Pelaksanaan bok di puskesmas banjarangkan ii tahun 2014
TUJUAN KHUSUS Masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan yang bersifat promotif dan preventif Tersedianya dukungan biaya untuk upaya pelayanan kesehatan yg bersifat promotif dan preventif bagi masyarakat Terselenggaranya proses Loka Karya Mini di puskesmas dalam perencanaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat
RUANG LINGKUP KEGIATAN Pada tahun 2013, pemanfaatan dana BOK diprioritaskan pada kegiatan yang berdaya ungkit tinggi untuk pencapaian indikator MDGs bidang kesehatan. Proporsi pemanfaatan dana BOK di Puskesmas diatur sebagai berikut : 1. Minimal 60% dari total alokasi dana BOK Puskesmas digunakan untuk Upaya Kesehatan Prioritas; 2. Maksimal 40% dari total alokasi dana BOK Puskesmas digunakan untuk Upaya Kesehatan lainnya dan Manajemen Puskesmas.
lanjutan Rincian ruang lingkup kegiatan BOK tahun 2013 meliputi : 1. Upaya Kesehatan a. Upaya Kesehatan Prioritas Upaya kesehatan yang diselenggarakan melalui dana BOK adalah kegiatan-kegiatan yang mempunyai daya ungkit tinggi dan merupakan upaya pelayanan kesehatan promotif dan preventif yang dilakukan dalam rangka pencapaian target MDGs 1, 4, 5, 6 dan 7.
UPAYA KESEHATAN PRIORITAS : MDG 1 Upaya menurunkan prevalensi balita gizi kurang dan gizi buruk MDG 4 Upaya menurunkan angka kematian balita MDG 5 Upaya menurunkan angka kematian ibu dan mewujudkan akses kesehatan reproduksi bagi semua
lanjutan MDG 6 kasus baru HIV/AIDS AIDS bagi semua yang membutuhkan a. Upaya mengendalikan penyebaran dan menurunkan jumlah kasus baru HIV/AIDS b. Upaya mewujudkan akses terhadap pengobatan HIV dan AIDS bagi semua yang membutuhkan c. Upaya mengendalikan penyebaran dan menurunkan jumlah kasus baru Malaria dan TB
lanjutan MDG 7 Upaya meningkatkan akses masyarakat terhadap sumber air minum dan sanitasi dasar yang layak
b. Upaya Kesehatan Lainnya Upaya Kesehatan Pengembangan c. Manajemen P1 P2 P3
BOK PUSKESMAS BA II TAHUN 2013 ALOKASI DANA : Rp. 78.750.000
Upaya Kesehatan Prioritas : Rp. 47.350.000,- ( 60,14% ) Alokasi Dana BOK TAHUN 2013 Upaya Kesehatan Prioritas : Rp. 47.350.000,- ( 60,14% ) GIZI : Rp. 8.160.000,- ( 10,36 % ) KIA : Rp. 9.890.000,- ( 12,56 % ) P2M : Rp. 12.420.000,- ( 15,78 % ) PROMKES : Rp. 10.060.000,- ( 12,78 % ) KESLING : Rp. 6.820.000,- ( 8,67% )
Lanjutan Upaya Kesehatan Lainnya : Rp. 21.360.000,- ( 27,12% ) Manajemen Rp. 10.040.000,- ( 12,74 % )
LAPORAN BOK PUSKESMAS BA II 1. LAPORAN HASIL CAKUPAN KEGIATAN DANA BOK TINGKAT PUSKESMAS s.d BULAN DESEMBER 2013 NO Indikator SPM Jumlah Sasaran Pencapaian Presentase 1. Cakupan Kunjungan Ibu Hamil ( K4) 233 Bumil 203 87,1 % 2. Cakupan Komplikasi Kebidanan Yang Ditangani 47 Bumil 43 91,5 % 3. Cakupan Pertolongan Persalinan Yang Ditangani Oleh Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Kompetensi Kebidanan 223 Bumil 223 100 % 4. Cakupan Pelayanan Nifas 223 Bufas
Lanjutan NO Indikator SPM Jumlah Sasaran Pencapaian Presentase 5. Cakupan Neonatus dengan Komplikasi Ditangani 32 Bayi 26 81,2 % 6. Cakupan Kunjungan Bayi 212 Bayi 222 104,7 % 7. Cakupan Desa UCI 6 Desa 6 66,7 % 8. Cakupan Pelayanan Anak Balita 1445 Balita 1202 83,2 % 9. Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan 0 Balita 10. Cakupan Pemberian Makanan Pendamping ASI Pada Anak 6-24 Bulan Dari Keluarga Miskin 0 Balita 11. Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat 15 SD / 252 siswa 252 100 %
Lanjutan NO Indikator SPM Jumlah Sasaran Pencapaian Presentase 12. Cakupan Peserta KB Aktif 3114 WUS 2892 92,9 % 13. Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit a. Penyakit Tuberkolosis ( TBC ) 11 Kasus 11 100 % b. Penyakit Diare 738 Kasus 562 76,1 % c. Penyakit Pneumonia Balita 173 Kasus 141 81,5 % d. Surveilans Epidemiologi AFP - e. Penyakit Demam Berdarah Dengue/100.000 26 Kasus 39 14. Pelayanan Kesehatan Dasar Pasien Masyarakat Miskin 2128 2377 108,5 % 15 Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin 255 83 32,5 %
Lanjutan NO Indikator SPM Jumlah Sasaran Pencapaian Presentase 16 Cakupan Pelayanan Gawat Darurat Level I Yang Harus Diberikan Sarana Kesehatan (RS) di Kabupaten 17 Cakupan Desa / Kelurahan Mengalami KLB yang dilakukan Penyidikan Epidemiologi < 24 Jam 18 Cakupan Desa Siaga Aktif 6 Desa 6 100 %
2. Laporan Realisasi Keuangan Puskesmas Banjarangkan II tahun 2013 No Kegiatan Alokasi Realisasi Rp % 1 Pendidikan Gizi 720,000 100 2 Pelayanan Gizi 1,620,000 3 Pelayanan Kesehatan Neonatus 1,080,000 4 Pelayanan Kesehatan Bayi 1,560,000 5 Pelayanan Kesehatan Balita 7,140,000 6 Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil ( ANC ) 2,960,000 7 Pendampingan P4K 1,800,000 8 Pelayanan Kesehatan Ibu Nifas
Lanjutan No Kegiatan Alokasi Realisasi Rp % 9 Pelayanan Keluarga Berencana 270,000 100 10 Mengendalikan Penyebaran dan Menurunkan Jumlah Kasus Baru HIV/AIDS 540,000 11 Mengendalikan Penyebaran dan Menurunkan Jumlah Kasus Baru Malaria dan TB 9,000,000 12 Meningkatkan Akses Masyarakat Terhadap Sumber Air Minum dan Sanitasi Dasar Yang Layak 3,140,000 13 Pendataan 6,480,000 14 Penyuluhan 2,280,000 15 Refreshing Kader Kesehatan 7,680,000
Lanjutan TOTAL 78,750,000 No Kegiatan Alokasi Realisasi Rp % 16 Imunisasi 9,180,000 100 17 Pengendalian Penyakit Menular 600,000 18 Promosi Kesehatan 720,000 19 Kesehatan Sekolah 3,060,000 20 Kesehatan Kerja 120,000 21 Kesehatan Tradisional 480,000 22 Kesehatan Gigi dan Mulut 5,040,000 24 Kesehatan Jiwa 25 Kesehatan Lanjut Usia 26 Manajemen Puskesmas 10,040,000 TOTAL 78,750,000
3. REKAP PELAKSANAAN LOKMIN TAHUN 2013 PUSK. BAII BULAN JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGS SEP OKT NOP DES √ REKAP POA TAHUN 2013 PUSK. BAII BULAN JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGS SEP OKT NOP DES √
BOK PUSKESMAS BA II 2014 ALOKASI DANA : Rp. 78.750.000
Upaya Kesehatan Prioritas Rp. 48.980.000,- ( 62,19% ) Alokasi Dana BOK TAHUN 2014 Upaya Kesehatan Prioritas Rp. 48.980.000,- ( 62,19% ) GIZI : Rp. 7.870.000,- ( 10 % ) KIA : Rp. 12.090.000,- ( 15,35 % ) P2M : Rp. 12.420.000,- ( 15,77 % ) PROMKES : Rp. 10.060.000,- ( 12,77 % ) KESLING : Rp. 6.540.000,- ( 8,3% )
Lanjutan Upaya Kesehatan Lainnya : Rp. 20.400.000,- ( 25,92% ) Manajemen Rp. 9.370.000,- ( 11,89 % )
Om Santhi, Santhi, Santhi, Om. Matur suksma Om Santhi, Santhi, Santhi, Om.