SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) DISAMPAIKAN DALAM RANGKA PAPARAN EVALUASI SAKIP SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019 BAGIAN PEREKONOMIAN SETDA KABUPATEN LAMONGAN
GAMBARAN UMUM PERENCANAAN KINERJA PERANGKAT DAERAH
TERWUJUDNYA LAMONGAN LEBIH SEJAHTERA DAN BERDAYA SAING KETERKAITAN RPJMD KABUPATEN LAMONGAN 2016-2021 DENGAN RENSTRA SEKRETARIAT DAERAH 2016-2021 RPJMD 2016-2021 RENSTRA 2016-2021 Visi : TERWUJUDNYA LAMONGAN LEBIH SEJAHTERA DAN BERDAYA SAING Misi 4 : Mewujudkan Reformasi Birokrasi dalam Pemenuhan Pelayanan Publik Misi 4 Tujuan Meningkatan Tata kelola Pemerintahan yang Profesional dan Akutabel untuk peningkatan Pelayanan Publik Tujuan Renstra Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Pelayanan Publik
RENCANA STRATEGIS ( RENSTRA ) 2016 – 2021 BAGIAN PEREKONOMIAN SETDA KABUPATEN LAMONGAN VISI : TERWUJUDNYA LAMONGAN LEBIH SEJAHTERA DAN BERDAYA SAING MISI 4 : MEWUJUDKAN REFORMASI BIROKRASI BAGI PEMENUHAN PELAYANAN PUBLIK TUJUAN : MENINGKATKAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DAN PELAYANAN PUBLIK SASARAN STRATEGIS : TERWUJUDNYA KEBIJAKAN STRATEGIS BIDANG PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN PROGRAM : PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI KEBIJAKAN STRATEGIS PEREKONOMIAN DAERAH
Sekretaris Daerah (Eselon 2) Kepala Bagian Perekonomian (Eselon 3) Kepala Daerah Sasaran : Meningkatkan Perencanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Kemandirian Fiskla Daerah ; Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik Sekretaris Daerah (Eselon 2) Sasaran : Terwujudnya Kebijakan Strategis Bidang Perekonomian dan Pembangunan Indikator Kinerja : % Kebijakan Strategis Perekonomian yang ditindaklanjuti Kepala Bagian Perekonomian (Eselon 3) Program : Fasilitasi dan Koordinasi Kebijakan Strategis Perekonomian Daerah Indikator Kinerja : % Kebijakan Strategis Perekonomian yang difasilitasi LANJUTAN
LANJUTAN Kepala Sub Bagian SDA (Eselon IV) NO SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN FORMULA INDIKATOR PEJABAT 1 Terfasilitasi koordinasi kebijakan bidang pertanian Terfasilitasi kebijakan bidang dalam sasaran tanam, sasaran produksi dan provitas pertanian, perikanan dan peternakan sesuai dengan Buku Pedoman Intensifikasi Terlaksananya fasilitasi pemasaran jagung, padi guna mendukung stabilitas pangan Jumlah Peserta yang difasilitasi Subbag SDA ( Eselon IV ) 2 Terfasilitasi pengembangan kegiatan pemberdayaan hutan bersama masyarakat Jumlah Pelaksanaan fasilitasi LMDH dalam Pengembangan Potensi Sumber Daya Hutan Jumlah lmdh yang difasilitasi 3 Terfasilitasi koordinasi pendistribusian pupuk bersubsidi yang tepat sasaran Inventarisasi data, Evaluasi dan Pelaporan Pupuk Bersubsidi Jumlah Dokumen hasil evaluasi 4 Terfasilitasinya pengembangan ketahanan pangan Jumlah Pelaksanaan Monev Ketahanan Pangan Jumlah laporan kebijakan ketahanan pangan LANJUTAN
Kepala Sub Bagian Industri, Perdagangan dan Koperasi (Eselon IV) NO SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN FORMULA INDIKATOR Pejabat 1 Tersediaanya Data Plafon Penyaluran KUR dan Jumlah Nasabah Penerima KUR di Kabupaten Lamongan Inventarisasi Data Laporan Nasabah Penerima KUR Jumlah monitoring evaluasi dan laporan Subbag Industri, Perdagangan dan Koperasi ( Eselon IV) 2 Terlaksananya Kegiatan DBHCHT yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang Cukai Jumlah Pelaksanaan koordinasi evaluasi dan Pelaporan DBHCHT Jumlah koordinasi dan evaluasi 3 Terlaksananya Koordinasi yang dilakukan dalam rangka stabilisasi perekonomian di Kabupaten Lamongan Jumlah Fasilitasi, koordinasi, monitoring dan evaluasi yang dilakukan dalam stabilisasi Perekonomian di Kab. Lamongan Jumlah Fasilitasi dan monev yang dilakukan LANJUTAN
Kepala Sub Bagian ESDM dan Lingkungan (Eselon IV) NO. SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN FORMULAINDIKATOR PEJABAT 1 Tersedianya aplikasi basis data hidrologi potensi air tanah Jumlah Dokumen Hidrologi Potensi Air Tanah Jumlah Dokumen Hidrologi yang disusun Subbag ESDM dan Lingkungan ( Eselon IV ) 2 Tersedianya data hasil Monitoring pengguna air tanah di Kab. Lamongan Inventarisasi Data Evaluasi Pengguna Air Tanah Jumlah Dokumen hasil evaluasi 3 Tersedianya data hasil inventarisasi pertambangan mineral batuan Inventarisasi data kerusakan lahan akibat penambangan Jumlah dokumen kerusakan lahan akibat penambangan 4 Tersedianya data hasi inventarisasi pemanfaatan energi inventarisasi data pemanfaatan energi Jumlah dokumen hasil pendataan pemanfaatan energi
INDIKATOR KINERJA UTAMA DEFINISI OPERASIONAL/FORMULASI PENGHITUNGAN IKU KINERJA UTAMA (TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS) INDIKATOR KINERJA UTAMA DEFINISI OPERASIONAL/FORMULASI PENGHITUNGAN TARGET TAHUNAN ( % ) PROGRAM/ KEGIATAN 2015 2016 2017 2018 2019 Terwujudnya Kebijakan Strategis Bidang Perekonomian dan Pembangunan % Kebijakan Perekonomian Daerah yang difasilitasi Kebijakan Perekonomian yang ditindajklanjuti x 100 % Kebijakan Perekonomian yang difasilitasi 100 9
RENJA/RKT RENCANA KINERJA TAHUN 2019
BAGIAN PEREKONOMIAN SETDA KAB. LAMONGAN RENCANA KINERJA TAHUN 2019 BAGIAN PEREKONOMIAN SETDA KAB. LAMONGAN TUJUAN SASARAN STRATEGIS INDIKATOR TARGET 2019 Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik Terwujudnya Kebijakan Strategis Bidang Perekonomian dan Pembangunan % Kebijakan Perekonomian Daerah yang difasilitasi 100 %
12 Indikator Program Kelompok Sasaran Kegiatan RENCANA KERJA DAN ANGGARAN FORMULIR RKAP SKPD 2.2.1 Urusan : Organisasi Program Kegiatan Waktu Pelaksanaan 01 Januari 2016 - 31 Desember 2016 Lokasi Kegiatan Sumber Dana PAD Jumlah Thn 2016 0,00 Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja Capaian Program Jumlah produksi perikanan tangkap ....... Masukan Jumlah Dana Rp. 62.737.575.000 Keluaran Jumlah kelompok perikanan tangkap yang diberi bantuan modal 300 km Hasil Persentase Pertumbuhan produksi perikanan tangkap 84% Kelompok Sasaran Kegiatan Infrastruktur di Kabupaten Sidoarjo Indikator Kegiatan (Keluaran /Output) Indikator Program Indikator (Sasaran /Hasil) 12
BAGIAN PEREKONOMIAN SETDA KAB. LAMONGAN RENCANA KERJA TAHUN 2019 BAGIAN PEREKONOMIAN SETDA KAB. LAMONGAN Misi 4 : Mewujudkan Reformasi Birokrasi bagi Pemenuhan Pelayanan Publik Tujuan : Meningkatan Tata kelola Pemerintahan yang Profesional dan Akutabel untuk peningkatan Pelayanan Publik Sasaran Indikator Kinerja Target Program Kegiatan Anggaran (Rp) Uraian Indikator Terwujudnya Kebijakan Strategis Bidang Ekonomi dan Pembangunan % Kebijakan Strategis Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang ditindaklanjuti 100 % Program fasilitasi dan Koordinasi Strategis Perekonomian Daerah Prosentase Kebijakan Strategis Bidang Perekonomian yang difasilitasi Fasilitasi dan Koordinasi Kebijakan Bidang Pertanian Jumlah peserta yang difasilitasi dlm kebijakan bidang pertanian 140 Peserta 85,000,000 Fasilitasi Pengembangan Potensi Sumber Daya Hutan Jumlah LMDH yang difasilitasi dlm Pengembangan Potensi Sumber Daya Hutan 4 LMDH 40,000,000 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pupuk Bersubsidi Inventarisasi data Evaluasi kecukupan Pupuk 1 Dokumen 50,000,000 Koordinasi Pengembangan Ketahanan Pangan Jumlah laporan kebijakan pengembangan Ketahanan Pangan 4 laporan
Terwujudnya Kebijakan Strategis Bidang Ekonomi dan Pembangunan Sasaran Indikator Kinerja Target Program Kegiatan Anggaran (Rp) Uraian Indikator Uaraian Terwujudnya Kebijakan Strategis Bidang Ekonomi dan Pembangunan % Kebijakan Strategis Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang ditindaklanjuti 100 % Program fasilitasi dan Koordinasi Strategis Perekonomian Daerah Prosentase Kebijakan Strategis Bidang Perekonomian yang difasilitasi Koordinasi dan Singkronisasi Penyiapan Data Hidrologi Potensi Air Bawah Tanah di Kabupaten Lamongan Jumlah Dokumen Hidrologi Potensi Air Tanah 1 Dokumen 75,000,000 Monitoring dan Pengendalian Pemanfaatan Air Bawah Tanah Kabupaten Lamongan Inventarisasi Data Evaluasi Penggunaan Air Tanah 40,000,000 Monitoring dan Pengendalian Usaha Pertambangan Mineral Batuan Jumlah Monitoring dan Pengendalian yang dilaksanakan 4 Kali Monev 59,000,000 Fasilitasi dan Pemantauan Pemanfaatan Energi Inventarisasi Data Pemanfaatan Energi 200,000,000
Sasaran Indikator Kinerja Target Program Kegiatan Anggaran (Rp) Uraian Indikator Uaraian Terwujudnya Kebijakan Strategis Bidang Ekonomi dan Pembangunan % Kebijakan Strategis Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang ditindaklanjuti 100 % Program fasilitasi dan Koordinasi Strategis Perekonomian Daerah Prosentase Kebijakan Strategis Bidang Perekonomian yang difasilitasi Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan KUR Inventarisasi monitoring dan pelaksanaan KUR 2 Kali monev dan laporan 40,000,000 Pemantauan dan Evaluasi atas Pelaksanaan Ketentuan Peraturan Perundang – undangan dibidang Cukai Jumlah koordinasi evaluasi dan pelaporan ptogram DBHCHT 1 Dokumen 300,000,000 Stabilitasi Perekonomian Kabupaten Lamongan Jumlah pelaksanaan koordinasi evaluasi TPID di Kab Lamongan Pelaksanaan event yg difasilitasi Pelaksanaan monev BUMDes Pelaksanaan monev perkembangan ekonomi kreatif di kab lamongan 2 kali high level meeting 52 jkali event 2 kali monev
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN D P A DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN TAHUN 2019 BAGIAN PEREKONOMIAN SETDA KAB. LAMONGAN Misi 4 : Mewujudkan Reformasi Birokrasi bagi Pemenuhan Pelayanan Publik Tujuan : Meningkatan Tata kelola Pemerintahan yang Profesional dan Akutabel untuk peningkatan Pelayanan Publik Sasaran Indikator Kinerja Target Program Kegiatan Anggaran (Rp) Uraian Indikator Uaraian Terwujudnya Kebijakan Strategis Bidang Ekonomi dan Pembangunan % Kebijakan Strategis Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang ditindaklanjuti 100 % Program fasilitasi dan Koordinasi Strategis Perekonomian Daerah Prosentase Kebijakan Strategis Bidang Perekonomian yang difasilitasi Fasilitasi dan Koordinasi Kebijakan Bidang Pertanian Jumlah Peserta Sosialisasi 140 Peserta 85,000,000 Fasilitasi Masyarakat di Sekitar Hutan Jumlah Lembaga Masyarakat Desa Hutan Yang difasilitasi 4 LMDH 40,000,000 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pupuk Bersubsidi Inventarisasi data Evaluasi Kecukupan Pupuk 1 Dokumen 50,000,000 Koordinasi Pengembangan Ketahanan Pangan Jumlah Laporan Kebijakan Ketahanan Pangan 4 laporan
Terwujudnya Kebijakan Strategis Bidang Ekonomi dan Pembangunan Sasaran Indikator Kinerja Target Program Kegiatan Anggaran (Rp) Uraian Indikator Uaraian Terwujudnya Kebijakan Strategis Bidang Ekonomi dan Pembangunan % Kebijakan Strategis Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang ditindaklanjuti 100 % Program fasilitasi dan Koordinasi Strategis Perekonomian Daerah Prosentase Kebijakan Strategis Bidang Perekonomian yang difasilitasi Koordinasi dan Singkronisasi Penyiapan Data Hidrologi Potensi Air Bawah Tanah di Kabupaten Lamongan Jumlah Dokumen Hidrologi Potensi Air Bawah Tanah 1 Dokumen 75,000,000 Monitoring dan Pengendalian Pemanfaatan Air Bawah Tanah Inventarisasi Data Evaluasi Penggunaan Air Tanah 40,000,000 Fasilitasi dan koordinasi di bidang Pertambangan Mineral Batuan Inventarisasi Data Kerusakan Lahan Akibat Pertambangan 1 dokumen 59,000,000 Fasilitasi dan Pemantauan Pemanfaatan Energi Bersubsidi Inventarisasi Data Pemanfaatan Energi 200,000,000
Sasaran Indikator Kinerja Target Program Kegiatan Anggaran (Rp) Uraian Indikator Uaraian Terwujudnya Kebijakan Strategis Bidang Ekonomi dan Pembangunan % Kebijakan Strategis Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang ditindaklanjuti 100 % Program fasilitasi dan Koordinasi Strategis Perekonomian Daerah Prosentase Kebijakan Strategis Bidang Perekonomian yang difasilitasi Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan KUR Pelaksanaan Monitoring dan Pelaksanaan KUR 2 kali monev dan 2 Kali laporan 40,000,000 Pemantauan dan Evaluasi atas Pelaksanaan Peraturan Perundang – undangan dibidang Cukai Jumlah Koordinasi Evaluasi dan Pelaporan Program DBHCHT 2 kali koordinasi dan Evaluasi 300,000,000 Stabilitasi Perekonomian Kabupaten Lamongan Pelaksanaan koordinasi dan evaluasi TPID Kab. Lamongan Pelaksanaan event yang difasilitasi Pelaksanaan Monev BUMDes Pelaksanaan Monev perkembangan Ekonomi Kreatif 2 kali high level meating 52 kali event 2 kali monev
CAPAIAN TERHADAP IKU
PROSENTASE KEBIJAKAN STRATEGIS PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN IKU : PROSENTASE KEBIJAKAN STRATEGIS PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN NO URAIAN SATUAN TAHUN 2016 2017 2018 2019 2020 2021 1. % Kebijakan Strategis Perekonomian Daerah yang difasilitasi % 100 TARGET 2017 PENINGKATAN : 0 % REALISASI 100 % Capaian : 100 % Kategori : CUKUP UPAYA PENCAPAIAN : Fasilitasi Rapat Koordinasi dengan OPD terkait Telaah kebijakan di Bidang Perekonomian Kepada Bapak Bupati Penganggaran fasilitasi dan Koordinasi KENDALA : Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) terkait Teknis Kegiatan DUKUNGAN ANGGARAN PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI STRATEGIS PEREKONOMIAN DAERAH ANGGARAN Rp. 1.229.000.000 REALISASI s/d Bulan April 2018 Rp. 159.839.000,- 13,00%
Target akhir RPJMD/RENSTRA PENYAJIAN BAB III AKUNTABILITAS KINERJA (2/2) Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target akhir RPJMD/RENSTRA ( % ) Realisasi Tingkat Kemajuan 1 2 3 4 5 Terwujudnya Kebijakan Strategis Bidang Perekonomian dan Pembangunan % Kebijakan Perekonomian Daerah yang difasilitasi 100 - Sasaran Strategis Indikator Kinerja Realisasi Th. 2017 Realisasi Nasional Ket. (+/-) 1 2 3 4 5 Terwujudnya Kebijakan Strategis Bidang Perekonomian dan Pembangunan % Kebijakan Perekonomian Daerah yang difasilitasi 100 Tidak ada Program Nasional yang dilaksanakan Target akhir RPJMD : untuk Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Renstra : untuk Laporan Kinerja SKPD 25
COST PER OUTCOME
PENCAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN Sasaran / Program Indikator Kinerja Anggaran Target Realisasi Capaian Alokasi Realisasi sampai bulan April 2019 Sasaran 1 Terwujudnya Kebijakan Strategis Bidang Perekonomian dan Pembangunan % Kebijakan Perekonomian Daerah yang ditindaklanjuti 100 % 50 % 1,229,000,000 159.839.000 13 % Program 1.1 Fasilitasi dan Koordinasi Kebijakan Strategis Perekonomian Daerah % Kebijakan Perekonomian Daerah yang difasilitasi 50%
ALOKASI SASARAN TAHUN 2019 SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA ANGGARAN % Terwujudnya Kebijakan strategis bidang Ekonomi Pembangunan Prosentase Kebijakan Strategis Bidang Ekonomi Pembangunan yang ditindaklanjuti 1,229,000,000 100 % Keterangan : Prosentase Anggaran = Anggaran / Belanja Langsung x 100%
PENCAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2018 SASARAN/PROGRAM INDIKATOR KINERJA (%) ANGGARAN (%) TARGET REALISASI CAPAIAN Terwujudnya Kebijakan strategis bidang Ekonomi Pembangunan Prosentase Kebijakan Strategis Bidang Ekonomi Pembangunan yang ditindaklanjuti 100 1,119,000,000 1,106.393.037,000 98,87
MONITORING KINERJA TAHUN 2019
MONITORING KINERJA TAHUN 2019 REALISASI S/D Bulan APRIL 2019 SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI S/D Bulan APRIL 2019 ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) Terwujudnya Kebijakan strategis bidang Ekonomi Pembangunan Prosentase Kebijakan Strategis Bidang Ekonomi Pembangunan yang ditindaklanjuti 100 % 13 % PROGRAM INDIKATOR TARGET REALISASI KEGIATAN ANGGARAN ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) Fasilitasi dan Koordinasi Kebijakan Strategis Perekonomian Daerah Prosentasi Kebijakan Strategis Bidang Perekonomian yang difasilitasi 100 % 13 % Fasilitasi dan Koordinasi Kebijakan Bidang Pertanian Jumlah Peserta Sosialisasi 140 Peserta 60 peserta 85,000,000 36.007.500 Fasilitasi Masyarakat di sekitar Hutan Jumlah Lembaga Masyarakat Desa Hutan Yang difasilitasi 4 LMDH 40,000,000 2.202.400 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pupuk Bersubsidi Inventarisasi data Evaluasi Kecukupan Pupuk Bersubsidi 1 Dokumen 50,000,000 6.935.900 Koordinasi Pengembangan Ketahanan Pangan Jumlah laporan kebijakan ketahanan pangan 4 laporan 40.000.000 3.501.500
PROGRAM INDIKATOR TARGET REALISASI KEGIATAN ANGGARAN ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) Fasilitasi dan Koordinasi Kebijakan Strategis Perekonomian Daerah Prosentasi Kebijakan Strategis Bidang Perekonomian yang difasilitasi 100 % 50 % Koordinasi dan Singkronisasi Penyiapan Data Hidrologi Potensi Air Bawah Tanah di Kabupaten Lamongan Jumlah Dokumen Hidrologi Potensi Air Tanah 1 Dokumen 75,000,000 3.400.600 Monitoring dan Pengendalian Pemanfaatan Air Bawah Tanah Inventarisasi data Evaluasi Penggunaan Air 40,000,000 2.724.300 Fasilitasi dan koordinasi di bidang pertambangan mineral batuan Inventarisasi data kerusakan lahan akibat pertambangan 59,000,000 1.848.400 Fasilitasi dan pemantauan pemanfaatan energi bersubsidi Inventarisasi data pemanfaatan energi 200,000,000 73.990.200
PROGRAM INDIKATOR TARGET REALISASI KEGIATAN ANGGARAN ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) Fasilitasi dan Koordinasi Kebijakan Strategis Perekonomian Daerah Prosentasi Kebijakan Strategis Bidang Perekonomian yang difasilitasi 100 % Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan KUR Pelaksanaan monitoring dan pelaksanaan KUR 2 Kali monev dan 2 kali laporan 1 kali 40,000,000 12.740.600 Pemantauan dan Evaluasi Atas Pelaksanaan Peraturan Perundang – undangan dibidang cukai Jumlah koordinasi evaluasi dan pelaporan program DBHCHT 2 kali koordinasi dan evaluasi 300,000,000 3.075.000 Pelaksanaan koordinasi dan evaluasi TPID Kab. Lamongan Pelaksanaan event yang difasilitasi Pelaksanaan Monev BUMDes Pelaksanaan Monev perkembangan Ekonomi Kreatif 2 kali high level meating 52 kali event 2 kali monev 12 event 13.412.600
RENCANA AKSI TAHUN 2019
NO. AKSI/KEGIATAN JADWAL PELAKSANAAN ( % ) Target PROGRAM KEGIATAN ( % ) Target PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN (Rp) TW I TW II TW III TW IV Melakukan Sosialisasi Buku Pedoman Intensifikasi 100 60 Peserta Program Fasilitasi dan Koordinasi Kebijakan Strategis Perekonomian Daerah Fasilitasi dan Koordinasi Kebijakan Bidang Pertanian 85,000,000 Melakukan Monitoring, Evaluasi Potensi Sumber Daya Hutan 15 20 40 25 4 kali Monev Fasilitasi Masyarakat di Sekitar Hutan 40,000,000 Koordinasi dan Singkronisasi Penyiapan Data Hidrologi Potensi Air Bawah Tanah di Kabupaten Lamongan 75,000,000 Melakukan Koordinasi dan Sikronisasi Penyiapan data Hidrologi Potensi Air bawah Tanah berbasis Website 1 Dokumen 50 2 kali Monev Koordinasi Pengembangan Ketahanan Pangan Melaksanakan Koordinasi dan Rapat Terkait KUR 5 10 27 58 2 Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan KUR
NO. AKSI/KEGIATAN JADWAL PELAKSANAAN Target PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN (Rp) TW I TW II TW III TW IV Melakukan Monitoring dan Pengendalian Penggunaan dan Pemanfaatan ABT dan Inventarisasi Data 24 22 27 1 Dokumen Program Fasilitasi dan Koordinasi Kebijakan Strategis Perekonomian Daerah Monitoring dan Pengendalian Pemanfaatan Air Bawah Tanah 25,000,000 Melakukan Monitoring dan Pengendalian 25 4 Kali Monitoring Monitoring dan Pengendalian Usaha Pertambangan Mineral Batuan 48,000,000 Melakukan Monitoring, Inventarisasi data Evaluasi dan Pelaporan Pupuk bersubsidi Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pupuk Bersubsidi 50,000,000 Melakukan Monitoring, Inventarisasi data Evaluasi dan Pelaporan Ketahanan pangan 15 35 20 30 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Ketahanan Pangan 35,000,000 Pemantauan dan Evaluasi atas Pelaksanaan Peraturan Perundang – undangan dibidang Cukai 50 2 kali Monev 296,000,000
NO. AKSI/KEGIATAN JADWAL PELAKSANAAN Target PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN (Rp) TW I TW II TW III TW IV melaksanakan Sosialisasi ada Gabah 100 60 Peserta Program Fasilitasi dan Koordinasi Kebijakan Strategis Perekonomian Daerah Fasilitasi dan Koordinasi Pedoman Harga Pokok Pemerintah Terkait Pengadaan Beras 26,000,000 Inventarisasi Data pemantauan Energi Bersubsidi 50 1 Dokumen Fasilitasi dan Pemantauan Pemanfaatan Energi Bersubsidi 48,000,000 Melakukan Fasilitasi dan Koordinasi terhadap Stabilisasi Perekonomian Kabupaten Lamongan 15 35 20 30 2 Fasilitasi Stabilitasi Perekonomian Kabupaten Lamongan 288,000,000
UPLOAD LAPORAN KINERJA DI WEBSITE RESMI BAGIAN PEREKONOMIAN SETDA KAB UPLOAD LAPORAN KINERJA DI WEBSITE RESMI BAGIAN PEREKONOMIAN SETDA KAB. LAMONGAN Kllik Menu Download
T E R I M A K A S I H