Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kab. Blitar Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar Disampaikan oleh: Ir. MASHUDI, Msi Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kab. Blitar
I. DINAS PETERNAKAN PERENCANAAN KINERJA CAPAIAN KINERJA DASAR : PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 42 TAHUN 2011 Melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang peternakan TUGAS Perumusan kebijakan teknis di bidang peternakan Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang peternakan Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang peternakan Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pelaksanaan urusan tata usaha Dinas Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya FUNGSI
Struktur Organisasi Dinas Peternakan
ISU STRATEGIS ISU STRATEGIS Fluktuasi harga produk peternakan (Telur, daging ) Pentingnya pengembangan SDM peternakan dalam rangka menghadapi MEA ISU STRATEGIS Keterbatasan bahan baku pakan ternak (jagung) dan ketergantungan impor (bungkil kedelai) Isu peternakan "ramah lingkungan" menjadi tantangan tersendiri bagi upaya pengolahan dan pemanfaatan limbah peternakan (sebagai sumber energi terbarukan (biogas) maupun bahan baku pupuk organik. Banyaknya peluang pengolahan produk hasil peternakan yang lebih bernilai
VISI MISI KABUPATEN BLITAR “ MENUJU KABUPATEN BLITAR LEBIH SEJAHTERA, MAJU DAN BERDAYA SAING” Meningkatkan taraf kehidupan masyarakat melalui akselerasi program pengentasan kemiskinan, optimalisasi dan pengembangan program pembangunan dan kemasyarakatan yang tepat sasaran Memantapkan kehidupan masyarakat berlandaskan nilai-nilai keagamaan (religius), kearifan lokal dan hukum melalui optimalisasi kehidupan beragama dan kehidupan sosial, serta penerapan peraturan perundang-undangan Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) masyarakat melalui peningkatan mutu bidang pendidikan (termasuk di dalamnya adalah wawasan kebangsaan, budi pekerti, praktek keagamaan) dan kesehatan serta kemudahan akses memperoleh pendidikan dan pelayanan kesehatan yang memadai Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi, serta pelayanan publik berbasis teknologi informasi Meningkatkan keberdayaan masyarakat dan usaha ekonomi masyarakat yang memiliki daya saing melalui peningkatan ketrampilan dan keahlian, pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis Koperasi dan UMKM, ekonomi kreatif, jiwa kewirausahaan, potensi lokal daerah dan penguatan sektor pariwisata serta pemanfaatan sumber daya alam dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup Meningkatkan pembangunan berbasis desa dan kawasan perdesaan melalui optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa.
TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN PENCAPAIAN MISI KE-5 Meningkatkan keberdayaan masyarakat dan usaha ekonomi masyarakat yang memiliki daya saing melalui peningkatan ketrampilan dan keahlian, pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis Koperasi dan UMKM, ekonomi kreatif, jiwa kewirausahaan, potensi lokal daerah dan penguatan sektor pariwisata serta pemanfaatan sumber daya alam dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN Meningkatkan derajat ekonomi masyarakat Meningkatkan usaha peternakan Jumlah populasi ternak Meningkatkan status kualitas kesehatan ternak Jumlah kasus KLB penyakit ternak yang tertangani Meningkatkan pembinaan kelembagaan usaha peternakan Jumlah Kelompok ternak dan peternak binaan Meningkatnya pengawasan bahan/produk peternakan Jumlah pengawasan mutu bahan/produk peternakan yang ASUH
% Kontribusi Sub Sektor Peternakan pada PDRB Target : 13,40% Meningkatnya produktivitas usaha masyarakat, koperasi, UMKM berbasis pertanian dan pariwisata Prosentase peningkatan populasi ternak Target : 1% Meningkatnya usaha peternakan RENSTRA DISNAK Angka kejadian kasus KLB penyakit ternak Target : 0 kasus Meningkatnya status kesehatan ternak Kenaikan jumlah kelompok dan ternak binaan Target : 25 Meningkatnya pembinaan kelembagaan usaha peternakan Jumlah akseptor IB terpantau Jumlah petugas IB terbina Meningkatnya ketersediaan bibit ternak Jumlah pelayanan penanganan penyakit ternak Jumlah puskeswan terfasilitasi Meningkatnya pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak Jumlah kelompok / ternak binaan Meningkatnya pembinaan usaha peternakan ESELON 3 ESELON 4 PELAKSANA Rp. 313.627.500 Rp. 850.150.000 Rp. 277.600.000 ANGGARAN Pemantauan perkembangan ternak bantuan pemerintah Pemeriksaan kebuntingan sapi betina produktif dst Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit ternak Fasilitasi pembangunan/ rehab puskeswan Promosi atas hasil produksi peternakan Penyelenggaraan pasar murah menjelang idul fitri Jumlah pengawasan mutu Target : 12.387 Meningkatnya kualitas/ mutu produk peternakan Jumlah pengawasan PAH Jumlah Pengawasan non PAH Jumlah pengawasan hewan qurabn Jumlah pengawasan pemotongan RPH Meningkatnya pengawasan produk peternakan Rp. 1.121.020.000 Sosialisasi pemotongan ternak dan pemeriksaan produk pangan dan non pangan asal hewan Fasilitasi RPH
RPJMD DAN TATA KELOLA KINERJA PROGRAM (RPJMD) BIDANG IKU TARGET KET Pencegahan dan Penanggulagan Penyakit Ternak Kesehatan Hewan Angka kejadian kasus KLB penyakit ternak 0 kasus KLB Peningkatan Produksi Hasil Peternakan Produksi Prosentase peningkatan populasi ternak 1 % Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan Usaha Peternakan Kenaikan jumlah kelompok dan ternak binaan 25 ternak / kelompok Pengembangan Usaha dan Lembaga Perdagangan Pembinaan Lingkungan Sosial Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan Kesehatan Masyarakat Veteriner Jumlah pengawasan mutu 12.387 pengawasan
Renstra Dinas Peternakan Perencanaan Tahun 2016 Renstra Dinas Peternakan 10 Program 37 Kegiatan Rencana Kerja DPA 22 Kegiatan
Perjanjian Kinerja Kepala SKPD Sasaran Strategis IKU TARGET KET Meningkatnya Usaha Peternakan Prosentase peningkatan populasi ternak 1 % Meningkatnya Status kesehatan ternak Angka kejadian kasus KLB penyakit ternak 0 kasus KLB Meningkatkan pembinaan kelembagaan usaha peternakan Kenaikan jumlah kelompok dan ternak binaan 25 ternak / kelompok Meningkatnya kualitas / mutu produk peternakan Jumlah pengawasan mutu 12.387 pengawasan - 10 Program (6 Program pembangunan peternakan & 4 program pendukung) - 22 Kegiatan Anggaran : Rp. 3.617.622.500 DAU : Rp. 1.892.622.500 DBHCHT : Rp. 150.000.000 DAK : Rp. 1.575.000.000 Penyerapan Anggaran : Rp. 2.721.931.656 75, 24 %
CASCADING KINERJA DISNAK 1. Populasi meningkat 1 % 2. Angka KLB penyakit ternak 0 3. Kelompok /peternak binaan naik 25 peternak 4. Jumlah Pengawasan mutu 12.387 DISNAK Eselon III Kelompok /peternak binaan naik 25 peternak Populasi meningkat 1 % Angka KLB penyakit ternak Jumlah pengawasan mutu 12.387 Eselon IV Jumlah akseptor IB yang terpantau Jumlah pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak Jumlah peternak terbina /terlatih Jumlah pengawasan PAH & Non PAH Jumlah hewan qurban terawasi Jumlah pengawasan pakan ternak Jumlah produk terfasilitasi promosinya Jumlah pengawasan obat hewan Jumlah pengawasan pemotongan RPH Jumlah ternak bantuan terawasi Jumlah kelompok yang mengikuti lomba Jumlah puskeswan terfasilitasi
Capaian Kinerja
Capaian Kinerja Uraian 2014 2015 2016 Jumlah peternak/ ternak/ usaha terbina 278 422 545
Capaian Kinerja Jenis pengawasan Capaian Tahun 2016 Pengawasan bahan asal hewan (sampel produk pangan asal hewan) 152 Pengawasan pemotongan hewan qurban 13.018 Pengawasan pemotongan hewan RPH 1.691 Pengawasan produk non pangan asal hewan 14 JUMLAH 14.875
Perkembangan Produksi Ternak
Alokasi Anggaran Per Sasaran Pembangunan Sasaran Strategis Indikator Kinerja Anggaran % Anggaran Meningkatnya Jumlah populasi ternak Prosentase Peningkatan Populasi Ternak 313.627.500 12,24 % Meningkatnya status kualitas kesehatan ternak Angka kejadian kasus KLB penyakit ternak 850.150.000 33,18 % Meningkatnya pembinaan kelembagaan usaha peternakan Kenaikan jumlah kelompok dan peternak binaan 277.600.000 10,83 % Meningkatnya pengawasan bahan/produk peternakan Jumlah pengawasan mutu 1.121.020.000 43,75 % TOTAL ANGGARAN 2.562.397.500 100 %
PENCAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN Sasaran/ Program Indikator Kinerja Anggaran Target Realisasi Capaian Alokasi Meningkatnya Jumlah populasi ternak Prosentase Peningkatan Populasi Ternak 1 % 1,8 % 180 % 313.627.500 306.202.500 97,63 % Meningkatnya status kualitas kesehatan ternak Angka kejadian kasus KLB penyakit ternak 0 kasus 100 % 850.150.000 480.163.592 56,5 % Meningkatnya pembinaan kelembagaan usaha peternakan Kenaikan jumlah kelompok dan peternak binaan 25 ternak/ kelompok ternak 123 ternak/ kelompok ternak 492 % 277.600.000 264.306.000 95,21 % Meningkatnya pengawasan bahan/produk peternakan Jumlah pengawasan mutu 12.387 sampel 14.875 sampel 120 % 1.121.020.000 639.192.650 57,02 %
EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA Sasaran/ Program Indikator % Capaian % Penyerapan anggaran Tingkat Efisiensi Meningkatnya Jumlah populasi ternak Prosentase Peningkatan Populasi Ternak 180 % 97,63 % 82,37 % Meningkatnya status kualitas kesehatan ternak Angka kejadian kasus KLB penyakit ternak 100 % 56,5 % 43,5 % Meningkatnya pembinaan kelembagaan usaha peternakan Kenaikan jumlah kelompok dan peternak binaan 492 % 95,21 % 3,21 % Meningkatnya pengawasan bahan/produk peternakan Jumlah pengawasan mutu 120 % 57,02 % 62,98 %
II. Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Blitar 2016
ISU STRATEGIS ISU STRATEGIS Ketergantungan hasil perikanan tangkap terhadap faktor cuaca dan adanya anomali iklim Kurangnya kualitas SDM dan Kelembagaan Pelaku Usaha Perikanan ISU STRATEGIS Tingkat persaingan pemasaran produk perikanan di pasar global makin tinggi terutama terkait mutu dan keamanan pangan Terjadinya penurunan daya dukung lingkungan perairan Harga pakan ikan pabrikan (dalam kemasan pabrik) masih tinggi
PENCAPAIAN MISI KE-4 Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi, serta pelayanan publik berbasis teknologi informasi TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN Meningkatkan kualitas tata kelola organisasi dan aparatur Meningkatnya kualitas pelayanan organisasi Prosentase kecukupan administrasi perkantoran dan sarana prasarana Meningkatnya akuntabilitas organisasi Prosentase pemenuhan jenis/ dokumen perencanaan, laporan kinerja dan keuangan yang tepat waktu
TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN PENCAPAIAN MISI KE-5 Meningkatkan keberdayaan masyarakat dan usaha ekonomi masyarakat yang memiliki daya saing melalui peningkatan ketrampilan dan keahlian, pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis Koperasi dan UMKM, ekonomi kreatif, jiwa kewirausahaan, potensi lokal daerah dan penguatan sektor pariwisata serta pemanfaatan sumber daya alam dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN Meningkatkan derajat ekonomi masyarakat Meningkatnya produksi perikanan tangkap Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap Meningkatnya produksi perikanan budidaya Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya Meningkatnya pemasaran produk kelautan dan perikanan yang berdaya saing Persentase pemasaran produk kelautan dan perikanan yang berdaya saing
Perjanjian Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi Persentase Kecukupan Administrasi Perkantoran dan Sarana Prasarana 100% Meningkatnya Akuntabilitas Organisasi Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Laporan Kinerja dan Keuangan Yang Tepat Waktu Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap Persentase Produksi Perikanan Tangkap (%) 3,5% Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya Persentase Produksi Perikanan Budidaya (%) 19% Meningkatnya pemasaran produk kelautan dan perikanan yang berdaya saing Persentase pemasaran produk kelautan dan perikanan yang berdaya saing (%) 3,9 % - 8 Program (5 Program pembangunan kelautan dan perikanan & 3 program pendukung) - 20 Kegiatan Anggaran : Rp. 6.393.516.689,- DAU : Rp. 3.928.366.600,- DAK : Rp. 2.465.150.089,- Penyerapan Anggaran : Rp. 3.613.127.376 56,51 %
Capaian Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN Persentase Kecukupan Administrasi Perkantoran dan Sarana Prasarana 100% Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Laporan Kinerja dan Keuangan Yang Tepat Waktu Persentase Produksi Perikanan Tangkap (%) 3.50% - 60,2% Persentase Produksi Perikanan Budidaya (%) 19% 13,65% Persentase Pemasaran Produk Kelautan dan Perikanan Yang Berdaya Saing (%) 3.90% 4.35%
Produksi Perikanan Tangkap Wilayah Perairan Tahun 2015 2016 Laut 1.944,96 620,7 Perairan Umum Daratan 281,49 267,5 Total 2.226,45 885,6 Capaian = (885,6–2.226,45) x 100 % 2.226,45 = - 60,2 Penurunan produksi perikanan tangkap dikarenakan ketergantungan terhadap kondisi alam seperti ketidakpastian cuaca, kondisi cuaca ekstrem, kenaikan suhu permukaan laut, fluktuasi harga BBM serta perubahan arah angin
Realisasi Produksi (ton) Realisasi Produksi (ekor) Produksi Perikanan Budidaya Ikan Konsumsi Ikan Konsumsi = (16.304,61–14.642,26) x 100 % 14.642,26 = 11,35 % Ikan Non Konsumsi = (271.699.000-234.342.000)x100% 234.342.000 = 15,94 % Capaian = (11,35 + 15,94) : 2 = 13,65 % Wadah Budidaya Realisasi Produksi (ton) 2015 2016 Kolam 14.119,2 15.772,3 Minapadi 4,2 5,50 Karamba 0,4 - Jaring Apung 20,76 66,8 Tambak 497,7 460,00 Total 14.642,26 16.304,61 Ikan Non Konsumsi Komoditas Realisasi Produksi (ekor) 2015 2016 Koi 234.342.000 271.669.000
Pemasaran Produk Kelautan dan Perikanan URAIAN 2015 2016 % Peningkatan Produksi olahan ikan 750 805 7,3 Nilai Peredaran Ikan Non Konsumsi 287.000.000.000 273.500.000.000 4,9 Konsumsi Ikan Masyarakat 23,15 23,35 0,86 INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN Persentase Peningkatan Volume Produk Olahan (%) 5,4% 7,3% Persentase Peningkatan Nilai Peredaran Ikan Non Konsumsi (%) 4,26% 4,9% Persentase Peningkatan Konsumsi Ikan Masyarakat (%) 2,16% 0,86% Capaian Indikator = 7,3 + 4,9 + 0,86 : 3 = 4,35
Dinas Peternakan dan Perikanan Kab. Blitar
Meningkatnya pengawasan produk peternakan Meningkatkan ekonomi masyarakat peternakan dan perikanan (% kontribusi pada PDRB) Prosentase peningkatan produksi perikanan tangkap Meningkatnya produksi dan produktifitas hasil perikanan budidaya dan tangkap berkelanjutan RENSTRA DISNAKKAN Prosentase Peningkatan Populasi Ternak Meningkatnya produksi dan kualitas produk peternakan Jumlah TPI terfasilitasi Jumlah nelayan yang dibina Jumlah penambahan armada & peralatan penangkapan ikan Meningkatnya pengelolaan TPI Meningkatnya pemberdayaan nelayan Meningkatnya sarpras perikanan tangkap Jumlah pelaku usaha yang dibina Jumlah pembudidaya yang terfasilitasi standarisasi pengelolaan perikanan budidaya Jumlah pelayanan pemantauan kesehatan ikan Meningkatnya SDM pelaku usaha perikanan Meningkatnya budidaya ikan Meningkatnya kesehatan ikan Jumlah hewan yang dilayani pencegahan dan penanggulangan penyakit Jumlah bibit terawasi Jumlah sampel pakan terawasi Jumlah kelompok / ternak binaan Meningkatnya pelayanan pencegahan & penanggulangan penyakit hewan Meningkatnya ketersediaan bibit ternak Meningkatnya kualitas pakan ternak Meningkatnya pembinaan usaha peternakan ESELON 3 ESELON 4 12 KEGIATAN 19 KEGIATAN 23 KEGIATAN PELAKSANA Jumlah pengawasan PAH Jumlah Pengawasan non PAH Jumlah pengawasan hewan qurban Jumlah pengawasan pemotongan RPH Meningkatnya pengawasan produk peternakan 6 KEGIATAN Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Jumlah Produksi Perikanan Konsumsi dan Non konsumsi % PHMS yang tertangani sesuai dengan waktu tanggap % peningkatan produksi daging, telur, susu % Peningkatan hasil ternak yang terfasilitasi melalui pasar terpadu % Peningkatan Peternak terampil Jumlah Produk peternakan yang tersertivikasi Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya Meningkatnya status kesehatan ternak Meningkatnya Produksi dan pembinaan usaha peternakan Meningkatnya Mutu Produk Peternakan Prosentase peningkatan produksi perikanan budidaya Prosentase produk peternakan yg layak edar
RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2018 Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target I II III IV Meningkatnya produksi dan produktifitas hasil perikanan budidaya dan tangkap berkelanjutan Prosentase peningkatan produksi perikanan tangkap 10% No. Aksi/Kegiatan Jadwal Pelaksanaan Output/Keluaran Program Kegiatan Rp. (000) I II III IV 1. Optimalisasi Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan v Jumlah Tempat Pelelangan Ikan yang terfasilitasi sarana dan prasarananya Program Pengembangan Perikanan Budidaya Kegiatan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan 500,000 Jumlah kapal perikanan yang terdaftar Kegiatan pendaftaran kapal perikanan 40,000 2. Penyediaan sarana dan prasarana perikanan tangkap Jumlah prasarana pendukung perikanan tangkap yang diadakan Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Prasarana Pendukung dan alat bantu Penangkapan ikan 150,000 Jumlah nelayan yang mengikuti pelatihan teknologi penangkapan ikan Kegiatan penerapan teknologi penangkapan ikan 165,000 3. Peningkatan pemberdayaan nelayan kecil v Jumlah KUB yang dibina dalam peningkatan mutu produk si untuk nelayan kecil Kegiatan Pembinaan Usaha dan Peningkatan mutu produksi untuk nelayan kecil Jumlah keluarga nelayan yang mempunyai usaha tambahan Kegiatan diversifikasi keluarga nelayan
RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2018 Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target I II III IV Meningkatnya produksi dan produktifitas hasil perikanan budidaya dan tangkap berkelanjutan Prosentase peningkatan produksi perikanan budidaya 3.8% No. Aksi/Kegiatan Jadwal Pelaksanaan Output/Keluaran Program Kegiatan Rp. (000) I II III IV 1. Peningkatan pembinaan bagi pembudidaya ikan v v Jumlah pembudidaya di kawasan budidaya yang terfasilitasi pengembangan usaha budidayanya Program Pengembangan Perikanan Budidaya Fasilitasi Pengembangan Kawasan Budidaya Ikan 375,000 Jumlah bidang yang proses administrasi kegiatan pra sertifikasi hak atas tanah pembudidaya ikan yang dapat terbantu Pendamping Sertifikasi Hak Atas Tanah Pembudidaya Ikan 75,000 2. Peningkatan produksi benih ikan Jumlah Sarana dan Prasarana BBI yang diadakan Pembangunan Sarana dan Prasarana Balai Benih Ikan 600,000 Jumlah BBI yang mampu operasional Optimalisasi Balai Benih Ikan ( BBI ) 225,000 3 Peningkatan status kesehatan ikan Jumlah pelayanan pemantauan dan Penanganan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Pemantauan dan Penanganan Kesehatan Ikan dan Lingkungan 65,000 Jumlah toko obat, pembenih dan pembudidaya yang dimonitor Monitoring OIKB dan Residu 50,000 4 Peningkatan SDM pembudidaya ikan Jumlah pembudidaya / kelompok yang mengikuti Bimtek/ dibina serta memiliki usaha tambahan Peningkatan Mutu SDM dan Penguatan Kelembagaan Pembudidaya Ikan 100,000
RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2018 Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target I II III IV Meningkatnya produksi dan kualitas produk peternakan Prosentase Peningkatan Populasi Ternak 0.25% 0.50% 0.75% 1% No. Aksi/Kegiatan Jadwal Pelaksanaan Output/Keluaran Program Kegiatan Rp. (000) I II III IV 1. Peningkatan pelayanan pencegahan serta penanganan penyakit hewan v v Jumlah hewan yang terlayani pencegahan kesehatan hewan dan Jumlah hewan sakit yang tertangani Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Hewan Pemeliharaan Kesehatan,Pencegahan dan Monitoring Penanganan Penyakit Hewan 450,000 Jumlah Puskeswan yang terfasilitasi Fasilitasi Puskeswan 100,000 2. Peningkatan pembinaan petugas kesehatan hewan dan peredaran obat hewan Jumlah petugas medik dan paramedik veteriner yang terbina Pembinaan medik/paramedik veteriner 40,000 Jumlah Poultryshop/Petshop/Peternak yang termonitor Sosialisasi, monitoring, pengawasan peredaran dan penggunaan obat hewan 75,000 3. Peningkatan produksi ternak melalui pembinaan peternak maupun petugas inseminator IB Jumlah masyarakat yang terbina ketrampilan bidang peternakan Program Pembinaan Lingkungan Sosial Sektor Peternakan Pembinaan kemampuan dan ketrampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat 150,000 Jumlah dokumen yang tersusun, Jumlah bibit ternak dan akseptor IB yang terawasi, Jumlah petugas IB yang mengikuti bintek Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan Optimalisasi Inseminasi Buatan dan Pelestarian Sumber Daya Genetik 542,000 4. Meningkatnya pembinaan usaha peternakan Jumlah produk peternakan yang berpartisipasi dalam pasar murah menjelang Idhul Fitri Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan Fasilitasi Pasar Murah, Pemantauan dan Pengembangan Pasar Produksi Peternakan 253,076 Jumlah ternak ( produk peternakan ) yang terfasilitasi Gelar Produk Peternakan
RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2018 Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target I II III IV Meningkatnya produksi dan kualitas produk peternakan Prosentase produk peternakan yang layak edar 95% No. Aksi/Kegiatan Jadwal Pelaksanaan Output/Keluaran Program Kegiatan Rp. (000) I II III IV 1. Peningkatan pembinaan dan pengawasan produk asal hewan v Jumlah sampel bahan pangan asal hewan yang terawasi dan produk non pangan asal hewan yang termonitor Program Pengawasan Mutu/ Kualitas Produk Peternakan Pengawasan, pemeriksaan dan pembinaan produk asal hewan 220,000 Jumlah pelaku usaha produk peternakan yang terbina Jumlah RPH yang terfasilitasi Fasilitasi RPH 350,000 Jumlah sarana prasarana peternakan yang terbangun/terenovasi Pembangunan/rehabilitasi/renovasi/sarana dan prasarana peternakan 400,000 Jumlah hewan qurban yang terawasi Monitoring dan pengawasan penyembelihan hewan qurban 85,000