Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

PENERAPAN SAKIP SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "PENERAPAN SAKIP SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH"— Transcript presentasi:

1 PENERAPAN SAKIP SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KECAMATAN SANANKULON

2 GAMBARAN UMUM PERENCANAAN KINERJA PERANGKAT DAERAH
KESELARASAN ANTAR DOKUMEN PERENCANAAN IKU RENSTRA RENJA RKA/DPA CAPAIAN KINERJA

3 INDIKATOR KINERJA UTAMA
IKU KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA UTAMA DEFINISI OPERASIONAL PENANGGUNG JAWAB KETERANGAN Meningkatnya Pelayanan Kesekretariatan Indeks Kepuasan Aparatur = 80 % ∑ aparatur puas dibagi jumlah total aparatur kali 100% Camat Sanankulon Mewujudkan dokumen perencanaan penganggaran dan pelaporan Score SAKIP SKPD =B Hasil Evaluasi SAKIP oleh Inspektorat Meningkatnya pelayanan kecamatan Indeks Kepuasan Masyarakat = 70 % ∑ masyarakat dilayanani puas dibagi jumlah total masyarakat yang dilayani dikali 100% Meningkatnya kualitas administrasi desa/kelurahan Persentase peningkatan desa dengan administrasi berkualitas baik = 4 Desa / 25 % (∑ desa admin baik tahun n dikurangi ∑ desa admin baik tahun n-1) dibagi ∑ desa admin baik tahun n-1

4 KETERKAITAN RPJMD KABUPATEN BLITAR DENGAN RENSTRA KANTOR KECAMATAN SANANKULON TAHUN VISI : Menuju Kabupaten Blitar Lebih Sejahtera, Maju dan Berdaya Saing MISI IV : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik , melalui reformasi birokrasi serta pelayanan publik berbasis teknologi informasi Sasaran RPJMD Tujuan Sasaran Srtategi Kebijakan Meningkatkan Pelayanan Publik Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kecamatan Meningkatnya Pelayanan Kesekretariatan Meningkatkan Pelayanan Kesekretariatan Peningkatan Pelayanan Kesekretariatan Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana Peningkatan kualitas sumber daya aparatur Mewujudkan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan yang berkualitas Peningkatan akuntabilitas penatausahaan pengelolaan keuangan Mewujudkan Pelayanan Kepada Masyarakat yang Profesional Meningkatnya Pelayanan Kecamatan Meningkatkan Pelayanan Kecamatan Peningkatan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan

5 lanjutan 3 IKU RENSTRA SKPD
Visi VI : Meningkatkan pembangunan berbasis desa dan kawasan perdesaan melalui optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa Sasaran RPJMD Tujuan Sasaran Srtategi Kebijakan Meningkatkan kemandirian desa Meningkatnya kualitas administrasi desa/kelurahan Meningkatkan kualitas administrasi desa/kelurahan Peningkatan kualitas administrasi desa Tujuan Sasaran Indikator Sasaran MENINGKATNYA PELAYANAN KESEKRETARIATAN KECAMATAN Indeks Kepuasan Aparatur MEWUJUDKAN DOKUMEN PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN PELAPORAN YANG BERKUALITAS SCORE SAKIP SKPD Mewujudkan pelayanan kepada masyarakat yang profesional Meningkatnya pelayanan kecamatan Indeks Kepuasan Masyarakat Meningkatkan kemandirian desa Meningkatnya kualitas administrasi desa/kelurahan Persentase peningkatan desa dengan administrasi berkualitas baik RENSTRA SKPD 3 IKU 4 Sasaran Strategis 4 Indikator Sasaran

6 RENSTRA KANTOR KECAMATAN SANANKULON 2016 - 2021
Tujuan Indikator Kinerja Sasaran Program Indikator Program (Outcome) Kegiatan Meningkatnya keefektifan dan efisiensi serta akuntabilitas kinerja pemerintah daerah Prosentase peningkatan kualitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan kecamatan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran Penyediaan dan peningkatan administrasi perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Prosentase pemenuhan kebutuhan fasilitas sarana prasarana kantor Penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana aparatur Program Perencanaan , Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Prosentase Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang sesuai peraturan dan tepat waktu Peningkatan Pengembangan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Meningkatnya kualitas pelayanan publik Prosentase peningkatan kualitas pelayanan pemerintahan kecamatan Program Fasilitasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan Prosentase peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa dan kelurahan Fasilitasi, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pajak dan Retribusi Daerah Prosentase perangkat desa yang memahami peraturan yang berlaku Monitoring dan evaluasi administrasi pemerintahan desa/kelurahan Evaluasi rancangan peraturann desa tentang APBDes Prosentase terselenggaranya musrenbang Kecamatan, Kelurahan dan Desa tepat waktu Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Fasilitasi, Monev Musrenbang Desa/Kelurahan Prosentase lembaga sosial yang aktif Fasilitasi, monitoring dan evaluasi LPMK, Karangtaruna, Perwosi, posyandu, Karangwreda Kelurahan Fasilitasi, monitoring dan evaluasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Desa/Kelurahan Fasilitasi, koordinasi, monitoring dan evaluasi program-program penanggulangan kemiskinan Prosentase penyelenggaraan kegiatan bernilai budaya dan wawasan kebangsaan Pembinaan nilai budaya, wawasan kebangsaan dan perlindungan masyarakat Prosentase tindak lanjut atas pelanggaran ketertiban, ketentraman dan keindahan (K3) masyarakat Sosialisasi dan pembinaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal Program Pelayanan Kecamatan Prosentase pemahaman aparatur terhadap peraturan tentang pelayanan Bintek Peningkatan Pelayanan Prima di Kecamatan, Kelurahan dan Desa Prosentase pengajuan ijin yang diproses Fasilitasi dan penerbitan layanan perijinan

7 11 Indikator Kinerja Program
2 Tujuan 2 Sasaran Strategis 2 Indikator Kinerja 5 Program 11 Indikator Kinerja Program 14 Kegiatan

8 RENSTRA KEC. SANANKULON 2016-2021
PERUBAHAN RENSTRA KEC. SANANKULON Tujuan Indikator Kinerja Sasaran Program Indikator Program (Outcome) Kegiatan MENINGKATNYA PELAYANAN KESEKRETARIATAN KECAMATAN Indeks Kepuasan Aparatur Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Kepuasan Aparatur Penyediaan dan peningkatan administrasi perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase sarpras aparatur dengan kondisi layak fungsi Penyediaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Persentase peningkatan kapasitas SDM aparatur Peningkatan Kapasitas SDA Kecamatan SCORE SAKIP SKPD MEWUJUDKAN DOKUMEN PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN PELAPORAN YANG BERKUALITAS Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Persentase dokumen perencanaan, laporan keuangan dan kinerja yang disusun tepat waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran SKPD Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan SKPD Fasilitasi Pengelolaan Data Wilayah Mewujudkan pelayanan kepada masyarakat yang profesional Indeks Kepuasan Masyarakat Meningkatnya pelayanan kecamatan Program Pelayanan Kecamatan Persentase kepuasan masyarakat Fasilitasi dan Monev Pelayanan Publik di Wilayah Kecamatan Fasilitasi dan Penerbitan Layanan Perijinan Meningkatkan kemandirian desa Persentase peningkatan desa dengan administrasi berkualitas baik Meningkatnya kualitas administrasi desa/kelurahan Program Fasilitasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan Persentase desa dengan admisnitrasi desa berkualitas baik Pembinaan Administrasi Desa/Kel Fasilitasi, koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan di wilayah Pembinaan Nilai Budaya, Wawasan Kebangsaan dan Perlindungan Masyarakat Fasilitasi Pembinaan dan Monev Ekonomi, sosial, budaya dan keagamaan 3 Tujuan 4 Indikator Kinerja 4 Sasaran 6 Program 6 Indikator Program 12 Kegiatan

9 Cascading Kinerja Pemerintah Daerah
Kepala Daerah Sasaran : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Sasaran : Mewujudkan dokumen perencanaan, penganggaran pelaporan yang berkualitas Camat Sabnankulon Indikator : Scoe SAKIP SKPD Prog ram : Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Sekretaris Indikator : Prosentase dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan capian kinerja dan keuangan selesai tepat waktu Kasubag.. Kegiatan : Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran Indikator : Jumlah Dokumen

10 RENCANA KINERJA RENCANA KINERJA TAHUN 2017 RENCANA KINERJA TAHUN 2016
No Tujuan Sasaran Indikator Kinerja Target 1 Peningkatan kefektifan dan efisiensi serta akuntabilitas kinerja pemerintah daerah Meningkatnya kefektifan dan efisiensi serta akuntabilitas kinerja pemerintah daerah Prosentase peningkatan kualitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan kecamatan 82% 2 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Prosentase peningkatan kualitas pelayanan pemerintahan kecamatan 65% RENCANA KINERJA TAHUN 2016 No Tujuan Sasaran Indikator Kinerja Target 1 Peningkatan kefektifan dan efisiensi serta akuntabilitas kinerja pemerintah daerah Meningkatnya kefektifan dan efisiensi serta akuntabilitas kinerja pemerintah daerah Prosentase peningkatan kualitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan kecamatan 70% 2 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Prosentase peningkatan kualitas pelayanan pemerintahan kecamatan

11 Rencana Aksi Pencapaian Kinerja Tahun 2017
Penguatan Koordinasi internal maupun ekternal Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan Bimtek Peningkatan fasilitasi dan koordinasi dengan Desa Optimalisasi pemanfaatan IT untuk mendukung perencanaan, penganggaran, pelaporan capaia kinerja dan keuangan

12 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 (ESELON III)

13

14 PERJANJIA KINERJA TAHUN 2017 (ESELON IV)

15 CAPAIAN KINERJA TAHUN 2016

16 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI (SASARAN 1 )
Program Program pelayanan admiistrasi perkantoran Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Progam Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Indikator Kinerja Prosentase peningkatan kualitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan kecamatan Sasaran Strategis Meningkatnya keefektifan dan efisiensi serta akuntabilitas kinerja pemerintah daerah Pagu Realisasi 95,67 % Capaian Kinerja SKPD : semua program kegiatan dapat terlaksana dengan lancar atau 100 % dari target 80 %

17 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI (SASARAN 2 )
Sasaran Strategis Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Program Program peningkatan partisipasi masyarakat dala membangun desa Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Indikator Kinerja Prosentase peningkatan kualitas pelayanan publik Pagu Realisasi 79,87 % Capaian Kinerja tercapai 100 % : Terlaksananya Musrenbang Pilkades serentak Bintek Aparatur Kecamatan

18 AKUNTABILITAS KINERJA
Perbandingan Realisasi Kinerja s/d akhir periode Renstra Sasaran Indikator Kinerja Target Akhir Renstra Realisasi Tingkat Kemajuan Meningkatnya kefektifan dan efisiensi serta akuntabilitas kinerja pemerintah daerah Prosentase peningkatan kualitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan kecamatan 100% Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Prosentase peningkatan kualitas pelayanan pemerintahan kecamatan

19 PENCAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN
Sasaran Indikator Kinerja KINERJA Anggaran Target Realisasi Capaian Meningkatnya kefektifan dan efisiensi serta akuntabilitas kinerja pemerintah daerah Prosentase peningkatan kualitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan kecamatan 70% 100% 142.86% 170,363,921 162,990,850 95.67% Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Prosentase peningkatan kualitas pelayanan pemerintahan kecamatan 221,104,000 176,592,000 79,87%

20 TERIMA KASIH


Download ppt "PENERAPAN SAKIP SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH"

Presentasi serupa


Iklan oleh Google