KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARAWANG MATERI PENYUSUNAN RKM TAHUN PELAJARAN 2013/2014 S.D 2017/2018 TIM PENYUSUN RENCANA KERJA DAN PENGENDALIAN PROGRAM KEMANAG KAB. KARAWANG Tim Monitoring Pengendalian Program Kemenag Kabupaten Karawang Design : Taufiq Hidayat
1. DASAR HUKUM UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional psl. 4 ( pengelolaan dana pendidikan berdasar pada prinsip keadilan, efesiensi, transparansi dan akuntabilitas publik). Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. PP No. 19/ 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan psl. 53 (Setiap satuan pendidikan dikelola atas dasar rencana kerja tahunan yang merupakan penjabaran rinci dari rencana kerja jangka menengah satuan pendidikan yang meliputi masa 4 tahun). Permendiknas 19/2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan. Madrasah membuat Rencana Kerja Jangka Menengah (RKJM) 4 tahun, Rencana Kerja Tahunan (RKT) dinyatakan dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Madrasah (RKA/M) dilaksanakan berdasarkan RKJM. RKJM/T disetujui rapat dewan pendidik setelah memperhatikan pertimbangan dari Komite Madrasah dan disyahkan berlakunya oleh Dinas Pendidikan Kab/Kota/Kepala Kemenag Kab/Kota.
Pembentukan KKRKM (Kelompok Kerja RKM) Pembekalan (Orientasi) KKRKM. TAHAPAN PENYUSUNAN PERSIAPAN: Pembentukan KKRKM (Kelompok Kerja RKM) Pembekalan (Orientasi) KKRKM. PERUMUSAN RKM: Identifikasi Tantangan Analisis Pemecahan Tantangan Perumusan Program Perumusan Rencana Biaya dan Pendanaan. PENGESAHAN RKM: Pengesahan RKM oleh Kepala Madrasah/Komite Madrasah & Kepala Kemenag Kab/Kota. Sosialisasi RKM.
1. Identifikasi Masalah/Tantangan LANGKAH - LANGKAH: Membandingkan apa yang diinginkan (harapan) dengan kondisi madrasah saat ini (baseline) Menyusun Profil Madrasah Mengidentifikasi Harapan Pemangku Pimpinan Merumuskan Tantangan Madrasah
2. Analisis Pemecahan Tantangan Menentukan Penyebab Utama Tantangan Menentukan Alternatif Pemecahan Tantangan Utama
3. Penyusunan Program Menetapkan Sasaran Menetapkan Program Menetapkan Penangungjawab Program Menetukan Indikator Keberhasilan Program Menentukan Kegiatan Menyusun Jadwal Kegiatan
4. Penyusunan Rencana Biaya dan Pendanaan Dalam hal ini hal yang paling utama adalah menetukan jenis dan banyaknya dana yang dibutuhkan dan jumlah sumber pendanaan Serta memperhatikan aturan aturan terkait pendanaan serta penggunaannya
5. Pengesahan RKM Setelah RKM selesai disusun oleh KKRKM, RKM dibahas bersama oleh kepala Madrasah, semua guru, dan komite Madrasah untuk dikaji ulang agar RKM yang telah disusun sesuai dengan yang diharapkan. Selanjutnya RKM yang telah dikaji ulang dan diperbaiki disahkan oleh kepala Madrasah, komite sekolah, dan kepala Kakemenag c.q Kepala Mapenda Kabupaten/Kota. Akhirnya, RKM yang telah disahkan, disosialisasikan kepada para pemangku kepentingan di Madrasah
1.2 Tingkat Kehadiran Siswa KONDISI MADRASAH SAAT INI No Bidang Uraian Kondisi 1 Kesiswaan 1.1 Daya Tampung Mehitung Jumlah Ketersediaan Ruang Kelas Belajar dengan Rombel yang ada serta membandingkannya dengan Jumlah Peserta Didik 1.2 Tingkat Kehadiran Siswa Melakukan Porsentase Tingkat Kehadiran Siswa 1.3 Siswa Penerima Bantuan Mengidentikasi siswa miskin calon penerima bantuan 1.4 Prestasi Bidang Kesiswaan Menggambarkan prestasi siswa baik ditingkat internal maupun ekternal 1.5 Mengidentifikasi Masalah Menetapkan permasalahan dan tantangan pada Bidang Kesiswaan
No Bidang Uraian Kondisi 2. Kurikulum dan Pembelajaran 3. Pendidik dan Tenaga Kependidikan 4. Sarana Prasarana 5. Pendanaan 6. Budaya dan Lingkungan 7 Dst
PROGRAM KERJA MADRASAH No Program Sasaran Indikator Output Kegiatan 1. Pengembangan Kesiswaan 1.1 Penyediaan wadah pengembangan kecerdasan, bakat dan minat peserta didik 1.2 Peningkatan kompetensi siswa dalam bidang akademik 1.1.1 Mempunyai wadah pengembangan kecerdasan, bakat dan minat peserta didik 1.2.1 Mempunyai kelompok belajar pada tiap-tiap mata pelajaran 1.1.1.1 Menyusun program pengembangan kecerdasan bakat dan minat peserta didik dengan memanfaatkan SDM dan fasilitas yang ada. 1.2.1.1 Memotivasi kesadaran guru untuk membuat progran peningkatan kompetensi siswa pada semua mata pelajaran
JADWAL PROGRAM DAN KEGIATAN MADARSAH No Program / Kegiatan Thn 13/14 Thn 14/15 Thn 15/16 Thn 16/17 I II 1. Pengembangan Kesiswaan 1.1 ………………………………… 1.2 …………………………………. 1.3 ………………………………….. 2. Kurikurum dan Pembelajaran 2.1 ……………………………….. 2.2 ……………………………….. 3.3 ………………………………… 3. Sarana dan Prasarana 3.1 …………………………………… 3.2 …………………………………… 4. Dst
RENCANA ANGGARAN MADRASAH Daftar Biaya Satuan Tahun Dasar Perhitungan 2013/2014 Program / Kegiatan Satuan Harga Satuan Jumlah Biaya (Rp) Jenis Jumlah 1 2 3 4 5= 3x4 Program Pengembangan Kurikulum 1. Pelatihan PAKEM 1.1 Pelatih Org 12 Hr JPL 150.000 1.800.000 1.2 Materi Pelatihan JMP 7 30.000 210.000 1.3 Konsumsi 8 OH 96 15.000 1.440.000 1.4 Transport Peserta 84 2.520.000 Total Biaya Pelatihan 5.970.000 Biaya Satuan Pelatihan / Peserta(5.970.000/7) 852.857
Uraian Program / Kegiatan Rincian Biaya Pengembangan MIN/MTsN ……………………… Tahun 2013/2014 s.d 2017/2018 Uraian Program / Kegiatan Satuan Total 4 Thn 2013/2014 2014/2015 2016/2017 2017/2018 Jenis Harga Jum. Sat Jum Bya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1. …………..
Uraian Kegiatan / Pengunaan Rincian Biaya Operasional MIN/MTsN ……………………… Tahun 2013/2014 s.d 2017/2018 Uraian Kegiatan / Pengunaan Satuan Total 4 Thn 2013/2014 2014/2015 2016/2017 2017/2018 Jenis Harga Jum. Sat Jum Bya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1. …………..
Perkiraan Sumber Pendanaan MIN/MTsN …………………. Tahun 2013/2014 s Perkiraan Sumber Pendanaan MIN/MTsN ………………….. Tahun 2013/2014 s.d 2017/2018 No Sumber Dana 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2017/2018 1. APBN DIPA Belanja Pegawai Belanja Bantuan Sosial (BSM) Bantuan Operasional Sekolah Belanja Barang Non BOS 2. APBN Provinsi BOS Provinsi 3. APBD Kab/Kota BOPF Bantuan Proposal 4. Lain – Lain Infaq Hari Jum’at Sumbangan Wali Murid JUMLAH DANA
Rencana Biaya dan Sumber Pembiayaan MIN/MTsN ………………. Tahun 2013/2014 Uraian Program / Kegiatan dan Operasional Rencana Biaya Total Sumber Dana APBN/DIPA APBN Provinsi APBD Kab/Kota Lain Lain 1. Program Pengembangan Kesiswaan 1.1 …………………… 100.000.000 50.000.000 20.000.000 25.000.000 5.000.000 1.2 ……………………. 2. Operasional 2.1 Belanja Pegawai PNS 2.1 Belanja Pegawai Non PNS
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN MADRASAH / RKAM MIN/MTsN …………………………… TAHUN PELAJARAN 2014/2015 Nama Madrasah : ……………….. Kecamatan : ……………….. Kabupaten/Kota : ………………. PENDAPATAN BELANJA No Uraian Jumlah I. APBN/DIPA 1 Biaya Operasional 1. Belanja Pegawai 2. Belanja Bantuan Sosial (BSM) 2. Belanja pemeliharaan 3. Belanja Operasional Sekolah 3. Belanja Daya dan Jasa 4. Belanja Barang Non BOS 4. Belanja Lain - Lain 2. APBN Provinsi (BOS Provinsi ) 2 Biaya Pengembangan 1. BOS Provinsi 1. Pelatihan dan Pengembanga 3. APBD Kabupaten / Kota 2. …………………………………………… BOPF 3. …………………………………… 4. Lain – Lain 1. Infaq hari Jum’at Jumlah Pendapatan Jumlah Belanja Jumlah Suflus (Depisit)
T E R I M A K A S I H Kontak person : H. SUDIN SAMSUDIN 085781307626 0817225760 sudinprc62@yahoo.co.id TAUFIQ HIDAYAT 085717654372 unitprogramkarawang@gmail.com Tim Monitoring Pengendalian Program Kemenag Kabupaten Karawang