Upload presentasi
Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu
1
PROGRAM PEMANTAPAN KEFAHAMAN SPK
MS ISO 9001:2008 PROSES PEMBAYARAN 22 OGOS 2011
2
STATISTIK BILANGAN DOKUMEN TERKAWAL PROSES PEMBAYARAN
PROSES UTAMA P GP BR SS DF JUMLAH PEMBAYARAN 6 11 33 7 36 93 SOKONGAN 4 32 5 53 OPERASI 2 1 31 40
3
KATEGORI DOKUMEN SOKONGAN :
UPM/SOK/KEW-BYR/P008 PROSEDUR PEMBAYARAN TUNTUTAN STAF 2. UPM/SOK/KEW-BYR/P009 PROSEDUR PEMBAYARAN TANPA PESANAN BELIAN UPM/SOK/KEW-BYR/P010 PROSEDUR PENDAHULUAN DAN KAD KORPORAT UPM/SOK/KEW-BYR/P011 PROSEDUR PEMBAYARAN GAJI ATAU ELAUN
4
KATEGORI DOKUMEN OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN :
UPM/OPR/BEN-BYR/P004 PROSEDUR BAYARAN PINJAMAN/PEMBIAYAAN KENDERAAN DAN KOMPUTER UPM/OPR/BEN-BYR/P008 PROSEDUR PEMBAYARAN KEPADA PEMBEKAL
5
PEMERHATIAN AUDIT DALAMAN SPK
TEMPAT KETIDAKPATUHAN (NCR) PELUANG PENAMBAHBAIKAN (OFI) PTJ 44 28 PEJABAT BENDAHARI 5 13
6
PEWUJUDAN DOKUMEN (SOK/KEW/LP006/BYR)
Laporan Pemantauan Tempoh Penyerahan Dokumen Pembayaran Tanpa Pesanan Belian Ke Pejabat Bendahari. Pemantauan Tempoh Proses Bayaran Di PTJ (SOK/KEW/AK010/BYR) Arahan Kerja Tuntutan Staf Melalui Sistem e-Claim Memudahkan staf mengunakan sistem e-Claim untuk membuat tuntutan.
7
UPM/SOK/KEW-BYR/P008 PROSEDUR PEMBAYARAN TUNTUTAN STAF
AP 100 – TUNTUTAN PERJALANAN PEGAWAI AWAM Tuntutan perjalanan hendaklah dikemukakan tidak lewat daripada 10 hari bulan dalam bulan yang berikutnya.
8
UPM/SOK/KEW-BYR/P008 PROSEDUR PEMBAYARAN TUNTUTAN STAF
Staf tetap dan kontrak Sistem e-Claim Bayaran tunai/cek Maklumat wakil pada dokumen (SOK/KEW/DF034/BYR)
9
Prosedur Pembayaran Tanpa Pesanan Belian (UPM/SOK/KEW-BYR P009
PTJ, PEMBEKAL, PELAJAR DAN STAF SAMBILAN TEMPOH TUNTUTAN – Peruntukan akaun amanah/penyelidikan - 3 bulan selepas aktiviti tamat Peruntukan belanja mengurus – tahun semasa COP TARIKH TERIMA DOKUMEN DI PTJ COP DAN TANDATANGAN PADA PENGESAHAN TERIMAAN DAN PERAKUAN BAYARAN SERAH DOKUMEN DALAM TEMPOH 5 HARI KE PEJABAT BENDAHARI - pemantauan melalui laporan (SOK/KEW/LP006/BYR) Senarai Semak SOK/KEW/SS008/BYR (dokumen sokongan yang diperlukan)
10
UPM/OPR/BEN-BYR/P008 PROSEDUR PEMBAYARAN KEPADA PEMBEKAL
GP yang melibatkan kontrak perolehan (SOK/KEW/GP013 BYR) Lengkapkan borang semakan bayaran berkontrak dan pengecualian denda (SOK/KEW/BR030 BYR) Rujuk Senarai Semak SOK/KEW/SS007/BYR (Pembayaran melalui PO)
11
CARTA ALIR PROSES PENYERAHAN DOKUMEN TUNTUTAN PEMBEKAL
12
PROSES TUNTUTAN PEMBEKAL MELALUI 1. Terima pesanan belian daripada UPM
Mula 5. Sediakan Invois 1. Terima pesanan belian daripada UPM 6. Kemukakan invois dan dokumen sokongan kepada Pejabat Bendahari 2. Sempurnakan Bekalan /Perkhidmatan /Kerja di PTJ 7. Dapatkan pengesahan terimaan pada Perakuan Penerimaan Dokumen Bayaran Dari Pembekal Melalui Pesanan Belian (SOK/KEW/DF033/BYR) daripada Pejabat Bendahari 3. Hantar nota serahan (DO) kepada PTJ 4. Dapatkan DO, dokumen sokongan dan Perakuan Penerimaan Dokumen Bayaran Dari Pembekal Melalui Pesanan Belian (SOK/KEW/DF033/BYR) yang telah disahkan oleh PTJ 8. Bayaran akan diproses dalam tempoh 14 hari Tamat
13
PROSES TUNTUTAN PEMBEKAL TANPA
PESANAN BELIAN Mula 1. Menerima tempahan perkhidmatan daripada PTJ 2. Sempurnakan Perkhidmatan di PTJ 3. Kemukan invois kepada PTJ 4. Bayaran akan diproses dalam tempoh 14 hari dari tarikh dokumen lengkap diterima
14
Sekian, terima kasih
Presentasi serupa
© 2024 SlidePlayer.info Inc.
All rights reserved.