BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA KANTOR REGIONAL XI MANADO Evaluasi Progran dan Kegiatan Tahun 2016 dan Rencana Kegiatan Tahun 2017
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA VISI : “ Menjadi Pembina dan Penyelenggara Manajemen ASN yang Profesional dan Bermartabat Tahun 2025 ” MISI : Mengembangkan sistem manajemen kepegawaian negara Mengembangkan sistem pelayanan kepegawaian Mengembangkan manajemen internal BKN
KANTOR REGIONAL XI BKN VISI : “ Menjadi Penyelenggara Manajemen dan Pelayanan Kepegawaian yang Profesional dan Berkualitas.“ MISI : Mewujudkan pelayanan kepegawaian yang terpadu, cepat, cermat dan tepat waktu; Melakukan pemeliharaan dokumen dan arsip kepegawaian yang tepat serta penyanjian info/data kepegawaian dengan cepat, akurat dan lengkap; Meningkatkan dan mengembangkan pengelolaan administrasi kepegawaian yang berbasis teknologi informasi; Melaksanakan koordinasi perencanaan dan pengembangan pegawai serta kerja sama dibidang pengawasan dan peningkatan disiplin pegawai; Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dalam memberikan informasi publik secara terbuka, transparan dan akuntabel; Melaksanakan koordinasi dengan instansi/lembaga terkait dalam rangka mewujudkan pelayanan prima kepegawaian.
Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian Negara adalah Lembaga pemerintah non kementrian yang diberi kewenangan melakukan pembinaan dan menyelenggarakan Manajemen ASN secara Nasional. Fungsi : Pembinaan penyelenggaraan Manajemen ASN Penyelenggaraan Manajemen ASN dalam bidang pertimbangan teknis formasi, pengadaan, perpindahan antar instansi, persetujuan kenaikan pangkat, pensiun dan; Penyimpanan informasi Pegawai ASN yang telah dimuktahirkan oleh instansi Pemerintah serta bertanggungjawab atas pengelolaan dan pengembangan Sistem Informasi ASN. Tugas : Mengendalikan seleksi calon pegawai ASN; Membina dan menyelenggarakan penilaian kompetensi serta mengevaluasi pelaksanaan penilaian kinerja pegawai ASN oleh Instansi Pemerintah. Membina jabatan fungsional dibidang kepegawaian Mengelolah dan mengembangkan sistem informasi kepegawaian ASN berbasis kompetensi didukung oleh sistem informasi kearsipan yang komprehensif. Menyususn norma standar, dan prosedur teknis pelaksanaan kebijakan Manajemen ASN Menyelenggarakan administrasi kepegawaian ASN. Mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan norma standar, dan prosedur manajemen kepegawaian ASN.
WILAYAH KERJA KANREG XI BKN PROV. SULUT PROV. GORONTALO PROV. MALUT Jumlah PNS di Wil Kerja Kanreg XI BKN : 145.374 PNS SULAWESI UTARA 61.978 PNS GORONTALO PNS DAERAH INSTANSI VERTIKAL 29.362 PNS 130.612 PNS 14.762 PNS MALUKU UTARA 39.272 PNS
KANREG XI BKN JUMLAH PEGAWAI = 62 ORANG Menurut Gol.Ruang Menurut Jenis Kel. Menurut Pendidikan IV/d : 1 Orang IV/b : 3 Orang IV/a : 1 Orang III/d : 9 Orang III/c : 12 Orang III/b : 7 Orang III/a : 17 Orang II/d : 4 Orang II/c : 8 Orang Jumlah :62 Orang Pria : 38 Orang Wanita : 24 Orang Jumlah : 62 Orang S3 : 0 Orang S2 : 6 Orang S1 : 36 Orang D3 : 19 Orang SLTA : 1 Orang Jumlah : 62 Orang
KANREG XI BKN MANADO Jumlah Eselon =24 Jabatan Yang Terisi = 24 ESELON II : 1 ESELON III : 5 ESELON IV : 18 Jabatan Yang Terisi = 24 Jabatan Yang Lowong = 0 ESELON II : 1 ESELON III : 5 ESELON IV : 18 ESELON III : 0 ESELON IV : 0 Fungsional UPT ANALIS KEPEGAWAIAN : 8 AUDITOR KEPEGAWAIAN : 6 PRANATA KOMPUTER : 4 ARSIPARIS : 1 FUNGSIONAL UMUM : 14 Eselon IV : 1 Orang Fungsional Umum : 4 Orang
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)
HASIL EVALUASI KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2016 PAGU : 12.748.544.000 ( 100 %) REALISASI : 12.336.218.167 ( 96.77 %) SISA PAGU : 412.325.833 ( 3.23 %) PAGU : 12.748.544.000 PAGU BLOKIR (*) : 307.338.000 SISA PAGU : 12.441.206.000 ( 100 %) REALISASI : 12.336.218.167 ( 99.16 %) SISA : 104.987.833 ( 0.84 %)
Kegiatan/SUB Kegiatan/Jenis Belanja/ Rincian Belanja Penyerapan Anggaran Tingkat Penyerapan Anggaran untuk Kanreg XI BKN Manado Per 31 Desember 2016 adalah sebesar 96,77%. Dari Total Pagu Rp. 12.748.544.000,- realisasi sebesar Rp. 12.336.218.167,- Kode Kegiatan/SUB Kegiatan/Jenis Belanja/ Rincian Belanja Pagu Realisasi Sisa Anggaran 088.01.01 Program Dukungan Manajemen Pelaksanaan Tugas Lainnya 7.377.488.000 6.979.863.374 397.624.626 088.01.02 Program Peningkatan Saranan dan Prasarana Aparatur Negara 3.147.661.000 3.146.477.225 1.183.775 088.01.06 Program Penyelenggaraan Manajemen Kepegawaian Negara 2.223.395.000 2.209.877.568 13.517.432 JUMLAH 12.748.544.000 12.336.218.167 412.325.833 PERSENTASE 100 % 96.77 % 3,23 %
Kegiatan/SUB Kegiatan/Jenis Belanja/ Rincian Belanja 088.01.01. Program Dukungan Manajemen Pelaksanaan Tugas Lainnya Kode Kegiatan/SUB Kegiatan/Jenis Belanja/ Rincian Belanja Pagu Realisasi Sisa Anggaran 3636 Penyelenggaraan Operasional dan Tugas Teknis Lainnya BKN 7.258.989.000 6.979.863.374 397.624.626 3636.001 Dokumen Perencanaan 99.802.000 99.613.404 188.596 3636.002 Dokumen laporan Kinerja 28.802.000 28.160.000 642.000 3636.003 Dokumen Laporan Keuangan 31.000.000 30.140.050 859.950 3636.004 Dokumen Pengelolaan Kepegawaian 108.000.000 102.002.569 5.997.431 3636.005 Dokumen SABMN 140.420.000 140.366.300 53.700 3636.008 Laporan Kehumasan dan Keprotokolan 110.638.000 106.067.000 4.571.000 3636.994 Laporan Perkantoran 6.858.826.000 6.473.514.051 385.311.949 PERSENTASE 100% 94.61% 5.39%
Kegiatan/SUB Kegiatan/Jenis Belanja/ Rincian Belanja 088.01.02 Program Peningkatan Saranan dan Prasarana Aparatur Negara Kode Kegiatan/SUB Kegiatan/Jenis Belanja/ Rincian Belanja Pagu Realisasi Sisa Anggaran 3638 Pembangunan/Pengaadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Regional 3.147.661.000 3.146.477.225 1.183.775 3638.007 Sarana dan Prasarana Kantor Regional yang diadakan 1.229.540.000 1.229.493.202 46.798 3638.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 368.380.000 367.823.723 556.277 3638.998 Gedung/Bangunan 1.549.741.000 1.549.160.300 580.700 PERSENTASE 100% 99.96% 0.04%
Kegiatan/SUB Kegiatan/Jenis Belanja/ Rincian Belanja 088.01.06 Program Penyelenggaraan Manajemen Kepegawaian Negara Kode Kegiatan/SUB Kegiatan/Jenis Belanja/ Rincian Belanja Pagu Realisasi Sisa Anggaran 088.01.06 Program Penyelenggaraan Manajemen Kepegawaian Negara 2.223.395.000 2.209.877.568 13.517.432 3658.008 Laporan Pelaksanaan CAT Kantor Regional 1.178.920.000 1.174.203.499 4.716.501 71.000.000 70.049.200 950.800 3658.010 Nota Persetujuan KP, PMK dan Mutasi lainnya 180.959.000 180.246.200 712.800 3658.011 NIP yang Ditetapkan 20.000.000 19.965.000 35.000 3658.012 Karpeg/Karis/karsu yang Ditetapkan 45.000.000 44.779.998 220.002 3658.013 SK Pensiun yang Ditetapkan 145.000.000 144.576.271 423.729 3658.014 Dokumen Bimbingan Teknis 261.447.000 255.442.280 6.004.720 3658.015 Dokumen Kepegawaian yang Dikelolah 321.069.000 320.615.120 453.880 PERSENTASE 100% 99.39% 0.61%
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KANTOR REGIONAL XI BKN TAHUN ANGGARAN 2017
PAGU ANGGARAN 2017 Rp. 10.071.509.000,-
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KANTOR REGIONAL XI BKN TAHUN 2017 Kode Kegiatan/SUB Kegiatan/Jenis Belanja/ Rincian Belanja Pagu 088.01.01 Program Dukungan Manajemen Pelaksanaan Tugas Lainnya 7.520.397.000 088.01.02 Program Peningkatan Saranan dan Prasarana Aparatur Negara 474.883.000 088.01.06 Program Penyelenggaraan Manajemen Kepegawaian Negara 2.076.229.000 JUMLAH 10.071.509.000
Kegiatan/SUB Kegiatan/Jenis Belanja/ Rincian Belanja Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan tugas Lainnya BKN Kode Kegiatan/SUB Kegiatan/Jenis Belanja/ Rincian Belanja Volume Pagu 3636 Penyelenggaraan Operasional dan Tugas Teknis Lainnya BKN 7.520.397.000 3636.952 Layanan Perencanaan 5 Layanan 110.682.000 3636.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi 17.000.000 3636.954 Layanan Manajemen SDM 1 Layanan 134.000.000 3636.955 Layanan Manajemen Keuangan 23.000.000 3636.956 Layanan Manajemen BMN 2 Layanan 102.040.000 3636.958 Laporan Hubungan Masyarakat dan Komunikasi 3 Layanan 57.400.000 3636.994 Layanan Perkantoran 12 Bulan 7.076.275.000
Kegiatan/SUB Kegiatan/Jenis Belanja/ Rincian Belanja 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BKN Kode Kegiatan/SUB Kegiatan/Jenis Belanja/ Rincian Belanja Volume Pagu 3638 Pembangunan/Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Regional I – XIV BKN 474.883.000 3638.951 Layanan Internal (Overhead) 2 Layanan
Kegiatan/SUB Kegiatan/Jenis Belanja/ Rincian Belanja 3. Program Penyelenggaraan Manajemen Kepegawaian Negara Kode Kegiatan/SUB Kegiatan/Jenis Belanja/ Rincian Belanja Volume Pagu 3658 Penyelenggaraan Manajemen Kepegawaian Negara 2.076.229.000 3658.007 Laporan Pelaksanaan Assesment Center Kantor 1 Laporan 214.650.000 3658.008 Laporan Pelaksanaan CAT Kantor Regional 40.179.000 3658.010 Nota Persetujuan KP, PMK dan Mutasi Lainnya 19.250 NP 190.000.000 3658.011 NIP Yang Ditetapkan 500 NIP 20.000.000 3658.012 Karpeg/Karis Karsu yang ditetapkan 3.500 Kartu 80.000.000 3658.013 SK Pensiun Yang Ditetapkan 3.300 SK 185.000.000 3658.014 Dokumen Bimbingan Teknis 7 Dok 991.400.000 3658.015 Dokumen Kepegawaian yang Dikelolah 145.000 Dok 355.000.000
PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA TAHUN 2017 PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR Pengadaan Mesin Barcode Scanner Pengadaan Meja Rapat Bidang PEMBANGUNAN DAN RENOVASI BANGUNAN Pembuatan Partisi/Sekat Ruang Bidang Pengembangan dan Supervisi serta Ruangan Bidang Umum dan Kepegawaian. Perbaikan/Renovasi Ring Balok dan Plafong Ruang Lounge
Unit Satker : Kantor Regional XI BKN Manado Inovasi : Pembuatan Aplikasi di Kantor Regional XI BKN Manado No Kegiatan Anggaran Waktu Pelaksanaan 1. Inventory Request Information System / Aplikasi Permintaan Barang Persediaan Rp. - Januari 2017 2. Sistem Aplikasi Pelayanan Terpadu Internal mencakup : Modul Aplikasi Peminjaman Kendaraan Dinas Modul Aplikasi Perjalanan Dinas Aplikasi Laporan Pengeluaran SK Bidang Pensiun Januari sd Maret 2017 3. Pengembangan Aplikasi Pelaporan dan Pengingat Absensi 4. Pengembangan Aplikasi Perpustakaan Kanreg XI BKN Februari 2017 5. Pengembangan Aplikasi Cuti Pegawai Maret 2017 6. Pengembangan Aplikasi Pengelolaan Tata Naskah Januari sd Februari 2017 7. Aplikasi DMS (Dokumen Manajemen System)
Arsitektur Sistem
Sekian Dan Terima Kasih