Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

RENCANA KEGIATAN BIDANG KB

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "RENCANA KEGIATAN BIDANG KB"— Transcript presentasi:

1 RENCANA KEGIATAN BIDANG KB
Disampaikan pada Rakor Kes-KB Dinas Kesehatan dan KB 10 Januari 2018

2

3 KEGIATAN DAN ANGGARAN BIDANG KB (PK) TAHUN 2018
Program/Kegiatan : Program Keluarga Berencana dan Kesejahteraan Keluarga Sasaran : Meningkatnya peserta Keluarga berencana aktif dan kesejahteraan keluarga Indikator Kinerja : Persentase peserta KB Aktif, Target 79% Anggaran : Rp ,-

4 KONTRAK KKBPK DENGAN PROPINSI 2018
NO INDIKATOR TARGET 2018 A. SASARAN STRATEGIS 1 Angka Kelahira Total (TFR) per WUS (15-49) 1.93 2 Persentase Pemakaian Kontrasepsi modern (Modern Contraceptive prevalence rate/mCPR) 59,96 3 Persentase ketidak berlangsungan pemakaian (tingkat putus pake) kontrasepsi 20,15 4 Persentase kebutuhan ber KB yang tidak terpebuhi (Unmet need) 3,74 5 Persentase Peserta KB Aktif MKJP 31,69 6 Jumlah Peserta KB aktif Tambahan 393

5 KONTRAK KKBPK DENGAN PROPINSI 2018
NO INDIKATOR TARGET 2018 B. SASARAN PROGRAM 1 Angka Kelahiran pada Remaja (ASFR tahun) 13,0 2 Persentase KTD dari PUS (15-49) 1,46 3 Median Usia Kawin pertama wanita (PUP) 20,30 C. INDIKATOR STRATEGIS DILUAR RENSTRA Kampung KB yang dicanangkan D.  SASARAN PENDUKUNG Persentase keluarga Balita yang ikut BKB 65 Persentase keluarga Remaja (10-24th) yang ikut BKR 9 Persentase keluarga yang memiliki Lansia ikut BKL 20 4 Persentase keluarga yang menjadi anggota UPPKS 57

6 BIDANG KB BIDANG KB SEKSI PPKB SEKSI ADPIN SEKSI KSPK

7 3 PILAR PROGRAM BKKBN Kependudukan KB dan Kes-Pro Pembangunan Keluarga
SALING BERKAITAN

8 9 56 37 9 10 BIDANG KB 2018 SEKSI PPKB 2. SEKSI ADPIN 3. SEKSI KSPK
KEGIATAN PELAYANAN KB, MKJP DAN KONSELING : 8 SUB KEGIATAN DALDUK DAN KESPRO : 10 SUB KEGIATAN EVALUASI PENGGERAKAN KKB : 3 SUB KEG BANTUAN OPERASIONAL KB (DAK) : 16 SUB 2. SEKSI ADPIN KEGIATAN ADVOKASI, PENGGERAKAN DAN INFORMASI KB : 9 SUB 3. SEKSI KSPK KEGIATAN PENINGKATAN PEMBERDAYAAN KEL & KS : 4 SUB KEGIATAN PEMBINAAN DAN PAMERAN PRODUK UPPKS : 3 SUB KEGIATAN EVALUASI PELAKSANAAN TRIBINA : 2 SUB KEGIATAN PENGADAAN PRASARANA PPKS (SILPA DAK) : 1 SUB 37 9 10

9 JADUAL KEGIATAN

10 KONTRAK KINERJA SEKSI PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB TAHUN 2018
SASARAN Indikator Kinerja Target 1 Meningkatnya cakupan PA MKJP di kampung KB) Presentase PA MKJP di kampung KB 35% 2 Meningkatnya Peserta KB baru MKJP Persentase peserta KB baru MKJP 39% 3 Menurunnya PUS yang istrinya usia kurang < 20 tahun Persentase PUS yang istrinya usia < 20 tahun ≤ 3,5% 4 Meningkatnya Cakupan KB Pria Persentase kelompok KB pria 89%

11 KONTRAK KINERJA SEKSI PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB TAHUN 2018
NO KEGIATAN JUMLAH ANGGARAN KET 1 Bantuan Operasional Keluarga Berencana (KB) (DAK) Rp ,00 2 Pelayanan KB, MKJP dan Konseling Rp ,00 3 Pengendalian Penduduk dan Kesehatan Reproduksi Rp ,00 4 Evaluasi Penggerakkan Kependudukan dan Keluarga Berencana Rp ,00 5 Rp ,00

12 SEKSI PPKB

13

14

15

16

17 Target kinerja seksi Adpin
Sasaran Indikator Kinerja Target Meningkatnya Laporan KB yang tepat waktu Persentase laporan yang lengkap dan tepat waktu 100%

18

19

20 Target kinerja seksi KSPK
Sasaran Indikator Kinerja Target Meningkatnya Jumlah Keluarga Tribina PUS untuk ber-KB Presentase keluarga Tribina yang ber KB 74% Meningkatnya Anggota UPPKS PUS untuk ber-KB Presentase PUS anggota UPPKS yang ber KB 10% Meningkatnya jumlah kejuaraan lomba untuk Evaluasi Pelaksanaan Tribina dan UPPKS Jumlah kejuaraan yang diperoleh 4 kejuaraan Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana PPKS Jumlah sarana dan prasarana PPKS yang diadakan 1 paket

21

22

23

24

25

26 Jumlah Kualitas MODAL BESAR BEBAN BESAR BERMUTU
IMR : 9,59/1000 KELAHIRAN MMR : 0/ KELAHIRAN HIDUP AHH : 72,44 th HARAPAN LAMA SEKOLAH : 14,19 th DAYA BELI MASYARAKAT : Rp. 15,3 jt IPM : 80,01 “BONUS DEMOGRAFI” BESAR TIDAK BERMUTU BEBAN

27 KB MEMPUNYAI PERAN PENTING DALAM PENINGKATAN KUALITAS SDM
MEMUTUS “LINGKARAN SETAN” KEMISKINAN (POVERTY TRAP) MISKIN  ANAK BANYAK  MISKIN

28 Sehat … semangat… luar biasa
Terima Kasih Sehat … semangat… luar biasa

29 CAPAIAN SPM KB 2017 NO KEGIATAN TARGET NASIONAL TARGET KOTA REALISASI
% 1 Cakupan Pasangan Usia Subur yang isterinya dibawah usia 20 th 3.5% ≤ 3,5% 94/28107*100 0,33 2 Cakupan sasaran PUS menjadi peserta KB aktif 65% 65% 78,5% 21685/28107*100 77,15 3 Cakupan PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi (unmet need) 5% 5% 3,29% 1377/28107*100 4,90 4 Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber KB 70% 70% 95,21% 2836/3108*100 91,25 5 Cakupan PUS peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB 87% 87% 91,84 417/469*100 88,91 6 Ratio Petugas lapangan KB/Penyuluh KB / Penyuluh KB (PLKB/PKB) 1 Petugas disetiap 2 desa/ kelurahan 27 22 81,48 7 Ratio Pembantu Pembina Keluarga Berencana (PPKBD 1 (satu) petugas di setiap Desa / Kelurahan 27 Kel 100 8 Cakupan Penyediaan Alat dan Obat Kontrasepsi utk Memenuhi Permintaan Masyarakat 30% setiap tahun 30% 0% 9 Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap Desa/Kelurahan 100% setiap Tahun

30 KONTRAK KKBPK DENGAN PROPINSI 2017
NO INDIKATOR TARGET CAPAIAN A. SASARAN STRATEGIS 1 Angka Kelahira Total (TFR) per WUS (15-49) 2,01 1,97 2 Persentase Pemakaian Kontrasepsi modern (Modern Contraceptive prevalence rate/mCPR) 55,66 77,15% 3 Persentase ketidak berlangsungan pemakaian (tingkat putus pake) kontrasepsi 20,39 1,67% 4 Persentase kebutuhan ber KB yang tidak terpebuhi (Unmet need) 3,29 4,90% 5 Persentase Peserta KB Aktif MKJP 76,2 41,73 6 Jumlah Peserta KB aktif Tambahan 790 979

31 KONTRAK KKBPK DENGAN PROPINSI 2017
NO INDIKATOR TARGET CAPAIAN B. SASARAN PROGRAM 1 Angka Kelahiran pada Remaja (ASFR tahun) 46,4 2 Persentase KTD dari PUS (15-49) 6,9 0,02 3 Median Usia Kawin pertama wanita (PUP) 20,6 21 C.  SASARAN PENDUKUNG Persentase PUS anggota BKB yang berKB 95,21 91,25 Persentase PUS anggota BKR yang berKB 88,6 89.47 Persentase PUS anggota BKL yang berKB 83,83 88,79 4 Persentase PUS anggota UPPKS yang berKB 91,84 88,61

32 PELAYANAN KB % 23,27 53,85 78,04 100 NO KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PAGU
JAN PEB MAR APR MEI JUN JUL AGT SEP OKT NOP DES A. KEGIATAN PELAYANAN KB TRIB I TRIB II TRIB III TRIB IV 1 PELAYANAN KB, MKJP DAN KONSELING 2 PELATIHAN INSERSI IUD PASCA PLACENTA 3 KEGIATAM BAKTI SOSIAL MANUNGGAL KB KESEHATAN 4 ORIENTASI MOTIVATOR KB PRIA 5 PERTEMUAN PAGUYUBAN KB PRIA 6 ORIENTASI PKPR BAGI SISWA SMA/SMK/MA 7 BINTEK PKPR BAGI PETUGAS PUSKESMAS 8 SAFARI PELAYANAN KB 9 LEMBUR NON PNS JUMLAH % 23,27 53,85 78,04 100

33 PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KESEHATAN REPRODUKSI
NO KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PAGU JAN PEB MAR APR MEI JUN JUL AGT SEP OKT NOP DES JUMLAH B. KEGIATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KESEHATAN REPRODUKSI TRIB I TRIB II TRIB III TRIB IV 1 RAKERDA KEPENDUDUKAN, KB DAN PEMBANGUNAN KELUARGA 2 PENYUSUNAN PROFIL KEPENDUDUKAN KOTA MADIUN 3 SOSIALISASI PUP BAGI REMAJA 4 PEMBINAAN KHIBA (KELANGSUNGAN HIDUP IBU DAN BALITA) 5 PERTEMUAN PERENCANAAN DAN EVALUASI PROGRAM KB 6 PERTEMUAN VERIFIKASI DATA KESPRO 7 BINTEK PETUGAS DALAM PROGRAM KESPRO 50.000 8 PEMBINAAN KELOMPOK PUP DI SEKOLAH 9 PERTEMUAN DENGAN MITRA KERJA PROGRAM KKBPK TINGKAT KOTA 10 PENYUSUNAN GRAND DESAIN PEMBANGUNAN KELUARGA (GDPA) Uang Lembur % 19,38 31,92 48,80 100

34 KEGIATAN EVALUASI DAN PENGGERAKAN KKBPK
C. KEGIATAN EVALUASI DAN PENGGERAKAN KKBPK TRIB I TRIB II TRIB III TRIB IV 1 KEGIATAN EVALUASI KESATUAN GERAK PKK, KB DAN KESEHATAN 2 KEGIATAN LOMBA PIDATO, KARYA IlMIAH KEPENDUDUKAN DAN DUTA GENRE - 3 LOMBA PELAYANAN KB DI RUMAH SAKIT (PKBRS) 4 UANG KINERJA KEGIATAN JUMLAH % 70,66 80,71 88,20 100

35 JADWAL Bantuan Opersionan KB (BOKB)
KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PAGU JAN PEB MAR APR MEI JUN JUL AGT SEP OKT NOP DES D Kegiatan Bantuan Opersionan KB (BOKB) TRIB I TRIB II TRIB III TRIB IV 1 Penyuluhan KB 2 Pengolahan data 3 Staf Meeting 4 BELANJA BARANG DAN JASA 5 Belanja langganan daya dan jasa 6 Biaya Pemeliharaan dan Pengamanan Balai Penyuluhan KB 7 BIAYA OPERASIONAL DISTRIBUSI ALOKON 8 Pertemuan Kelompok Kerja di Kampung KB 9 Forum Musyawarah Tk. Kel. Kampung KB 10 Lokakarya mini Tk. Kelurahan dan Kecamatan di Kampung KB 11 Biaya Operasional Ketahanan Keluarga berbasis kelompk kegiatan tribina 12 Biaya operasional pembinaan progran KKBPK oleh kader

36 % 14,54 54,16 86,16 100 NO KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PAGU JAN PEB MAR
APR MEI JUN JUL AGT SEP OKT NOP DES Honorarium PNS BELANJA BARANG DAN JASA 13 Pertemuan Monitoring dan Evaluasi KKBPK di Kampung KB 14 Pertemuan Monitoring dan Evaluasi Kampung KB Tk Kota 15 Rapat Koordinasi Program KKBPK Tk Kec 16 Pertemuan Monitoring dan Evaluasi Pencatatan dan Pelaporan KB di klinik 17 Pertemuan Monitoring dan Evaluasi KKBPK 18 Pengadaan media KIE % 14,54 54,16 86,16 100


Download ppt "RENCANA KEGIATAN BIDANG KB"

Presentasi serupa


Iklan oleh Google