RENCANA KEGIATAN BIDANG KB Disampaikan pada Rakor Kes-KB Dinas Kesehatan dan KB 10 Januari 2018
KEGIATAN DAN ANGGARAN BIDANG KB (PK) TAHUN 2018 Program/Kegiatan : Program Keluarga Berencana dan Kesejahteraan Keluarga Sasaran : Meningkatnya peserta Keluarga berencana aktif dan kesejahteraan keluarga Indikator Kinerja : Persentase peserta KB Aktif, Target 79% Anggaran : Rp 2.976.856.000,-
KONTRAK KKBPK DENGAN PROPINSI 2018 NO INDIKATOR TARGET 2018 A. SASARAN STRATEGIS 1 Angka Kelahira Total (TFR) per WUS (15-49) 1.93 2 Persentase Pemakaian Kontrasepsi modern (Modern Contraceptive prevalence rate/mCPR) 59,96 3 Persentase ketidak berlangsungan pemakaian (tingkat putus pake) kontrasepsi 20,15 4 Persentase kebutuhan ber KB yang tidak terpebuhi (Unmet need) 3,74 5 Persentase Peserta KB Aktif MKJP 31,69 6 Jumlah Peserta KB aktif Tambahan 393
KONTRAK KKBPK DENGAN PROPINSI 2018 NO INDIKATOR TARGET 2018 B. SASARAN PROGRAM 1 Angka Kelahiran pada Remaja (ASFR 15-19 tahun) 13,0 2 Persentase KTD dari PUS (15-49) 1,46 3 Median Usia Kawin pertama wanita (PUP) 20,30 C. INDIKATOR STRATEGIS DILUAR RENSTRA Kampung KB yang dicanangkan D. SASARAN PENDUKUNG Persentase keluarga Balita yang ikut BKB 65 Persentase keluarga Remaja (10-24th) yang ikut BKR 9 Persentase keluarga yang memiliki Lansia ikut BKL 20 4 Persentase keluarga yang menjadi anggota UPPKS 57
BIDANG KB BIDANG KB SEKSI PPKB SEKSI ADPIN SEKSI KSPK
3 PILAR PROGRAM BKKBN Kependudukan KB dan Kes-Pro Pembangunan Keluarga SALING BERKAITAN
9 56 37 9 10 BIDANG KB 2018 SEKSI PPKB 2. SEKSI ADPIN 3. SEKSI KSPK KEGIATAN PELAYANAN KB, MKJP DAN KONSELING : 8 SUB KEGIATAN DALDUK DAN KESPRO : 10 SUB KEGIATAN EVALUASI PENGGERAKAN KKB : 3 SUB KEG BANTUAN OPERASIONAL KB (DAK) : 16 SUB 2. SEKSI ADPIN KEGIATAN ADVOKASI, PENGGERAKAN DAN INFORMASI KB : 9 SUB 3. SEKSI KSPK KEGIATAN PENINGKATAN PEMBERDAYAAN KEL & KS : 4 SUB KEGIATAN PEMBINAAN DAN PAMERAN PRODUK UPPKS : 3 SUB KEGIATAN EVALUASI PELAKSANAAN TRIBINA : 2 SUB KEGIATAN PENGADAAN PRASARANA PPKS (SILPA DAK) : 1 SUB 37 9 10
JADUAL KEGIATAN
KONTRAK KINERJA SEKSI PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB TAHUN 2018 SASARAN Indikator Kinerja Target 1 Meningkatnya cakupan PA MKJP di kampung KB) Presentase PA MKJP di kampung KB 35% 2 Meningkatnya Peserta KB baru MKJP Persentase peserta KB baru MKJP 39% 3 Menurunnya PUS yang istrinya usia kurang < 20 tahun Persentase PUS yang istrinya usia < 20 tahun ≤ 3,5% 4 Meningkatnya Cakupan KB Pria Persentase kelompok KB pria 89%
KONTRAK KINERJA SEKSI PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB TAHUN 2018 NO KEGIATAN JUMLAH ANGGARAN KET 1 Bantuan Operasional Keluarga Berencana (KB) (DAK) Rp 676.850.000,00 2 Pelayanan KB, MKJP dan Konseling Rp 329.185.000,00 3 Pengendalian Penduduk dan Kesehatan Reproduksi Rp 174.282.000,00 4 Evaluasi Penggerakkan Kependudukan dan Keluarga Berencana Rp 440.412.000,00 5 Rp 1.620.729.000,00
SEKSI PPKB
Target kinerja seksi Adpin Sasaran Indikator Kinerja Target Meningkatnya Laporan KB yang tepat waktu Persentase laporan yang lengkap dan tepat waktu 100%
Target kinerja seksi KSPK Sasaran Indikator Kinerja Target Meningkatnya Jumlah Keluarga Tribina PUS untuk ber-KB Presentase keluarga Tribina yang ber KB 74% Meningkatnya Anggota UPPKS PUS untuk ber-KB Presentase PUS anggota UPPKS yang ber KB 10% Meningkatnya jumlah kejuaraan lomba untuk Evaluasi Pelaksanaan Tribina dan UPPKS Jumlah kejuaraan yang diperoleh 4 kejuaraan Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana PPKS Jumlah sarana dan prasarana PPKS yang diadakan 1 paket
Jumlah Kualitas MODAL BESAR BEBAN BESAR BERMUTU IMR : 9,59/1000 KELAHIRAN MMR : 0/100.000 KELAHIRAN HIDUP AHH : 72,44 th HARAPAN LAMA SEKOLAH : 14,19 th DAYA BELI MASYARAKAT : Rp. 15,3 jt IPM : 80,01 “BONUS DEMOGRAFI” BESAR TIDAK BERMUTU BEBAN
KB MEMPUNYAI PERAN PENTING DALAM PENINGKATAN KUALITAS SDM MEMUTUS “LINGKARAN SETAN” KEMISKINAN (POVERTY TRAP) MISKIN ANAK BANYAK MISKIN
Sehat … semangat… luar biasa Terima Kasih Sehat … semangat… luar biasa
CAPAIAN SPM KB 2017 NO KEGIATAN TARGET NASIONAL TARGET KOTA REALISASI % 1 Cakupan Pasangan Usia Subur yang isterinya dibawah usia 20 th 3.5% ≤ 3,5% 94/28107*100 0,33 2 Cakupan sasaran PUS menjadi peserta KB aktif 65% 65% 78,5% 21685/28107*100 77,15 3 Cakupan PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi (unmet need) 5% 5% 3,29% 1377/28107*100 4,90 4 Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber KB 70% 70% 95,21% 2836/3108*100 91,25 5 Cakupan PUS peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB 87% 87% 91,84 417/469*100 88,91 6 Ratio Petugas lapangan KB/Penyuluh KB / Penyuluh KB (PLKB/PKB) 1 Petugas disetiap 2 desa/ kelurahan 27 22 81,48 7 Ratio Pembantu Pembina Keluarga Berencana (PPKBD 1 (satu) petugas di setiap Desa / Kelurahan 27 Kel 100 8 Cakupan Penyediaan Alat dan Obat Kontrasepsi utk Memenuhi Permintaan Masyarakat 30% setiap tahun 30% 0% 9 Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap Desa/Kelurahan 100% setiap Tahun
KONTRAK KKBPK DENGAN PROPINSI 2017 NO INDIKATOR TARGET CAPAIAN A. SASARAN STRATEGIS 1 Angka Kelahira Total (TFR) per WUS (15-49) 2,01 1,97 2 Persentase Pemakaian Kontrasepsi modern (Modern Contraceptive prevalence rate/mCPR) 55,66 77,15% 3 Persentase ketidak berlangsungan pemakaian (tingkat putus pake) kontrasepsi 20,39 1,67% 4 Persentase kebutuhan ber KB yang tidak terpebuhi (Unmet need) 3,29 4,90% 5 Persentase Peserta KB Aktif MKJP 76,2 41,73 6 Jumlah Peserta KB aktif Tambahan 790 979
KONTRAK KKBPK DENGAN PROPINSI 2017 NO INDIKATOR TARGET CAPAIAN B. SASARAN PROGRAM 1 Angka Kelahiran pada Remaja (ASFR 15-19 tahun) 46,4 2 Persentase KTD dari PUS (15-49) 6,9 0,02 3 Median Usia Kawin pertama wanita (PUP) 20,6 21 C. SASARAN PENDUKUNG Persentase PUS anggota BKB yang berKB 95,21 91,25 Persentase PUS anggota BKR yang berKB 88,6 89.47 Persentase PUS anggota BKL yang berKB 83,83 88,79 4 Persentase PUS anggota UPPKS yang berKB 91,84 88,61
PELAYANAN KB % 23,27 53,85 78,04 100 NO KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PAGU JAN PEB MAR APR MEI JUN JUL AGT SEP OKT NOP DES A. KEGIATAN PELAYANAN KB 329.185.000 TRIB I 76.604.750 TRIB II 100.694.000 TRIB III 79.609.500 TRIB IV 72.276.750 1 PELAYANAN KB, MKJP DAN KONSELING 110.525.000 4.368.750 1.268.750 4.268.750 39.818.750 11.768.750 7.218.750 22.318.750 1.968.750 9.718.750 2.268.750 2 PELATIHAN INSERSI IUD PASCA PLACENTA 26.375.000 3 KEGIATAM BAKTI SOSIAL MANUNGGAL KB KESEHATAN 29.750.000 4 ORIENTASI MOTIVATOR KB PRIA 9.460.000 5 PERTEMUAN PAGUYUBAN KB PRIA 14.040.000 3.510.000 3510000 6 ORIENTASI PKPR BAGI SISWA SMA/SMK/MA 16.423.000 7 BINTEK PKPR BAGI PETUGAS PUSKESMAS 8.870.000 8 SAFARI PELAYANAN KB 110.862.000 13.857.750 9 LEMBUR NON PNS 2.880.000 240.000 JUMLAH 17.578.750 40.659.500 18.366.500 18.876.500 69.808.750 12.008.750 21.876.500 21.316.500 36.416.500 45.951.500 23.816.500 2.508.750 % 23,27 53,85 78,04 100
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KESEHATAN REPRODUKSI NO KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PAGU JAN PEB MAR APR MEI JUN JUL AGT SEP OKT NOP DES JUMLAH B. KEGIATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KESEHATAN REPRODUKSI 174.282.000 TRIB I 33.778.500 TRIB II 21.860.000 TRIB III 29.425.000 TRIB IV 89.218.500 1 RAKERDA KEPENDUDUKAN, KB DAN PEMBANGUNAN KELUARGA 16.050.000 2 PENYUSUNAN PROFIL KEPENDUDUKAN KOTA MADIUN 70.808.500 3 SOSIALISASI PUP BAGI REMAJA 10.500.000 4 PEMBINAAN KHIBA (KELANGSUNGAN HIDUP IBU DAN BALITA) 29.628.500 5 PERTEMUAN PERENCANAAN DAN EVALUASI PROGRAM KB 7.080.000 3.540.000 6 PERTEMUAN VERIFIKASI DATA KESPRO 250.000 125.000 7 BINTEK PETUGAS DALAM PROGRAM KESPRO 100.000 50.000 8 PEMBINAAN KELOMPOK PUP DI SEKOLAH 9 PERTEMUAN DENGAN MITRA KERJA PROGRAM KKBPK TINGKAT KOTA 21.850.000 10.925.000 10 PENYUSUNAN GRAND DESAIN PEMBANGUNAN KELUARGA (GDPA) 5.775.000 1.925.000 Uang Lembur 1.740.000 145.000 % 19,38 31,92 48,80 100
KEGIATAN EVALUASI DAN PENGGERAKAN KKBPK C. KEGIATAN EVALUASI DAN PENGGERAKAN KKBPK 440.412.000 TRIB I 311.207.720 TRIB II 44.265.080 TRIB III 32.965.280 TRIB IV 51.973.920 1 KEGIATAN EVALUASI KESATUAN GERAK PKK, KB DAN KESEHATAN 153.163.500 158.044.220 2 KEGIATAN LOMBA PIDATO, KARYA IlMIAH KEPENDUDUKAN DAN DUTA GENRE 24.689.000 - 21.239.000 3.450.000 3 LOMBA PELAYANAN KB DI RUMAH SAKIT (PKBRS) 4.994.000 4 UANG KINERJA KEGIATAN 99.521.280 19.576.080 27.971.280 24.002.640 JUMLAH 40.815.080 % 70,66 80,71 88,20 100
JADWAL Bantuan Opersionan KB (BOKB) KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PAGU JAN PEB MAR APR MEI JUN JUL AGT SEP OKT NOP DES D Kegiatan Bantuan Opersionan KB (BOKB) 676.850.000 TRIB I 98.400.000 TRIB II 268.175.000 TRIB III 216.587.500 TRIB IV 93.687.500 1 Penyuluhan KB 138.375.000 69187500 2 Pengolahan data 9.300.000 775.000 3 Staf Meeting 12.000.000 900.000 1.800.000 1.200.000 4 BELANJA BARANG DAN JASA 7.500.000 5 Belanja langganan daya dan jasa 10.800.000 6 Biaya Pemeliharaan dan Pengamanan Balai Penyuluhan KB 18.000.000 500.000 12.500.000 7 BIAYA OPERASIONAL DISTRIBUSI ALOKON 8 Pertemuan Kelompok Kerja di Kampung KB 94.200.000 23.550.000 9 Forum Musyawarah Tk. Kel. Kampung KB 51.750.000 17.250.000 10 Lokakarya mini Tk. Kelurahan dan Kecamatan di Kampung KB 11 Biaya Operasional Ketahanan Keluarga berbasis kelompk kegiatan tribina 47.250.000 12 Biaya operasional pembinaan progran KKBPK oleh kader 81.000.000 6.750.000
% 14,54 54,16 86,16 100 NO KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PAGU JAN PEB MAR APR MEI JUN JUL AGT SEP OKT NOP DES Honorarium PNS 3.550.000 BELANJA BARANG DAN JASA 15.575.000 13 Pertemuan Monitoring dan Evaluasi KKBPK di Kampung KB 4.500.000 14 Pertemuan Monitoring dan Evaluasi Kampung KB Tk Kota 9.500.000 4.750.000 15 Rapat Koordinasi Program KKBPK Tk Kec 28.125.000 28125000 16 Pertemuan Monitoring dan Evaluasi Pencatatan dan Pelaporan KB di klinik 3.375.000 1.687.500 17 Pertemuan Monitoring dan Evaluasi KKBPK 11.250.000 1.125.000 18 Pengadaan media KIE 79.050.000 10.950.000 42.000.000 45.450.000 95.712.500 124.425.000 48.037.500 15.700.000 150.937.500 49.950.000 12.937.500 62.625.000 18.125.000 % 14,54 54,16 86,16 100