Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2010 NOMOR URUT URAIAN JUMLAH (Rp)BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2010 NOMOR URUT URAIAN JUMLAH (Rp)BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH."— Transcript presentasi:

1 PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2010 NOMOR URUT URAIAN JUMLAH (Rp)BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI(Rp)(%) 1PENDAPATAN 1.398.819.115.841,371.272.218.058.843,65 (126.601.056.997,72)90,95 1. 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 595.187.188.525,00515.340.956.845,65 (79.846.231.679,35)86,58 1. 1. 1 Pendapatan Pajak Daerah 393.525.031.500,00 391.690.341.968,00(1.834.689.532,00)99,53 1. 1. 2 Pendapatan Retribusi Daerah 63.909.203.615,00 54.900.839.090,63(9.008.364.524,37)85,90 1. 1. 3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yg Dipisahkan 85.951.310.000,00 40.937.454.515,00(45.013.855.485,00)47,63 1. 1. 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah51.801.643.410,0027.812.321.272,02(23.989.322.137,98)53,69 1. 2 PENDAPATAN TRANSFER803.631.927.316,37756.877.101.998,00(46.754.825.318,37)94,18 1. 2. 1 Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan802.290.602.316,37756.256.439.498,00(46.034.162.818,37)94,26 1. 2. 1. 1 Dana Bagi Hasil Pajak116.149.711.601,37112.925.607.290,00(3.224.104.311,37)97,22 1. 2. 1. 2 Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)35.727.777.715,0045.501.002.208,009.773.224.493,00127,35 1. 2. 1. 3 Dana Alokasi Umum602.389.113.000,00573.065.430.000,00(29.323.683.000,00)95,13 1. 2. 1. 4 Dana Alokasi Khusus48.024.000.000,0024.764.400.000,00(23.259.600.000,00)51,57 1. 2. 2 Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya1.341.325.000,00620.662.500,00(720.662.500,00)46,27 1. 2. 2. 2 Dana Penyesuaian1.341.325.000,00620.662.500,00(720.662.500,00)46,27 1. 3 LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH0,00 1. 3. 1 Pendapatan Hibah0,00 2BELANJA1.445.881.007.785,991.275.746.585.399,35(170.134.422.386,64)88,23 2. 1 BELANJA OPERASI1.049.400.800.498,97928.641.945.065,50(120.758.855.433,47)88,49 2. 1. 1 Belanja Pegawai481.029.047.366,48429.609.824.293,00(51.419.223.073,48)89,31 2. 1. 2 Belanja Barang256.744.857.078,58227.678.371.902,50(29.066.485.176,08)88,68 2. 1. 4 Belanja Subsidi5.000.000.000,004.929.175.680,00(70.824.320,00)98,58 2. 1. 5 Belanja Hibah120.983.414.900,00116.432.115.473,00(4.551.299.427,00)96,24 2. 1. 6 Belanja Bantuan Sosial112.826.381.153,9196.006.382.717,00(16.819.998.436,91)85,09 2. 1. 7 Belanja Bantuan Keuangan72.817.100.000,0053.986.075.000,00(18.831.025.000,00)74,14 2. 2 BELANJA MODAL177.303.188.754,89144.557.401.603,00(32.745.787.151,89)81,53 2. 2. 2 Belanja Peralatan dan Mesin36.492.939.058,0032.857.722.266,00(3.635.216.792,00)90,04 2. 2. 3 Belanja Bangunan dan Gedung41.883.743.702,1635.087.646.817,00(6.796.096.885,16)83,77 LAMPIRAN I PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - LAPORAN REALISASI ANGGARANHalaman 1

2 NOMOR URUT URAIAN JUMLAH (Rp)BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI(Rp)(%) 2. 2. 4 Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan96.471.874.486,6574.193.039.350,00(22.278.835.136,65)76,91 2. 2. 5 Belanja Aset Tetap Lainnya2.454.631.508,082.418.993.170,00(35.638.338,08)98,55 2. 3 BELANJA TAK TERDUGA2.012.781.385,961.315.085.000,00(697.696.385,96)65,34 2. 3. 1 Belanja Tak Terduga2.012.781.385,961.315.085.000,00(697.696.385,96)65,34 2. 4 TRANSFER217.164.237.146,17201.232.153.730,85(15.932.083.415,32)92,66 2. 4. 1 Transfer Bagi Hasil Ke KAB/KOTA/DESA217.164.237.146,17201.232.153.730,85(15.932.083.415,32)92,66 2. 4. 1. 1 Bagi Hasil Pajak217.164.237.146,17201.232.153.730,85(15.932.083.415,32)92,66 SURPLUS / (DEFISIT)(47.061.891.944,62)(3.528.526.555,70)43.533.365.388,927,50 3PEMBIAYAAN 3. 1 PENERIMAAN DAERAH105.589.707.944,6273.514.840.921,62(32.074.867.023,00)69,62 3. 1. 1 Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)70.127.301.342,62 0,00100,00 3. 1. 5 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah35.462.406.602,003.387.539.579,00(32.074.867.023,00)9,55 3. 2 PENGELUARAN DAERAH58.527.816.000,0058.288.151.806,00(239.664.194,00)99,59 3. 2. 2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Desa57.100.000.000,0057.050.000.000,00(50.000.000,00)99,91 3. 2. 3 Pembayaran Pokok Utang1.427.816.000,001.238.151.806,00(189.664.194,00)86,72 PEMBIAYAAN NETTO47.061.891.944,6215.226.689.115,62(31.835.202.829,00)32,35 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)0,0011.698.162.559,92 0,00 Mataram, 31 December 2010 GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT ttd. H. M. ZAINUL MAJDI LAMPIRAN I PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - LAPORAN REALISASI ANGGARANHALAMAN 2


Download ppt "PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2010 NOMOR URUT URAIAN JUMLAH (Rp)BERTAMBAH / (BERKURANG) ANGGARAN SETELAH."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google