Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

KodeNama ProgramTidak MengikatMengikatJumlahKeterangan Rp MurniPLN 01.01.09Program Penerapan Kepemerintahan yang Baik--363.530.300.000 Untuk membiayai.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "KodeNama ProgramTidak MengikatMengikatJumlahKeterangan Rp MurniPLN 01.01.09Program Penerapan Kepemerintahan yang Baik--363.530.300.000 Untuk membiayai."— Transcript presentasi:

1

2 KodeNama ProgramTidak MengikatMengikatJumlahKeterangan Rp MurniPLN 01.01.09Program Penerapan Kepemerintahan yang Baik--363.530.300.000 Untuk membiayai Gaji dan Kegiatan Kantor 01.01.10Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara61.805.500.0009.400.000.000168.527.200.000239.732.700.000 Untuk membiayai kegiatan Pengawasan dan Pendukung Pengawasan 01.01.13Program Pengelo- laan Sumber Daya Manusia Aparatur8.829.400.000-13.387.900.00022.217.300.000 Untuk membiayai kegiatan Diklat Pengawasan 01.01.17Program Pening- katan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara17.658.700.000-- Untuk membiayai kegiatan Belanja Modal JUMLAH88.293.600.0009.400.000.000545.445.400.000643.139.000.000

3 Kegiatan Prioritas BPKP Menurut Pagu Indikatif Tahun 2010 KodeNama Program/ Kegiatan PrioritasKeluaranAlokasiKet 01.01.10Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara129.208.800.000 0064Penyelenggaraan/Penataan/Peningkat- an Sistem dan Prosedur Informasi Pengawasan Terbangunnya pengembangan 3 paket sistem aplikasi (PASs, SIMPIP, Sistem keamanan jaringan) 6.750.000.000KL 0084Penyelenggaraan Pembinaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Instansi Pemerintah Pusat dan Pemda Terselenggaranya sosialisasi SPIP pada 690 entitas/Instansi Pemerintah Pusat/Pemda, dan tersusunnya SOP pembinaan SPIP ( 1 paket SOP)18.848.800.000N 7407Penyelenggaraan Pemeriksaan dan Pengawasan Bidang Investigasi Terlaksananya pemeriksaan dan pengawasan bidang investigasi (1.477 LHI)25.906.600.000KL 7408Penyelenggaraan Pemeriksaan dan Pengawasan Bidang Perekonomian Terlaksananya pemeriksaan dan pengawasan bidang perekonomian (2.064 LHA). 28.173.600.000KL 7409Penyelenggaraan Pemeriksaan dan Pengawasan Bidang Polsoskam Terlaksananya pemeriksaan dan pengawasan bidang polsoskam (1.138 LHA)12.609.000.000KL 7410Penyelenggaraan Pemeriksaan dan Pengawasan Bidang Keuangan Daerah Terlaksananya pemeriksaan dan pengawasan bidang keuangan daerah (1.700 LHA)24.004.000.000KL 7411Penyelenggaraan Pemeriksaan dan Pengawasan Bidang Akuntan Negara Terlaksananya pemeriksaan dan pengawasan bidang akuntan negara (920 LHA)12.916.800.000KL 01.01.13Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur15.750.000.000 7404Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Pengawasan Terlaksananya 1 paket diklat untuk 9.000 orang auditor (pusat dan daerah)15.750.000.000KL T O T A L144.958.800.000

4 KodeNama ProgramUsulan Tahun 2010 Pagu Indikatif Tahun 2010 Naik / (Turun) 01.01.09Program Penerapan Kepemerintahan yang Baik828.365.425.000363.530.400.000(464.835.125.000) 01.01.10Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara289.583.868.000239.732.600.000(49.851.168.000) 01.01.13Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur25.476.659.00022.217.300.000(3.259.359.000) 01.01.17Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara111.650.000.00017.658.700.000(93.991.300.000) JUMLAH1.255.075.952.000643.139.000.000(611.936.952.000)

5 - Usulan untuk Remunerasi dan kenaikan belanja Pegawai 455.109.643.000 - Usulan Kenaikan Belanja Barang Operasional Kantor 1.509.541.000 - Usulan Kenaikan Kegiatan Pengawasan 58.067.108.000 - Usulan Pembangunan Kantor Perwakilan Baru 21.000.000.000 - Usulan Belanja Modal untuk pengadaan peralatan kantor 72.991.300.000 -Usulan beberapa kegiatan kediklatan 3.259.359.000 Jumlah yang tidak disetujui 611.936.951.000 Rincian Usulan anggaran yang tidak disetujui sebesar Rp. 611.936.951.000

6 KodeNama ProgramAnggaran Tahun 2009 Pagu Indikatif Tahun 2010 Naik / (Turun) 01.01.09Program Penerapan Kepemerintahan yang Baik358.718.390.000363.530.300.0004.812.010.000 01.01.10Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara207.981.283.000239.732.700.00031.751.317.000 01.01.13Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur15.095.350.00022.217.300.0007.121.950.000 01.01.17Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara28.454.800.00017.658.700.000(10.796.100.000) JUMLAH610.249.823.000643.139.000.00032.889.177.000

7 Perbandingan Pagu Indikatif Tahun 2010 dan Anggaran Tahun 2009 dan Alokasi nya dalam Tahun 2010 Perbandingan Pagu Indikatif Tahun 2010 dan Anggaran Tahun 2009 dan Alokasi nya dalam Tahun 2010 Program 01.01.09 Program Penerapan Kepemerintahan yang Baik Alokasi Anggaran Tahun 2010, Program 01.01.09 per kegiatan :

8 Perbandingan Pagu Indikatif Tahun 2010 dan Anggaran Tahun 2009 dan Alokasi nya dalam Tahun 2010 Perbandingan Pagu Indikatif Tahun 2010 dan Anggaran Tahun 2009 dan Alokasi nya dalam Tahun 2010 Program 01.01.10 Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara

9 Alokasi Anggaran Tahun 2010, Program 01.01.10 per kegiatan :

10 Perbandingan Pagu Indikatif Tahun 2010 dan Anggaran Tahun 2009 dan Alokasi nya dalam Tahun 2010 Perbandingan Pagu Indikatif Tahun 2010 dan Anggaran Tahun 2009 dan Alokasi nya dalam Tahun 2010 Program 01.01.13 Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur 2009 2010

11 Perbandingan Pagu Indikatif Tahun 2010 dan Anggaran Tahun 2009 Per Program Program 01.01.17 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

12

13 Perbandingan Pagu Indikatif Tahun 2010 dan Anggaran Tahun 2009 Per Program Program 01.01.17 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana (setelah efisiensi) Dalam Tahun 2010 Kegiatan Pembangunan Gedung Baru tidak disetujui, sedangkan untuk Sarana dan Prasarana terdapat kenaikan sebesar Rp. 3.031.829.000 Keseluruhan merupakan Belanja Tidak Mengikat (Modal)

14 Alokasi Anggaran Tahun 2010, Program 01.01.17 : Catatan : Pengadaan Kendaraan Roda-4 sebesar Rp. 1.000.000.000,00 oleh Kantor Pusat untuk menggantikan mobil kantor pusat yang dikirim ke Perwakilan BPKP : NAD, Sumsel, Kalsel, Sulteng dan Bali.

15 10 % •Jumlah PFA 45 % •Standar Biaya Khusus Tahun 2010 10 % •Penyerapan DIPA Tahun 2008 35 % •Output Laporan DASAR PENGALOKASIAN ANGGARAN PADA PERWAKILAN BPKP DASAR PENGALOKASIAN ANGGARAN PADA PERWAKILAN BPKP Kegiatan Pengawasan Kegiatan Non Pengawasan 1 •Alokasi anggarannya untuk konsinyir ke luar kota untuk jumlah pegawai non PFA masing-masing mendapat penugasan selama 4 hari selama 12 bulan serta untuk mengikuti forum-forum sebanyak 40 OK selama 5 hari

16 ALOKASI OUTPUT TAHUN 2010

17 Hasil Kesepakatan atas Pagu Indikatif BPKP Tahun 2010, berdasarkan pertemuan 3 pihak antara ; BPKP, Bappenas dan DJA tanggal 28 April 2009 Hasil Kesepakatan atas Pagu Indikatif BPKP Tahun 2010, berdasarkan pertemuan 3 pihak antara ; BPKP, Bappenas dan DJA tanggal 28 April 2009

18 Hasil Kesepakatan atas Pagu Indikatif BPKP Tahun 2010, berdasarkan pertemuan 3 pihak antara ; BPKP, Bappenas dan DJA tanggal 28 April 2009 Hasil Kesepakatan atas Pagu Indikatif BPKP Tahun 2010, berdasarkan pertemuan 3 pihak antara ; BPKP, Bappenas dan DJA tanggal 28 April 2009


Download ppt "KodeNama ProgramTidak MengikatMengikatJumlahKeterangan Rp MurniPLN 01.01.09Program Penerapan Kepemerintahan yang Baik--363.530.300.000 Untuk membiayai."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google