EVALUASI PELAKSANAAN ANGGARAN TRIWULAN I TA 2018 KEMENTERIAN KESEHATAN

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
ARAHAN SEKRETARIS DITJEN BINA KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN
Advertisements

KEPALA INSPEKTORAT UTAMA SEKRETARIAT UTAMA 1
BELANJA BANTUAN SOSIAL PADA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
PENYUSUNAN, MONITORING, DAN EVALUASI RENCANA PENYERAPAN ANGGARAN (RPA)
STRUKTUR ORGANISASI KEMENTERIAN KESEHATAN
KEBIJAKAN DAK BIDANG KESEHATAN TAHUN 2016
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN TAHUN OLE h Dr.Hj.Musdiawaty HR RoE,M.Kes Watansoppeng, 19 Maret 2014.
PENGELOLAAN PNBP ~ PENYUSUNAN TARGET DAN PAGU INDIKATIF TA 2018 ~
PERAN PENGELOLA KEUANGAN DALAM MENINGKATKAN KINERJA SATKER LINGKUP BBP2TP Workshop Konsolidasi Akuntabilitas Manajemen Keuangan dan Tata Kelola BMN dalam.
RENCANA PENARIKAN DANA HARIAN TINGKAT SATUAN KERJA
POKOK-POKOK KEBIJAKAN BELANJA K/L TAHUN 2018
dr.Andi.Hj.Hadijah Iriani R.Sp.THT.MSi Kepala bappeda kota makassar
KEBIJAKAN PERENCANAAN PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2018
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SOSIALISASI PEDOMAN REVIU PENYERAPAN ANGGARAN BELANJA
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
RAPAT KOORDINASI PERSIAPAN PELAKSANAAN BELANJA MODAL TA 2016
& Dana Dekonsentrasi PENYELENGGARAAN APBN DI DAERAH :
H. ARSON ABADI, SKM, M.Si Dinas Kesehatan Kab.OKU SELATAN
Inventarisasi Hambatan Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2015 Jakarta, 20 Mei 2015.
OPTIMALISASI BOK DALAM PROGRAM PAMSIMAS/STBM TAHUN 2017
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN (LPJ) BENDAHARA PENGELUARAN
Kementerian Keuangan RI
PELAKSANAAN ANGGARAN KEMENTERIAN KESEHATAN
Selamat datang peserta
POIN PENTING SATUAN KERJA DALAM MENGHADAPI AKHIR TAHUN ANGGARAN 2016
INTEGRITAS  PROFESIONALISME  SINERGI  PELAYANAN  KESEMPURNAAN
RAPAT KOORDINASI MONITORING PELAKSANAAN ANGGARAN TAHUN 2016
KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KUWAT SRI HUDOYO SEKRETARIS DITJEN KESEHATAN MASYARAKAT
KEPALA BAPPEDALITBANG PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
ILMU KESMAS X (PROGRAM2 KESEHATAN)
JAMPERSAL Kelompok 2.
EVALUASI REALISASI APBN TA 2017 DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PROFIL KPKNL JAMBI 2015.
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SEKRETARIAT DITJEN IKTA TAHUN ANGGARAN 2018
Biro Organisasi SETDA Prov Jabar
LANGKAH-LANGKAH STRATEGIS PELAKSANAAN ANGGARAN KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2018 BIRO KEUANGAN DAN BMN 05 FEBRUARI 2018.
Strategi Kebijakan Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2018
karena waktu anda bagi negara sungguh berharga
DIREKTORAT PELAKSANAAN ANGGARAN
karena waktu anda bagi negara sungguh berharga
PELAKSANAAN ANGGARAN KEMENTERIAN KESEHATAN
EVALUASI PELAKSANAAN ANGGARAN
Kementerian Kesehatan
Rencana Penarikan Dana Harian Tingkat Satker
Oleh : INE INAJAH Kepala Bidang Perbendaharaan BPKAD
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LANGKAH-LANGKAH STRATEGIS PELAKSANAAN ANGGARAN
MEKANISME PENCAIRAN, PENYALURAN,
KEMENTERIAN KESEHATAN
LANGKAH STRATEGIS PELAKSANAAN ANGGARAN K/L TAHUN 2019
STRATEGI PELAKSANAAN ANGGARAN DAN SISTEM INFORMASI TAHUN 2019
EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN TAHUN 2018
Kementerian Kesehatan RI
DIREKTORAT PELAKSANAAN ANGGARAN
Inspektorat Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi STRATEGI PELAKSANAAN PROGRAM & ANGGARAN INSPEKTORAT I TAHUN 2019 (SETJEN) dan.
REALISASI ANGGARAN KEMENTERIAN KESEHATAN
SINERGITAS PELAKSANAAN Program prioritas kesehatan
KEMENTERIAN KESEHATAN TA 2019
EVALUASI KINERJA ANGGARAN 2018
Kebijakan Pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI
EVALUASI KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN KEMENTERIAN PUPR
STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG KESEHATAN DI KABUPATEN/KOTA
PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN DANA DEKONSENTRASI TAHUN 2019
EVALUASI KEGIATAN DEKONTP
DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Identifikasi Tantangan/
KEMENTERIAN KESEHATAN
KEBIJAKAN ANGGARAN BAGI BADAN LAYANAN UMUM DILINGKUNGAN BPPSDM
Transcript presentasi:

EVALUASI PELAKSANAAN ANGGARAN TRIWULAN I TA 2018 KEMENTERIAN KESEHATAN Biro Keuangan dan BMN Jakarta, April2018

Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan I TA 2018 Program Strategis Kementerian Kesehatan Program Strategis Kementerian Kesehatan TA 2018

EVALUASI PELAKSANAAN ANGGARAN TRIWULAN I TA 2018

Tujuan Dan Manfaat Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Anggaran

Indikator Penilaian Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pengukuran kinerja pelaksanaan anggaran dilakukan berdasarkan 4 (empat) kategori dan 12 (dua belas) indikator penilaian Pengukuran kinerja dikembangkan untuk mengubah paradigma bahwa tingkat penyerapan merupakan satu-satunya indikator penentu keberhasilan pelaksanaan anggaran A. Kesesuaian Perencanaan dan Penganggaran B. Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan C. Kepatuhan Terhadap Regulasi D. Efisiensi Pelaksanaan Kegiatan

Norma Pengukuran 12 Indikator Kinerja

Dashboard Kinerja dan Kualitas Pelaksanaan Anggaran K/L Triwulan I TA 2018 83,31 76,42 85,38 91,02 A Kesesuaian dengan Perencanaan & Penganggaran B C Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Kepatuhan terhadap Regulasi D Efisiensi Pelaksanaan Anggaran DATA KONTRAK 63 Total data kontrak 11.956 REVISI DIPA 97 RETUR SP2D 99 Jumlah Retur SP2D 1.577 86 PERENCANAAN KAS PENGELOLAAN UP 89 Total Revolving sebanyak 7.653 HAL III DIPA 69 Ketepatan Waktu 90,13% REALISASI ANGGARAN 70 Persentase Penyerapan 98,77% LPJ BENDAHARA 76 Total LPJ sebanyak 5.016 95 - KESALAHAN SPM PAGU MINUS PENYELESAIAN TAGIHAN 87 Total tagihan 15.460 DISPENSASI SPM - Total Dispensi SPM sebanyak 429 Total SPM 137.783 Total SPM salah 5.300 Rendahnya kepatuhan terhadap regulasi mengindikasikan adanya penundaan pembayaran sehingga berakibat penyerapan anggaran menumpuk di triwulan I dan dapat menjadi dasar evalusi kebijakan pelaksanaan anggaran Total Kinerja 80,98

Dashboard Kinerja dan Kualitas Pelaksanaan Anggaran Kemenkes Triwulan I TA 2018 97,20 93,26 A Kesesuaian dengan Perencanaan & Penganggaran B C Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Kepatuhan terhadap Regulasi D Efisiensi Pelaksanaan Anggaran DATA KONTRAK 71,88 Total data kontrak 11.956 REVISI DIPA 100 RETUR SP2D 99,26 Jumlah Retur SP2D 1.577 PERENCANAAN KAS 90,78 PENGELOLAAN UP 91,78 Total Revolving sebanyak 7.653 HAL III DIPA 67 Ketepatan Waktu 90,13% REALISASI ANGGARAN 100 Persentase Penyerapan 98,77% LPJ BENDAHARA 80,23 Total LPJ sebanyak 5.016 - KESALAHAN SPM PAGU MINUS PENYELESAIAN TAGIHAN 92,75 Total tagihan 15.460 DISPENSASI SPM - Total Dispensi SPM sebanyak 429 95,63 Total SPM 137.783 Total SPM salah 5.300 Rendahnya kepatuhan terhadap regulasi mengindikasikan adanya penundaan pembayaran sehingga berakibat penyerapan anggaran menumpuk di triwulan I dan dapat menjadi dasar evalusi kebijakan pelaksanaan anggaran Total Kinerja 88,88

Kinerja Pelaksanaan Anggaran Kementerian Kesehatan Triwulan I TA 2018 Kesesuaian Perencanaan dan Penganggaran Revisi DIPA Deviasi Hal. III DIPA Pagu Minus 100,0 67,5 - Jml DIPA : 418 Rata-rata dev. Pagu : 59,5 T Jml revisi : 285 Hal III DIPA : 47,5% Pagu minus : - Kepatuhan Terhadap Regulasi Data Kontrak Pengelolaan UP LPJ Bendahara Dispensasi SPM 71,88 91,78 80,23 - Jml kontrak : 5.835 SPM GUP : 1.387 Jml LPJ : 774 Jml SPM : 19.588 Tepat waktu : 4.194 Tepat waktu : 1,273 Tepat waktu : 621 Jml dispensasi : - 83,75 97,20 81,3 93,26 88,88 Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Retur SP2D Penyerapan Anggaran Penyelesaian Tagihan 99,26 100,0 92,35 Jml SP2D : 18.754 Pagu : 59,52 T Jumlah SPM : 1.635 Jml retur : 138 Realisasi : 14,81 T Tepat waktu : 1.510 Efisiensi Pelaksanaan Kegiatan Kesalahan SPM Renkas 95,63 90,78 Jml SPM : 19.588 Jml Renkas : 282 Jml SPM salah : 834 Tepat waktu : 256 Pada Triwulan I TA 2018, kinerja pelaksanaan anggaran Kementerian Kesehatan memperoleh Nilai 88,88

Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran Kementerian Kesehatan Per Unit Utama Triwulan I TA 2018

Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran Kementerian Kesehatan Per Unit Utama Triwulan I TA 2018 A. Kesesuaian Perencanaan dan Penganggaran 1. Revisi DIPA 3. Pagu Minus ............... (Akhir Tahun Anggaran) 2. Deviasi Hal. III DIPA

Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran Kementerian Kesehatan Per Unit Utama Triwulan I TA 2018 B. Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan 1. Retur SP2D 3. Penyelesaian Tagihan 2. Penyerapan Anggaran

Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran Kementerian Kesehatan Per Unit Utama Triwulan I TA 2018 C. Kepatuhan Terhadap Regulasi 1. Data Kontrak 3. LPJ Bendahara 2. Pengelolaan UP 4. Dispensasi SPM ............... (Akhir Tahun Anggaran)

Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran Kementerian Kesehatan Per Unit Utama Triwulan I TA 2018 C. Efisiensi Pelaksanaan Kegiatan 1. Kesalahan SPM 2. Perencanaan Kas

Dashboard Kinerja dan Kualitas Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Jenderal Triwulan I TA 2018 98,55 89,31 A Kesesuaian dengan Perencanaan & Penganggaran B C Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Kepatuhan terhadap Regulasi D Efisiensi Pelaksanaan Anggaran RETUR SP2D 99,71 Jumlah Retur SP2D 1.577 DATA KONTRAK 85,84 Total data kontrak 11.956 REVISI DIPA 100 PERENCANAAN KAS 81,48 PENGELOLAAN UP 86,78 Total Revolving sebanyak 7.653 Ketepatan Waktu 90,13% HAL III DIPA 50,39 REALISASI ANGGARAN 100 Persentase Penyerapan 98,77% LPJ BENDAHARA 74,71 Total LPJ sebanyak 5.016 - KESALAHAN SPM PAGU MINUS PENYELESAIAN TAGIHAN 95,95 Total tagihan 15.460 DISPENSASI SPM - Total Dispensi SPM sebanyak 429 97,14 Total SPM 137.783 Total SPM salah 5.300 Rendahnya kepatuhan terhadap regulasi mengindikasikan adanya penundaan pembayaran sehingga berakibat penyerapan anggaran menumpuk di triwulan I dan dapat menjadi dasar evalusi kebijakan pelaksanaan anggaran Total Kinerja 86,37

Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Jenderal TA 2018

Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Jenderal Triwulan I TA 2018 A. Kesesuaian Perencanaan dan Penganggaran 1. Revisi DIPA 2. Deviasi Hal. III DIPA 3. Pagu Minus ............... (Akhir Tahun Anggaran)

Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Jenderal Triwulan I TA 2018 B. Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan 1. Retur SP2D 2. Penyerapan Anggaran

Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Jenderal Triwulan I TA 2018 B. Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan (2) 3. Penyelesaian Tagihan

Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Jenderal Triwulan I TA 2018 C. Kepatuhan Terhadap Regulasi 1. Data Kontrak 2. Pengelolaan UP

Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Jenderal Triwulan I TA 2018 C. Kepatuhan Terhadap Regulasi (2) 3. LPJ Bendahara 4. Dispensasi SPM ............... (Akhir Tahun Anggaran)

Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Jenderal Triwulan I TA 2018 C. Efisiensi Pelaksanaan Kegiatan 1. Kesalahan SPM 2. Perencanaan Kas

& Anggaran Pagu Realisasi PAGU & REALISASI PER UNIT ESELON I Periode Triwulan I TA 2018 Pagu Anggaran Realisasi Anggaran Belanja Modal Rp 82,12 M (2,4%) Alokasi Pagu Anggaran Kementerian Kesehatan TA 2018 berada pada urutan ke 5 dari keseluruhan Kementerian/Lembaga, yang didominasi oleh Bel. Bansos (57) sebesar 42,8% dan Bel. Barang (52) sebesar 41,4% dari total Pagu. Realisasi Kementerian Kesehatan di atas rata-rata realisasi nasional (12,0%) dan berada pada urutan 1 dari 86 KL. Belanja Pegawai Rp 915,24 M (15,4%) Belanja Barang Rp 3.194,13 M (13,0%) Rp 14.807,86 Miliar (24,9%) Rp. 59.522,84 Miliar Belanja Bansos Rp 14.807,86 M (24,9%) ● Belanja Modal PAGU & REALISASI PER UNIT ESELON I Rp. 3.456,70 M Alokasi Pagu terbesar terdapat pada Setjen sebesar 47,3%, sementara realisasi belanja tertinggi terdapat pada Setjen (38,5%) ● Belanja Barang Rp. 24.619,62 M Rp ● Belanja Pegawai Rp. 5.944,12 M ● Belanja Bansos Rp. 25.502,40 M

Data OMSPAN tanggal 11 April 2018 Dalam Miliar Rupiah Data OMSPAN tanggal 11 April 2018

Sepuluh Output Dengan Pagu Terbesar TA 2018 Dalam Miliar Rupiah

10 Kontrak Dengan Pagu Terbesar TA 2017 Dalam Rupiah NO NAMA SATKER TGL.KONTRAK NOMOR KONTRAK URAIAN KONTRAK PAGU REALISASI % REAL 1 DIREKTORAT TATA KELOLA OBAT PUBLIK DAN PERBEKALAN KESEHATAN 14/02/2018 KN.01.01/6/070-PK-2018 Penyediaan Vaksin Reguler Tahun 2018 2.352.013.862.480 470.402.772.496 20,0% 2 19/01/2018 KN.01.01/6/021-PK-2018 Penyediaan Vaksin Reguler Tahun 2018 (ORI Difteri) 1.012.708.089.910 202.541.617.982 3 13/03/2018 KN.01.01/6/113-PK/2018 Penyediaan Obat AIDS dan PMS Tahun 2018 622.157.193.960 - 0,0% 4 07/02/2018 Kontrak No. KN.01.01/6/060-PK/2018 Tanggal 7 Febr Penyediaan Auto Disable Syringe (ADS) dan Safety Box Tahun 2018 212.959.498.000 42.591.899.600 5 26/02/2018 KN.01.01/6/087-PK-2018 Penyediaan Vaksin Reguler (Vaksin DPT-HB-HiB) Tahun 2018 198.899.338.000 39.779.867.600 6 DIREKTORAT PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT MENULAR LANGSUNG 12/02/2018 KN.01.04/8.1/P2PML/76/2018 Pengadaan Reagen Rapid Tes HBsAg 66.783.000.000 7 12/03/2018 KN.01.01/6/112-PK/2018 Penyediaan Vaksin Reguler (Vaksin Anti Rabies (VAR)) Tahun 2018 64.020.000.000 8 KN.01.01/6/059-PK/2017 43.935.819.844 9 KN.01.01/6/068-PK/2017 Penyediaan Vaksin Haji dan Umrah Tahun 2018 34.310.250.000 10 KN.01.01/6/069-PK-2018

KEMENTERIAN KESEHATAN PROGRAM STRATEGIS KEMENTERIAN KESEHATAN TA 2018

Program Prioritas Nasional Kementerian Kesehatan 2018 2 Kegiatan Prioritas 7 Output 1 Program Prioritas 1 Kegiatan Prioritas 2 Output 1 Output 3 Program Prioritas 9 Kegiatan Prioritas 68 Output Kesehatan Penanggulangan Kemiskinan Pembangunan wilayah Politik, Hukum, dan Pertahanan Keamanan Pagu : 34.018.280.120.000 Realisasi : 11.200.766.695.028 Blokir : 60.848.112.000 % Realisasi : 32,9 ANGGARAN Total 84 Output Asian Games 2018 * 6 Output Pagu : 2.454.043.806.491 Realisasi : 409.275.206.217 % Realisasi : 16,7 KONTRAKTUAL

Output Prioritas Nasional Kementerian Kesehatan 2018 Terkonfirmasi KODE OUTPUT NAMA OUTPUT PAGU DIPA (Rp) REALISASI (Rp) BLOKIR VOL. OUTPUT DIPA REALISASI OUTPUT SATUAN Kesehatan 002 Penyediaan Makanan Tambahan bagi Balita Kekurangan Gizi 505.856.151.000 82.589.000 - 612.900 1 Balita Kurus 003 "Penguatan Intervensi Paket Gizi (PMT, Vit A, TTD) pada Ibu Hamil dan Balita" 24.496.450.000 1.563.373.625 514 Kabupaten/Kota 502 "Pembinaan Puskesmas yang Memenuhi Sarana, Prasarana dan Alat (SPA) sesuai Standar" 10.434.126.000 4.239.889.365 8.187 150 Puskesmas 503 Pemenuhan jejaring pelayanan telemedicine (Prioritas) 9.921.709.000 205.928.247 7.809.180.000 27 rumah sakit pengampu Kabupaten/Kota Yang Mendapat Pembinaan Dalam Peningkatan Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan 21.637.521.000 397.368.000 200 12 009 Pembinaan Dalam Peningkatan Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan 34.968.300.000 1.528.316.400 34 20 Provinsi 005 Layanan Capaian Eliminasi Malaria 75.451.819.000 2.731.690.312 12.075 3 Layanan

OutputPrioritas Nasional Kementerian Kesehatan 2018 Terkonfirmasi KODE OUTPUT NAMA OUTPUT PAGU DIPA (Rp) REALISASI (Rp) BLOKIR VOL. OUTPUT DIPA REALISASI OUTPUT SATUAN Kesehatan 502 Layanan Pengendalian Penyakit TB 17.163.506.000 1.300.844.608 - 518 1 layanan 004 Layanan kewaspadaan dini penyakit berpotensi KLB 40.139.689.000 4.372.802.307 1.250 Layanan 005 Layanan Respon KLB dan Wabah 5.923.647.000 611.706.955 413 2 006 Layanan Imunisasi 78.296.943.000 5.137.905.905 609 516 Deteksi dini Faktor Risiko Penyakit Tidak Menular 38.991.284.000 2.683.524.373 4.805.856.000 507 3 Penanggulangan Kemiskinan 501 Cakupan Penduduk yang menjadi peserta penerima bantuan iuran (PBI) melalui JKN/KIS 25.502.400.000.000 10.616.378.801.000 92 92,3 Juta Jiwa Pembangunan wilayah 041 Penanggulangan Krisis Kesehatan 5.188.112.000 1.426.078.700 24 7 Kali 14 Output Prioritas Nasional telah terkonfirmasi.. Masih ada 70 Output belum terkonfirmasi....

Kendala dan Rencana Tindak Lanjut Output Penanggulangan Krisis Kesehatan Cakupan Penduduk yang menjadi peserta penerima bantuan iuran (PBI) melalui JKN/KIS Pedoman penguatan secondary prevention pelayanan kesehatan dalam JKN Kabupaten/Kota Yang Mendapat Pembinaan Dalam Peningkatan Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Reguler Third Country Training Program (TCTP) Maternal and Child Health Handbook Kendala Keterlibatan daerah dalam penanggulangan krisis kesehatan belum maksimal Jumlah Peserta PBI yang dibayarkan belum dilakukan rekonsiliasi Aplikasi deteksi dini belum selesai, revisi matriks skoring Pada output ini komponen kegiatan lebih banyak terkait dengan pelatihan/orientasi/supfas terkait peningkatan kualitas pelayanan kesehatan maternal dan neonatal di tingkat kab/kota (dekon) . Karena ada kegiatan pusat yang belum laksana, sehingga daerah juga belum dapat melaksanakan Kegiatan TCTP akan dilaksanakan di lampung , pada Bulan September minggu I . Kegiatan penguatan kab/ kota dijadualkan pada TW 2 . Kegiatan PJB di output ini adalah Juknis Buku KIA (sudah on proses kontrak) , Pendampingan Mahasiswa, Buku Kader Seri Kesehatan Anak dan Buku Tanda Bahaya Kehamilan , Persalinan dan Nifas (proses pemilihan penyedia dengan penunjukan langsung) Rencana Tindak Lanjut Mendorong Pemerintah Daerah untuk mengaktivasi klaster kesehatan Terus berkoordinasi dengan Kementerian sosial dan BPJS Kesehatan terkait pemenuhan target PBI tahun 2018 sebanyak 92,4 juta jiwa Terus berkoordinasi dengan perhimpunan dan BPJS Kesehatan Menunggu pelatihan/orientasi/supfas secara berjenjang dari tingkat provinsi dilaksanakan oleh pusat Kegiatan penguatan kab/ kota sedang dan mulai dilaksanakan di Triwulan 2 dan juga kegiatan persiapan TCTP . Juknis Buku KIA dalam proses pekerjaan . Penggadaan lain : proses kontrak

TERIMA KASIH