KEBIJAKAN DAN STRATEGI OPERASIONAL PENCAPAIAN SASARAN PROGRAM KB/KR DAN KS/PK PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2008
MISI MEWUJUDKAN KELUARGA KECIL BAHAGIA DAN SEJAHTERA 2
SELURUH KELUARGA IKUT KB VISI SELURUH KELUARGA IKUT KB Bina Keluarga Balita; Bina Keluarga Remaja; Pendewasaan Usia Kawin; Pemakaian Kontrasepsi; UPPKS; Bina Keluarga Lansia; Dll. 3
NILAI CERDAS (SMART): ULET (RESILIENT): KEMITRAAN (PARTNERSHIP): Bertindak dengan cepat, tepat, efektif, dan efisien ULET (RESILIENT): Mampu bertahan dan pulih dengan cepat dalam kondisi sulit; KEMITRAAN (PARTNERSHIP): Membangun jejaring dan bekerjasama dengan prinsip saling menguntungkan. 4
STRATEGI DASAR Menggerakkan dan memberdayakan seluruh masyarakat dalam Program KB; Menata kembali pengelolaan Program KB; Memperkuat SDM Operasional Program KB; Meningkatkan ketahanan & kesejahteraan keluarga melalui Program KB; Meningkatkan pembiayaan Program KB; 5
KEBIJAKAN PROGRAM KB NASIONAL TAHUN 2008 PROGRAM POKOK (RKP) KELUARGA BERENCANA KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA KETAHANAN & PEMB. KELUARGA PELEMBAGAAN KELUARGA KECIL BERKUALITAS Penggerakan dan pemberdayaan masyarakat dalam program KB & KR Penataan kembali pengelolaan program KB dengan sistem informasi mutakhir & jejaring kerja yg aktif berdasarkan kemitraan Penguatan SDM operasional Pengadaan sarana operasional pelayanan dan KIE Peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga Pemenuhan pembiayaan oleh berbagai tingkatan pemerintahan 6
SASARAN PROGRAM KB NASIONAL (RPJMN 2004-2009) 1. L P P 1,14 % 2. T F R 2,2 3. PA Pria 3,6 % 4. Unmet need 6,4 % 5. Median Umur Kawin Pertama 21 Th 6. Meningkatnya penggunaan metode kontrasepsi Rasional, Efektif dan Efisien (REE) 7. Meningkatnya partisipasi keluarga dlm tumbuh kembang anak 8. Meningkatnya klg Pra-S & KS I dalam usaha ekonomi produktif 9. Meningkatnya jumlah institusi masyarakat dalam pelayanan PKBN 7
PROGRAM KB NASIONAL TAHUN 2008 SASARAN PROGRAM KB NASIONAL TAHUN 2008 1. Peserta KB baru 65.050 2. Peserta KB baru miskin 32.970 3. Peserta KB aktif 331.400 4. Peserta KB aktif miskin 152.900 5. Peserta KB aktif pria 3,6 % dari pa Remaja memperoleh Info. KRR 85 % Jumlah PIK-KRR 80 buah 8. Keluarga Balita aktif BKB 45 % 9. Keluarga Remaja aktif BKR 38 % 10. Keluarga Lansia aktif BKL 41 % 11. Anggota UPPKS KPS-KS I berusaha 57 % 12. Tempat Yan KB non Pemerintah 266 TP 13. Petugas lapangan Kec. & Desa 250 orang 8
ISU POKOK PELAKSANAAN PROGRAM KB/KR PEMAHAMAN HAK-HAK REPRODUKSI 1) Melemahnya pelayanan advokasi dan KIE 2) Rendahnya pemahaman tentang informed consent 3) Rendahnya pemahaman KKG dalam ber KB Rendahnya pemahaman manfaat KB secara luas AKSES PELAYANAN Ketersediaan alokon belum cafetaria penuh Masih dominannya jenis alokon tertentu Terbatasnya petugas yang berkompeten Kurangnya pemberdayaan RSP, RSS, DBS dan LSOM IUD dan Kondom gratis bagi DBS belum terlaksana 9
ISU POKOK PELAKSANAAN PROGAM KB/KR KUALITAS PELAYANAN Kurangnya dukungan infrastruktur pelayanan Proses konseling belum optimal Kepatuhan dalam manajemen pelayanan Kompetensi provider belum mendukung pelayanan berkualitas dan mutu pendidikan KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA Rendahnya pengetahuan KRR remaja Belum semua Kecamatan memiliki PIK KRR Lemahnya kemitraan dan integrasi program di lapangan Rendahnya kualitas pengelolaan dan jaringan pelayanan PIK KRR 10
STRATEGI OPERASIONAL PROGRAM KB/KR PENINGKATAN HAK-HAK REPRODUKSI PERLUASAN AKSES PELAYANAN PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PROMOSI KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA 11
UPAYA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2008 PROGRAM JAMINAN AKSES PADA FASILITAS PELAYANAN 1) Jaminan pelayanan KB di pelayanan kesehatan dasar dan rumah sakit 2) Pelayanan KB pasca persalinan dan pasca keguguran 3) Jaminan pelayanan keluarga miskin dan galciltas Pelayanan rujukan dan bhakti sosial dengan mitra kerja Peningkatan peran dokter dan bidan keluarga PROGRAM JAMINAN KUALITAS PELAYANAN KB/KR Jaminan kuantitas dan kualitas kontrasepsi secara cafetaria Jaminan ketersediaan kontrasepsi bagi Kapras dan KS-1 Pelayanan melalui informed choice Promosi KREE Standarisasi, akreditasi dan sertifikasi sistim pelayanan dan insentif Supervisi fasilitatif oleh Tim Jaga Mutu Surveilance alat dan obat kontrasepsi 12
UPAYA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2008 PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI PRIA 1) Peningkatan akses pelayanan KB pria 2) Promosi partisipasi pria dalam KB 3) Pelayanan KB ditempat kerja Promosi KB pria di BP4 PROGRAM PEMBIAYAAN PELAYANAN KB/KR Perlindungan asuransi sosial bagi keluarga miskin (ASKESKIN) Promosi pembiayaan pelayanan KB melalui asuransi Promosi pembiayaan pelayanan KB secara mandiri Jaminan ketersediaan kontrasepsi (JKK) tingkat Kabupaten 13
UPAYA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2008 PROGRAM PROMOSI, ADVOKASI, STANDARISASI DAN FASILITASI KB/KR 1) Promosi investasi KB/KR dalam pembangunan 2) Advokasi, standarisasi dan fasilitasi TUPOKSI KB/KR 3) Advokasi kepada TOGA/TOMA Pemberdayaan TOGA/TOMA dalam promosi KB/KR PROGRAM INTEGRASI KB DENGAN KIA DAN HIV/AIDS Integrasi pelayanan KB dengan KIA Integrasi pelayanan KB dengan HIV/AIDS dan PMS Integrasi pelayanan KB dengan kanker reproduksi 14
UPAYA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2008 PROGRAM PENINGKATAN SDM PENGELOLA DAN PEMBERI PELAYANAN KB/KR 1) Pelatihan manajemen dan ketrampilan konseling 2) Peningkatan jumlah, kompetensi dan akreditas pemberi pelayanan KB/KR 3) Menjamin keberlangsungan peran TOGA/TOMA PROGRAM MONITORING MANAGEMEN DAN PELAYANAN KB/KR Fasilitasi penyusunan anggaran KB/KR Promosi SPM KB/KR Manajemen strategik melalui BSC Pengembangan SIM pelayanan KB/KR berbasis IT 15
UPAYA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2008 PROGRAM PENGEMBANGAN/PENINGKATAN KUANTITAS PIK KRR 1) Pengembangan dan pembentukan PIK KRR melalui jalur masyarakat, sekolah, lembaga keagamaan, organisasi masyarakat PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN KEBERLANGSUNGAN PIK KRR Pengembangan jejaring rujukan pelayanan KRR Pembinaan keberlangsungan PIK KRR Penyediaan materi bagi PIK KRR Peningkatan kualitas PIK KRR melalui profesionlisasi konselor Peningkatna kualitas PIK KRR yang terintegrasi dengan program pencegahan HIV/AIDs dan NAPZA 16
ISU POKOK PELAKSANAAN PROGRAM KS/PK Forum pembinan di lini lapangan tidak berjalan secara optimal Keterbatasan akses modal baik dari pemerintah maupun swasta Tenaga pengelola, pendamping dan pembina kelompok semakin berkurang Aktifitas kelompok-kelompok kegiatan relatif menurun Kesertaan keluarga yang ikut dalam kelompok rendah Jumlah kelompok bina lingkungan keluarga masih sedikit Sosialisasi dan pelatihan program PKLK masih sangat terbatas Jumlah dan kualitas petugas lapangan KB menurun Institusi masyarakat pengelola program KB berkurang Mekanisme operasional tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan Komitmen dan dukungan penentu kebijakan di daerah bervariasi Intensitas penyampaian informasi cukup tinggi, namun penerimaan masyarakat masih rendah Penyampaian informasi melalui wawan muka cenderung menurun Kesepakatan dengan mitra belum terrealisasi dengan baik 17
STRATEGI OPERASIONAL PROGRAM KS/PK MEMBENTUK DAN MENGEMBANGKAN MODEL-MODEL KETERPADUAN PROGRAM KETAHANAN DAN PEMBERDAYAAN KELUARGA MENGKOORDINASIKAN DAN MEMPERCEPAT KERJASAMA DENGAN LINTAS SEKTOR, LSOM, SWASTA DAN MASYARAKAT MENINGKATKAN KUALITAS DAN KUANTITAS KELOMPOK KETAHANAN DAN PEMBERDAYAAN KELUARGA MENGEMBANGAN POLA KEMITRAAN DENGAN SELURUH SEKTOR TERKAIT BAIK PEMERINTAH MAUPUN SWASTA MENINGKATKAN KOMPETENSI PENGELOLA DAN PELAKSANA DIBERBAGAI TINGKATAN WILAYAH PENINGKATAN KERJASAMA DENGAN BERBAGAI MEDIA EKSTENSIFIKASI DAN INTENSIFIKASI ADVOKASI DAN KIE PROGRAM KB NASIONAL 18
UPAYA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2008 PROGRAM PENGEMBANGAN KETAHANAN KELUARGA 1) Peningkatan advokasi dan KIE 2) Peningkatan komitmen Pemerintah Daerah Peningkatan peran serta masyarakat Peningkatan jumlah kelompok kegiatan Peningkatan kesertaan keluarga yang aktif dalam kelompok kegiatan PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN KELUARGA Peningkatan koordinasi dengan mitra kerja Peningkatan kompetensi pengelola Penyediaan alat pengolah sampah sederhana Penyediaan buku pedoman, flip chart, leaflet dan poster bagi kader BLK 19
UPAYA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2008 PROGRAM PEMBERDAYAAN EKONOMI KELUARGA Penyebarluasan buku-buku pedoman Pembenahan data basis kelompok UPPKS Menyalurkan dana bantuan modal bagi kelompok UPPKS Kerjasama akses permodalan dengan mitra kerja Promosi produk kelompok UPPKS Pelatihan wirausaha bagi kelompok UPPKS PROGRAM PEMBERDAYAAN INSTITUSI DAN PERAN SERTA MASYARAKAT Fasilitas dan penggerakan melalui tenaga lini lapangan dan institusi masyarakat Peningkatan kompetensi PLKB/PKB dan PPKBD/Sub PKBD Mengembangkan koordinasi kemitraan Mengoptimalkan kegiatan-kegiatan momentum Menindaklanjut MOU dengan mitra kerja Memantapkan mekanisme operasional lini lapangan Fasilitasi penambahan formasi tenaga pengelola Kecamatan dan Desa 20
UPAYA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2008 PROGRAM ADVOKASI DAN KIE Pengembangan jejaring advokasi dan KIE Peningkatan kualitas dan kuantitas advokasi bagi stake holder Peningkatan peran TOGA/TOMA Penguatan opini masyarakat Perubahan perilaku masyarakat Peningkatan pengetahuan, sikap dan perilaku pengelola 21
REKOMENDASI Advokasi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota agar memberikan prioritas yang memadai untuk program KB kelembagaan, tenaga lapangan, sarana/pra-sarana, dan anggaran; Mengingat RPJMN (2004-2009) segera berakhir, perlu upaya konsolidasi dan perumusan strategi yang tepat & cermat agar sasaran bidang KB tahun 2009 dapat tercapai; Perlu upaya-upaya yang serius agar “gap” pencapaian program antar daerah dapat diperkecil sehingga sasaran nasional dapat tercapai; 22