PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
SESI IV Pengertian Satker Format Baru RKA K/L 2011 Kesimpulan.
Advertisements

FORUM SKPD Dinas Pendidikan 2015.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
BAHAN RAPAT PEMBAHASAN KUA/PPAS BAGIAN ADM
FORUM SKPD BIDANG SARPRAS 23 MARET 2016
Dinas komunikasi dan informatika DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SIPPD Sosialisasi Musrenbang RKPD PROV JATIM ** UMUM ** 13 Peb 2014
Biro Administrasi Kesra dan Kemasyarakatan Setda DIY
PENERAPAN SAKIP SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PROGRAM KEGIATAN EX RUTIN SKPD DALAM RENSTRA SKPD DAN RPJMD
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) TAHUN 2015
Sikda PENGELOLAAN DATA INFORMASI SOFTWARE.
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
H. Ahmad Marzuqi, S.E Dan Dian Kristiandi, S.Sos
MENUJU KAB BLITAR LEBIH SEJAHTERA, MAJU DAN BERDAYA SAING
SAKIP DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BLITAR TAHUN 2017.
SIKLUS PERENCANAAN & PENGANGGARAN TAHUNAN
Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kab. Blitar
Penyusunan RENCANA KERJA DAN ANGGARAN (RKA) – SKPD
Mekanisme Penilaian ANUGERAH PANGRIPTA NUSANTARA Tahun 2017
IMPLEMENTASI SAKIP BAPPEDA KABUPATEN BLITAR
Nilai dan rekomendasi sakip
Indikator Kinerja Utama
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DIY
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( SAKIP)
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) RSUD “NGUDI WALUYO” WLINGI dr. A. LOEQKIJANA AGRAWATI, MARS Direktur RSUD “Ngudi.
IMPLEMENTASI SAKIP DINAS SOSIAL KABUPATEN BLITAR TAHUN 2017.
PERENCANAAN STRATEGIS TAHUN 2017
RENCANA KERJA TAHUN 2018 BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BLITAR
INSPEKTORAT DAERAH KAB. NGANJUK
SAKIP 2017 SISTEM AKUNTABLITAS INSTANSI PEMERINTAH
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2017
Rencana Kerja DPUPKP 2017 No
PAPARAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA
IMPLEMENTASI SAKIP KECAMATAN PANGGUNGREJO KABUPATEN BLITAR
DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN BLITAR
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM
RENCANA KERJA DINAS KEHUTANAN TAHUN 2017
KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN DRAINASE LINGKUNGAN
DINAS KOPERASI DAN UM KABUPATEN BLITAR
RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
SAKIP ( SISTEM AKUNTANBILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH )
SAKIP ( SISTEM AKUNTANBILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH )
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Biro Organisasi SETDA Prov Jabar
KASUBAG PROGRAM : FAHWRUN BASYREWAN, ST. TUGAS POKOK MASALAH TARGET RPJMD DALAM 5 TAHUN 1.Menurunnya Indeks Resiko Bencana Secara Nasional dari tinggi.
DAFTAR PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2018 INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN Dari Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli.
Penyusunan Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja
IMPLEMENTASI MANAJEMEN KINERJA pada Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Polewali, Oktober 2017.
Rancangan Awal RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2019
TAHAPAN DAN SISTEMATIKA PENYUSUNAN RENSTRA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 86 TAHUN 2017 PPKK FISIPOL UGM.
PERAN BAPPEDA DALAM PENYELESAIAN URUSAN KESEHATAN
Gambaran umum Sebelah Utara Sebelah Timur Sebelah Selatan
Sistematika laporan kinerja instansi pemerintah tahun 2018
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
Kebijakan Pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Bidang Pangan
AKUNTABILITAS KINERJA
Dasar Hukum : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 18 Tentang Penanggulangan Bencana 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 Tentang.
PROSES BISNIS KECAMATAN PUCUK
Drs. H. Dadang Darmawan, M.Si. Sekretaris Bappeda Kabupaten Ciamis
PAPARAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2018
MUSRENBANG Perubahan RPJMD Tahun
Penyusunan Pelaporan Kinerja
DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) KECAMATAN GLAGAH KABUPATEN LAMONGAN Oleh : Drs. SYAHID, MM Camat Glagah.
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
PAPARAN SAKIP INSPEKTORAT KAB.PACITAN
PROFIL BIRO KESEJAHTERAAN SOSIAL
Transcript presentasi:

PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Jl. S. Supriyadi No. 86 Pos Box 24 Telp. ( 0342 ) 808897 Kode Pos 66132 B L I T A R PAPARAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) TAHUN 2017 BLITAR, 2017

KONSISTENSI ANTAR DOKUMEN

‘Menuju Kabupaten Blitar Lebih Sejahtera, Maju dan Berdaya Saing” Keterkaitan RPJMD Kabupaten Blitar Tahun 2016 -2021 dengan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2016 - 2021 VISI ‘Menuju Kabupaten Blitar Lebih Sejahtera, Maju dan Berdaya Saing” RPJMD Kab Blitar Renstra Dinas PUPR Misi 1 : Meningkatkan taraf kehidupan masyarakat Tujuan 2 : Meningkatkan derajad ekonomi masyarakat Sasaran 2 : Meningkatnya cakupan dan kualitas layanan infrastruktur Misi 5 : Meningkatkan Keberdayaan Masyarakat Dan Usaha Ekonomi Masyarakat yang Memiliki Daya Saing Tujuan 1 : Mengembangkan ekonomi kerakyatan dengan penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) dan memperhatikan daya dukung lingkungan Sasaran 3: Efektifnya pemanfaatan ruang dan lingkungan Tujuan 1 : Meningkatkan kualitas infrastruktur jalan dan jembatan Tujuan 2 : Mewujudkan pemenuhan air baku dan air untuk irigasi yang menjadi kewenangan kabupaten Tujuan 3 : Meningkatkan pemenuhan kebutuhan gedung perkantoran Tujuan 4 : Meningkatkan kesesuaian pemanfaatan ruang Tujuan 1 Sasaran 1 : Meningkatnya infrastruktur jalan dalam kondisi baik Sasaran 2 : Meningkatnya infrastruktur jembatan dalam kondisi baik Sasaran 3: Meningkatnya infrastruktur jalan dan jembatan kondisi tanggap darurat dalam kondisi baik Sasaran4 :Meningkatnya layanan sarana dan prasarana kebinamargaan di Kabupaten Blitar Tujuan 2 Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas jaringan irigasi Tujuan 3 Sasaran 1: Meningkatnya pemenuhan kebutuhan gedung perkantoran Tujuan 4 Sasaran 1 : Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang

CROSS CUTTING Sasaran 2 : Meningkatnya infrastruktur jembatan dalam kondisi baik Sasaran 1 : Meningkatnya infrastruktur jalan dalam kondisi baik Program Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jembatan Program Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Sasaran 3: Meningkatnya infrastruktur jalan dan jembatan kondisi tanggap darurat dalam kondisi baik Sasaran RPJMD Meningkatnya cakupan dan kualitas layanan infrastruktur Sasaran 1: Meningkatnya pemenuhan kebutuhan gedung perkantoran Program Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung dan Prasarana Pemerintahan Program Tanggap Darurat Infrastruktur Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas jaringan irigasi Sasaran 4 : Meningkatnya layanan sarana dan prasarana kebinamargaan di Kabupaten Blitar Program Pembangunan dan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi dan Sumber Daya Air serta Pengelolaan Sungai dan Pantai Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan

CROSS CUTTING Program Perencanaan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Sasaran RPJMD Efektifnya pemanfaatan ruang dan lingkungan Sasaran 1 : Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang Program Perencanaan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Efisiensi Program- Kegiatan BEFORE 5 Tujuan 4 Tujuan RENSTRA SETELAH REVISI RENSTRA SEBELUM REVISI 5 Sasaran 7 Sasaran 10 Program 7 Program AFTER Sasaran lebih banyak karena ada perubahan tupoksi dinas. Kegiatan lebih banyak dikarenakan dari bidang tata bangunan dan tata ruang yang mempunyai kegiatan berbeda tiap tahunnya 39 Kegiatan 44 Kegiatan

CONTOH : Format Rencana Strategis ( RENSTRA ) dan Rencana Kinerja/RKT TUJUAN SASARAN STRATEGI KET URAIAN INDIKATOR TARGET TAHUN 2018 FORMULASI PERHITUNGAN TARGET TAHUN KEBIJAKAN PROGRAM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Meningkatkan kualitas infrastruktur jalan dan jembatan Persentase infrastruktur jalan dan jembatan Kabupaten dalam kondisi baik 71,36% Meningkatnya infrastruktur jalan dalam kondisi baik Persentase jalan Kabupaten yang dalam kondisi mantap Panjang jalan dalam kondisi mantap tahun-n Panjang jalan kabupaten 76 78,8 82 85,6 90 Memantapkan kondisi jalan dan jembatan Program Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan SASARAN PROGRAM KEGIATAN KET URAIAN INDIKATOR SASARAN TARGET INDIKATOR PROGRAM INDIKATOR KEGIATAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Meningkatnya infrastruktur jalan dalam kondisi baik Persentase jalan Kabupaten yang dalam kondisi mantap 78,8% Program Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Persentase peningkatan kualitas jalan 2,81 Pembangunan Jalan Panjang jalan yang dibangun 9,66 km

Format Rencana Kinerja Tahunan / Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang SASARAN PROGRAM KEGIATAN KET URAIAN INDIKATOR SASARAN TARGET INDIKATOR PROGRAM INDIKATOR KEGIATAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Meningkatnya infrastruktur jalan dalam kondisi baik Persentase jalan Kabupaten yang dalam kondisi mantap 78,8% Program Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Persentase peningkatan kualitas jalan 2,81 Pembangunan Jalan Panjang jalan yang dibangun 9,66 km Meningkatnya kualitas jaringan irigasi Luas Irigasi Kabupaten dalam kondisi baik 91,79% Program Pembangunan dan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi dan Sumber Daya Air serta Pengelolaan Sungai dan Pantai Persentase Jaringan Irigasi dalam kondisi baik 91,79 Pembangunan Prasarana Pengambilan dan Saluran Pembawa Luas prasarana pengambilan dan saluran pembawa yang dibangun 2214 Ha Meningkatnya pemenuhan kebutuhan gedung perkantoran Persentase peningkatan layanan sarana dan prasarana pemerintah 100% Program Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung dan Prasarana Pemerintahan Cakupan layanan sarana dan prasarana Gedung Pemerintahan Pembangunan dan Penataan Gedung dan Prasarana Pemerintahan Jumlah gedung pemerintahan yang dibangun 10 unit Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang Persentase peningkatan ketaatan tata ruang Program Perencanaan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Prosentase Ketaatan Rencana Tata Ruang Pengendalian Bangunan di Kabupaten Blitar Jumlah Bangunan Pemerintahan yang sesuai RTRW 69

Cascading Kinerja Pemerintah Daerah 7/16/2019 Cascading Kinerja Pemerintah Daerah Kepala Daerah SASARAN Meningkatnya cakupan dan kualitas layanan infrastruktur Eselon 2 Impact Meningkatnya infrastruktur jalan dalam kondisi baik Persentase jalan Kabupaten yang dalam kondisi mantap Program Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Indikator Persentase peningkatan kualitas jalan Pembangunan Jalan Indikator Panjang jalan yang dibangun Rehabilitasi/pemeliharaan jalan Indikator Panjang jalan yang direhabilitasi/dipelihara Peningkatan Jalan Kabupaten Indikator Panjang jalan yang ditingkatkan status jalannya dst INDIKAOTR SASARAN PROGRAM Bidang Jalan Outcome KEGIATAN Eselon 4 Output

Cascading Kinerja Pemerintah Daerah 7/16/2019 Cascading Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatnya cakupan dan kualitas layanan infrastruktur Kepala Daerah SASARAN Meningkatnya infrastruktur jembatan dalam kondisi baik Persentase jembatan yang dalam kondisi baik Program Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jembatan Indikator Persentase jembatan dalam kondisi baik Pembangunan Jembatan Indikator Jumlah jembatan yang dibangun Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan Indikator Jumlah jembatan yang direhabilitasi/dipelihara Eselon 2 Impact INDIKAOTR SASARAN PROGRAM Bidang Jembatan dan Peralatan Outcome # Untuk misi-3 titik tekannya adalah Pemenuhan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur, yang ruang lingkupnya adalah FISIK, EKONOMI dan SOSIAL; # Sasaran strategisnya dibagi kedalam 2 sifat; Pemenuhan Kuantitas dan Peningkatan Kualitas; baik untuk infrastruktur Sosial, Infrastruktur Ekonomi; # Dengan Indikator Sasaran Strategisnya: % Ketersediaan Fasilitas Umum dan Infrastruktur Perdesaan, % cakupan wilayah teraliri air baku, % irigasi utk pertanian rakyat pd sistem irigasi teraliri, % kondisi jalan baik, % Peningkatan Pemanfaatan Sistem Informasi Pelayanan Publik, % Cakupan Pelayanan Perumahan Rakyat dan Permukiman, % Cakupan Ketersediaan Infrastruktur Penanggulangan Bencana, % kecukupan luasan RTH Publik, % Tertib tata ruang, % Ketersediaan Sarana dan Prasarana Penunjang Perekonomian. # URUSAN yang terlibat dalam pencapaian Misi 3 adalah: Pekerjaan UMUM, Kebinamargaan, Perhubungan, dll KEGIATAN Eselon 4 Output

Cascading Kinerja Pemerintah Daerah 7/16/2019 Cascading Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatnya cakupan dan kualitas layanan infrastruktur Kepala Daerah SASARAN Meningkatnya infrastruktur jalan dan jembatan kondisi tanggap darurat dalam kondisi baik Persentase infrastruktur yang terkena dampak bencana dalam kondisi baik Program Tanggap Darurat Infrastruktur Indikator Persentase infrastruktur tanggap darurat dalam kondisi baik Rehabilitasi Infrastruktur dalam Kondisi Tanggap Darurat Indikator Jumlah infrastruktur kondisi tanggap darurat dalam kondisi baik Eselon 2 Impact INDIKAOTR SASARAN PROGRAM Bidang Jembatan dan Peralatan Outcome # Untuk misi-3 titik tekannya adalah Pemenuhan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur, yang ruang lingkupnya adalah FISIK, EKONOMI dan SOSIAL; # Sasaran strategisnya dibagi kedalam 2 sifat; Pemenuhan Kuantitas dan Peningkatan Kualitas; baik untuk infrastruktur Sosial, Infrastruktur Ekonomi; # Dengan Indikator Sasaran Strategisnya: % Ketersediaan Fasilitas Umum dan Infrastruktur Perdesaan, % cakupan wilayah teraliri air baku, % irigasi utk pertanian rakyat pd sistem irigasi teraliri, % kondisi jalan baik, % Peningkatan Pemanfaatan Sistem Informasi Pelayanan Publik, % Cakupan Pelayanan Perumahan Rakyat dan Permukiman, % Cakupan Ketersediaan Infrastruktur Penanggulangan Bencana, % kecukupan luasan RTH Publik, % Tertib tata ruang, % Ketersediaan Sarana dan Prasarana Penunjang Perekonomian. # URUSAN yang terlibat dalam pencapaian Misi 3 adalah: Pekerjaan UMUM, Kebinamargaan, Perhubungan, dll KEGIATAN Eselon 4 Output

Cascading Kinerja Pemerintah Daerah 7/16/2019 Cascading Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatnya cakupan dan kualitas layanan infrastruktur Kepala Daerah SASARAN Meningkatnya layanan sarana dan prasarana kebinamargaan di Kabupaten Blitar Persentase peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan Indikator Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kebinamargaan Pengadaan Alat Berat Indikator Jumlah pengadaan alat-alat berat Pembangunan Instalasi Jaringan PJU dan Jaringan Listrik Desa/Dusun Indikator Jumlah titik/panjang jaringan PJU yang dibangun Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong Indikator Panjang saluran drainase/gorong-gorong yang dibangun dst Eselon 2 Impact INDIKAOTR SASARAN PROGRAM Bidang Jembatan dan Peralatan Outcome # Untuk misi-3 titik tekannya adalah Pemenuhan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur, yang ruang lingkupnya adalah FISIK, EKONOMI dan SOSIAL; # Sasaran strategisnya dibagi kedalam 2 sifat; Pemenuhan Kuantitas dan Peningkatan Kualitas; baik untuk infrastruktur Sosial, Infrastruktur Ekonomi; # Dengan Indikator Sasaran Strategisnya: % Ketersediaan Fasilitas Umum dan Infrastruktur Perdesaan, % cakupan wilayah teraliri air baku, % irigasi utk pertanian rakyat pd sistem irigasi teraliri, % kondisi jalan baik, % Peningkatan Pemanfaatan Sistem Informasi Pelayanan Publik, % Cakupan Pelayanan Perumahan Rakyat dan Permukiman, % Cakupan Ketersediaan Infrastruktur Penanggulangan Bencana, % kecukupan luasan RTH Publik, % Tertib tata ruang, % Ketersediaan Sarana dan Prasarana Penunjang Perekonomian. # URUSAN yang terlibat dalam pencapaian Misi 3 adalah: Pekerjaan UMUM, Kebinamargaan, Perhubungan, dll KEGIATAN Eselon 4 Output

Cascading Kinerja Pemerintah Daerah 7/16/2019 Cascading Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatnya cakupan dan kualitas layanan infrastruktur Kepala Daerah SASARAN Meningkatnya kualitas jaringan irigasi Luas Irigasi Kabupaten dalam kondisi baik Program Pembangunan dan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi dan Sumber Daya Air serta Pengelolaan Sungai dan Pantai Indikator Persentase Jaringan Irigasi dalam kondisi baik Pembangunan Prasarana Pengambilan dan Saluran Pembawa Indikator Luas prasarana pengambilan dan saluran pembawa yang dibangun Pembangunan Prasarana Pengaman Sungai dan Pantai Indikator Jumlah bangunan pengaman sungai dan pantai yang dibangun Pemeliharaan Prasarana Pengambilan dan Saluran Pembawa Indikator Luas prasarana pengambilan dan saluran pembawa yang dipelihara dst Eselon 2 Impact INDIKAOTR SASARAN PROGRAM Bidang Sumber Daya Air Outcome # Untuk misi-3 titik tekannya adalah Pemenuhan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur, yang ruang lingkupnya adalah FISIK, EKONOMI dan SOSIAL; # Sasaran strategisnya dibagi kedalam 2 sifat; Pemenuhan Kuantitas dan Peningkatan Kualitas; baik untuk infrastruktur Sosial, Infrastruktur Ekonomi; # Dengan Indikator Sasaran Strategisnya: % Ketersediaan Fasilitas Umum dan Infrastruktur Perdesaan, % cakupan wilayah teraliri air baku, % irigasi utk pertanian rakyat pd sistem irigasi teraliri, % kondisi jalan baik, % Peningkatan Pemanfaatan Sistem Informasi Pelayanan Publik, % Cakupan Pelayanan Perumahan Rakyat dan Permukiman, % Cakupan Ketersediaan Infrastruktur Penanggulangan Bencana, % kecukupan luasan RTH Publik, % Tertib tata ruang, % Ketersediaan Sarana dan Prasarana Penunjang Perekonomian. # URUSAN yang terlibat dalam pencapaian Misi 3 adalah: Pekerjaan UMUM, Kebinamargaan, Perhubungan, dll KEGIATAN Eselon 4 Output

Cascading Kinerja Pemerintah Daerah 7/16/2019 Cascading Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatnya cakupan dan kualitas layanan infrastruktur Kepala Daerah SASARAN Meningkatnya pemenuhan kebutuhan gedung perkantoran Persentase peningkatan layanan sarana dan prasarana pemerintah Program Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung dan Prasarana Pemerintahan Indikator Cakupan layanan sarana dan prasarana Gedung Pemerintahan Pembangunan dan Penataan Gedung dan Prasarana Pemerintahan Indikator Jumlah gedung pemerintahan yang dibangun Rehabilitasi Gedung dan Prasarana Pemerintahan Indikator Jumlah gedung pemerintahan yang direhabilitasi dst Eselon 2 Impact INDIKAOTR SASARAN Bidang Tata Bangunan dan Tata Ruang Outcome PROGRAM # Untuk misi-3 titik tekannya adalah Pemenuhan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur, yang ruang lingkupnya adalah FISIK, EKONOMI dan SOSIAL; # Sasaran strategisnya dibagi kedalam 2 sifat; Pemenuhan Kuantitas dan Peningkatan Kualitas; baik untuk infrastruktur Sosial, Infrastruktur Ekonomi; # Dengan Indikator Sasaran Strategisnya: % Ketersediaan Fasilitas Umum dan Infrastruktur Perdesaan, % cakupan wilayah teraliri air baku, % irigasi utk pertanian rakyat pd sistem irigasi teraliri, % kondisi jalan baik, % Peningkatan Pemanfaatan Sistem Informasi Pelayanan Publik, % Cakupan Pelayanan Perumahan Rakyat dan Permukiman, % Cakupan Ketersediaan Infrastruktur Penanggulangan Bencana, % kecukupan luasan RTH Publik, % Tertib tata ruang, % Ketersediaan Sarana dan Prasarana Penunjang Perekonomian. # URUSAN yang terlibat dalam pencapaian Misi 3 adalah: Pekerjaan UMUM, Kebinamargaan, Perhubungan, dll KEGIATAN Eselon 4 Output

Cascading Kinerja Pemerintah Daerah 7/16/2019 Cascading Kinerja Pemerintah Daerah Efektifnya pemanfaatan ruang dan lingkungan Kepala Daerah SASARAN Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang Persentase peningkatan ketaatan tata ruang Program Perencanaan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Indikator Prosentase Ketaatan Rencana Tata Ruang Revisi RTRW Indikator Jumlah RTRW Prolegda RDTRK Indikator Jumlah Perda RDTRK Pengendalian Bangunan di Kabupaten Blitar Indikator Jumlah Bangunan Pemerintahan yang sesuai RTRW dst Eselon 2 Impact INDIKAOTR SASARAN Bidang Tata Bangunan dan Tata Ruang Outcome PROGRAM # Untuk misi-3 titik tekannya adalah Pemenuhan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur, yang ruang lingkupnya adalah FISIK, EKONOMI dan SOSIAL; # Sasaran strategisnya dibagi kedalam 2 sifat; Pemenuhan Kuantitas dan Peningkatan Kualitas; baik untuk infrastruktur Sosial, Infrastruktur Ekonomi; # Dengan Indikator Sasaran Strategisnya: % Ketersediaan Fasilitas Umum dan Infrastruktur Perdesaan, % cakupan wilayah teraliri air baku, % irigasi utk pertanian rakyat pd sistem irigasi teraliri, % kondisi jalan baik, % Peningkatan Pemanfaatan Sistem Informasi Pelayanan Publik, % Cakupan Pelayanan Perumahan Rakyat dan Permukiman, % Cakupan Ketersediaan Infrastruktur Penanggulangan Bencana, % kecukupan luasan RTH Publik, % Tertib tata ruang, % Ketersediaan Sarana dan Prasarana Penunjang Perekonomian. # URUSAN yang terlibat dalam pencapaian Misi 3 adalah: Pekerjaan UMUM, Kebinamargaan, Perhubungan, dll KEGIATAN Eselon 4 Output

INTEGRASI KINERJA DENGAN ANGGARAN PD Meningkatnya infrastruktur jalan dalam kondisi baik Program Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan BIDANG JALAN (237 M) Persentase jalan Kabupaten yang dalam kondisi mantap Meningkatnya infrastruktur jembatan dalam kondisi baik Program Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jembatan BIDANG JEMBATAN DAN PERALATAN (65 M) Persentase jembatan yang dalam kondisi baik Meningkatnya infrastruktur jalan dan jembatan kondisi tanggap darurat dalam kondisi baik Program Tanggap Darurat Infrastruktur Persentase infrastruktur yang terkena dampak bencana dalam kondisi baik Meningkatnya layanan sarana dan prasarana kebinamargaan di Kabupaten Blitar Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan Persentase peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan

INTEGRASI KINERJA DENGAN ANGGARAN PD Meningkatnya kualitas jaringan irigasi Program Pembangunan dan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi dan Sumber Daya Air serta Pengelolaan Sungai dan Pantai BIDANG SDA (77 M) Luas Irigasi Kabupaten dalam kondisi baik Meningkatnya pemenuhan kebutuhan gedung perkantoran BIDANG TATA BANGUNAN DAN TATA RUANG (31 M) Program Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung dan Prasarana Pemerintahan Persentase peningkatan layanan sarana dan prasarana pemerintah Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang Program Perencanaan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang BIDANG TATA BANGUNAN DAN TATA RUANG (4,8 M) Persentase peningkatan ketaatan tata ruang

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) No. Indikator Formulasi Penanggungjawab 1. Persentase jalan Kabupaten yang dalam kondisi mantap Panjang jalan dalam kondisi mantap tahun-n : Panjang jalan kabupaten X 100 Bidang Jalan 2. Persentase jembatan yang dalam kondisi baik Jumlah jembatan dalam kondisi baik tahun-n : Jumlah jembatan di kabupaten Bidang Jembatan dan Peralatan 3. Persentase infrastruktur yang terkena dampak bencana dalam kondisi baik Jumlah infrastruktur terkena dampak yang ditangani : Infrastruktur terkena dampak (yang dilaporkan) di kabupaten 4. Persentase peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan Rata-rata sarpras kebinamargaan yang dipenuhi : Rata-rata Jumlah sarpras kebinamargaan yang dibutuhkan 5. Luas Irigasi Kabupaten dalam kondisi baik Luas Irigasi dalam kondisi baik Bidang Sumber Daya Air 6. Persentase peningkatan layanan sarana dan prasarana pemerintah Pemenuhan sarpras pemerintah di tahun n : Jumlah Sarpras pemerintah yang dibutuhkan tahun n Bidang Tata Bangunan dan Tata Ruang 7. Persentase peningkatan ketaatan tata ruang Jumlah pemanfaatan ruang yang sesuai rtrw tahun n : Jumlah pemanfaatan ruang

RENCANA KERJA SASARAN PROGRAM KEGIATAN KET URAIAN INDIKATOR SASARAN TARGET INDIKATOR PROGRAM INDIKATOR KEGIATAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Meningkatnya infrastruktur jalan dalam kondisi baik Persentase jalan Kabupaten yang dalam kondisi mantap 78,8% Program Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Persentase peningkatan kualitas jalan 2,81 Pembangunan Jalan, dll Panjang jalan yang dibangun 9,66 km Meningkatnya kualitas jaringan irigasi Luas Irigasi Kabupaten dalam kondisi baik 91,79% Program Pembangunan dan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi dan Sumber Daya Air serta Pengelolaan Sungai dan Pantai Persentase Jaringan Irigasi dalam kondisi baik 91,79 Pembangunan Prasarana Pengambilan dan Saluran Pembawa, dll Luas prasarana pengambilan dan saluran pembawa yang dibangun 2214 Ha Meningkatnya pemenuhan kebutuhan gedung perkantoran Persentase peningkatan layanan sarana dan prasarana pemerintah 100% Program Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung dan Prasarana Pemerintahan Cakupan layanan sarana dan prasarana Gedung Pemerintahan Pembangunan dan Penataan Gedung dan Prasarana Pemerintahan, dll Jumlah gedung pemerintahan yang dibangun 10 unit Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang Persentase peningkatan ketaatan tata ruang Program Perencanaan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Prosentase Ketaatan Rencana Tata Ruang Pengendalian Bangunan di Kabupaten Blitar, dll Jumlah Bangunan Pemerintahan yang sesuai RTRW 69 bangunan

CONTOH RKA Indikator Program Indikator Kegiatan (Keluaran /Output)   RENCANA KERJA DAN ANGGARAN FORMULIR RKAP SKPD 2.2.1 Urusan : Organisasi Program Kegiatan Waktu Pelaksanaan 01 Januari 2017 - 31 Desember 2017 Lokasi Kegiatan Sumber Dana DAU Jumlah Thn 2016 0,00 Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja Capaian Program Persentase peningkatan kualitas jalan ....... Masukan Jumlah Dana Rp. 7.000.000.000 Keluaran Panjang jalan yang dibangun 9,7 km Hasil Persentase jalan Kabupaten yang dalam kondisi mantap 78,81% Kelompok Sasaran Kegiatan Desa/Kel di Kabupaten Blitar CONTOH RKA Indikator Kegiatan (Keluaran /Output) Indikator Program Indikator (Sasaran /Hasil)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Akhir RPJMD/RENSTRA CAPAIAN KINERJA Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Akhir RPJMD/RENSTRA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2016 Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Akhir RPJMD/RENSTRA Realisasi Tingkat Kemajuan Meningkatkan proses kelancaran pelaksanaan tugas melalui pelayanan administrasi perkantoran dan sarana prasarana aparatur. Persentase peningkatan layaanan kedinasan 98% 89% 90,81% Meningkatkan profesionalisme dan akuntabilitas pegawai Negeri Sipil selaku aparatur pemerintah, sebagai abdi, negara dan abdi masyarakat melalui peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dan perencanaan penganggaran, pengendalian dan pelaporan kegiatan Persentase pemenuhan kinerja berdasarkan perjanjian kinerja 75% 76,53% Meningkatnya persentase jalan dan jembatan dalam kondisi baik Persentase jalan dalam kondisi baik 61% 73,32% 120% Persentase Jembatan dalam kondisi baik 80% 100% Meningkatkan presentase jalan dan jembatan yang di bangun, memantapkan interaksi antar wilayah melalui pembangunan jalan dan jembatan Presentase jalan dan jembatan yang di bangun 68% Meningkatnya fungsi saluran air untuk mengalirkan air hujan yang mengurangi genangan air di jalan Persentase pemenuhan drainase / saluran air di Kabupaten yang berfungsi dengan baik 51% 63,6% 124,7% Meningkatnya persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik Cakupan air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari – hari 82% 86,97% 106% Meningkatknya persentase layanan sarana dan prasarana kebinamargaan di Kabupaten Blitar Persentase peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan 14% 16,84%

COST PER OUTCOME PENCAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BLITAR TAHUN 2016 Sasaran / Program Indikator Kinerja Anggaran Target Realisasi Capaian Alokasi Meningkatnya persentase layanan dinas Persentase peningkatan layaanan kedinasan 98% 89% 90,81% 2.026.845.000 1.902.692.087 93,87% Terwujudnya manajemen organisasi yang profesional, Persentase pemenuhan kinerja berdasarkan perjanjian kinerja 75% 76,53% 521.720.000 421.385.855 80,76% Meningkatnya persentase jalan dan jembatan dalam kondisi baik Persentase jalan dalam kondisi baik 61% 73,32% 120% 261.260.814.030 229.162.747.200 87,71% Persentase jembatan dalam kondisi baik 80% 100% 1.930.434.000 1.897.399.800 97,98% Meningkatkan presentase jalan dan jembatan yang di bangun Presentase jalan dan jembatan yang di bangun 68% 123.583.258.705 112.4651.272.112 90,98% Meningkatnya fungsi saluran air untuk mengalirkan air hujan yang mengurangi genangan air di jalan Persentase pemenuhan drainase / saluran air di Kabupaten yang berfungsi dengan baik 51% 63,6% 124,7% - Meningkatnya persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik Cakupan air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari – hari 82% 86,97% 106% 86.385.540.125 63.173.521.010 73,12% Meningkatnya persentase layanan sarana dan prasarana di Kabupaten Blitar Persentase peningkatan sarana dan prasaran kebinamargaan 14% 16,84% 12.639.420.031 11.530.210.111 91,22%

Perbandingan Antara Target Dan Realisasi Kinerja CAPAIAN IKU Perbandingan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2016 No Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian Penyerapan Anggaran 1 Persentase peningkatan layanan kedinasan 98% 89% 90,81% 93,87% 2 Persentase pemenuhan kinerja berdasarkan perjanjian kinerja 75% 76,53% 80,76% 3 Persentase jalan dalam kondisi baik 61% 73,32% 120% 87,71% Persentase Jembatan dalam kondisi baik 80% 100% 97,98 4 Persentase jalan dan jembatan yang di bangun 68% 90,98 5 Persentase pemenuhan drainase/saluran air di kabupaten yang berfungsi dengan baik 51% 63,6% 124,7% 6 Cakupan air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari –hari 82% 86,97% 106% 73,12% 7 Persentase peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan 14% 16,84% 91,22 Keterangan : Dari beberapa indikator di Tahun 2016, hasil capaian kinerja rata-rata telah mencapai target. Hal ini karena dukungan dana sangat mencukupi untuk memenuhi target kinerja. Adapun kendala-kendala tetap ada dan biasanya terjadi di lapangan baik dari segi administrasi maupun pelaksanaan fisik kegiatan, namun hal tersebut dapat diselesaikan dan tidak berpengaruh terhadap realisasi kinerja. Untuk indikator yang berkaitan dengan saluran drainase penyerapan anggaran tidak dapat terlihat dikarenakan kegiatan untuk tahun 2016 masih include ke kegiatan jalan.

Perbandingan Antara Target Dan Realisasi Kinerja CAPAIAN IKU 2017 Perbandingan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2016 No Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian Penyerapan Anggaran 1 Persentase jalan Kabupaten yang dalam kondisi mantap 76% 10% 13,14% 12% 2 Persentase jembatan yang dalam kondisi baik 80,71% 17% 21% 4% 3 Persentase infrastruktur yang terkena dampak bencana dalam kondisi baik 72% 48,78% 67,75% 37% 4 Persentase peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan 4,45% 1% 22,47% 22,38% 5 Luas Irigasi Kabupaten dalam kondisi baik 35.140 Ha 11.000 Ha 30,31% 31,58% 6 Persentase peningkatan layanan sarana dan prasarana pemerintah 100% 26% 2,34% 7 Persentase peningkatan ketaatan tata ruang 2,49% Keterangan : Dari beberapa indikator di Tahun 2017, Capaian kinerja belum mencapai target yang ditentukan, hal ini tentunya dikarenakan semua pekerjaan masih dalam proses pelaksanaan maupun masih dalam proses pengadaan barang/jasa (lelang). Pada kegiatan infrastruktur tanggap darurat pada tahun 2017 terdapat 41 laporan dan sudah tertangani 20 laporan

Perbandingan Realisasi Kinerja Kegiatan Dinas PUBina Marga dan Pengairan Kabupaten Blitar Tahun 2016 No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi 2015 Realisasi 2016 1 Meningkatnya persentase layanan dinas Persentase peningkatan layanan kedinasan 98% 90% 89% 2 Terwujudnya manajemen organisasi yang profesional Persentase pemenuhan kinerja berdasarkan perjanjian kinerja 82% 75% 3 Meningkatnya persentase jalan dan jembatan dalam kondisi baik Persentase jalan dalam kondisi baik 61% 73,32% Persentase Jembatan dalam kondisi baik 80% 83% 4 Meningkatnya persentase jalan yang di bangun Persentase jalan dan jembatan yang di bangun 68% 67,96% 68,13% 5 Meningkatkan fungsi saluran air untuk mengalirkan air hujan yang bertujuan mengurangi genangan air hujan Persentase pemenuhan drainase/saluran air di kabupaten yang berfungsi dengan baik 51% 63,6% 6 Meningkatnya persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik Cakupan air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari –hari 86,97% 7 Meningkatnya persentase layanan sarana dan prasarana kebinamargaan di kabupaten Blitar Persentase peningkatan sarana dan prasaran kebinamargaan 14% 15% 16,84%

PROGRAM/KEGIATAN UNGGULAN Pembangunan/pemeliharaan jalan untuk mendukung kemantapan infrastruktur kawasan pariwisata di Pantai Tambakrejo, Serang. Pembangunan / pemeliharaan jalan untuk mendukung kemantapan infrastruktur kawasan pariwisata di Sirahkencong. Pembangunan/pemeliharaan jalan untuk mendukung kemantapan infrastruktur kawasan pariwisata di Penataran (Kec. Nglegok).

Kegiatan Unggulan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan Kab Kegiatan Unggulan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan Kab. Blitar Tahun 2016 No. Nama Paket Kegiatan Lokasi Jenis Pekerjaan Sumber Pagu (Rp) 1 Pembangunan Jalan Tambakrejo-Sidorejo Kec. Wonotirto Kec. Wonotirto Pekerjaan Konstruksi DAU 450.000.000 2 Pemeliharaan Jalan Ruas Sp Serang-Sp Kaligambir Kec. Panggungrejo Pengadaan Barang 129.000.000 3 Pemeliharaan Jalan Lingk Kolam Renang Penataran Kec. Nglegok 107.500.000 4 Pemeliharaan Jalan Ngrobyong-Krenceng 128.250.000 5 Pemeliharaan Jalan Lingkar Penataran-Sumberkecek 130.500.000 6 Pemeliharaan Jalan Kota Nglegok 95.000.000 7 Pemeliharaan Jembatan Ds Serang (Kec Panggungrejo) 300.000.000 8 Peningkatan Jalan Penataran-Nglegok 700.000.000 9 Pemeliharaan Berkala Jalan Modangan-Karanganyari 200.000.000 10 Pemeliharaan Berkala Jalan Ngoran-Penataran 11 Pemeliharaan Berkala Jalan Penataran-Sumberkecek 12 Peningkatan Jalan Nglegok-Penataran/Penataran-Karangrejo DAK 1.700.000.000 13 Peningkatan Jalan Panggungrejo-Serang 2.150.000.000 14 Pembangunan Jalan Kawisari-Sirahkencong Kec Wlingi Kec. Wlingi 275.000.000

4. Penyempurnaan Pembangunan Stadion Nglegok (Tribun) RENCANA AKSI 2018 1. Peningkatan Infrastruktur di kawasan wisata khususnya “Triangle Diamond” 5. Pembangunan Jembatan (Sungai Lekso, Talun - Wlingi) Ds Jatitengah Kecamatan Selopuro RENAKSI 2018 2. Peningkatan Infrastruktur di kawasan pertanian melalui peningkatan jaringan irigasi 3. Peningkatan Jalan di Kota Kanigoro, Kawasan Minapolitan dan Agropolitan 4. Penyempurnaan Pembangunan Stadion Nglegok (Tribun)

OPTIMALISASI SAKIP SAKIP 4. Koordinasi yang lebih intensif dengan berbagai pihak 1. Transparansi perencanaan secara up to date SAKIP 3. Melakukan evaluasi dan menyusun pengukuran kinerja dengan lebih detail 2. Review Renstra

-SEKIAN- Terima Kasih