Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

LOGO Horison, 2-4 Oktober 2013. Description of the contents. P A P A R A N  Dasar Hukum  Gambaran Program dan Indikator  Restrukturisasi Pemberdayaan.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "LOGO Horison, 2-4 Oktober 2013. Description of the contents. P A P A R A N  Dasar Hukum  Gambaran Program dan Indikator  Restrukturisasi Pemberdayaan."— Transcript presentasi:

1 LOGO Horison, 2-4 Oktober 2013

2 Description of the contents. P A P A R A N  Dasar Hukum  Gambaran Program dan Indikator  Restrukturisasi Pemberdayaan UPT  Anggaran Alokasi UPT dan Daerah  Harmonisasi Simkar dan Kesma dengan UPT dan Daerah

3 DASAR HUKUM 1.Permenkes No. 1144/2010 ttg Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan 2.Permenkes No. 356/2009 ttg Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan 3.Kepmenkes No. 375/2009 ttg Rencana Pembangunan Jangka Panjang Bidang Kesehatan 2005-2025 4.Kepmenkes No. 267/2003 ttg Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Teknis Kesehatan Lingkungan dan Pemberantasan Penyakit Menular 5.Rencana Strategis Kementerian Keseahatn Th. 2010- 2014 6.Rencana Aksi Program PP dan PL Th. 2010-2014

4 4 GAMBARAN PROGRAM SIMKAR dan KESMA MISI Masyarakat sehat yang mandiri dalam pencegahan dan penanggulangan penyakit dan penyehatan lingkungan serta berkeadilan VISI 1.Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, melalui pemberdayaan masyarakat, termasuk swasta dan masyarakat madani dalam PP dan PL 2.Melindungi kesehatan masyarakt dengan menjamin tersedianya upaya kesehatan yang paripurna, merata, bermutu, dan berkeadilan dalam PP dan PL 3.Menjamin ketersediaan dan pemerataan sumber daya kesehatan dalam PP dan PL 4.Menciptakan tata kelola kepemerintahan yang baik dalam PP dan PL

5 5 GAMBARAN PROGRAM SIMKAR dan KESMA POKOK KEGIATAN 1.Peningkatan imunisasi 2.Peningkatan dan pengembangan surveilans epidemiologi dan respon KLB 3.Peningkatan karantina kesehatan dan kesehatan pelabuhan 4.Peningkatan kesehatan matra STRATEGI 1.Review dan memperkuat aspek legal 2.Advokasi dan sosialisasi 3.Intensifikasi, akselerasi, ekstensifikasi dan inovasi program 4.Investasi sumber daya manusia 5.Jejaring kerja 6.Logistik, distribusi dan manajemen 7.Surveilan epidemiologi dan aplikasi teknologi 8.Supervisi/bimtek, monitoring, dan evaluasi 9.Sistem pembiyaan

6 Indikator Renstra Kem. Kes INDIKATOR201220132014 TrgtCapnTrgtCapn per Sept Trgt Persentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap 8586,88839,790 Persentase desa yang mencapai UCI 9081,195Thn100 Persentase faktor risiko potensial PHEIC yang terdeteksi di pintu negara 10099,410093,7100 Persentase penanggulangan KLB < 24 jam 8080,39070100 Persentase terlaksananya penanggulangan faktor risiko dan pelayanan kesehatan pada wilayah kondisi matra 70 756880

7 Indikator RAP Ditjen PP dan PL INDIKATOR201220132014 TrgtCapnTrgt Capaian per Sept Trgt Persentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap 8586,88839,790 Persentase desa yang mencapai UCI9081,195Tahunan100 Persentase faktor risiko potensial PHEIC yang terdeteksi di pintu negara 10099,410093,7100 Persentase penanggulangan KLB < 24 jam8080,39070100 Persentase terlaksananya penanggulangan faktor risiko dan pelayanan kesehatan pada wilayah kondisi matra 70 756880 Persentase anak usia sekolah dasar yang mendapat imunisasi 9889,998NA98 Penemuan kasus non-folio AFP rate per 100.000 anak < 15 th ≥22,77≥22,22≥2 Persentase alat angkut yang diperiksa sesuai standar kekarantinaan 10079,1810075,6100 Persentase bebas vektor penular penyakit di perimeter area (house index=0) dan buffer area (houes index <1) di lingkungan pelabuhan, bandara dan pos lintas batas darat. 10022,4510026,09100 Persentase setiap kejadian PHEIC di wilayah episenter pandemi dilakukan tindakan karantina ≤ 24 jam setelah ditetapkan oleh pemerintah 100

8 2011-2013 MENGGUNAKAN KEGIATAN TUNGGAL : DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA PADA PROGRAM PP PL Sebagian besar Tusi/kegiatan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan indikator kegiatan 2014 MENGGUNAKAN 6 KEGIATAN : 1.DUKUNGAN MANAJEMEN 2.PPBB 3.PPML 4.PPTM 5.PL 6.SIMKAR Penyesuaian Tusi/kegiatan yang dilaksanakan dengan indikator kegiatan PENYEMPU RNAAN (RESTRUKT URISASI) SESUAI TATA KERJA ORGANISA SI DILAKUKAN REALOKASI ANGGARAN DUKUNGAN MANAJEMEN KE 5 KEGIATAN DIREKTORAT Restrukturisasi Pemberdayaan UPT

9 Rencana Alokasi Anggaran B/BTKL Th. 2014 (Simkar dan Kesma) No.B/BTKL KARKESSURVEILANSMATRA JUMLAH 1BBTKL-PP BANJAR BARU 200.000.000 2BBTKL-PP JAKARTA 200.000.000 75.000.000 275.000.000 3BBTKL-PP SURABAYA 200.000.000 75.000.000 275.000.000 4BBTKL-PP YOGYAKARTA 200.000.000 75.000.000 275.000.000 5BTKL-PP KELAS I BATAM 175.000.000 6BTKL-PP KELAS I MAKASSAR 175.000.000 50.000.000 225.000.000 7BTKL-PP KELAS I MANADO 175.000.000 50.000.000 225.000.000 8BTKL-PP KELAS I MEDAN 175.000.000 9BTKL-PP KELAS I PALEMBANG 175.000.000 10BTKL-PP KELAS II AMBON 150.000.000 Total 1.825.000.000 325.000.000 2.150.000.000

10 Rencana Alokasi Anggaran KKP Th. 2014 (Simkar dan Kesma) KKP81.489.200.000 1KKP Kelas-1 Batam2.047.103.000 2KKP Kelas-1 Denpasar2.047.103.000 3KKP Kelas-1 Makassar2.047.103.000 4KKP Kelas-1 Medan2.047.103.000 5KKP Kelas-1 Soekarno Hatta2.047.103.000 6KKP Kelas-1 Surabaya2.047.103.000 7KKP Kelas-1 Tanjung Priok2.047.103.000 8KKP Kelas-2 Ambon1.628.907.000 9KKP Kelas-2 Balikpapan1.628.907.000 10KKP Kelas-2 Bandung1.294.344.800 11KKP Kelas-2 Banjarmasin1.628.907.000 12KKP Kelas-2 Banten2.047.103.000 13KKP Kelas-2 Cilacap1.294.344.800 14KKP Kelas-2 Jayapura1.628.907.000 15KKP Kelas-2 Kendari1.628.907.000 16KKP Kelas-2 Manado1.628.907.000 17KKP Kelas-2 Mataram1.628.907.000 18KKP Kelas-2 Padang1.628.907.000 19KKP Kelas-2 Palembang1.628.907.000 20KKP Kelas-2 Panjang1.628.907.000 21KKP Kelas-2 Pekanbaru1.628.907.000 22KKP Kelas-2 Pontianak1.628.907.000 23KKP Kelas-2 Probolinggo1.294.344.800 24KKP Kelas-2 Samarinda1.628.907.000 25KKP Kelas-2 Semarang1.294.344.800

11 Rencana Alokasi Anggaran KKP Th. 2014 (Simkar dan Kesma) 26KKP Kelas-2 Tj. Balai Karimun1.628.907.000 27KKP Kelas-2 Tj. Pinang1.628.907.000 28KKP Kelas-2 Tarakan1.628.907.000 29KKP Kelas-3 Banda Aceh1.628.907.000 30KKP Kelas-3 Bengkulu1.628.907.000 31KKP Kelas-3 Biak1.628.907.000 32KKP Kelas-3 Bitung1.628.907.000 33KKP Kelas-3 Dumai1.628.907.000 34KKP Kelas-3 Gorontalo1.628.907.000 35KKP Kelas-3 Jambi1.628.907.000 36KKP Kelas-3 Kupang1.628.907.000 37KKP Kelas-3 Lhokseumawe1.628.907.000 38KKP Kelas-3 Manokwari1.628.907.000 39KKP Kelas-3 Merauke1.628.907.000 40KKP Kelas-3 Palangkaraya/Pulang Pisau1.628.907.000 41KKP Kelas-3 Palu1.628.907.000 42KKP Kelas-3 Pangkal Pinang1.628.907.000 43KKP Kelas-3 Poso1.628.907.000 44KKP Kelas-3 Sabang1.628.907.000 45KKP Kelas-3 Sampit1.628.907.000 46KKP Kelas-3 Sorong1.628.907.000 47KKP Kelas-3 Tembilahan1.628.907.000 48KKP Kelas-3 Ternate1.628.907.000 49KKP Kelas-4 Yogyakarta1.294.344.800

12 Rencana Alokasi Anggaran DEKON Th. 2014 (Simkar dan Kesma) DANA DEKONSENTRASI68.880.770.000 1Dinkes Prov. Aceh1.914.480.000 2Dinkes Prov. Bali1.082.380.000 3Dinkes Prov. Bangka Belitung1.507.180.000 4Dinkes Prov. Banten1.033.280.000 5Dinkes Prov. Bengkulu1.422.180.000 6Dinkes Prov. DI Yogyakrta856.980.000 7Dinkes Prov. DKI Jakarta916.780.000 8Dinkes Prov. Gorontalo1.083.280.000 9Dinkes Prov. Jambi1.209.480.000 10Dinkes Prov. Jawa Barat2.090.780.000 11Dinkes Prov. Jawa Tengah2.619.480.000 12Dinkes Prov. Jawa Timur2.795.780.000 13Dinkes Prov. Kal. Barat2.483.080.000 14Dinkes Prov. Kal. Selatan2.210.580.000 15Dinkes Prov. Kal. Tengah2.522.180.000 16Dinkes Prov. Kal. Timur2.811.380.000 17Dinkes Prov. Kep. Riau974.480.000 18Dinkes Prov. Lampung1.585.780.000 19Dinkes Prov. Maluku2.356.680.000 20Dinkes Prov. Maluku Utara2.270.980.000

13 Rencana Alokasi Anggaran DEKON Th. 2014 (Simkar dan Kesma) 21Dinkes Prov. Nusa Tenggara Barat1.350.780.000 22Dinkes Prov. Nusa Tengara Timur3.554.280.000 23Dinkes Prov. Papua6.299.610.000 24Dinkes Prov. Papua Barat2.307.880.000 25Dinkes Prov. Riau1.268.280.000 26Dinkes Prov. Sul. Barat2.049.880.000 27Dinkes Prov. Sul. Selatan2.272.980.000 28Dinkes Prov. Sul. Tengah2.454.380.000 29Dinkes Prov. Sul. Tenggara2.462.380.000 30Dinkes Prov. Sul. Utara2.327.980.000 31Dinkes Prov. Sum. Barat1.879.480.000 32Dinkes Prov. Sum. Selatan1.444.480.000 33Dinkes Prov. Sum. Utara3.461.180.000 34Dinkes. Prov. Kal. Utara0

14 Realisasi Dana Dekon Simkar dan Kesma (Sumber : SAI per 30 Juni 2013) NomorProvinsiPaguRealisasiSisa% 1.DKI JAKARTA 1.866.746.000 132.282.500 1.734.463.5007,09 2.JAWA BARAT 3.732.966.000 534.365.000 3.198.601.00014,31 3.JAWA TENGAH 3.459.415.000 180.890.300 3.278.524.7005,23 4.D.I YOGYAKARTA 1.951.478.000 317.493.000 1.633.985.00016,27 5.JAWA TIMUR 3.424.280.000 17.580.000 3.406.700.0000,51 6.DI ACEH 1.163.271.000 168.369.000 994.902.00014,47 7.SUMATERA UTARA 3.553.472.000 628.682.000 2.924.790.00017,69 8.SUMATERA BARAT 512.170.000 239.598.000 272.572.00046,78 9.RIAU 466.610.000 26.164.000 440.446.0005,61 10.JAMBI 1.907.754.000 386.006.500 1.521.747.50020,23 11.SUMATERA SELATAN 1.964.858.000 17.684.000 1.947.174.0000,90 12.LAMPUNG 2.031.618.000 68.102.700 1.963.515.3003,35 13.KALIMANTAN BARAT 749.264.000 132.460.600 616.803.40017,68 14.KALIMANTAN TENGAH 547.203.000 129.247.300 417.955.70023,62 15.KALIMANTAN SELATAN 604.112.000 - 0,00 16.KALIMANTAN TIMUR 580.194.000 69.055.000 511.139.00011,90 17.SULAWESI UTARA 565.445.000 135.742.000 429.703.00024,01 18.SULAWESI TENGAH 815.869.000 318.621.500 497.247.50039,05 19.SULAWESI SELATAN 3.422.378.000 555.002.000 2.867.376.00016,22 20.SULAWESI TENGGARA 735.871.000 331.742.100 404.128.90045,08 21.MALUKU 754.653.000 40.088.000 714.565.0005,31 22.BALI 1.984.924.000 247.220.932 1.737.703.06812,45 23.NTB 2.122.786.000 1.100.105.900 1.022.680.10051,82 24.NTT 1.331.765.000 297.002.000 1.034.763.00022,30 25.PAPUA 3.344.140.000 - 0,00 26.BENGKULU 423.476.000 87.139.500 336.336.50020,58 27.MALUKU UTARA 555.002.000 242.660.000 312.342.00043,72 28.BANTEN 1.930.589.000 64.840.200 1.865.748.8003,36 29.BANGKA BELITUNG 1.901.507.000 402.708.800 1.498.798.20021,18 30.GORONTALO 288.270.000 56.851.700 231.418.30019,72 31.KEPULAUAN RIAU 377.462.000 24.292.000 353.170.0006,44 32.PAPUA BARAT 2.078.380.000 371.548.000 1.706.832.00017,88 33.SULAWESI BARAT 355.179.000 122.715.000 232.464.00034,55 JUMLAH 51.503.107.000 7.446.259.532 44.056.847.468 14

15 Sinkronisasi Pusat, UPT, dan Daerah PusatDekonUPT Indikator : KLB penyakit menular dapat ditanggulangi < 24 jam 1. Pengembangan sistem surveilans. 2. Penguatan sistem kewaspadaan dini. 3. NSPK surveilanas epidemiologi dan respon KLB. 3. IT surveilans dan respons KLB. 4. Perangkat pengolah data dan komunikasi 1.KLB penyakit menular yang ditangulangi < 24 jam (Verifikasi rumors, Koordinasi penyakit potensial KLB, Penyilidikan epidemiologi, Penguatan SKD dan respon KLB, Peningkatan kapasitas TGC kab/kota) 2.Pengembangan sistem surveilans dan respons KLB (Replikasi SKDR di 7 prov) 1. KLB penyakit menular yang ditanggulangi < 24 jam (penyelidikan epidemiologi, penguatan SKD dan respon KLB) Indikator: Bayi usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap 1.Capaian cakupan bayi yang mendapat imunisasi dasar lengkap. 2. Tenaga imunisasi terlatih. 3. Cakupan imunisasi rutin lanjutan 1. Laporan capaian cakupan bayi yang mendapat imunisasi dasar lengkap (introdukdi vaksin baru, KIE imunisasi, monitoring dan evaluasi kegiatan imunisasi, pemantauan dan asistensi KIPI) 2. Tenaga imunisasi terlatih

16 Sinkronisasi Pusat, UPT, dan Daerah PusatDekonUPT Indikator : Faktor risiko potensi PHEIC yang terdeteksi di pintu masuk negara 1. Situs SIM Kespel 2. NSPK karkespel 1.Situs SIM Kespel 2.Tenaga terlatih bidang simkar kesma (simulasi KKMMD di wilayah pelabuhan/bandara, pelatihan terkait tupoksi) 3.Alat kesehatan (peralatan penunjang tupoksi) 4.Dokumen penunjang program karkespel 5.Upaya pengendalian faktor risiko PHEIC di pintyu masuk negara 6.Dokumen-dokumen (CoP, ICV, dll) Indikator: Pengendalian faktor risiko kesehatan dan pelayanan kesehatan pada wilayah kondisi matra 1.Upaya kesehatan penerbangan. 2.Upayan kesehatan kelautan dan bawah air. 3.Upaya kesehatan matra lapangan. 4.Koordinasi kesehatan matra. 5.NSPK bidang kesehatan matra. 6.Tenaga terlatih bidang kesma. 1. Tenaga terlatih bidang kesma. 2. Koordinasi kesma. 3. Sosialisasi program kesma. 4. Lokasi yang mengendalikan faktor risiko kesehatan kelautan dan bawah air. 1.Lokasi yang melaksanakan pengendalian faktor risiko matra lapangan (kesiapsiagaan bidang kesehatan mudik lebaran dan nataru) 2.Kesiapsiagaan, RHA dan tanggap darurat bencana bidang PP dan PL

17


Download ppt "LOGO Horison, 2-4 Oktober 2013. Description of the contents. P A P A R A N  Dasar Hukum  Gambaran Program dan Indikator  Restrukturisasi Pemberdayaan."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google