19 JML 3561 KAWASAN K. Pusat 435 Ps Jumat 922 Serpong 1452 Bandung 245 Yogya 507 JML 3561 GOL JML IV 556 III 2492 501 I 12 5361

PERBANDINGAN PEJABAT FUNGSIONAL BATAN TAHUN 2005 - 2006 NO NAMA JAFUNG TAHUN 2005 TAHUN 2006 SELISIH 1 Peneliti 335 374 39 2 Pranata Nuklir 401 437 36 3 Pengawas Radiasi 23 22 -1 4 Prana Komputer -2 5 Widyaiswara 6 Pustakawan 21 19 7 Arsiparis 8 10 Litkayasa 126 102 -24 9 Dokter Perekayasa 11 15 Dokter Gigi 12 Perawat 13 Auditor 14 Penyelidik Bumi Analis Kepegawaian 20 16 Dosen 17 Perencana 18 PD Lingkungan Perancang per-UU Pranata Humas 33 -6 Perawat Gigi JUMLAH 1.039 1.092 53